____________________________________________________________________
Утратил силу на основании Постановления Правительства Камчатского края от 22.01.2024 N 12-П.
____________________________________________________________________
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу Камчатского края "Совершенствование управления имуществом, находящимся в государственной собственности Камчатского края", утвержденную Постановлением Правительства Камчатского края от 11.11.2013 N 489-П, изменения согласно приложению к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.
Председатель Правительства
Камчатского края
Е.А.ЧЕКИН
ИЗМЕНЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ, НАХОДЯЩИМСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ КАМЧАТСКОГО КРАЯ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ОТ 11.11.2013 N 489-П (ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)
1. В паспорте Программы:
1) в пункте 3 позиции "Целевые показатели (индикаторы) Программы" слова "государственных унитарных предприятий Камчатского края и хозяйственных обществ" заменить словом "организаций";
2) в позиции "Этапы и сроки реализации Программы" цифры "2024" заменить цифрами "2025";
3) позицию "Объемы бюджетных ассигнований Программы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Программы | общий объем финансирования Программы составляет 5 051 170,19591 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) - 7 162,80000 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 0,00000 тыс. рублей; 2015 год - 0,00000 тыс. рублей; 2016 год - 0,00000 тыс. рублей; 2017 год - 0,00000 тыс. рублей; 2018 год - 4 379,0000 тыс. рублей; 2019 год - 2 284,10000 тыс. рублей; 2020 год - 499,70000 тыс. рублей; 2021 год - 0,00000 тыс. рублей; 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 2024 год - 0,00000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей, краевого бюджета - 5 038 986,09992 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 678 772,75112 тыс. рублей; 2015 год - 483 222,57671 тыс. рублей; 2016 год - 449 098,99268 тыс. рублей; 2017 год - 134 502,10056 тыс. рублей; 2018 год - 429 590,59146 тыс. рублей; 2019 год - 395 110,04008 тыс. рублей; 2020 год - 389 033,53506 тыс. рублей; 2021 год - 399 761,64351 тыс. рублей; 2022 год - 357 441,18454 тыс. рублей; 2023 год - 434 020,70789 тыс. рублей; 2024 год - 434 867,46789 тыс. рублей; 2025 год - 453 564,50842 тыс. рублей, местных бюджетов (по согласованию) - 5 021,29599 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 0,00000 тыс. рублей; 2015 год - 0,00000 тыс. рублей; 2016 год - 0,00000 тыс. рублей; 2017 год - 0,00000 тыс. рублей; 2018 год - 5 000,00000 тыс. рублей; 2019 год - 3,65400 тыс. рублей; 2020 год - 17,64199 тыс. рублей; 2021 год - 0,00000 тыс. рублей; 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 2024 год - 0,00000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей. |
".
2. В паспорте подпрограммы 1 "Повышение эффективности управления краевым имуществом":
1) в пункте 3 позиции "Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 1" слова "государственных унитарных предприятий Камчатского края и хозяйственных обществ" заменить словом "организаций";
2) в позиции "Этапы и сроки реализации Подпрограммы 1" цифры "2024" заменить цифрами "2025";
3) позицию "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1 | общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 4 113 363,05021 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) - 7 162,80000 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 0,00000 тыс. рублей; 2015 год - 0,00000 тыс. рублей; 2016 год - 0,00000 тыс. рублей; 2017 год - 0,00000 тыс. рублей; 2018 год - 4 379,00000 тыс. рублей; 2019 год - 2 284,10000 тыс. рублей; 2020 год - 499,70000 тыс. рублей; 2021 год - 0,00000 тыс. рублей; 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 2024 год - 0,00000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей, краевого бюджета - 4 101 178,95422 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 608 575,64112 тыс. рублей; 2015 год - 416 196,10871 тыс. рублей; 2016 год - 384 947,55877 тыс. рублей; 2017 год - 68 229,12856 тыс. рублей; 2018 год - 352 424,01640 тыс. рублей; 2019 год - 319 972,64608 тыс. рублей; 2020 год - 313 850,54410 тыс. рублей; 2021 год - 325 456,53060 тыс. рублей; 2022 год - 286 470,83988 тыс. рублей; 2023 год - 335 388,01000 тыс. рублей; 2024 год - 335 764,86000 тыс. рублей; 2025 год - 353 903,07000 тыс. рублей, местных бюджетов (по согласованию) - 5 021,29599 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 0,00000 тыс. рублей; 2015 год - 0,00000 тыс. рублей; 2016 год - 0,00000 тыс. рублей; 2017 год - 0,00000 тыс. рублей; 2018 год - 5 000,00000 тыс. рублей; 2019 год - 3,65400 тыс. рублей; 2020 год - 17,64199 тыс. рублей; 2021 год - 0,00000 тыс. рублей; 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 2024 год - 0,00000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей. |
".
