Действующий

О внесении изменений в постановление администрации города Белгорода от 11 ноября 2014 года N 231 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры города Белгорода"



Приложение 5
к постановлению
администрации города Белгорода
от 25.11.2022 N 218



Приложение 5
к муниципальной программе
"Развитие дорожно-транспортной
инфраструктуры города Белгорода"



Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) МБУ "Управление Белгорблагоустройство" по муниципальной программе

Наименование услуги (работы), показателя объема услуги, подпрограммы, основного мероприятия

Значение показателя объема услуги (работы)

Расходы бюджета городского округа "Город Белгород" на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. рублей

Очередной

Первый год

Второй год планового пер.

Очередной

Первый год

Второй год планового пер.

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Подпрограмма 1 "Строительство, реконструкция, ремонт и содержание улично-дорожной сети города и искусственных сооружений"

Основное мероприятие 1.1.2 "Мероприятия по ремонту улично-дорожной сети"

52 657,6

35 034

36 435

Ремонт твердого покрытия дорог, мостов и путепроводов (ремонт плотной асфальтобетонной смесью), м2

6 667

6 667

6 667

13 976

9 299

9 671

Ремонт твердого покрытия дорог, мостов и путепроводов (ремонт Мадпатчером), м2

12 882

12 882

12 882

35 765,6

23 794

24 745

Ремонт твердого покрытия дорог, мостов и путепроводов (литой а/б смесью), м2

721

721

721

2916

1 941

2019

Основное мероприятие 1.2 "Обеспечение содержания улично-дорожной сети города"

891 336,6

660 792

677 951

Зимняя уборка механизированная, м2

490 392 405

490 392 405

490 392 405

383 438,6

284 436

291 977

Зимняя уборка ручная, м2

36 679 567

36 679 567

36 679 567

76 738

56 890

58 367

Летняя уборка механизированная, м2

130 353 236

130 353 236

130 353 236

343 591

254 721

261 335

Летняя уборка ручная, м2

98 264 300

98 264 300

98 264 300

80 915

58 805

60 332

Содержание Кашарского переезда и переезда на ул. Энергетиков

1

1

1

6 654

5 940

5 940

Основное мероприятие 1.3 "Мероприятия по обеспечению функционирования объектов внешнего благоустройства"

40 924

35 328

36 535

Покраска малых архитектурных форм, скамеек, урн, остановок, турникетов, м2

32 706

32 706

32 706

9 971

8 607

8 901

Ремонт поврежденных турникетов, м п.

2 586

2 586

2 586

522

451

466

Ремонт остановочных павильонов, подпорных стенок, ступеней, перильных ограждений, чел/час.

37 512

37 512

37 512

30 431

26 270

27 168

Подпрограмма 2 "Обеспечение безопасности дорожного движения"

Основное мероприятие 2.1 "Содержание, ремонт светофорных объектов, дорожных знаков"

36 133

34 582

35 412

Содержание, ремонт светофорных объектов, шт.

4 572

4 572

4 572

26 543

15894

16275

Содержание дорожных знаков (мойка, проверка ориентации, покраска стоек), шт.

8 952

8 952

8 952

4917

9582

9812

Ремонт дорожных знаков, шт.

1 200

1 200

1 200

263

513

525

Установка дорожных знаков, шт.

292

292

292

1 829

3564

3650

Нанесение горизонтальной разметки силами учреждения, м2

108 786

108 786

108 786

2 581

5 029

5 150

Разметка термопластиком



Заместитель главы администрации
города - руководитель департамента
городского хозяйства
А.Я.РОМАНЧУКЕВИЧ