ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 декабря 2022 года N 1492


О внесении изменений в постановление Правительства области от 25 марта 2019 года N 286



Правительство области постановляет:


1. Внести в государственную программу Вологодской области "Дорожная сеть и транспортное обслуживание в 2021 - 2025 годах", утвержденную постановлением Правительства области от 25 марта 2019 года N 286, следующие изменения:


1.1. в паспорте государственной программы позицию "Объемы финансового обеспечения государственной программы за счет средств областного бюджета" изложить в следующей редакции:

"Объемы финансового обеспечения государственной программы за счет средств областного бюджета

-

общий объем финансового обеспечения государственной программы - 90291044,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2021 год - 21638953,5 тыс. рублей;

2022 год - 24977966,9 тыс. рублей;

2023 год - 18572751,5 тыс. рублей;

2024 год - 17333804,4 тыс. рублей;

2025 год - 7767567,6 тыс. рублей,

объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы - 90071288,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2021 год - 21534804,1 тыс. рублей;

2022 год - 24862361,0 тыс. рублей;

2023 год - 18572751,5 тыс. рублей;

2024 год - 17333804,4 тыс. рублей;

2025 год - 7767567,6 тыс. рублей,

из них:

за счет собственных доходов областного бюджета - 58824350,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год - 14214774,3 тыс. рублей;

2022 год - 13752563,3 тыс. рублей;

2023 год - 11343056,8 тыс. рублей;

2024 год - 11746388,8 тыс. рублей;

2025 год - 7767567,6 тыс. рублей;

за счет средств федерального бюджета - 31246937,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2021 год - 7320029,8 тыс. рублей;

2022 год - 11109797,7 тыс. рублей;

2023 год - 7229694,8 тыс. рублей;

2024 год - 5587415,6 тыс. рублей,

общий объем налоговых расходов за счет средств областного бюджета - 219755,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2021 год - 104149,4 тыс. рублей;

2022 год - 115605,9 тыс. рублей";


1.2. раздел III "Финансовое обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета" изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;


1.3. раздел IV "Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований области, бюджетов государственных внебюджетных фондов, средств физических и юридических лиц на реализацию целей государственной программы" изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;


1.4. в приложении 1 "Подпрограмма "Автомобильные дороги" к государственной программе:


1.4.1. в паспорте подпрограммы 1:


1.4.2. позицию "Объемы финансового обеспечения подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета" изложить в следующей редакции:

"Объемы финансового обеспечения подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета

-

объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 - 82571556,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2021 год - 20204107,4 тыс. рублей;

2022 год - 23091356,0 тыс. рублей;

2023 год - 17276590,8 тыс. рублей;

2024 год - 15180086,6 тыс. рублей;

2025 год - 6819415,7 тыс. рублей,

из них:

за счет собственных доходов областного бюджета - 51373381,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год - 12932840,3 тыс. рублей;

2022 год - 11981558,3 тыс. рублей;

2023 год - 10046896,0 тыс. рублей;

2024 год - 9592671,0 тыс. рублей;

2025 год - 6819415,7 тыс. рублей;

за счет средств федерального бюджета - 31198175,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2021 год - 7271267,1 тыс. рублей;

2022 год - 11109797,7 тыс. рублей;

2023 год - 7229694,8 тыс. рублей;

2024 год - 5587415,6 тыс. рублей";


1.4.3. в позиции "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы 1" цифры "598,5" заменить цифрами "590,0"; цифры "1221,9" заменить цифрами "1220,1"; цифры "1375,01" заменить цифрами "1426,56" цифры "2274,04" заменить цифрами "2306,24";


1.4.4. раздел I "Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 1" изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;


1.4.5. абзац двадцать девятый раздела III "Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:


"В рамках основного мероприятия 1.5 предусматривается проведение землеустроительных работ по уточнению и формированию земельных участков, занятых полосами отвода региональных дорог, оформление кадастровых паспортов на автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения, уплата земельного налога, оплата исполнительных листов по решению суда, финансирование консультационных услуг по подготовке финансовой модели и обоснования выбора оптимального инвестиционного механизма реализации проектов по созданию объектов капитального строительства, проведение работ по агротехническому уходу, а также прочие мероприятия.";