3. В паспорте подпрограммы 2 "Обеспечение реализации Программы":
1) в позиции "Этапы и сроки реализации Подпрограммы 2" цифры "2024" заменить цифрами "2025";
2) позицию "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2 | общий объем финансирования за счет средств краевого бюджета составляет Подпрограммы 2 937 807,14570 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 70 197,11000 тыс. рублей; 2015 год - 67 026,46800 тыс. рублей; 2016 год - 64 151,43391 тыс. рублей; 2017 год - 66 272,97200 тыс. рублей; 2018 год - 77 166,57506 тыс. рублей; 2019 год - 75 137,39400 тыс. рублей; 2020 год - 75 182,99096 тыс. рублей; 2021 год - 74 305,11291 тыс. рублей; 2022 год - 70 970,34466 тыс. рублей; 2023 год - 98 632,69789 тыс. рублей; 2024 год - 99 102,60789 тыс. рублей; 2025 год - 99 661,43842 тыс. рублей. |
".
4. Приложение 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему приложению.
5. В таблице приложения 2 к Программе:
1) в графе 5 раздела "Подпрограмма 1 "Повышение эффективности управления краевым имуществом":
а) в пункте 1 цифры "2024" заменить цифрами "2025";
б) в пункте 2 цифры "2024" заменить цифрами "2025";
в) в пункте 3 цифры "2024" заменить цифрами "2025";
г) в пункте 4 цифры "2024" заменить цифрами "2025";
д) в пункте 5 цифры "2022" заменить цифрами "2025";
е) в пункте 6 цифры "2024" заменить цифрами "2025";
ж) в пункте 7 цифры "2024" заменить цифрами "2025";
з) в пункте 8 цифры "2024" заменить цифрами "2025";
и) в пункте 9 цифры "2021" заменить цифрами "2025";
2) в графе 5 пункта 10 раздела "Подпрограмма 2 "Обеспечение реализации Программы" цифры "2024" заменить цифрами "2025".
6. Приложение 3 к Программе изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему приложению.
"Приложение 1
к Программе
СВЕДЕНИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ, НАХОДЯЩИМСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ КАМЧАТСКОГО КРАЯ" И ПОДПРОГРАММ ПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ
N п/п | Показатель (индикатор) | Ед. изм. | Значение показателей | |||||||||||||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Государственная программа Камчатского края "Совершенствование управления имуществом, находящимся в государственной собственности Камчатского края" | ||||||||||||||||
Подпрограмма 1 "Повышение эффективности управления краевым имуществом" | ||||||||||||||||
1.1. | Удельный вес объектов недвижимости, по которым выполнены кадастровые работы в целях государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав, к общему количеству объектов недвижимости, находящегося в реестре государственного имущества Камчатского края | % | 78 | 76 | 54 | 0 | 95,15 | 83 | 84 | 84,1 | 84,2 | 84,3 | 84,4 | 87 | 88 | 89 |
1.2. | Доля объектов приватизации, в отношении которых приняты решения об условиях приватизации, от общего числа объектов, включенных в прогнозный план (программу) приватизации имущества, находящегося в государственной собственности Камчатского края, на соответствующий год | % | 75 | 120 | 57 | 96 | 59 | 100 | 86 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
1.3. | Отношение количества проведенных аудиторских проверок организаций с участием Камчатского края независимым аудитором к количеству запланированных проверок | % | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
1.4. | Количество муниципальных образований в Камчатском крае, границ Камчатского края, сведения о которых внесены в государственный кадастр недвижимости | шт. | 0 | 0 | 0 | 9 | 27 | 7 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - |
1.5. | Площадь сформированных и поставленных на кадастровый учет земельных участков | га | 26 | 90 | 70,4 | 30 | 30 | 15 | 15 | 2 | 2 | 0,5 | - | - | - | - |
1.6. | Отношение количества видов (категорий) недвижимого имущества, по которым проведена государственная кадастровая оценка, к количеству видов (категорий) недвижимого имущества, в соответствии с принятым решением в отчетном году должна быть проведена кадастровая оценка | % | 100 | 100 | 100 | - | 100 | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - |
1.7. | Удельный вес объектов недвижимого имущества, по которым проведена актуализация рыночной стоимости права аренды объектов недвижимого имущества краевого имущества | % | - | 100 | - | - | 100 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
1.8. | Отношение количества проведенных проверок распоряжения, использования по целевому назначению и обеспечения сохранности краевого имущества к количеству запланированных проверок | % | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
