Действующий

О внесении изменений в муниципальную программу "Эффективное управление"



Приложение 1
к постановлению администрации
города Иркутска
от 18 января 2023 г. N 031-06-27/23



"Приложение N 1
к муниципальной программе
"Эффективное управление"



ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

N п/п

Наименование основного мероприятия

Финансирование, тыс. руб.

Ожидаемый результат

Участники Программы

Всего, по источникам финансирования

по годам реализации:

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:

220 486,8

365 146,3

431 031,8

402 235,0

373 504,5

375 476,5

375 476,5

375 422,5

375 476,5

X

X

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1 "Управление имуществом":

14 465,2

11 018,5

10 928,7

21 053,0

19 916,0

21 260,0

21 260,0

21 206,0

21 260,0

X

X

Задача 1

Повышение вовлеченности муниципального имущества города в экономический оборот, обеспечение законности деятельности в сфере имущественных отношений, управление имуществом, не являющимся муниципальным, в рамках установленных полномочий органов местного самоуправления

1

Основное мероприятие 1.1. "Управление имуществом муниципальной казны"

Всего, в том числе:

3 174,7

2 800,4

4 132,7

9 112,0

9 908,0

10 987,0

10 987,0

10 933,0

10 987,0

Вовлечение максимального количества объектов муниципальной собственности в процесс совершенствования управления в целях обеспечения устойчивых предпосылок для экономического роста, образование земельных участков для целей оформления в муниципальную собственность и дальнейшей передачи муниципальным унитарным предприятиям или муниципальным учреждениям

КУМИ, КГСП, МКУ "УКС", КЭ

бюджет города Иркутска

3 174,7

2 800,4

4 132,7

9 112,0

9 908,0

10 987,0

10 987,0

10 933,0

10 987,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники финансирования

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2

Основное мероприятие 1.2. "Выявление и пресечение случаев незаконного размещения объектов имущества и информационных материалов"

Всего, в том числе:

11 196,5

8 148,4

6 725,1

10 462,0

9 808,0

9 973,0

9 973,0

9 973,0

9 973,0

Снижение фактов незаконного размещения объектов недвижимого и движимого имущества на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, а также информационных материалов (афиш, листовок, объявлений и т.п.) на фасадах зданий, ограждениях и иных объектах

КУМИ, КУОО, КУПО, КУЛО, КУСО, КЭ

бюджет города Иркутска

11 196,5

8 148,4

6 725,1

10 462,0

9 808,0

9 973,0

9 973,0

9 973,0

9 973,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники финансирования

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3

Основное мероприятие 1.3. "Управление имуществом, не являющимся муниципальным, в рамках установленных полномочий органов местного самоуправления"

Всего, в том числе:

94,0

69,7

70,9

1 479,0

200,0

300,0

300,0

300,0

300,0

Образование земельных участков под многоквартирными домами, бесплатное предоставление гражданам земельных участков

КУМИ

бюджет города Иркутска

94,0

69,7

70,9

1 479,0

200,0

300,0

300,0

300,0

300,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники финансирования

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2 "Повышение эффективности муниципального управления":

206 021,6

354 127,8

420 103,1

381 182,0

353 588,5

354 216,5

354 216,5

354 216,5

354 216,5

X

X

Задача 1

Внедрение и совершенствование цифровых технологий и платформенных решений в сфере муниципального управления, в том числе в интересах физических и юридических лиц

1

Основное мероприятие 2.1. "Развитие и обеспечение функционирования информационных систем и информационно-коммуникационной инфраструктуры

Всего, в том числе:

47 398,0

63 237,0

52 858,7

48 626,0

51 500,0

51 500,0

51 500,0

51 500,0

51 500,0

Обеспечение устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи данных, обработки и хранения больших объемов данных и повышение уровня использования информационно-коммуникационных технологий

Аппарат

бюджет города Иркутска

47 398,0

63 237,0

52 858,7

48 626,0

51 500,0

51 500,0

51 500,0

51 500,0

51 500,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники финансирования

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2

Основное мероприятие 2.2. "Обеспечение функционирования технических средств и средств связи"