1.4.6. раздел IV "Финансовое обеспечение подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета" изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;


1.4.7. раздел VI "Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований области, бюджетов государственных внебюджетных фондов, средств физических и юридических лиц на реализацию целей подпрограммы 1" изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению;


1.5. в приложении 2 "Подпрограмма "Транспортное обслуживание населения" к государственной программе:


1.5.1. в паспорте подпрограммы 2 позицию "Объемы финансового обеспечения подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета" изложить в следующей редакции:

"Объемы финансового обеспечения подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета

-

объем финансового обеспечения подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета составляет 3803914,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год - 561954,2 тыс. рублей;

2022 год - 1071048,4 тыс. рублей;

2023 год - 594429,2 тыс. рублей;

2024 год - 1450961,2 тыс. рублей;

2025 год - 125521,6 тыс. рублей,

из них:

за счет собственных доходов областного бюджета - 3755151,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год - 513191,5 тыс. рублей;

2022 год - 1071048,4 тыс. рублей;

2023 год - 594429,2 тыс. рублей;

2024 год - 1450961,2 тыс. рублей;

2025 год - 125521,6 тыс. рублей;

за счет средств федерального бюджета - 48762,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год - 48762,7 тыс. рублей;

2022 год - 0,0 тыс. рублей;

2023 год - 0,0 тыс. рублей;

2024 год - 0,0 тыс. рублей;

2025 год - 0,0 тыс. рублей";


1.5.2. таблицу 2 "Перечень основных мероприятий подпрограммы 2" раздела III "Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2" изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению;


1.5.3. раздел IV "Финансовое обеспечение подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета" изложить в новой редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению;


1.5.4. раздел VI "Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований области, бюджетов государственных внебюджетных фондов, средств физических и юридических лиц на реализацию целей подпрограммы 2" изложить в новой редакции согласно приложению 8 к настоящему постановлению;


1.6. в приложении 3 "Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" к государственной программе:


1.6.1. позицию "Объемы финансового обеспечения подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета" паспорта подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:

"Объемы финансового обеспечения подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета

-

объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 3 - 3695817,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2021 год - 768742,5 тыс. рублей;

2022 год - 699956,6 тыс. рублей;

2023 год - 701731,6 тыс. рублей;

2024 год - 702756,6 тыс. рублей;

2025 год - 822630,3 тыс. рублей,

из них:

за счет собственных доходов областного бюджета - 3695817,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2021 год - 768742,5 тыс. рублей;

2022 год - 699956,6 тыс. рублей;

2023 год - 701731,6 тыс. рублей;

2024 год - 702756,6 тыс. рублей;

2025 год - 822630,3 тыс. рублей";


1.6.2. раздел IV "Финансовое обеспечение подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета" изложить в новой редакции согласно приложению 9 к настоящему постановлению.


2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.



По поручению Губернатора области
первый заместитель Губернатора области
Д.Н.ГОРБАЧЕВ



Приложение 1
к Постановлению
Правительства области
от 26 декабря 2022 г. N 1492



"III. Финансовое обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета

N

п/п

Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель

Источник финансового обеспечения

Расходы (тыс. руб.)

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

всего, 2021 - 2025 годы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Итого по государственной программе

всего, в том числе

21534804,1

24862361,0

18572751,5

17333804,4

7767567,6

90071288,7

собственные доходы областного бюджета

14214774,3

13752563,3

11343056,8

11746388,8

7767567,6

58824350,8

субвенции и субсидии федерального бюджета

7320029,8

11109797,7

7229694,8

5587415,6

0,0

31246937,9

2.

Департамент дорожного хозяйства и транспорта области

всего, в том числе

21235095,0

24587481,2

18572751,5

17333804,4

7767567,6

89496699,8

собственные доходы областного бюджета

13963827,9

13477683,5

11343056,8

11746388,8

7767567,6

58298524,6

субвенции и субсидии федерального бюджета

7271267,1

11109797,7

7229694,8

5587415,6

0,0

31198175,2

3.

