ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 июля 2022 года N 295


О внесении изменений в государственную программу Республики Калмыкия "Информационное общество Республики Калмыкия", утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия от 17 декабря 2018 г. N 388



Правительство Республики Калмыкия постановляет:


Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Республики Калмыкия "Информационное общество Республики Калмыкия", утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия от 17 декабря 2018 г. N 388 "О государственной программе Республики Калмыкия "Информационное общество Республики Калмыкия".



Временно
исполняющий обязанности
Председателя Правительства
Республики Калмыкия
О.ШУРГУЧЕЕВ



Утверждены
Постановлением Правительства
Республики Калмыкия
от 28 июля 2022 г. N 295



ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ "ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ ОТ 17 ДЕКАБРЯ 2018 Г. N 388 "О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ "ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ"


1. В Паспорте государственной программы:


1) позицию "Участники программы" дополнить словами "Министерство экономики и торговли Республики Калмыкия.";


2) пункт 1 позиции "Задачи программы" изложить в следующей редакции:


"1. Широкомасштабное внедрение и использование преимущественно отечественных информационно-коммуникационных и цифровых технологий и решений в сфере государственного управления, социальной сфере, сфере обеспечения безопасности граждан и в повседневной жизни.";


3) позицию "Этапы и сроки реализации программы" изложить в следующей редакции:


"

Этапы и сроки реализации программы

2019 - 2030 годы

";


4) позицию "Объемы бюджетных ассигнований программы" изложить в следующей редакции:


"

Объемы бюджетных ассигнований программы

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых на реализацию государственной программы составляет 2 981 743,2 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 год - 271 644,9 тыс. руб.;

2020 год - 208 514,2 тыс. руб.;

2021 год - 289 206,1 тыс. руб.;

2022 год - 342 498,1 тыс. руб.;

2023 год - 273 819,9 тыс. руб.;

2024 год - 372 259,6 тыс. руб.;

2025 год - 190 633,4 тыс. руб.;

2026 год - 195 633,4 тыс. руб.;

2027 год - 200 633,4 тыс. руб.;

2028 год - 205 633,4 тыс. руб.;

2029 год - 210 633,4 тыс. руб.;

2030 год - 220 633,4 тыс. руб.

из них:

средства федерального бюджета: 220 627,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 год - 0,0 тыс. руб.;

2020 год - 6 652,9 тыс. руб.;

2021 год - 14 450,3 тыс. руб.;

2022 год - 22 583,9 тыс. руб.;

2023 год - 36 859,3 тыс. руб.;

2024 год - 140 080,6 тыс. руб.;

2025 год - 0,0 тыс. руб.;

2026 год - 0,0 тыс. руб.;

2027 год - 0,0 тыс. руб.;

2028 год - 0,0 тыс. руб.;

2029 год - 0,0 тыс. руб.;

2030 год - 0,0 тыс. руб.

средства республиканского бюджета: 2 761 092,5 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 год - 271 644,9 тыс. руб.;

2020 год - 201 846,1 тыс. руб.;

2021 год - 274 747,3 тыс. руб.;

2022 год - 319 914,2 тыс. руб.;

2023 год - 236 960,6 тыс. руб.;

2024 год - 232 179,0 тыс. руб.;

2025 год - 190 633,4 тыс. руб.;

2026 год - 195 633,4 тыс. руб.;

2027 год - 200 633,4 тыс. руб.;

2028 год - 205 633,4 тыс. руб.;

2029 год - 210 633,4 тыс. руб.;

2030 год - 220 633,4 тыс. руб.

средства республиканского бюджета, действующие расходные обязательства: 1 131 610,8 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 год - 271 644,9 тыс. руб.;

2020 год - 201 846,1 тыс. руб.;

2021 год - 274 747,3 тыс. руб.;

2022 год - 162 134,4 тыс. руб.;

2023 год - 121 560,1 тыс. руб.;

2024 год - 99 678,0 тыс. руб.;

2025 год - 0,0 тыс. руб.;

2026 год - 0,0 тыс. руб.;

2027 год - 0,0 тыс. руб.;

2028 год - 0,0 тыс. руб.;

2029 год - 0,0 тыс. руб.;

2030 год - 0,0 тыс. руб.