1.9. | Выполнение плановых показателей доходов краевого бюджета от использования краевого имущества | % | - | - | - | - | - | 100 | 128 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
1.10. | Удельный вес устраненных нарушений, выявленных в процессе проверок, к общему количеству нарушений | % | - | 100 | 88 | 100 | 100 | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
1.11. | Количество объектов недвижимости, сведения о которых включены в карты-планы территорий, составленные по результатам проведения комплексных кадастровых работ, и представленные в органы кадастрового учета (в том числе объектов недвижимости, сведения о границах которых уточнены, установлены, по которым исправлены кадастровые ошибки в сведениях государственного кадастра недвижимости, а также образованных в ходе проведения комплексных кадастровых работ объектов недвижимости) (расположенных на территории Камчатского края) | шт. | - | - | - | - | - | - | 451 | 838 | 100 | 2015 | - | 593 | 600 | 600 |
1.12. | Доля площади зданий и помещений, находящихся в государственной собственности Камчатского края, обеспеченных надлежащей эксплуатацией, от плановой площади подлежащих эксплуатации зданий и помещений за счет средств местных бюджетов | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
1.13. | Доля просроченной свыше трех месяцев кредиторской задолженности, в общей сумме кредиторской задолженности хозяйственных обществ с участием Камчатского края | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 9 | 8 | 7 |
".
"Приложение 3
к Программе
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ, НАХОДЯЩИМСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ КАМЧАТСКОГО КРАЯ"
N п/п | Наименование Программы /подпрограммы/ мероприятия | Код бюджетной классификации | Объем средств на реализацию Программы (тыс. руб.) | |||||||||
ГРБС | ВСЕГО | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Государственная программа Камчатского края "Совершенствование управления имуществом, находящимся в государственной собственности Камчатского края" | Всего, в том числе: | - | 5 051 170,19591 | 678 772,75112 | 483 222,57671 | 449 098,99268 | 134 502,10056 | 438 969,59146 | 397 397,79408 | 389 550,87705 | 399 761,64351 | |
за счет средств федерального | 822 | 7 162,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4 379,00000 | 2 284,10000 | 499,70000 | 0,00000 | ||
за счет средств краевого бюджета | - | 5 038 986,09992 | 678 772,75112 | 483 222,57671 | 449 098,99268 | 134 502,10056 | 429 590,59146 | 395 110,04008 | 389 033,53506 | 399 761,64351 | ||
822 | 2 980 854,27752 | 678 772,75112 | 466 231,22871 | 324 486,19383 | 109 446,21758 | 151 328,98357 | 155 946,29450 | 146 901,00796 | 195 564,15151 | |||
812 | 39 275,80083 | 0,00000 | 16 991,34800 | 19 317,00085 | 127,88298 | 0,00000 | 2 839,56900 | 0,00000 | 0,00000 | |||
804 | 1 985 435,68894 | 0,00000 | 0,00000 | 105 295,79800 | 0,00000 | 269 769,27526 | 236 324,17658 | 242 132,52710 | 204 197,49200 | |||
854 | 33 420,33263 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 24 928,00000 | 8 492,33263 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | - | 5 021,29599 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5 000,00000 | 3,65400 | 17,64199 | 0,00000 | ||
за счет средств государственных внебюджетных фондов | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств внебюджетных фондов | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств прочих внебюджетных источников | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
1. | Подпрограмма 1 "Повышение эффективности управления краевым имуществом" | Всего, в том числе: | - | 4 113 363,05021 | 608 575,64112 | 416 196,10871 | 384 947,55877 | 68 229,12856 | 361 803,01640 | 322 260,40008 | 314 367,88609 | 325 456,53060 |
за счет средств федерального | 822 | 7 162,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4 379,00000 | 2 284,10000 | 499,70000 | 0,00000 | ||
за счет средств краевого бюджета | - | 4 101 178,95422 | 608 575,64112 | 416 196,10871 | 384 947,55877 | 68 229,12856 | 352 424,01640 | 319 972,64608 | 313 850,54410 | 325 456,53060 | ||
822 | 2 043 047,13182 | 608 575,64112 | 399 204,76071 | 260 334,75992 | 43 173,24558 | 74 162,40851 | 80 808,90050 | 71 718,01700 | 121 259,03860 | |||
812 | 39 275,80083 | 0,00000 | 16 991,34800 | 19 317,00085 | 127,88298 | 0,00000 | 2 839,56900 | 0,00000 | 0,00000 | |||
804 | 1 985 435,68894 | 0,00000 | 0,00000 | 105 295,79800 | 0,00000 | 269 769,27526 | 236 324,17658 | 242 132,52710 | 204 197,49200 | |||
