В целях приведения нормативного правового акта Хабаровского края в соответствие с действующим законодательством Правительство края постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в государственную программу Хабаровского края "Развитие социальной защиты населения Хабаровского края", утвержденную постановлением Правительства Хабаровского края от 16 мая 2012 г. N 152-пр (далее - Изменения).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением подпункта "б" подпункта 5 Изменений, вступающего в силу с 1 января 2023 г.
Губернатор, Председатель
Правительства края
М.В.Дегтярев
ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ "РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ОТ 16 МАЯ 2012 Г. N 152-ПР
1) в паспорте:
а) в позиции "Соисполнители, участники государственной программы" слова "комитет по внутренней политике Правительства края; краевые государственные казенные (бюджетные) учреждения социальной поддержки и социального обслуживания населения" заметить словами "комитет по делам молодежи Правительства края; краевые государственные учреждения, подведомственные министерству социальной защиты края".
б) позицию "Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований края, внебюджетных средств" изложить в следующей редакции:
"Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований края, внебюджетных средств | - | прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию государственной программы - 222 128,29 млн. рублей, в том числе по годам: 2013 год - 11 678,31 млн. рублей, 2014 год - 12 872,81 млн. рублей, 2015 год - 12 488,13 млн. рублей, 2016 год - 14 012,79 млн. рублей, 2017 год - 14 551,10 млн. рублей, 2018 год - 14 676,89 млн. рублей, 2019 год - 14 718,22 млн. рублей, 2020 год - 20 570,00 млн. рублей, 2021 год - 23 531,21 млн. рублей, 2022 год - 30 705,45 млн. рублей, 2023 год - 26 121,22 млн. рублей, 2024 год - 26 202,16 млн. рублей, из них: за счет средств краевого бюджета - 220 557,77 млн. рублей, в том числе по годам: 2013 год - 11 678,31 млн. рублей, 2014 год - 12 868,93 млн. рублей, 2015 год - 12 485,74 млн. рублей, 2016 год - 14 010,15 млн. рублей, 2017 год - 14 548,51 млн. рублей, 2018 год - 14 674,26 млн. рублей, 2019 год - 14 716,59 млн. рублей, 2020 год - 19 241,91 млн. рублей, 2021 год - 23 304,54 млн. рублей, 2022 год - 30 705,45 млн. рублей, 2023 год - 26 121,22 млн. рублей, 2024 год - 26 202,16 млн. рублей из них: за счет средств краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета - 79 316,86 млн. рублей, в том числе по годам: 2013 год - 2 171,10 млн. рублей, 2014 год - 2 951,23 млн. рублей, 2015 год - 2 751,53 млн. рублей, 2016 год - 3 457,62 млн. рублей, 2017 год - 3 070,93 млн. рублей, 2018 год - 3 027,25 млн. рублей, 2019 год - 3 950,79 млн. рублей, 2020 год - 6 752,97 млн. рублей, 2021 год - 10 617,55 млн. рублей, 2022 год - 13 471,29 млн. рублей, 2023 год - 13 135,84 млн. рублей, 2024 год - 13 958,76 млн. рублей за счет средств федерального бюджета (прогноз) - 1 554,76 млн. рублей, в том числе по годам: 2020 год - 1 328,09 млн. рублей, 2021 год - 226,67 млн. рублей за счет средств Пенсионного фонда Российской Федерации (прогноз) - 15,76 млн. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 3,88 млн. рублей, 2015 год - 2,39 млн. рублей, 2016 год - 2,64 млн. рублей, 2017 год - 2,59 млн. рублей, 2018 год - 2,63 млн. рублей, 2019 год - 1,63 млн. рублей"; |
2) в разделе 1:
а) в абзаце тридцать четвертом слова "органы исполнительной власти" заменить словами "исполнительные органы";
б) в абзаце пятьдесят шестом слова "органов исполнительной власти" заменить словами "исполнительных органов";
3) позицию "Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы N 1 за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований края, внебюджетных средств" паспорта подпрограммы "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" изложить в следующей редакции:
"Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы N 1 за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований края, внебюджетных средств | - | прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию Подпрограммы N 1 - 89 119,90 млн. рублей, в том числе по годам: 2013 год - 6 732,82 млн. рублей, 2014 год - 6 731,93 млн. рублей, 2015 год - 6 214,65 млн. рублей, 2016 год - 6 948,17 млн. рублей, 2017 год - 6 993,57 млн. рублей, 2018 год - 6 766,80 млн. рублей, 2019 год - 6 043,46 млн. рублей, 2020 год - 9 694,86 млн. рублей, 2021 год - 8 217,32 млн. рублей, 2022 год - 10 269,29 млн. рублей, 2023 год - 7 518,39 млн. рублей, 2024 год - 6 988,64 млн. рублей, из них: за счет средств краевого бюджета - 87 564,56 млн. рублей, в том числе по годам: 2013 год - 6 732,82 млн. рублей, 2014 год - 6 731,35 млн. рублей, 2015 год - 6 214,65 млн. рублей, 2016 год - 6 948,17 млн. рублей, 2017 год - 6 993,57 млн. рублей, 2018 год - 6 766,80 млн. рублей, 2019 год - 6 043,46 млн. рублей, 2020 год - 8 366,77 млн. рублей, 2021 год - 7 990,65 млн. рублей, 2022 год - 10 269,29 млн. рублей, 2023 год - 7 518,39 млн. рублей, 2024 год - 6 988,64 млн. рублей, из них: за счет средств краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета, - 26 331,88 млн. рублей, в том числе по годам: 2013 год - 2 049,26 млн. рублей, 2014 год - 2 038,48 млн. рублей, 2015 год - 1 584,98 млн. рублей, 2016 год - 2 032,27 млн. рублей, 2017 год - 1 703,11 млн. рублей, 2018 год - 1 691,43 млн. рублей, 2019 год - 897,31 млн. рублей, 2020 год - 2 352,42 млн. рублей, 2021 год - 2 508,98 млн. рублей, 2022 год - 3 467,60 млн. рублей, 2023 год - 2 947,92 млн. рублей, 2024 год - 3 058,12 млн. рублей за счет средств федерального бюджета (прогноз) - 1 554,76 млн. рублей, в том числе по годам: 2020 год - 1 328,09 млн. рублей, 2021 год - 226,67 млн. рублей за счет средств Пенсионного фонда Российской Федерации (прогноз) - 0,58 млн. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 0,58 млн. рублей"; |
4) в подпрограмме "Развитие системы социального обслуживания населения":
а) в паспорте:
- в позиции "Соисполнители, участники Подпрограммы N 2" слова "министерство физической культуры и спорта края; краевые государственные казенные (бюджетные) учреждения социального обслуживания населения" заменить словами "министерство спорта края; краевые государственные учреждения, подведомственные министерству социальной защиты края";
- позицию "Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы N 2 за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований края, внебюджетных средств" изложить в следующей редакции:
"Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы N 2 за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований края, внебюджетных средств | - | прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию Подпрограммы N 2 - 38 518,14 млн. рублей за счет средств краевого бюджета, в том числе по годам: 2013 год - 2 332,19 млн. рублей, 2014 год - 2 668,38 млн. рублей, 2015 год - 2 389,54 млн. рублей, 2016 год - 2 510,80 млн. рублей, 2017 год - 2 789,40 млн. рублей, 2018 год - 3 130,25 млн. рублей, 2019 год - 3 221,84 млн. рублей, 2020 год - 3 587,46 млн. рублей, 2021 год - 3 798,40 млн. рублей, 2022 год - 4 116,00 млн. рублей, 2023 год - 3 982,15 млн. рублей, 2024 год - 3 991,73 млн. рублей, из них: за счет средств краевого бюджета - 38 518,14 млн. рублей, в том числе по годам: 2013 год - 2 332,19 млн. рублей, 2014 год - 2 668,38 млн. рублей, 2015 год - 2 389,54 млн. рублей, 2016 год - 2 510,80 млн. рублей, 2017 год - 2 789,40 млн. рублей, 2018 год - 3 130,25 млн. рублей, 2019 год - 3 221,84 млн. рублей, 2020 год - 3 587,46 млн. рублей, 2021 год - 3 798,40 млн. рублей, 2022 год - 4 116,00 млн. рублей, 2023 год - 3 982,15 млн. рублей, 2024 год - 3 991,73 млн. рублей"; |
- в абзаце четвертом позиции "Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы N 2" цифры "100,0" заменить цифрами "51,9";
б) в абзаце пятом раздела 3 цифры "100,0" заменить цифрами "51,9";
5) в подпрограмме "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей":
а) в паспорте:
- позицию "Соисполнители, участники Подпрограммы N 3" изложить в следующей редакции:
"краевые государственные учреждения, подведомственные министерству социальной защиты края";
- позицию "Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы N 3 за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований края, внебюджетных средств" изложить в следующей редакции:
"Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы N 3 за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований края, внебюджетных средств | - | прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию Подпрограммы N 3 - 57 497,55 млн. рублей за счет средств краевого бюджета, в том числе по годам: 2013 год - 1 511,04 млн. рублей, 2014 год - 2 542,40 млн. рублей, 2015 год - 3 109,87 млн. рублей, 2016 год - 3 757,23 млн. рублей, 2017 год - 3 803,96 млн. рублей, 2018 год - 3 845,88 млн. рублей, 2019 год - 2 239,81 млн. рублей, 2020 год - 2 339,50 млн. рублей, 2021 год - 6 445,70 млн. рублей, 2022 год - 10 300,75 млн. рублей, 2023 год - 8 686,46 млн. рублей, 2024 год - 8 914,95 млн. рублей, из них: за счет средств краевого бюджета - 57 497,55 млн. рублей, в том числе по годам: 2013 год - 1 511,04 млн. рублей, 2014 год - 2 542,40 млн. рублей, 2015 год - 3 109,87 млн. рублей, 2016 год - 3 757,23 млн. рублей, 2017 год - 3 803,96 млн. рублей, 2018 год - 3 845,88 млн. рублей, 2019 год - 2 239,81 млн. рублей, 2020 год - 2 339,50 млн. рублей, 2021 год - 6 445,70 млн. рублей, 2022 год - 10 300,75 млн. рублей, 2023 год - 8 686,46 млн. рублей, 2024 год - 8 914,95 млн. рублей, из них: за счет средств краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета - 29 447,02 млн. рублей, в том числе по годам: 2013 год - 121,34 млн. рублей, 2014 год - 911,75 млн. рублей, 2015 год - 1 165,65 млн. рублей, 2016 год - 1 424,85 млн. рублей, 2017 год - 1 367,57 млн. рублей, 2018 год - 1 409,42 млн. рублей, 2019 год - 769,21 млн. рублей, 2020 год - 733,22 млн. рублей, 2021 год - 4 281,05 млн. рублей, 2022 год - 5 527,73 млн. рублей, 2023 год - 5 712,86 млн. рублей, 2024 год - 6 022,37 млн. рублей"; |
б) в абзаце сорок шестом раздела 1 слова "06 октября 1999 г. N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" заменить словами "21 декабря 2021 г. N 414-ФЗ "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации";
6) приложение N 1 изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящим изменениям;
7) приложение N 2 изложить в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящим изменениям;
8) приложение N 4 изложить в новой редакции согласно приложению N 3 к настоящим изменениям;
9) приложение N 5 изложить в новой редакции согласно приложению N 4 к настоящим изменениям.
"Приложение N 1
к Государственной программе
Хабаровского края "Развитие социальной
защиты населения Хабаровского края"
СВЕДЕНИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ "РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ"
N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Источник информации | Значение показателя (индикатора) по годам | ||||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||
план | факт | план | факт | план | факт | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1. | Основные показатели | |||||||||||
1.1. | Доля населения, имеющего денежные доходы ниже величины прожиточного минимума, в общей численности населения края | процент | данные министерства экономического развития края | 10,50 | 10,7 <*> | 9,6 | 12,0 <*> | 12,4 | 11,9 <*> | 11,7 | 11,1 | 10,4 |
1.2. | Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения | процент | анализ отчетных данных подведомственных учреждений | 100,00 | 99,86 | 100,00 | 99,56 | 100,00 | 99,70 | 99,70 | 99,80 | 100,00 |
2. | Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" | |||||||||||
2.1. | Уровень предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в денежной форме | процент | анализ отчетных данных учреждений социальной поддержки населения | 97,00 | 97,00 | 97,00 | 99,70 | 97,00 | 99,4 | 97,00 | 97,00 | 97,00 |
2.2. | Удельный вес денежных выплат отдельным категориям граждан на предоставление мер социальной поддержки по оплате проезда в общем объеме средств, направляемых на предоставление мер социальной поддержки по оплате проезда | - " - | отчетные данные учреждений социальной поддержки населения | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 99,80 | 100,00 | 99,80 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
2.3. | Удельный вес средств, выплаченных гражданам (семьям) в виде адресной социальной помощи на основании заключенных социальных контрактов, в общем объеме выплаченной адресной социальной помощи | процент | анализ отчетных данных учреждений социальной поддержки населения | 50,00 | 78,00 | 50,00 | 64,34 | 50,00 | 93,60 | - | - | - |
2.4. | Предоставление выплат гражданам на приобретение или строительство жилых помещений общей площадью | квадратный метр | анализ отчетных данных учреждений социальной поддержки населения | - | - | 18 932,8 | 15 463,8 | - | - | - | - | - |