средства местного бюджета: 23,7 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 год - 0,0 тыс. руб.;

2020 год - 15,2 тыс. руб.;

2021 год - 8,5 тыс. руб.;

2022 год - 0,0 тыс. руб.;

2023 год - 0,0 тыс. руб.;

2024 год - 0,0 тыс. руб.;

2025 год - 0,0 тыс. руб.;

2026 год - 0,0 тыс. руб.;

2027 год - 0,0 тыс. руб.;

2028 год - 0,0 тыс. руб.;

2029 год - 0,0 тыс. руб.;

2030 год - 0,0 тыс. руб.

средства внебюджетных источников: 0,0 тыс. руб.

Объемы финансирования на реализацию подпрограмм Государственной программы составляют:

подпрограмма 1 - 1 845 980,0 тыс. руб.;

подпрограмма 2 - 965 472,9 тыс. руб.;

подпрограмма 3 - 170 290,3 тыс. руб.

";


2. Абзац восьмой раздела I "Общая характеристика сферы реализации государственной программы, включая описание текущего состояния, основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития" изложить в следующей редакции:


"разрыв в цифровых навыках между отдельными группами населения, недостаточно высокие навыки использования информационно-коммуникационных технологий, в том числе среди государственных гражданских и муниципальных служащих;".


3. В разделе II "Приоритеты государственной политики в сфере реализации государственной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов государственной программы, сроков и этапов реализации государственной программы":


1) абзац семнадцатый изложить в следующей редакции:


"широкомасштабное внедрение и использование преимущественно отечественных информационно-коммуникационных и цифровых технологий и решений в сфере государственного управления, социальной сфере, сфере обеспечения безопасности граждан и в повседневной жизни;";


2) абзац двадцатый изложить в следующей редакции:


"Реализацию государственной программы предполагается осуществить в один этап в течение двенадцати лет (2019 - 2030 годы).".


4. Абзац шестой раздела III "Обобщенная характеристика основных мероприятий государственной программы, подпрограмм государственной программы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы" изложить в следующей редакции:


"Мероприятия подпрограммы 1 "Цифровизация региона" направлены на широкомасштабное внедрение и использование преимущественно отечественных информационно-коммуникационных и цифровых технологий и решений в сфере государственного управления, социальной сфере, сфере обеспечения безопасности граждан и в повседневной жизни.";


5. Абзац первый раздела IV "Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации государственной программы" изложить в следующей редакции:


"В рамках реализации государственной программы, в частности подпрограммы "Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах", государственное задание устанавливается автономному учреждению Республики Калмыкия "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" (далее - АУ "МФЦ").".


6. В подпрограмме 1 "Цифровизация региона":


1) в Паспорте подпрограммы:


а) позицию "Участники подпрограммы" дополнить словами "Министерство экономики и торговли Республики Калмыкия";


б) позицию "Цели подпрограммы" изложить в следующей редакции:


"Широкомасштабное внедрение и использование преимущественно отечественных информационно-коммуникационных и цифровых технологий и решений в сфере государственного управления, социальной сфере, сфере обеспечения безопасности граждан и в повседневной жизни.";


в) в позиции "Целевые индикаторы и показатели подпрограммы":


пункт 12 изложить в следующей редакции:


"12. Рост доли домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", %.";


дополнить пунктом 29 следующего содержания:


"29. Уровень безотказности функционирования информационных ресурсов, %.";


г) позицию "Этапы и сроки реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:


"

Этапы и сроки реализации подпрограммы

2019 - 2030 годы

";


д) позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:


"

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых на реализацию подпрограммы составляет 1 845 980,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 год - 197 864,0 тыс. руб.;

2020 год - 135 487,5 тыс. руб.;

2021 год - 211 752,4 тыс. руб.;

2022 год - 250 629,8 тыс. руб.;

2023 год - 189 003,1 тыс. руб.;

2024 год - 287 442,8 тыс. руб.

