ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В КАМЧАТСКОМ КРАЕ" НА 2020 - 2024 ГОДЫ
тыс. рублей
N п/п | Наименование Программы / подпрограммы / мероприятия | Код бюджетной классификации | Объем средств на реализацию Программы | ||||||
ГРБС | ВСЕГО | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Государственная программа Камчатского края "Формирование современной городской среды в Камчатском крае" | Всего | 3 028 719,43688 | 1 517 520,76414 | 520 614,75830 | 804 823,11444 | 88 294,60000 | 97 466,20000 | ||
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств | 3 028 719,43688 | 1 517 520,76414 | 520 614,75830 | 804 823,11444 | 88 294,60000 | 97 466,20000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 1 655 979,50000 | 879 442,70000 | 151 731,40000 | 450 544,60000 | 82 544,60000 | 91 716,20000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | |||||||||
за счет средств краевого бюджета | 1 145 561,83804 | 489 792,41231 | 319 856,93773 | 325 912,48800 | 5 000,00000 | 5 000,00000 | |||
810 | 298 721,34230 | 298 721,34230 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
812 | 193 279,15564 | 0,00000 | 47 471,75564 | 135 807,40000 | 5 000,00000 | 5 000,00000 | |||
813 | 37 235,41303 | 2 535,41303 | 0,00000 | 34 700,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
816 | 1 650,00000 | 1 650,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
833 | 614 675,92707 | 186 885,65698 | 272 385,18209 | 155 405,08800 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 227 178,09884 | 148 285,65183 | 49 026,42057 | 28 366,02644 | 750,00000 | 750,00000 | |||
за счет средств внебюджетных фондов | |||||||||
за счет средств внебюджетных источников | |||||||||
1. | Подпрограмма 1 "Современная городская среда в Камчатском крае" | Всего | 714 481,54120 | 151 044,69479 | 159 189,84726 | 218 486,19915 | 88 294,60000 | 97 466,20000 | |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств | 714 481,54120 | 151 044,69479 | 159 189,84726 | 218 486,19915 | 88 294,60000 | 97 466,20000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 647 959,50000 | 139 422,70000 | 151 731,40000 | 182 544,60000 | 82 544,60000 | 91 716,20000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | |||||||||
за счет средств краевого бюджета всего, в том числе: | 61 500,00000 | 10 000,00000 | 6 500,00000 | 35 000,00000 | 5 000,00000 | 5 000,00000 | |||
810 | 10 000,00000 | 10 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
812 | 51 500,00000 | 0,00000 | 6 500,00000 | 35 000,00000 | 5 000,00000 | 5 000,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 5 022,04120 | 1 621,99479 | 958,44726 | 941,59915 | 750,00000 | 750,00000 | |||
за счет средств внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
1.F2 | Региональный проект "Формирование комфортной городской среды": | Всего | 714 481,54120 | 151 044,69479 | 159 189,84726 | 218 486,19915 | 88 294,60000 | 97 466,20000 | |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств | 714 481,54120 | 151 044,69479 | 159 189,84726 | 218 486,19915 | 88 294,60000 | 97 466,20000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 647 959,50000 | 139 422,70000 | 151 731,40000 | 182 544,60000 | 82 544,60000 | 91 716,20000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | |||||||||
за счет средств краевого бюджета | 810 | 10 000,00000 | 10 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств краевого бюджета | 812 | 51 500,00000 | 0,00000 | 6 500,00000 | 35 000,00000 | 5 000,00000 | 5 000,00000 | ||
за счет средств местных бюджетов | 5 022,04120 | 1 621,99479 | 958,44726 | 941,59915 | 750,00000 | 750,00000 | |||
за счет средств внебюджетных фондов | |||||||||
за счет средств внебюджетных источников | |||||||||
- реализация программ формирования современной городской среды | Всего | 462 647,64120 | 99 710,79479 | 88 689,84726 | 88 486,19915 | 88 294,60000 | 97 466,20000 | ||
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств | 462 647,64120 | 99 710,79479 | 88 689,84726 | 88 486,19915 | 88 294,60000 | 97 466,20000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 426 625,60000 | 88 088,80000 | 81 731,40000 | 82 544,60000 | 82 544,60000 | 91 716,20000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | |||||||||
за счет средств краевого бюджета | 810 | 10 000,00000 | 10 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств краевого бюджета | 812 | 21 000,00000 | 0,00000 | 6 000,00000 | 5 000,00000 | 5 000,00000 | 5 000,00000 | ||
за счет средств местных бюджетов | 5 022,04120 | 1 621,99479 | 958,44726 | 941,59915 | 750,00000 | 750,00000 | |||
за счет средств внебюджетных фондов | |||||||||
за счет средств внебюджетных источников | |||||||||
- создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | Всего | 251 833,90000 | 51 333,90000 | 70 500,00000 | 130 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств | 251 833,90000 | 51 333,90000 | 70 500,00000 | 130 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 221 333,90000 | 51 333,90000 | 70 000,00000 | 100 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | |||||||||
за счет средств краевого бюджета | 810 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств краевого бюджета | 812 | 30 500,00000 | 0,00000 | 500,00000 | 30 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств местных бюджетов | |||||||||