854 | 33 420,33263 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 24 928,00000 | 8 492,33263 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных | - | 5 021,29599 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5 000,00000 | 3,65400 | 17,64199 | 0,00000 | ||
за счет средств государственных внебюджетных фондов | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств внебюджетных фондов | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств прочих внебюджетных источников | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
1.1. | Учет, содержание и распоряжение краевым имуществом | Всего, в том числе: | - | 3 355 125,93209 | 417 862,92273 | 223 417,80500 | 198 731,12384 | 24 020,37949 | 318 305,87331 | 314 142,12595 | 308 348,30193 | 289 024,17984 |
за счет средств федерального | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств краевого бюджета | - | 3 355 125,93209 | 417 862,92273 | 223 417,80500 | 198 731,12384 | 24 020,37949 | 318 305,87331 | 314 142,12595 | 308 348,30193 | 289 024,17984 | ||
822 | 1 330 414,44232 | 417 862,92273 | 206 426,45700 | 74 118,32499 | 23 892,49651 | 48 536,59805 | 74 978,38037 | 66 215,77483 | 84 826,68784 | |||
812 | 39 275,80083 | 0,00000 | 16 991,34800 | 19 317,00085 | 127,88298 | 0,00000 | 2 839,56900 | 0,00000 | 0,00000 | |||
804 | 1 985 435,68894 | 0,00000 | 0,00000 | 105 295,79800 | 0,00000 | 269 769,27526 | 236 324,17658 | 242 132,52710 | 204 197,49200 | |||
за счет средств местных | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств государственных внебюджетных фондов | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств прочих внебюджетных источников | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
1.2. | Содержание жилищного фонда Камчатского края | Всего, в том числе: | 822 | 35 715,22911 | 4 662,00000 | 2 338,59149 | 5 651,20000 | 10 382,00602 | 1 928,74354 | 562,40000 | 1 639,90000 | 3 032,38806 |
за счет средств федерального | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств краевого бюджета | 822 | 35 715,22911 | 4 662,00000 | 2 338,59149 | 5 651,20000 | 10 382,00602 | 1 928,74354 | 562,40000 | 1 639,90000 | 3 032,38806 | ||
за счет средств местных | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств государственных внебюджетных фондов | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств прочих внебюджетных источников | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
1.3. | Осуществление приватизации имущества, находящегося в государственной собственности Камчатского края | Всего, в том числе: | 822 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
за счет средств федерального бюджета | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств краевого бюджета | 822 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств местных | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств государственных внебюджетных фондов | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств внебюджетных фондов | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств прочих внебюджетных источников | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
1.4. | Участие в хозяйственных обществах Камчатского края | Всего, в том числе: | - | 355 145,31469 | 0,00000 | 144 232,65193 | 172 300,00000 | 24 928,00000 | 8 492,33263 | 0,00000 | 0,00000 | 5 192,33013 |
за счет средств федерального бюджета | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств краевого бюджета | - | 355 145,31469 | 0,00000 | 144 232,65193 | 172 300,00000 | 24 928,00000 | 8 492,33263 | 0,00000 | 0,00000 | 5 192,33013 | ||
822 | 321 724,98206 | 0,00000 | 144 232,65193 | 172 300,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5 192,33013 | |||
854 | 33 420,33263 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 24 928,00000 | 8 492,33263 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств государственных внебюджетных фондов | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств прочих внебюджетных источников | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
1.5. | Управление земельными ресурсами на территории Камчатского края | Всего, в том числе: | 822 | 47 698,61271 | 14 457,47424 | 7 929,07180 | 7 065,23493 | 3 570,34826 | 729,47468 | 2 167,27252 | 1 551,76982 | 5 042,96646 |
за счет средств федерального | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств краевого бюджета | 822 | 47 698,61271 | 14 457,47424 | 7 929,07180 | 7 065,23493 | 3 570,34826 | 729,47468 | 2 167,27252 | 1 551,76982 | 5 042,96646 | ||
за счет средств местных | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств государственных внебюджетных фондов | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств прочих внебюджетных источников | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
