Таблица 2
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ С 2019 ПО 2025 ГОД
NN п/п | Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, направления расходов, ГРБС | Источник финансирования | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. <*> | 2024 г. <*> | 2025 г. <*> |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Государственная программа Республики Бурятия "Информационное общество" | Всего | 118168,0 | 184384,5 | 118066,5 | 243010,0 | 228613,4 | 207847,2 | 204676,9 | |
2 | Федеральный бюджет | - | 50028,0 | 17108,9 | 48965,6 | 4096,7 | 4099,9 | - | ||
3 | Республиканский бюджет | 118168,0 | 134356,5 | 100957,6 | 194044,4 | 224516,7 | 203747,3 | 204676,9 | ||
4 | Администрация Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия (далее - АГРБиПРБ) | Всего | 109186,4 | 180103,2 | 92515,0 | 187652,4 | 218146,0 | 195976,3 | 191614,8 | |
5 | Федеральный бюджет | - | 50028,0 | - | 4429,4 | 4096,7 | 4099,9 | - | ||
6 | Республиканский бюджет | 109186,4 | 130075,2 | 92515,0 | 183223,0 | 214049,3 | 191876,5 | 191614,8 | ||
7 | Министерство экономики Республики Бурятия (далее - Минэкономики РБ) | Всего | 270,3 | 281,3 | 293,4 | 306,0 | 367,1 | 396,5 | 416,3 | |
8 | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||
9 | Республиканский бюджет | 270,3 | 281,3 | 293,4 | 306,0 | 367,1 | 396,5 | 416,3 | ||
10 | Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия (далее - Минсоцзащиты РБ) | Всего | 8711,3 | 4000,0 | 7800,0 | 9606,5 | 10100,4 | 11474,4 | 12645,9 | |
11 | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||
12 | Республиканский бюджет | 8711,3 | 4000,0 | 7800,0 | 9606,5 | 10100,4 | 11474,4 | 12645,9 | ||
13 | Подпрограмма 1 "Электронное правительство" | Всего | 76748,7 | 122161,3 | 91084,5 | 218575,6 | 4725,3 | 4758,1 | 416,3 | |
14 | Федеральный бюджет | - | 50028,0 | 17108,9 | 48965,6 | 4096,7 | 4099,9 | - | ||
15 | Республиканский бюджет | 76748,7 | 72133,3 | 73975,6 | 169610,0 | 628,6 | 658,2 | 416,3 | ||
16 | Основное мероприятие 1.1. Развитие информационно-технологических систем обеспечения деятельности органов государственной власти Республики Бурятия | Всего | 12300,5 | 4231,3 | 9598,0 | 37469,0 | 367,1 | 396,5 | 416,3 | |
17 | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||
18 | Республиканский бюджет | 12300,5 | 4231,3 | 9598,0 | 37469,0 | 367,1 | 396,5 | 416,3 | ||
19 | Направления расходов: | |||||||||
20 | 1.1.2 | Создание республиканского статистического ресурса для информационного обеспечения исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия (Минэкономики РБ) | Всего | 270,3 | 281,3 | 293,4 | 306,0 | 367,1 | 396,5 | 416,3 |
21 | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||
22 | Республиканский бюджет | 270,3 | 281,3 | 293,4 | 306,0 | 367,1 | 396,5 | 416,3 | ||
23 | 1.1.3 | Обеспечение функционирования и развития инфраструктуры системы электронного документооборота исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия (АГРБиПРБ) | Всего | 3800,0 | 3950,0 | 6504,6 | 35463,0 | - | - | - |
24 | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||
25 | Республиканский бюджет | 3800,0 | 3950,0 | 6504,6 | 35463,0 | - | - | - | ||
26 | 1.1.5 | Обеспечение функционирования и развития инфраструктуры системы управления проектной деятельности Республики Бурятия (АГРБиПРБ) | Всего | 8230,2 | - | 2800,0 | 1700,0 | - | - | - |
27 | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||
28 | Республиканский бюджет | 8230,2 | - | 2800,0 | 1700,0 | - | - | - | ||
29 | Основное мероприятие 1.2. Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме и организация межведомственного электронного взаимодействия <**> | Всего | - | 47252,9 | - | 4712,1 | 4358,3 | 4361,6 | - | |
30 | Федеральный бюджет | - | 44417,7 | - | 4429,4 | 4096,7 | 4099,9 | - | ||
31 | Республиканский бюджет | - | 2835,2 | - | 282,7 | 261,6 | 261,7 | - | ||
32 | Направления расходов: | |||||||||
33 | 1.2.R | Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий <*> | Всего | - | 47252,9 | - | 4712,1 | 4358,3 | 4361,6 | - |
34 | Федеральный бюджет | - | 44417,7 | - | 4429,4 | 4096,7 | 4099,9 | |||
35 | Республиканский бюджет | - | 2835,2 | - | 282,7 | 261,6 | 261,7 | |||
36 | Основное мероприятие 1.4. Развитие инфраструктуры электронного правительства, обеспечение информационной безопасности электронного правительства и специальной документальной связи, обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме и организация межведомственного электронного взаимодействия | Всего | 64448,2 | 64952,3 | 64028,4 | 130949,4 | - | - | - | |
37 | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||
38 | Республиканский бюджет | 64448,2 | 64952,3 | 64028,4 | 130949,4 | - | - | - | ||
39 | Направления расходов: | |||||||||
40 | 1.4.1 | Эксплуатация, развитие инфраструктуры электронного правительства, системы межведомственного электронного взаимодействия Республики Бурятия, специальной документальной связи и обеспечение информационной безопасности электронного правительства (АГРБиПРБ) <**> | Всего | 56477,0 | 57434,1 | 60370,2 | 123535,4 | - | - | - |
