ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ "РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ОТ 16 МАЯ 2012 Г. N 152-ПР
1) в паспорте:
а) в позиции "Соисполнители, участники государственной программы" слова "комитет по внутренней политике Правительства края; краевые государственные казенные (бюджетные) учреждения социальной поддержки и социального обслуживания населения" заметить словами "комитет по делам молодежи Правительства края; краевые государственные учреждения, подведомственные министерству социальной защиты края".
б) позицию "Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований края, внебюджетных средств" изложить в следующей редакции:
"Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований края, внебюджетных средств | - | прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию государственной программы - 222 128,29 млн. рублей, в том числе по годам: 2013 год - 11 678,31 млн. рублей, 2014 год - 12 872,81 млн. рублей, 2015 год - 12 488,13 млн. рублей, 2016 год - 14 012,79 млн. рублей, 2017 год - 14 551,10 млн. рублей, 2018 год - 14 676,89 млн. рублей, 2019 год - 14 718,22 млн. рублей, 2020 год - 20 570,00 млн. рублей, 2021 год - 23 531,21 млн. рублей, 2022 год - 30 705,45 млн. рублей, 2023 год - 26 121,22 млн. рублей, 2024 год - 26 202,16 млн. рублей, из них: за счет средств краевого бюджета - 220 557,77 млн. рублей, в том числе по годам: 2013 год - 11 678,31 млн. рублей, 2014 год - 12 868,93 млн. рублей, 2015 год - 12 485,74 млн. рублей, 2016 год - 14 010,15 млн. рублей, 2017 год - 14 548,51 млн. рублей, 2018 год - 14 674,26 млн. рублей, 2019 год - 14 716,59 млн. рублей, 2020 год - 19 241,91 млн. рублей, 2021 год - 23 304,54 млн. рублей, 2022 год - 30 705,45 млн. рублей, 2023 год - 26 121,22 млн. рублей, 2024 год - 26 202,16 млн. рублей из них: за счет средств краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета - 79 316,86 млн. рублей, в том числе по годам: 2013 год - 2 171,10 млн. рублей, 2014 год - 2 951,23 млн. рублей, 2015 год - 2 751,53 млн. рублей, 2016 год - 3 457,62 млн. рублей, 2017 год - 3 070,93 млн. рублей, 2018 год - 3 027,25 млн. рублей, 2019 год - 3 950,79 млн. рублей, 2020 год - 6 752,97 млн. рублей, 2021 год - 10 617,55 млн. рублей, 2022 год - 13 471,29 млн. рублей, 2023 год - 13 135,84 млн. рублей, 2024 год - 13 958,76 млн. рублей за счет средств федерального бюджета (прогноз) - 1 554,76 млн. рублей, в том числе по годам: 2020 год - 1 328,09 млн. рублей, 2021 год - 226,67 млн. рублей за счет средств Пенсионного фонда Российской Федерации (прогноз) - 15,76 млн. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 3,88 млн. рублей, 2015 год - 2,39 млн. рублей, 2016 год - 2,64 млн. рублей, 2017 год - 2,59 млн. рублей, 2018 год - 2,63 млн. рублей, 2019 год - 1,63 млн. рублей"; |
2) в разделе 1:
а) в абзаце тридцать четвертом слова "органы исполнительной власти" заменить словами "исполнительные органы";
б) в абзаце пятьдесят шестом слова "органов исполнительной власти" заменить словами "исполнительных органов";
3) позицию "Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы N 1 за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований края, внебюджетных средств" паспорта подпрограммы "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" изложить в следующей редакции:
"Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы N 1 за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований края, внебюджетных средств | - | прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию Подпрограммы N 1 - 89 119,90 млн. рублей, в том числе по годам: 2013 год - 6 732,82 млн. рублей, 2014 год - 6 731,93 млн. рублей, 2015 год - 6 214,65 млн. рублей, 2016 год - 6 948,17 млн. рублей, 2017 год - 6 993,57 млн. рублей, 2018 год - 6 766,80 млн. рублей, 2019 год - 6 043,46 млн. рублей, 2020 год - 9 694,86 млн. рублей, 2021 год - 8 217,32 млн. рублей, 2022 год - 10 269,29 млн. рублей, 2023 год - 7 518,39 млн. рублей, 2024 год - 6 988,64 млн. рублей, из них: за счет средств краевого бюджета - 87 564,56 млн. рублей, в том числе по годам: 2013 год - 6 732,82 млн. рублей, 2014 год - 6 731,35 млн. рублей, 2015 год - 6 214,65 млн. рублей, 2016 год - 6 948,17 млн. рублей, 2017 год - 6 993,57 млн. рублей, 2018 год - 6 766,80 млн. рублей, 2019 год - 6 043,46 млн. рублей, 2020 год - 8 366,77 млн. рублей, 2021 год - 7 990,65 млн. рублей, 2022 год - 10 269,29 млн. рублей, 2023 год - 7 518,39 млн. рублей, 2024 год - 6 988,64 млн. рублей, из них: за счет средств краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета, - 26 331,88 млн. рублей, в том числе по годам: 2013 год - 2 049,26 млн. рублей, 2014 год - 2 038,48 млн. рублей, 2015 год - 1 584,98 млн. рублей, 2016 год - 2 032,27 млн. рублей, 2017 год - 1 703,11 млн. рублей, 2018 год - 1 691,43 млн. рублей, 2019 год - 897,31 млн. рублей, 2020 год - 2 352,42 млн. рублей, 2021 год - 2 508,98 млн. рублей, 2022 год - 3 467,60 млн. рублей, 2023 год - 2 947,92 млн. рублей, 2024 год - 3 058,12 млн. рублей за счет средств федерального бюджета (прогноз) - 1 554,76 млн. рублей, в том числе по годам: 2020 год - 1 328,09 млн. рублей, 2021 год - 226,67 млн. рублей за счет средств Пенсионного фонда Российской Федерации (прогноз) - 0,58 млн. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 0,58 млн. рублей"; |
4) в подпрограмме "Развитие системы социального обслуживания населения":
а) в паспорте:
- в позиции "Соисполнители, участники Подпрограммы N 2" слова "министерство физической культуры и спорта края; краевые государственные казенные (бюджетные) учреждения социального обслуживания населения" заменить словами "министерство спорта края; краевые государственные учреждения, подведомственные министерству социальной защиты края";
- позицию "Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы N 2 за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований края, внебюджетных средств" изложить в следующей редакции:
"Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы N 2 за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований края, внебюджетных средств | - | прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию Подпрограммы N 2 - 38 518,14 млн. рублей за счет средств краевого бюджета, в том числе по годам: 2013 год - 2 332,19 млн. рублей, 2014 год - 2 668,38 млн. рублей, 2015 год - 2 389,54 млн. рублей, 2016 год - 2 510,80 млн. рублей, 2017 год - 2 789,40 млн. рублей, 2018 год - 3 130,25 млн. рублей, 2019 год - 3 221,84 млн. рублей, 2020 год - 3 587,46 млн. рублей, 2021 год - 3 798,40 млн. рублей, 2022 год - 4 116,00 млн. рублей, 2023 год - 3 982,15 млн. рублей, 2024 год - 3 991,73 млн. рублей, из них: за счет средств краевого бюджета - 38 518,14 млн. рублей, в том числе по годам: 2013 год - 2 332,19 млн. рублей, 2014 год - 2 668,38 млн. рублей, 2015 год - 2 389,54 млн. рублей, 2016 год - 2 510,80 млн. рублей, 2017 год - 2 789,40 млн. рублей, 2018 год - 3 130,25 млн. рублей, 2019 год - 3 221,84 млн. рублей, 2020 год - 3 587,46 млн. рублей, 2021 год - 3 798,40 млн. рублей, 2022 год - 4 116,00 млн. рублей, 2023 год - 3 982,15 млн. рублей, 2024 год - 3 991,73 млн. рублей"; |