2025 год - 95 633,4 тыс. руб.;

2026 год - 95 633,4 тыс. руб.;

2027 год - 95 633,4 тыс. руб.;

2028 год - 95 633,4 тыс. руб.;

2029 год - 95 633,4 тыс. руб.;

2030 год - 95 633,4 тыс. руб.

из них:

средства федерального бюджета: 220 627,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 год - 0,0 тыс. руб.;

2020 год - 6 652,9 тыс. руб.;

2021 год - 14 450,3 тыс. руб.;

2022 год - 22 583,9 тыс. руб.;

2023 год - 36 859,3 тыс. руб.;

2024 год - 140 080,6 тыс. руб.;

2025 год - 0,0 тыс. руб.;

2026 год - 0,0 тыс. руб.;

2027 год - 0,0 тыс. руб.;

2028 год - 0,0 тыс. руб.;

2029 год - 0,0 тыс. руб.;

2030 год - 0,0 тыс. руб.

средства республиканского бюджета: 1 625 329,3 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 год - 197 864,0 тыс. руб.;

2020 год - 128 819,4 тыс. руб.;

2021 год - 197 293,6 тыс. руб.;

2022 год - 228 045,9 тыс. руб.;

2023 год - 152 143,8 тыс. руб.;

2024 год - 147 362,2 тыс. руб.;

2025 год - 95 633,4 тыс. руб.;

2026 год - 95 633,4 тыс. руб.;

2027 год - 95 633,4 тыс. руб.;

2028 год - 95 633,4 тыс. руб.;

2029 год - 95 633,4 тыс. руб.;

2030 год - 95 633,4 тыс. руб.

средства республиканского бюджета, действующие расходные обязательства: 685 096,3 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 год - 197 864,0 тыс. руб.;

2020 год - 128 819,4 тыс. руб.;

2021 год - 197 293,6 тыс. руб.;

2022 год - 80 985,1 тыс. руб.;

2023 год - 51 271,9 тыс. руб.;

2024 год - 28 862,3 тыс. руб.

2025 год - 0,0 тыс. руб.;

2026 год - 0,0 тыс. руб.;

2027 год - 0,0 тыс. руб.;

2028 год - 0,0 тыс. руб.;

2029 год - 0,0 тыс. руб.;

2030 год - 0,0 тыс. руб.

средства местного бюджета: 23,7 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 год - 0,0 тыс. руб.;

2020 год - 15,2 тыс. руб.;

2021 год - 8,5 тыс. руб.;

2022 год - 0,0 тыс. руб.;

2023 год - 0,0 тыс. руб.;

2024 год - 0,0 тыс. руб.;

2025 год - 0,0 тыс. руб.;

2026 год - 0,0 тыс. руб.;

2027 год - 0,0 тыс. руб.;

2028 год - 0,0 тыс. руб.;

2029 год - 0,0 тыс. руб.;

2030 год - 0,0 тыс. руб.

средства внебюджетных источников: 0,0 тыс. руб.

";


2) в разделе II "Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы":


а) абзац первый изложить в следующей редакции:


"Основной целью подпрограммы являются широкомасштабное внедрение и использование преимущественно отечественных информационно-коммуникационных и цифровых технологий и решений в сфере государственного управления, в социальной сфере, в сфере обеспечения безопасности граждан и в повседневной жизни.";


б) абзац семнадцатый изложить в следующей редакции:


"Реализацию подпрограммы предполагается осуществить в один этап в течение двенадцати лет (2019 - 2030 годы).";


3) абзацы четырнадцатый, пятнадцатый раздела III "Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" признать утратившими силу.


7. В подпрограмме 2 "Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах":


1) в Паспорте подпрограммы:


а) позицию "Этапы и сроки реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:


"

Этапы и сроки реализации подпрограммы

2019 - 2030 годы

";


б) позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:


"

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»