за счет средств внебюджетных фондов | |||||||||
за счет средств внебюджетных источников | |||||||||
2. | Подпрограмма 2 "Благоустройство территорий муниципальных образований в Камчатском крае" | Всего | 2 314 237,89568 | 1 366 476,06935 | 361 424,91104 | 586 336,91529 | 0,00000 | 0,00000 | |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств | 2 314 237,89568 | 1 366 476,06935 | 361 424,91104 | 586 336,91529 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 1 008 020,00000 | 740 020,00000 | 0,00000 | 268 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | |||||||||
за счет средств краевого бюджета всего, в том числе: | 1 084 061,83804 | 479 792,41231 | 313 356,93773 | 290 912,48800 | 0,00000 | 0,00000 | |||
810 | 288 721,34230 | 288 721,34230 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
812 | 141 779,15564 | 0,00000 | 40 971,75564 | 100 807,40000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
813 | 37 235,41303 | 2 535,41303 | 0,00000 | 34 700,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
816 | 1 650,00000 | 1 650,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
833 | 614 675,92707 | 186 885,65698 | 272 385,18209 | 155 405,08800 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 222 156,05764 | 146 663,65704 | 48 067,97331 | 27 424,42729 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных фондов | |||||||||
за счет средств внебюджетных источников | |||||||||
2.1. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов Камчатского края (в том числе элементов улично-дорожной сети, включая тротуары и парковки), дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним | Всего | 1 460 891,40767 | 957 608,73698 | 320 453,15540 | 182 829,51529 | 0,00000 | 0,00000 | |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств | 1 460 891,40767 | 957 608,73698 | 320 453,15540 | 182 829,51529 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 627 620,00000 | 627 620,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | |||||||||
за счет средств краевого бюджета | 833 | 614 675,92707 | 186 885,65698 | 272 385,18209 | 155 405,08800 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств местных бюджетов | 218 595,48060 | 143 103,08000 | 48 067,97331 | 27 424,42729 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных фондов | |||||||||
за счет средств внебюджетных источников | |||||||||
2.2. | Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам на решение вопросов местного значения в сфере благоустройства территорий | Всего | 804 376,24915 | 405 884,49351 | 40 971,75564 | 357 520,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств | 804 376,24915 | 405 884,49351 | 40 971,75564 | 357 520,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 380 400,00000 | 112 400,00000 | 0,00000 | 268 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 810 | 288 721,34230 | 288 721,34230 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств краевого бюджета | 812 | 130 491,75564 | 0,00000 | 40 971,75564 | 89 520,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств краевого бюджета | 816 | 1 650,00000 | 1 650,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств местных бюджетов | 3 113,15121 | 3 113,15121 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных фондов | |||||||||
за счет средств внебюджетных источников | |||||||||
2.3. | Проведение мероприятий, направленных на благоустройство территорий объектов, расположенных в населенных пунктах Камчатского края, в том числе территорий зданий, строений, сооружений, прилегающих территорий | Всего | 37 682,83886 | 2 982,83886 | 0,00000 | 34 700,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств | 37 682,83886 | 2 982,83886 | 0,00000 | 34 700,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета | |||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | |||||||||
за счет средств краевого бюджета | 810 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств краевого бюджета | 812 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств краевого бюджета | 813 | 37 235,41303 | 2 535,41303 | 0,00000 | 34 700,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств краевого бюджета | 815 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств краевого бюджета | 816 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств местных бюджетов | 447,42583 | 447,42583 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных фондов | |||||||||
за счет средств внебюджетных источников | |||||||||
2.4. | Обеспечение реализации Программы | Всего | 11 287,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 11 287,40000 | 0,00000 | 0,00000 | |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств | 11 287,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 11 287,40000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета | |||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | |||||||||
за счет средств краевого бюджета | 812 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 11 287,40000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств местных бюджетов | |||||||||
за счет средств внебюджетных фондов | |||||||||
за счет средств внебюджетных источников |
."
8. Дополнить Программу приложением 11 следующего содержания: