Недействующий

О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие транспортной системы", утвержденную постановлением администрации города Иркутска от 15 января 2020 года N 031-06-13/0



Приложение 1
к постановлению администрации
города Иркутска
от 23 декабря 2022 г. N 031-06-999/22



"Приложение 1
к муниципальной программе "Развитие
транспортной системы



ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

N п/п

Наименование основного мероприятия

Финансирование, тыс. руб.

Ожидаемый результат

Участники Программы

Всего, по источникам финансирования

По годам реализации:

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

X

X

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:

Всего, в том числе:

3 840 941,0

3 832 320,1

4 320 912,9

3 991 061,7

3 967 246,7

2 780 668,7

2 809 643,7

2 805 484,7

4 483 409,7

X

X

бюджет города

2 619 741,0

2 744 281,6

3 205 891,9

2 890 101,7

2 866 286,7

2 780 668,7

2 809 643,7

2 805 484,7

4 483 409,7

областной бюджет

171 200,0

276 594,0

907 304,1

1 100 960,0

1 100 960,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

1 050 000,0

811 444,5

207 716,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1 "Безопасные и качественные автомобильные дороги"

Всего, в том числе:

3 384 780,0

3 312 450,1

3 464 005,5

3 452 371,7

3 428 120,7

2 240 212,7

2 269 187,7

2 289 053,7

4 039 053,7

X

X

бюджет города

2 164 780,0

2 225 371,6

2 349 944,5

2 352 371,7

2 328 120,7

2 240 212,7

2 269 187,7

2 289 053,7

4 039 053,7

областной бюджет

170 000,0

275 634,0

906 344,1

1 100 000,0

1 100 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

1 050 000,0

811 444,5

207 716,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Задача 1

Увеличение доли протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям

1

Основное мероприятие 1.1 "Муниципальный проект "Дорожная сеть"

Всего, в том числе:

1 726 174,2

1 584 694,4

1 764 817,1

1 878 199,2

1 807 492,7

676 025,7

619 992,7

619 992,7

619 992,7

Улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог

КГО, КУМИ

бюджет города

506 174,2

500 492,6

652 738,8

778 199,2

707 492,7

676 025,7

619 992,7

619 992,7

619 992,7

областной бюджет

170 000,0

272 757,3

904 361,4

1 100 000,0

1 100 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

1 050 000,0

811 444,5

207 716,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.

Основное мероприятие 1.2 "Обеспечение сохранности и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения"

Всего, в том числе:

1 624 246,8

1 648 500,9

1 599 211,7

1 566 642,5

1 572 900,0

1 516 278,0

1 601 286,0

1 621 152,0

3 371 152,0

Поддержание надлежащего технического состояния, улучшение параметров автомобильных дорог

КГО, КУМИ, МКУ г. Иркутска "Безопасный город"

бюджет города

1 624 246,8

1 645 624,2

1 597 229,0

1 566 642,5

1 572 900,0

1 516 278,0

1 601 286,0

1 621 152,0

3 371 152,0

областной бюджет

0,0

2 876,7

1 982,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Задача 2

Повышение безопасности дорожного движения и пропускной способности автомобильных дорог

3

Основное мероприятие 1.3 "Повышение безопасности и развитие системы организации дорожного движения"

Всего, в том числе:

34 359,0

79 254,8

99 976,7

7 530,0

47 728,0

47 909,0

47 909,0

47 909,0

47 909,0

Создание условий предупреждения причин возникновения дорожно-транспортных происшествий, снижения тяжести их последствий

КГО

бюджет города

34 359,0

79 254,8

99 976,7

7 530,0

47 728,0

47 909,0

47 909,0

47 909,0

47 909,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2 "Транспорт"

Всего, в том числе:

456 161,0

519 870,0

856 907,4

538 690,0

539 126,0

540 456,0

540 456,0

516 431,0

444 356,0

X

X

бюджет города

454 961,0

518 910,0

855 947,4

537 730,0

538 166,0

540 456,0

540 456,0

516 431,0

444 356,0

областной бюджет

1 200,0

960,0

960,0

960,0

960,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Задача 1.

Повышение качества организации транспортного обслуживания населения

4

Основное мероприятие 2.1 "Повышение уровня доступности и комфортности предоставления транспортных услуг населению"

Всего, в том числе:

456 161,0

519 870,0

856 907,4

538 690,0

539 126,0

540 456,0

540 456,0

516 431,0

444 356,0

Повышение доступности услуг и городского пассажирского транспорта, снижение уровня износа подвижного состава и инфраструктуры городского наземного электрического транспорта

КЭиСП

бюджет города

454 961,0

518 910,0

855 947,4

537 730,0

538 166,0

540 456,0

540 456,0

516 431,0

444 356,0

областной бюджет

1 200,0

960,0

960,0

960,0

960,0

0,0

0,0

0,0

0,0

".



И.о. заместителя мэра - председателя комитета
городского обустройства администрации
города Иркутска
С.Ю.ГАВРИН