1.6. | Применение процедур финансового оздоровления и банкротства в отношении организаций Камчатского края, находящихся в кризисном состоянии, в целях сохранения их имущественного комплекса | Всего, в том числе: | 822 | 259 138,62073 | 171 593,24415 | 38 277,98849 | 1 200,00000 | 5 328,39479 | 18 887,59224 | 1 925,29004 | 523,00479 | 21 403,10623 |
за счет средств федерального | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств краевого бюджета | 822 | 259 138,62073 | 171 593,24415 | 38 277,98849 | 1 200,00000 | 5 328,39479 | 18 887,59224 | 1 925,29004 | 523,00479 | 21 403,10623 | ||
за счет средств местных | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств государственных внебюджетных фондов | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств прочих внебюджетных источников | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
1.7. | Обеспечение выполнения плановых показателей доходов краевого бюджета от использования краевого имущества | Всего, в том числе: | 822 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
за счет средств федерального бюджета | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств краевого бюджета | 822 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств местных | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств государственных внебюджетных фондов | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств прочих внебюджетных источников | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
1.8. | Определение вида фактического использования зданий (строений, сооружений) и помещений в них, расположенных на территории Камчатского края, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, для целей налогообложения | Всего, в том числе: | 822 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
за счет средств федерального | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств краевого бюджета | 822 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств местных | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств государственных внебюджетных фондов | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств прочих внебюджетных источников | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
1.9. | Проведение комплексных кадастровых работ | Всего, в том числе: | - | 60 539,34088 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 13 459,00000 | 3 463,31157 | 2 304,90955 | 1 761,55988 |
за счет средств федерального бюджета | 822 | 7 162,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4 379,00000 | 2 284,10000 | 499,70000 | 0,00000 | ||
за счет средств краевого бюджета | 822 | 48 355,24489 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4 080,00000 | 1 175,55757 | 1 787,56756 | 1 761,55988 | ||
за счет средств местных | - | 5 021,29599 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5 000,00000 | 3,65400 | 17,64199 | 0,00000 | ||
за счет средств государственных внебюджетных фондов | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств прочих внебюджетных источников | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
2. | Подпрограмма 2 "Обеспечение реализации Программы" | Всего, в том числе: | 822 | 937 807,14570 | 70 197,11000 | 67 026,46800 | 64 151,43391 | 66 272,97200 | 77 166,57506 | 75 137,39400 | 75 182,99096 | 74 305,11291 |
за счет средств федерального | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств краевого бюджета | 822 | 937 807,14570 | 70 197,11000 | 67 026,46800 | 64 151,43391 | 66 272,97200 | 77 166,57506 | 75 137,39400 | 75 182,99096 | 74 305,11291 | ||
за счет средств местных | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств государственных внебюджетных фондов | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств прочих внебюджетных источников | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
2.1. | Обеспечение деятельности Министерства | Всего, в том числе: | 822 | 937 807,14570 | 70 197,11000 | 67 026,46800 | 64 151,43391 | 66 272,97200 | 77 166,57506 | 75 137,39400 | 75 182,99096 | 74 305,11291 |
за счет средств федерального | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств краевого бюджета | 822 | 937 807,14570 | 70 197,11000 | 67 026,46800 | 64 151,43391 | 66 272,97200 | 77 166,57506 | 75 137,39400 | 75 182,99096 | 74 305,11291 | ||
за счет средств местных | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств государственных внебюджетных фондов | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств прочих внебюджетных источников | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |