"Приложение 1
к муниципальной программе
"Формирование комфортной и
безопасной городской среды"
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ
N п/п | Наименование основного мероприятия | Финансирование, тыс. руб. | Ожидаемый результат | Участники Программы | |||||||||||
Всего по источникам финансирования | по годам реализации: | ||||||||||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |||||
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: | Всего, в том числе: | 565 857,1 | 648 989,8 | 1 603 683,7 | 1 738 009,8 | 1 951 715,7 | 1 335 281,0 | 1 167 371,8 | 1 188 163,8 | 1 270 674,5 | 1 340 974,5 | 1 570 674,5 | X | X | |
бюджет города | 304 372,0 | 263 889,0 | 1 213 014,5 | 1 350 954,9 | 1 514 922,5 | 1 329 756,4 | 1 161 847,2 | 1 182 639,2 | 1 265 149,9 | 1 335 449,9 | 1 565 149,9 | ||||
областной бюджет | 73 860,8 | 69 228,3 | 100 954,1 | 111 204,3 | 118 049,6 | 5 524,6 | 5 524,6 | 5 524,6 | 5 524,6 | 5 524,6 | 5 524,6 | ||||
федеральный бюджет | 187 624,3 | 315 872,5 | 289 715,1 | 275 850,6 | 318 743,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1: "Комфортная среда" | Всего, в том числе: | 565 857,1 | 648 989,8 | 1 360 864,6 | 1 473 804,9 | 1 632 441,2 | 1 057 333,4 | 895 695,1 | 913 829,3 | 996 872,0 | 1 067 872,0 | 1 296 872,0 | X | X | |
бюджет города | 304 372,0 | 263 889,0 | 981 309,7 | 1 104 939,5 | 1 213 391,5 | 1 057 333,4 | 895 695,1 | 913 829,3 | 996 872,0 | 1 067 872,0 | 1 296 872,0 | ||||
областной бюджет | 73 860,8 | 69 228,3 | 89 839,8 | 93 014,8 | 100 306,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
федеральный бюджет | 187 624,3 | 315 872,5 | 289 715,1 | 275 850,6 | 318 743,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Задача 1 | Повышение качества и комфорта городской среды, создание универсальных механизмов вовлечения заинтересованных граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий города Иркутска | ||||||||||||||
1.1 | Основное мероприятие 1.1. "Муниципальный проект "Формирование комфортной городской среды" | Всего, в том числе: | 565 857,1 | 648 989,8 | 579 258,0 | 628 388,9 | 760 546,4 | 461 215,3 | 75 731,3 | 75 731,3 | 124 507,0 | 145 507,0 | 224 507,0 | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий | КГО, КУПО, КУЛО, КУОО, КУСО, аппарат администрации города Иркутска, КУМИ |
бюджет города | 304 372,0 | 263 889,0 | 199 703,1 | 259 523,5 | 341 496,7 | 461 215,3 | 75 731,3 | 75 731,3 | 124 507,0 | 145 507,0 | 224 507,0 | ||||
областной бюджет | 73 860,8 | 69 228,3 | 89 839,8 | 93 014,8 | 100 306,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
федеральный бюджет | 187 624,3 | 315 872,5 | 289 715,1 | 275 850,6 | 318 743,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
1.2 | Основное мероприятие 1.2. "Поддержание в надлежащем состоянии и создание новых объектов (элементов) благоустройства" | Всего, в том числе: | - | - | 217 250,6 | 277 943,6 | 264 076,7 | 230 679,2 | 236 717,0 | 238 219,0 | 253 719,0 | 303 719,0 | 453 719,0 | Создание на территории города удобной и привлекательной среды | КГО, МКУ г. Иркутска "Городская среда" |
бюджет города | - | - | 217 250,6 | 277 943,6 | 264 076,7 | 230 679,2 | 236 717,0 | 238 219,0 | 253 719,0 | 303 719,0 | 453 719,0 | ||||