Департамент строительства области

всего, в том числе

299709,1

274879,8

0,0

0,0

0,0

574588,9

собственные доходы областного бюджета

250946,4

274879,8

0,0

0,0

0,0

525826,2

субвенции и субсидии федерального бюджета

48762,7

0,0

0,0

0,0

0,0

48762,7

".



Приложение 2
к Постановлению
Правительства области
от 26 декабря 2022 г. N 1492



"IV. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований области, бюджетов государственных внебюджетных фондов, средств физических и юридических лиц на реализацию целей государственной программы

N

п/п

Источник финансового обеспечения

Оценка расходов (тыс. руб.)

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

всего за 2021 - 2025 годы

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Всего

8688502,0

12526900,1

8619962,9

6767387,2

53439,3

36656191,5

2.

Федеральный бюджет

7320029,8

11109797,7

7229694,8

5587415,6

0,0

31246937,9

3.

Бюджеты муниципальных образований области

1368472,2

1417102,4

1390268,1

1179971,6

53439,3

5409253,6

4.

Государственные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5.

Физические и юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5.1.

В том числе в форме государственно-частного партнерства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

".



Приложение 3
к Постановлению
Правительства области
от 26 декабря 2022 г. N 1492



"I. Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 1

N

п/п

Цель, задача, направленная на достижение цели

Наименование целевого показателя (индикатора)

Единица измерения

Значение целевого показателя (индикатора)

отчетное

оценочное

плановое

2017 год

2018 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Цель: сохранение и развитие сети автомобильных дорог общего пользования области в соответствии с нормативными требованиями

1.

Задача "Обеспечение сохранности и улучшения транспортно-эксплуатационных и потребительских характеристик сети автомобильных дорог области"

протяженность автомобильных дорог, поддерживаемых в надлежащем техническом состоянии

км

10833,7

10753,9

9935,3

9935,3

9935,3

9935,3

9943,5

2.

протяженность восстановленных искусственных сооружений

п.м

-

-

34,0

13,0

13,0

13,0

13,0

3.

ввод отремонтированных автомобильных дорог

км

31,0

14,6

461,3

346,18

249,76

269,32

100,0

4.

ввод отремонтированных искусственных сооружений

п.м

158,2

0,0

125,27

345,2

295,89

1519,88

20,0

5.

количество обустроенных автобусных остановок на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения

ед.

18

18

32

34

15

16

17

6.

ввод построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, предусматривающих областное софинансирование

км

1,2

2,1

1,6

0,3

3,7948

0,1

0,1

7.

ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, предусматривающих областное софинансирование

км

107,3

50,1

176,6

144,0

89,8

89,8

89,8

8.

ввод отремонтированных искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, предусматривающих областное софинансирование

п.м

-

-

-

-

553,2

1321,0

-

9.

протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, поддерживаемых в надлежащем техническом состоянии, предусматривающих областное софинансирование

км

963,7

5895,5

6168,8

2873,65

2873,65

2873,65

2873,65

10.

количество проектов автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции либо до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, предусматривающих областное софинансирование

ед.

0,0

3,0

-

-

-

1,0

1,0

11.

доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям

%

-

29,93

37,6

38,68

40,34

42,87

-

12.

доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии

%

-

-

73

77,4

81

85

-

13.

доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр

%

-

-

10

20

30

40

-

14.

доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения

%

-

-

7

15

20

25

-

15.

количество размещенных автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения

ед.

-

-

6

6

6

6

6

16.

Задача "Развитие сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения"

ввод построенных и реконструированных автомобильных дорог

км

5,9

-

1,72

7,707

-

-

1,0

17.

ввод построенных и реконструированных искусственных сооружений

п.м

59,2

-

-

1131,9

78,2

-

10,0

18.

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения области, на которые зарегистрировано право оперативного управления

%

23,0

31,9

43,0

47,0

51,0

55,0

59,0

19.

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения на территории субъекта Российской Федерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности указанных автомобильных дорог

%

-

-

31,4

-

-

-

-

20.

прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения на территории субъекта Российской Федерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог

км

-

-

130,08

-

-

-

-

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»