"Приложение 1
к муниципальной программе "Развитие инженерной
инфраструктуры. Повышение энергоэффективности",
утвержденной постановлением
администрации города Иркутска
от 21 января 2020 г. N 031-06-23/0
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ
N п/п | Наименование основного мероприятия | Финансирование, тыс. руб. | Ожидаемый результат | Участники программы | ||||||
Всего по источникам финансирования | по годам реализации: | |||||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: | Всего, в том числе: | 2 100 812,7 | 3 178 266,4 | 5 468 255,1 | 4 859 755,2 | 2 378 609,2 | 321 739,0 | х | х | |
бюджет города | 108 746,5 | 74 001,4 | 108 576,8 | 266 717,0 | 337 690,5 | 13 839,0 | ||||
областной бюджет | 34 325,1 | 150 222,2 | 2 240 590,0 | 3 004 673,0 | 1 586 615,5 | 0,0 | ||||
федеральный бюджет | 1 647 605,0 | 2 645 857,3 | 2 808 952,2 | 1 280 465,2 | 146 403,2 | 0,0 | ||||
безвозмездные поступления | 0,0 | 0,0 | 2 236,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники финансирования | 310 136,1 | 308 185,5 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | ||||
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1 "Системы инженерной инфраструктуры" | Всего, в том числе: | 1 792 254,1 | 2 870 206,4 | 5 160 209,5 | 4 551 513,2 | 2 070 367,2 | 13 315,0 | х | х | |
бюджет города | 108 087,9 | 73 841,4 | 108 431,2 | 266 375,0 | 337 348,5 | 13 315,0 | ||||
областной бюджет | 34 325,1 | 150 222,2 | 2 240 590,0 | 3 004 673,0 | 1 586 615,5 | 0,0 | ||||
федеральный бюджет | 1 647 605,0 | 2 645 857,3 | 2 808 952,2 | 1 280 465,2 | 146 403,2 | 0,0 | ||||
безвозмездные поступления | 0,0 | 0,0 | 2 236,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники финансирования | 2 236,1 | 285,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Задача 1 | Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей установленным требованиям безопасности и безвредности, организация централизованного водоснабжения и водоотведения | |||||||||
1. | Основное мероприятие 1.1 "Обеспечение надлежащего функционирования и развитие систем водоснабжения и водоотведения" | Всего, в том числе: | 1 755 330,3 | 2 821 550,1 | 3 298 191,0 | 3 385 102,3 | 310 914,5 | 532,0 | Увеличение числа граждан, обеспеченных качественной питьевой водой | КГО, КУМИ |
бюджет города | 73 400,2 | 41 913,2 | 53 546,6 | 71 832,2 | 158 655,2 | 532,0 | ||||
областной бюджет | 34 325,1 | 133 779,6 | 435 692,2 | 2 032 804,9 | 5 856,1 | 0,0 | ||||
федеральный бюджет | 1 647 605,0 | 2 645 857,3 | 2 808 952,2 | 1 280 465,2 | 146 403,2 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Задача 2 | Обеспечение населения надежным тепло- и электроснабжением | |||||||||
1. | Основное мероприятие 1.2 "Обеспечение надлежащего функционирования и развитие систем тепло- и электроснабжения" | Всего, в том числе: | 12 461,5 | 44 026,9 | 1 843 156,9 | 1 142 160,9 | 1 757 202,7 | 10 533,0 | Снижение потерь, повышение надежности работы систем тепло- и электроснабжения | КГО, КУМИ |
бюджет города | 12 461,50 | 27 298,8 | 38 259,1 | 170 292,8 | 176 443,3 | 10 533,0 | ||||
областной бюджет | 0,0 | 16 442,6 | 1 804 897,8 | 971 868,1 | 1 580 759,4 | 0,0 | ||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники финансирования | 0,0 | 285,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Задача 3 | Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод | |||||||||
1. | Основное мероприятие 1.3 "Обеспечение надлежащего функционирования и развития объектов инженерной защиты" | Всего, в том числе: | 24 462,3 | 4 629,4 | 18 861,6 | 24 250,0 | 2 250,0 | 2 250,0 | Увеличение протяженности новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления | КГСП, КУО, МКУ "УКС" |
бюджет города | 22 226,2 | 4 629,4 | 16 625,5 | 24 250,0 | 2 250,0 | 2 250,0 | ||||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
безвозмездные поступления | 0,0 | 0,0 | 2 236,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники финансирования | 2 236,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2: "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" | Всего, в том числе: | 308 558,6 | 308 060,0 | 308 045,6 | 308 242,0 | 308 242,0 | 308 424,0 | х | х | |
бюджет города | 658,6 | 160,0 | 145,6 | 342,0 | 342,0 | 524,0 | ||||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники финансирования | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | ||||
Задача 1 | Обеспечение эффективного и рационального использования энергетических ресурсов в системах коммунальной инфраструктуры и наружного освещения | |||||||||
1. | Основное мероприятие 2.1 "Оказание содействия повышению энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры" | Всего, в том числе: | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | Сокращение расходов на обеспечение функционирования объектов коммунальной инфраструктуры | |
бюджет города | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники финансирования | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | ||||
бюджет города | 658,6 | 160,00 | 297,00 | 342,00 | 342,00 | 524,00 | ||||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
внебюджетные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Задача 2. | Обеспечение эффективного и рационального использования энергетических ресурсов жилого и нежилого фондов | |||||||||
1. | Основное мероприятие 2.2 "Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности жилого и нежилого фонда" | Всего, в том числе: | 658,6 | 160,0 | 145,6 | 342,0 | 342,0 | 524,0 | Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов | КГО, КУО, КУМИ |
бюджет города | 658,6 | 160,00 | 145,60 | 342,00 | 342,00 | 524,00 | ||||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
внебюджетные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
".
Заместитель мэра - председатель комитета
городского обустройства администрации города Иркутска
С.С.ЧЕРТКОВ
Заместитель председателя комитета - начальник
департамента инженерных коммуникаций и
жилищного фонда комитета городского
обустройства администрации города Иркутска
С.В.СЕРГЕЕВ