2.5. | Предоставление выплат гражданам на осуществление капитального ремонта поврежденных жилых помещений общей площадью | квадратный метр | анализ отчетных данных учреждений социальной поддержки населения | - | - | 15 942,9 | 7 950,8 | - | - | - | - | - |
2.6. | Доля малоимущих граждан, получивших государственную социальную помощь на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан, получивших государственную социальную помощь | процент | анализ отчетных данных учреждений социальной поддержки населения | - | - | - | - | 21,00 | 22,30 | - | - | - |
2.7. | Доля граждан, преодолевших трудную жизненную ситуацию, в общей численности получателей государственной социальной помощи на основании социального контракта | процент | анализ отчетных данных учреждений социальной поддержки населения | - | - | - | - | 39,00 | 39,10 | - | - | - |
2.8. | Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой доход семьи которых) увеличился по окончании срока действия социального контракта в сравнении со среднедушевым доходом этих граждан (семьи) до заключения социального контракта, в общей численности граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта | процент | анализ отчетных данных учреждений социальной поддержки населения | - | - | - | - | - | - | 43,1 | 46,1 | 50,1 |
2.9. | Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой доход семьи которых) превысил величину прожиточного минимума, установленную в субъекте Российской Федерации, по окончании срока действия социального контракта в общей численности граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта | процент | анализ отчетных данных учреждений социальной поддержки населения | - | - | - | - | - | - | 16,1 | 19,1 | 22,1 |
2.10. | Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан | процент | анализ отчетных данных учреждений социальной поддержки населения | - | - | - | - | - | - | 6,5 | 6,6 | 6,7 |
3. | Подпрограмма "Развитие системы социального обслуживания населения" | |||||||||||
3.1. | Соотношение средней заработной платы социальных работников учреждений социального обслуживания населения со средней заработной платой в регионе | процент | данные министерства социальной защиты края, подведомственных учреждений | 100,00 | 97,40 <*> | 100,00 | 100,30 <*> | 100,00 | 98,4 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
3.2. | Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в негосударственных учреждениях социального обслуживания населения, в общей численности граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в краевых учреждениях социального обслуживания населения всех форм собственности | - " - | данные министерства социальной защиты края, подведомственных учреждений | 5,00 | 4,79 | 5,00 | 2,35 | 2,35 | 2,6 | 2,35 | 2,35 | 2,35 |
3.3. | Удельный вес негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги, в общем количестве учреждений всех форм собственности | процент | данные министерства социальной защиты края | - | - | - | - | 24,4 | 38,4 | 24,5 | 24,6 | 24,7 |
3.4. | Доля граждан пожилого возраста, инвалидов и детей, обеспеченных нормативной жилой площадью в стационарных учреждениях социального обслуживания населения | - " - | данные подведомственных учреждений | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 51,9 | 51,9 | 51,9 | 51,9 |
4. | Подпрограмма "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей" | |||||||||||
4.1. | Доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению | процент | анализ отчетных данных подведомственных учреждений | 54,50 | 71,3 | 54,50 | 26,60 | 54,50 | 52,03 | 54,50 | 54,50 | 54,50 |
4.2. | Удельный вес детей-инвалидов, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения для детей-инвалидов, в общей численности детей-инвалидов | - " - | данные подведомственных учреждений, данные Отделения Пенсионного фонда по Хабаровскому краю | 45,0 | 46,2 | - | - | - | - | - | - | - |
4.3. | Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, в отношении которых в отчетном году произведена ежемесячная выплата, в общей численности детей этого возраста | процент | анализ отчетных данных подведомственных учреждений | - | - | - | - | 45,8 | 60,14 | 41,1 | 30,8 | 29,1 |
5. | Основные мероприятия | |||||||||||
5.1. | Основное мероприятие "Повышение качества жизни граждан пожилого возраста" | |||||||||||