41 | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||
42 | Республиканский бюджет | 56477,0 | 57434,1 | 60370,2 | 123535,4 | - | - | - | ||
43 | 1.4.2 | Обеспечение мероприятий в сфере информационно-телекоммуникационных технологий (АГРБиПРБ) | Всего | 7971,2 | 7518,2 | 3658,2 | 7414,0 | - | - | - |
44 | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||
45 | Республиканский бюджет | 7971,2 | 7518,2 | 3658,2 | 7414,0 | - | - | - | ||
46 | Основное мероприятие 1.D2. Федеральный проект "Информационная инфраструктура" | Всего | - | - | 17458,1 | 45445,1 | - | - | - | |
47 | Федеральный бюджет | - | - | 17108,9 | 44536,2 | - | - | - | ||
48 | Республиканский бюджет | - | - | 349,2 | 908,9 | - | - | - | ||
49 | Направления расходов: | |||||||||
50 | 1.D2.1 | Обеспечение на участках мировых судей формирования и функционирования необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видео-конференц-связи <*> | Всего | - | - | 17458,1 | 45445,1 | - | - | - |
51 | Федеральный бюджет | - | - | 17108,9 | 44536,2 | - | - | - | ||
52 | Республиканский бюджет | - | - | 349,2 | 908,9 | - | - | - | ||
53 | Основное мероприятие 1.D6. Федеральный проект "Цифровое государственное управление" | Всего | - | 5724,8 | - | - | - | - | - | |
54 | Федеральный бюджет | - | 5610,3 | - | - | - | - | - | ||
55 | Республиканский бюджет | - | 114,5 | - | - | - | - | - | ||
56 | Направления расходов: | |||||||||
57 | 1.D6.1 | Обеспечение развития системы межведомственного электронного взаимодействия на территориях субъектов Российской Федерации <**> | Всего | - | 5724,8 | - | - | - | - | - |
58 | Федеральный бюджет | - | 5610,3 | - | - | - | - | - | ||
59 | Республиканский бюджет | - | 114,5 | - | - | - | - | - | ||
60 | Подпрограмма 2 "Использование информационно-телекоммуникационных технологий в социальной сфере" | Всего | 41419,3 | 62223,2 | 26982,0 | 24434,4 | 10100,4 | 11474,4 | 12645,9 | |
61 | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||
62 | Республиканский бюджет | 41419,3 | 62223,2 | 26982,0 | 24434,4 | 10100,4 | 11474,4 | 12645,9 | ||
63 | Основное мероприятие 2.2. Повышение уровня использования информационных и телекоммуникационных технологий в сфере социальной защиты населения | Всего | 8711,3 | 4000,0 | 7800,0 | 9606,5 | 10100,4 | 11474,4 | 12645,9 | |
64 | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||
65 | Республиканский бюджет | 8711,3 | 4000,0 | 7800,0 | 9606,5 | 10100,4 | 11474,4 | 12645,9 | ||
66 | Направления расходов: | |||||||||
67 | 2.2.3 | Модернизация и оптимизация программно-аппаратного комплекса информационной системы социальной защиты населения (Минсоцзащиты РБ) | Всего | 8711,3 | 4000,0 | 7800,0 | 9606,5 | 10100,4 | 11474,4 | 12645,9 |
68 | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||
69 | Республиканский бюджет | 8711,3 | 4000,0 | 7800,0 | 9606,5 | 10100,4 | 11474,4 | 12645,9 | ||
70 | Основное мероприятие 2.4. Обеспечение безопасности жизнедеятельности на основе информационных и телекоммуникационных технологий | Всего | 32708,0 | 58223,2 | 19182,0 | 14827,9 | - | - | - | |
71 | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||
72 | Республиканский бюджет | 32708,0 | 58223,2 | 19182,0 | 14827,9 | - | - | - | ||
73 | Направления расходов: | |||||||||
74 | 2.4.3 | Обеспечение функционирования и развития инфраструктуры технологической платформы для функционирования системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер "112" (АГРБиПРБ) | Всего | 32708,0 | 58223,2 | 19182,0 | 14827,9 | - | - | - |
75 | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||
76 | Республиканский бюджет | 32708,0 | 58223,2 | 19182,0 | 14827,9 | |||||
77 | Подпрограмма 3 "Инфраструктура электронного правительства Республики Бурятия" | Всего | - | - | - | - | 213787,8 | 191614,8 | 191614,8 | |
78 | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||
79 | Республиканский бюджет | - | - | - | - | 213787,8 | 191614,8 | 191614,8 | ||
80 | Основное мероприятие 3.1. Развитие и обеспечение исправного и бесперебойного функционирования инфраструктуры электронного правительства Республики Бурятия | Всего | - | - | - | - | 213787,8 | 191614,8 | 191614,8 | |
81 | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||
82 | Республиканский бюджет | - | - | - | - | 213787,8 | 191614,8 | 191614,8 | ||
83 | Направления расходов: | |||||||||
84 | 3.1.1 | Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) (ГБУ ИТЦ) | Всего | - | - | - | - | 213787,8 | 191614,8 | 191614,8 |
85 | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||
86 | Республиканский бюджет | - | - | - | - | 213787,8 | 191614,8 | 191614,8 | ||
87 | 3.1.2 | Субсидия бюджетным учреждениям на иные цели (ГБУ ИТЦ) | Всего | - | - | - | - | - | - | - |
88 | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||
89 | Республиканский бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
________________
* Подлежит корректировке с учетом закона Республики Бурятия о республиканском бюджете на очередной финансовый год и плановый период и о внесении изменений в закон Республики Бурятия о республиканском бюджете.