1.3 | Основное мероприятие 1.3. "Поддержание в надлежащем состоянии и развитие городских озелененных территорий" | Всего, в том числе: | - | - | 165 738,0 | 206 333,8 | 229 886,9 | 196 757,0 | 198 243,8 | 199 927,0 | 218 694,0 | 218 694,0 | 218 694,0 | КГО, МКУ г. Иркутска "Городская среда", КУПО, КУЛО, КУОО, КУСО, КЭ | |
бюджет города | - | - | 165 738,0 | 206 333,8 | 229 886,9 | 196 757,0 | 198 243,8 | 199 927,0 | 218 694,0 | 218 694,0 | 218 694,0 | ||||
1.4 | Основное мероприятие 1.4. "Обеспечение сохранности городских лесов и лесов особо охраняемых природных территорий" | Всего, в том числе: | - | - | 6 487,0 | 4 352,0 | 4 430,0 | 5 255,0 | 5 483,0 | 5 691,0 | 5 691,0 | 5 691,0 | 5 691,0 | КГО, ОБЗ | |
бюджет города | - | - | 6 487,0 | 4 352,0 | 4 430,0 | 5 255,0 | 5 483,0 | 5 691,0 | 5 691,0 | 5 691,0 | 5 691,0 | ||||
1.5 | Основное мероприятие 1.5. "Организация наружного освещения территории города" | Всего, в том числе: | - | - | 139 890,0 | 181 001,6 | 175 417,1 | 70 554,9 | 184 232,0 | 191 201,0 | 191 201,0 | 191 201,0 | 191 201,0 | Обеспечение потребностей жителей в наружном освещении, создание благоприятного эстетического облика города | КГО |
бюджет города | - | - | 139 890,0 | 181 001,6 | 175 417,1 | 70 554,9 | 184 232,0 | 191 201,0 | 191 201,0 | 191 201,0 | 191 201,0 | ||||
1.6 | Основное мероприятие 1.6. "Поддержание систем наружного освещения в надлежащем состоянии" | Всего, в том числе: | - | - | 252 241,0 | 175 785,0 | 198 084,1 | 92 872,0 | 195 288,0 | 203 060,0 | 203 060,0 | 203 060,0 | 203 060,0 | Повышение надежности работы системы наружного освещения | КГО |
бюджет города | - | - | 252 241,0 | 175 785,0 | 198 084,1 | 92 872,0 | 195 288,0 | 203 060,0 | 203 060,0 | 203 060,0 | 203 060,0 | ||||
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2: "Безопасная среда" | Всего, в том числе: | - | - | 242 819,1 | 264 204,9 | 122 538,2 | 80 694,6 | 73 441,7 | 74 575,5 | 74 575,5 | 73 875,5 | 74 575,5 | X | X | |
бюджет города | - | - | 231 704,8 | 246 015,4 | 104 794,7 | 75 170,0 | 67 917,1 | 69 050,9 | 69 050,9 | 68 350,9 | 69 050,9 | ||||
областной бюджет | - | - | 11 114,3 | 18 189,5 | 17 743,5 | 5 524,6 | 5 524,6 | 5 524,6 | 5 524,6 | 5 524,6 | 5 524,6 | ||||
Задача 1 | Создание эффективной системы снижения степени экологического воздействия и защиты граждан от факторов риска | ||||||||||||||
2.1 | Основное мероприятие 2.1. "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности людей на водных объектах" | Всего, в том числе: | - | - | 159 624,0 | 159 899,5 | - | - | - | - | - | - | - | Обеспечение мер своевременного реагирования на риски жизни, здоровью, имуществу жителей города и окружающей среде | ОБЗ |
Бюджет города | - | - | 159 624,0 | 159 899,5 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2.2 | Основное мероприятие 2.2. "Обеспечение общественного порядка, противодействие терроризму и экстремизму" | Всего, в том числе: | - | - | 13 400,0 | 12 026,0 | - | - | - | - | - | - | - | Повышение информированности и уровня знаний населения об угрозах совершения террористических актов, снижение количества потерпевших от преступлений, совершенных в общественных местах города | ОБЗ, КГО, МКУ г. Иркутска "Городская среда", аппарат администрации города Иркутска |
