"Приложение 1
к муниципальной программе "Развитие
инженерной инфраструктуры. Повышение
энергоэффективности", утвержденной
постановлением администрации
города Иркутска
от 21 января 2020 г. N 031-06-23/0
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ
N п/п | Наименование основного мероприятия | Финансирование, тыс. руб. | Ожидаемый результат | Участники программы | ||||||
Всего по источникам финансирования | по годам реализации: | |||||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: | Всего, в том числе: | 2 100 812,7 | 3 178 266,4 | 4 542 949,4 | 1 797 443,2 | 683 875,8 | 321 739,0 | X | X | |
бюджет города | 108 746,5 | 74 001,4 | 108 576,8 | 266 717,0 | 337 690,5 | 13 839,0 | ||||
областной бюджет | 34 325,1 | 150 222,2 | 2 205 001,3 | 47 031,9 | 1 472,5 | 0,0 | ||||
федеральный бюджет | 1 647 605,0 | 2 645 857,3 | 1 919 235,2 | 1 175 794,3 | 36 812,8 | 0,0 | ||||
безвозмездные поступления | 0,0 | 0,0 | 2 236,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники финансирования | 310 136,1 | 308 185,5 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | ||||
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1 "Системы инженерной инфраструктуры" | Всего, в том числе: | 1 792 254,1 | 2 870 206,4 | 4 234 903,8 | 1 489 201,2 | 375 633,8 | 13 315,0 | X | X | |
бюджет города | 108 087,9 | 73 841,4 | 108 431,2 | 266 375,0 | 337 348,5 | 13 315,0 | ||||
областной бюджет | 34 325,1 | 150 222,2 | 2 205 001,3 | 47 031,9 | 1 472,5 | 0,0 | ||||
федеральный бюджет | 1 647 605,0 | 2 645 857,3 | 1 919 235,2 | 1 175 794,3 | 36 812,8 | 0,0 | ||||
безвозмездные поступления | 0,0 | 0,0 | 2 236,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники финансирования | 2 236,1 | 285,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Задача 1 | Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей установленным требованиям безопасности и безвредности, организация централизованного водоснабжения и водоотведения | |||||||||
1. | Основное мероприятие 1.1. "Обеспечение надлежащего функционирования и развитие систем водоснабжения и водоотведения" | Всего, в том числе: | 1 755 330,3 | 2 821 550,1 | 2 374 585,3 | 1 294 658,4 | 196 940,5 | 532,0 | Увеличение числа граждан, обеспеченных качественной питьевой водой | КГО, КУМИ |
бюджет города | 73 400,2 | 41 913,2 | 55 246,6 | 71 832,2 | 158 655,2 | 532,0 | ||||
областной бюджет | 34 325,1 | 133 779,6 | 400 103,5 | 47 031,9 | 1 472,5 | 0,0 | ||||
федеральный бюджет | 1 647 605,0 | 2 645 857,3 | 1 919 235,2 | 1 175 794,3 | 36 812,8 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Задача 2 | Обеспечение населения надежным тепло- и электроснабжением | |||||||||
1. | Основное мероприятие 1.2. "Обеспечение надлежащего функционирования и развитие систем тепло- и электроснабжения" | Всего, в том числе: | 12 461,5 | 44 026,9 | 1 839 316,9 | 170 292,8 | 176 443,3 | 10 533,0 | Снижение потерь, повышение надежности работы систем тепло- и электроснабжения | КГО, КУМИ |
бюджет города | 12 461,50 | 27 298,8 | 34 419,1 | 170 292,8 | 176 443,3 | 10 533,0 | ||||
областной бюджет | 0,0 | 16 442,6 | 1 804 897,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники финансирования | 0,0 | 285,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Задача 3 | Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод | |||||||||
1. | Основное мероприятие 1.3. "Обеспечение надлежащего функционирования и развития объектов инженерной защиты" | Всего, в том числе: | 24 462,3 | 4 629,4 | 21 001,6 | 24 250,0 | 2 250,0 | 2 250,0 | Увеличение протяженности новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления | КГСП, КУО, МКУ "УКС" |
бюджет города | 22 226,2 | 4 629,4 | 18 765,5 | 24 250,0 | 2 250,0 | 2 250,0 | ||||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
безвозмездные поступления | 0,0 | 0,0 | 2 236,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники финансирования | 2 236,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2: "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" | Всего, в том числе: | 308 558,6 | 308 060,0 | 308 045,6 | 308 242,0 | 308 242,0 | 308 424,0 | X | X | |
бюджет города | 658,6 | 160,0 | 145,6 | 342,0 | 342,0 | 524,0 | ||||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники финансирования | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | ||||
Задача 1 | Обеспечение эффективного и рационального использования энергетических ресурсов в системах коммунальной инфраструктуры и наружного освещения | |||||||||
1. | Основное мероприятие 2.1. "Оказание содействия повышению энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры" | Всего, в том числе: | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | Сокращение расходов на обеспечение функционирования объектов коммунальной инфраструктуры | |
бюджет города | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники финансирования | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | ||||
бюджет города | 658,6 | 160,00 | 297,00 | 342,00 | 342,00 | 524,00 | ||||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
внебюджетные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Задача 2. | Обеспечение эффективного и рационального использования энергетических ресурсов жилого и нежилого фондов | |||||||||
1. | Основное мероприятие 2.2. "Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности жилого и нежилого фонда" | Всего, в том числе: | 658,6 | 160,0 | 145,6 | 342,0 | 342,0 | 524,0 | Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов | КГО, КУО, КУМИ |
бюджет города | 658,6 | 160,00 | 145,60 | 342,00 | 342,00 | 524,00 | ||||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
внебюджетные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
И.о. заместителя мэра - председателя
комитета городского обустройства
администрации города Иркутска
С.С.ЧЕРТКОВ
Заместитель председателя комитета - начальник
департамента инженерных коммуникаций и
жилищного фонда комитета городского
обустройства администрации
города Иркутска
С.В.СЕРГЕЕВ