(млн. рублей)
N п/п | Направление мероприятий | 2019 год (исполнение) | 2020 год (исполнение) | 2021 год (исполнение) | 2022 год (оценка) | 2023 год (оценка) | 2024 год (оценка) | 2025 год (оценка) |
1 | Меры по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов | 660,3 | 965,7 | 1452,6 | 453,3 | 499,6 | 520,8 | 366,5 |
2 | Отмена неэффективных льгот (пониженных ставок по налогам) | 119,2 | ||||||
3 | Оптимизация расходов в сфере государственного управления | 148,7 | 352,6 | 101,8 | 48,9 | 46,9 | 46,9 | 46,9 |
4 | Оптимизация расходов на содержание бюджетной сети | 399,1 | 313,4 | 564,2 | 474,2 | 339,5 | 347,1 | 355,0 |
5 | Оптимизация мер социальной поддержки | 286,7 | 131,6 | 74,4 | 105,8 | 89,3 | 112,9 | 78,1 |
6 | Совершенствование межбюджетных отношений на региональном уровне | 3,8 | 3,0 | |||||
7 | Оптимизация инвестиционных расходов, субсидий юридическим лицам | 22,2 | 216,4 | 39,7 | ||||
8 | Меры по сокращению государственного долга | 319,6 | 444,1 | 875,5 | 1226,2 | 264,0 | 264,0 | 264,0 |
Всего консолидация бюджетных средств | 1959,6 | 2210,4 | 3284,9 | 2348,1 | 1239,3 | 1291,8 | 1110,5 |
Бюджетный эффект от реализации мероприятий, направленных на увеличение доходов бюджета, направляется в том числе на замещение государственных заимствований и погашение государственного долга Удмуртской Республики.
Бюджетный эффект от реализации мероприятий по оптимизации расходов направляется ответственными исполнителями мероприятий Программы на повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы.
С учетом прогнозируемого бюджетного эффекта от реализации Программы основные характеристики бюджета Удмуртской Республики на 2019 - 2025 годы представлены в таблице 2.