Всего, в том числе:

12 877,9

14 381,0

15 256,4

15 839,0

15 855,0

15 840,0

15 840,0

15 840,0

15 840,0

Обеспечение стабильной работы технических средств и средств связи

Аппарат

бюджет города Иркутска

12 877,9

14 381,0

15 256,4

15 839,0

15 855,0

15 840,0

15 840,0

15 840,0

15 840,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники финансирования

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Задача 2

Организация развития профессиональных знаний, умений и навыков муниципальных служащих, финансовое обеспечение деятельности учреждений, функционирование которых направлено на развитие совокупности отраслей

1

Основное мероприятие 2.3. "Развитие кадрового потенциала"

Всего, в том числе:

3 500,7

6 962,0

7 116,9

8 401,0

8 401,0

8 401,0

8 401,0

8 401,0

8 401,0

Повышение уровня профессионального образования муниципальных служащих администрации города Иркутска, в том числе лиц, состоящих в резерве кадров; содействие занятости населения

Аппарат

бюджет города Иркутска

3 500,7

6 962,0

7 116,9

8 401,0

8 401,0

8 401,0

8 401,0

8 401,0

8 401,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники финансирования

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2

Основное мероприятие 2.4. "Обеспечение деятельности общеотраслевых муниципальных учреждений"

Всего, в том числе:

142 245,0

266 144,8

320 968,1

278 122,0

277 629,5

278 264,5

278 264,5

278 264,5

278 264,5

Осуществление деятельности муниципальных учреждений в соответствии с возложенными полномочиями

МКУ "УКС", МКУ "СРЦ", МКУ "ТЭС"

бюджет города Иркутска

142 245,0

266 144,8

320 968,1

278 122,0

277 629,5

278 264,5

278 264,5

278 264,5

278 264,5

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники финансирования

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Задача 3

Обеспечение проведения качественной разработки и мониторинга документов стратегического планирования по целеполаганию и прогнозированию

1

Основное мероприятие 2.5. "Реализация муниципальной политики в сфере стратегического планирования"

Всего, в том числе:

0,0

3 403,0

18 453,0

194,0

203,0

211,0

211,0

211,0

211,0

Формирование долгосрочных целей, задач и приоритетов социально-экономического развития, выработка для их достижения необходимого комплекса взаимоувязанных мероприятий; обеспечение потребностей органов местного самоуправления города Иркутска в статистической информации

КЭ, КБПиФ

бюджет города Иркутска

0,0

3 403,0

18 453,0

194,0

203,0

211,0

211,0

211,0

211,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники финансирования

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Задача 4

Обеспечение управления земельными ресурсами на основании цифровой картографической основы и актуализация документов градостроительного планирования

1

Основное мероприятие 2.6. "Реализация муниципальной политики в сфере градостроительного планирования"

Всего, в том числе:

0,0

0,0

5 450,0

30 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Контроль за земельными ресурсами, объектами капитального строительства на территории города Иркутска и актуализация градостроительной документации

КУМИ, КГСП

бюджет города Иркутска

0,0

0,0

5 450,0

30 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники финансирования

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ



Аппарат - аппарат администрации города Иркутска;


КУМИ - комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска;


КГСП - комитет по градостроительной политике администрации города Иркутска;


КУОО - комитет по управлению Октябрьским округом администрации города Иркутска;


КУПО - комитет по управлению Правобережным округом администрации города Иркутска;


КУЛО - комитет по управлению Ленинским округом администрации города Иркутска;


КУСО - комитет по управлению Свердловским округом администрации города Иркутска;


КБПиФ - комитет по бюджетной политике и финансам администрации города Иркутска;


КЭ - комитет по экономике и стратегическому планированию администрации города Иркутска;


МКУ "УКС" - муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Иркутска";


МКУ "ТЭС" - муниципальное казенное учреждение "Транспортно-эксплуатационная служба" города Иркутск;


МКУ "СРЦ" - муниципальное казенное учреждение "Сервисно-регистрационный центр" г. Иркутска.".