"Приложение 1
к муниципальной программе "Развитие
транспортной системы
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ
N п/п | Наименование основного мероприятия | Финансирование, тыс. руб. | Ожидаемый результат | Участники Программы | |||||||||
Всего, по источникам финансирования | По годам реализации: | ||||||||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | X | X | |||
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: | Всего, в том числе: | 3 840 941,0 | 3 832 320,1 | 4 320 912,9 | 3 991 061,7 | 3 967 246,7 | 2 780 668,7 | 2 809 643,7 | 2 805 484,7 | 4 483 409,7 | X | X | |
бюджет города | 2 619 741,0 | 2 744 281,6 | 3 205 891,9 | 2 890 101,7 | 2 866 286,7 | 2 780 668,7 | 2 809 643,7 | 2 805 484,7 | 4 483 409,7 | ||||
областной бюджет | 171 200,0 | 276 594,0 | 907 304,1 | 1 100 960,0 | 1 100 960,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
федеральный бюджет | 1 050 000,0 | 811 444,5 | 207 716,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1 "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | Всего, в том числе: | 3 384 780,0 | 3 312 450,1 | 3 464 005,5 | 3 452 371,7 | 3 428 120,7 | 2 240 212,7 | 2 269 187,7 | 2 289 053,7 | 4 039 053,7 | X | X | |
бюджет города | 2 164 780,0 | 2 225 371,6 | 2 349 944,5 | 2 352 371,7 | 2 328 120,7 | 2 240 212,7 | 2 269 187,7 | 2 289 053,7 | 4 039 053,7 | ||||
областной бюджет | 170 000,0 | 275 634,0 | 906 344,1 | 1 100 000,0 | 1 100 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
федеральный бюджет | 1 050 000,0 | 811 444,5 | 207 716,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Задача 1 | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям | ||||||||||||
1 | Основное мероприятие 1.1 "Муниципальный проект "Дорожная сеть" | Всего, в том числе: | 1 726 174,2 | 1 584 694,4 | 1 764 817,1 | 1 878 199,2 | 1 807 492,7 | 676 025,7 | 619 992,7 | 619 992,7 | 619 992,7 | Улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог | КГО, КУМИ |
бюджет города | 506 174,2 | 500 492,6 | 652 738,8 | 778 199,2 | 707 492,7 | 676 025,7 | 619 992,7 | 619 992,7 | 619 992,7 | ||||
областной бюджет | 170 000,0 | 272 757,3 | 904 361,4 | 1 100 000,0 | 1 100 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
федеральный бюджет | 1 050 000,0 | 811 444,5 | 207 716,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2. | Основное мероприятие 1.2 "Обеспечение сохранности и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения" | Всего, в том числе: | 1 624 246,8 | 1 648 500,9 | 1 599 211,7 | 1 566 642,5 | 1 572 900,0 | 1 516 278,0 | 1 601 286,0 | 1 621 152,0 | 3 371 152,0 | Поддержание надлежащего технического состояния, улучшение параметров автомобильных дорог | КГО, КУМИ, МКУ г. Иркутска "Безопасный город" |
бюджет города | 1 624 246,8 | 1 645 624,2 | 1 597 229,0 | 1 566 642,5 | 1 572 900,0 | 1 516 278,0 | 1 601 286,0 | 1 621 152,0 | 3 371 152,0 | ||||
областной бюджет | 0,0 | 2 876,7 | 1 982,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Задача 2 | Повышение безопасности дорожного движения и пропускной способности автомобильных дорог | ||||||||||||
3 | Основное мероприятие 1.3 "Повышение безопасности и развитие системы организации дорожного движения" | Всего, в том числе: | 34 359,0 | 79 254,8 | 99 976,7 | 7 530,0 | 47 728,0 | 47 909,0 | 47 909,0 | 47 909,0 | 47 909,0 | Создание условий предупреждения причин возникновения дорожно-транспортных происшествий, снижения тяжести их последствий | КГО |
бюджет города | 34 359,0 | 79 254,8 | 99 976,7 | 7 530,0 | 47 728,0 | 47 909,0 | 47 909,0 | 47 909,0 | 47 909,0 | ||||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2 "Транспорт" | Всего, в том числе: | 456 161,0 | 519 870,0 | 856 907,4 | 538 690,0 | 539 126,0 | 540 456,0 | 540 456,0 | 516 431,0 | 444 356,0 | X | X | |
бюджет города | 454 961,0 | 518 910,0 | 855 947,4 | 537 730,0 | 538 166,0 | 540 456,0 | 540 456,0 | 516 431,0 | 444 356,0 | ||||
областной бюджет | 1 200,0 | 960,0 | 960,0 | 960,0 | 960,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Задача 1. | Повышение качества организации транспортного обслуживания населения | ||||||||||||
4 | Основное мероприятие 2.1 "Повышение уровня доступности и комфортности предоставления транспортных услуг населению" | Всего, в том числе: | 456 161,0 | 519 870,0 | 856 907,4 | 538 690,0 | 539 126,0 | 540 456,0 | 540 456,0 | 516 431,0 | 444 356,0 | Повышение доступности услуг и городского пассажирского транспорта, снижение уровня износа подвижного состава и инфраструктуры городского наземного электрического транспорта | КЭиСП |
бюджет города | 454 961,0 | 518 910,0 | 855 947,4 | 537 730,0 | 538 166,0 | 540 456,0 | 540 456,0 | 516 431,0 | 444 356,0 | ||||
областной бюджет | 1 200,0 | 960,0 | 960,0 | 960,0 | 960,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
".
И.о. заместителя мэра - председателя комитета
городского обустройства администрации
города Иркутска
С.Ю.ГАВРИН