бюджет города | - | - | 13 400,0 | 12 026,0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2.3 | Основное мероприятие 2.3. "Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения" | Всего, в том числе: | - | - | 68 715,1 | 91 304,4 | 114 733,2 | 75 574,6 | 68 316,7 | 69 445,5 | 69 445,5 | 68 745,5 | 69 445,5 | Обеспечение санитарно-гигиенического и эпидемического благополучия | КГО, МКУ г. Иркутска "Городская среда" |
бюджет города | - | - | 57 600,8 | 73 114,9 | 96 989,7 | 70 050,0 | 62 792,1 | 63 920,9 | 63 920,9 | 63 220,9 | 63 920,9 | ||||
областной бюджет | - | - | 11 114,3 | 18 189,5 | 17 743,5 | 5 524,6 | 5 524,6 | 5 524,6 | 5 524,6 | 5 524,6 | 5 524,6 | ||||
2.4 | Основное мероприятие 2.4. "Организация экологического воспитания и формирование экологической культуры" | Всего, в том числе: | - | - | 1 080,0 | 975,0 | 7 805,0 | 5 120,0 | 5 125,0 | 5 130,0 | 5 130,0 | 5 130,0 | 5 130,0 | Снижение негативного воздействия на экологическое состояние окружающей среды от факторов жизнедеятельности населения | КГО |
бюджет города | - | - | 1 080,0 | 975,0 | 7 805,0 | 5 120,0 | 5 125,0 | 5 130,0 | 5 130,0 | 5 130,0 | 5 130,0 | ||||
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3: "Общественная безопасность, противодействие терроризму и экстремизму" | Всего, в том числе: | - | - | - | - | 196 736,3 | 197 253,0 | 198 235,0 | 199 759,0 | 199 227,0 | 199 227,0 | 199 227,0 | X | X | |
бюджет города | - | - | - | - | 196 736,3 | 197 253,0 | 198 235,0 | 199 759,0 | 199 227,0 | 199 227,0 | 199 227,0 | ||||
Задача 1 | Создание эффективной системы общественной безопасности и защиты населения от факторов возможных опасностей | ||||||||||||||
3.1 | Основное мероприятие 3.1. "Обеспечение общественного порядка, противодействие терроризму и экстремизму" | Всего, в том числе: | - | - | - | - | 15 096,5 | 19 048,0 | 19 368,0 | 20 139,0 | 20 139,0 | 20 139,0 | 20 139,0 | Повышение информированности и уровня знаний населения об угрозах совершения террористических актов, снижение количества потерпевших от преступлений, совершенных в общественных местах города | ОБЗ МКУ г. Иркутска "Городская среда", аппарат администрации города Иркутска |
бюджет города | - | - | - | - | 15 096,5 | 19 048,0 | 19 368,0 | 20 139,0 | 20 139,0 | 20 139,0 | 20 139,0 | ||||
3.2 | Основное мероприятие 3.2. "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности людей на водных объектах" | Всего, в том числе: | - | - | - | - | 181 639,8 | 178 205,0 | 178 867,0 | 179 620,0 | 179 088,0 | 179 088,0 | 179 088,0 | Обеспечение мер своевременного реагирования на риски жизни, здоровью, имуществу жителей города и окружающей среде | ОБЗ |
бюджет города | - | - | - | - | 181 639,8 | 178 205,0 | 178 867,0 | 179 620,0 | 179 088,0 | 179 088,0 | 179 088,0 |
".
Заместитель мэра - председатель комитета
городского обустройства администрации
города Иркутска
С.С.ЧЕРТКОВ
Заместитель председателя комитета -
начальник департамента городской среды
комитета городского обустройства
администрации города Иркутска
Е.В.ЮРГАНОВА