5.1.1. | Количество граждан пожилого возраста, прошедших обучение основам компьютерной грамотности | человек | данные министерства социальной защиты края, подведомственных учреждений | 1 055 | 1 612 | 1 500 | 1 383 | 1 500 | 1792 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
5.2. | Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы учреждений социальной защиты населения Хабаровского края" | |||||||||||
5.2.1. | Удельный вес зданий краевых стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции, ветхих зданий от общего количества зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий | процент | данные министерства социальной защиты края, подведомственных учреждений | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 3,50 | 3,50 | 3,00 | 2,50 | 0,00 |
5.3. | Основное мероприятие "Повышение доступности и качества государственных социальных услуг в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения" | |||||||||||
5.3.1. | Доля руководителей и специалистов подведомственных министерству учреждений, охваченных переподготовкой и повышением квалификации, от общей численности руководителей и специалистов учреждений | процент | данные министерства социальной защиты края, подведомственных учреждений | 24,60 | 31,60 | 28,60 | 42,80 | 28,60 | 46,72 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
5.3.2. | Удельный вес граждан, переданных под опеку, от количества выявленных граждан, нуждающихся в установлении опеки | - " - | данные министерства социальной защиты края, подведомственных учреждений | не менее 82,50 | 98,8 | не менее 85,0 | 99,30 | не менее 85,0 | 87,0 | не менее 85,0 | не менее 85,0 | не менее 85,0 |
5.3.3. | Доля опекунов, освобожденных от исполнения обязанностей по их просьбе, от общего количества опекунов | процент | - " - | не более 1,50 | 0,8 | не более 1,50 | 0,8 | не более 1,50 | 1,2 | не более 1,50 | не более 1,50 | не более 1,50 |
5.3.4. | Доля граждан, удовлетворенных качеством и доступностью социальных услуг | - " - | анализ отчетных данных подведомственных учреждений | не менее 95,00 | 97,70 | не менее 95,00 | 98,6 | не менее 95,00 | 99,6 | не менее 95,00 | не менее 95,00 | не менее 95,00 |
6. | Реализация регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" | |||||||||||
6.1. | Коэффициент рождаемости в возрастной группе 25 - 29 лет (число родившихся на 1 000 женщин соответствующего возраста) в Хабаровском крае | число родившихся в среднем на 1 000 женщин возрастной группы 25 - 29 лет | данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Хабаровскому краю | 97,80 | 91,64 <*> | 99,50 | 90,30 <*> | - | - | - | - | - |
6.2. | Коэффициент рождаемости в возрастной группе 30 - 34 года (число родившихся на 1 000 женщин соответствующего возраста) в Хабаровском крае | число родившихся в среднем на 1 000 женщин возрастной группы 30 - 34 года | данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Хабаровскому краю | 86,20 | 79,30 <*> | 90,40 | 72,80 <*> | - | - | - | - | - |
6.3. | Суммарный коэффициент рождаемости в Хабаровском крае | число детей, рожденных одной женщиной на протяжении всего репродуктивного периода (15 - 49 лет) (единиц) | данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Хабаровскому краю | 1,870 | 1,665 <*> | 1,900 | 1,546 <*> | - | - | - | - | - |
6.4. | Количество семей с тремя и более детьми, получивших ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет | тысяча семей | анализ отчетных данных подведомственных учреждений | - | - | - | - | 9,044 | 11,671 | 11,31 | 10,526 | 10,45 |
6.5. | Количество семей, получивших единовременную выплату при рождении первого ребенка и материнский (семейный) капитал при рождении второго ребенка | тысяча семей | - " - | - | - | - | - | 5,266 | 6,007 | 5,456 | 5,659 | 5,875 |
7. | Реализация регионального проекта "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения "Старшее поколение" | |||||||||||
7.1. | Удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания, в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности | процент | данные министерства социальной защиты края | 24,20 | 33,80 | 24,30 | 37,50 | - | - | - | - | - |
7.2. | Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе | - " - | анализ отчетных данных подведомственных учреждений | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 40 |
7.3. | Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов | процент | - " - | - | - | - | - | 4,4 | 19,4 | 21,25 | 21,25 | 21,25 |