Действующий

О внесении изменений в Муниципальную программу "Развитие транспортной системы г. Улан-Удэ", утвержденную постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 02.12.2019 N 370



Приложение N 1
к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 01.08.2022 N 158



РАЗДЕЛ 4. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ

N

Наименование показателя

Вес целевого показателя/подпрограммы (отдельного мероприятия (V)

Ед. изм.

Формула расчета

Необходимое направление изменений (>, <, 0)

Отчетный год 2018 г.

Текущий год (оценка) 2019 г.

Плановые значения

Темпы прироста <%>

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Цель программы: совершенствование транспортной системы для устойчивого социального и экономического развития г. Улан-Удэ

Отдельное мероприятие: "Руководство и управление в сфере установленных функций по развитию транспортной системы г. Улан-Удэ", вес - 0,1

Подпрограмма 1 "Повышение безопасности, уровня организации дорожного движения и транспортного обслуживания населения общественным транспортом в г. Улан-Удэ", вес - 0,3

Задача 1: Повышение безопасности и качества транспортного обслуживания населения г. Улан-Удэ

1

Количество дорожно-транспортных происшествий на 1 тысячу транспортных средств в г. Улан-Удэ

0,15

Ед.

Nдтп = (SUM ДТП / SUM ТС) x 1000, где:

SUM ДТП - количество ДТП за год (по данным ГИБДД), ед.;

SUM ТС - количество транспортных средств в г. Улан-Удэ (по данным ГИБДД)

<

3,2

3,0

2,7

2,6

2,4

2,3

2,2

2,0

Снижение количества ДТП

2

Количество новых машино-мест на парковках общего пользования

0,05

Ед.

На основании ПКРТИ, КСОДД

>

0

0

0

69

169

269

369

469

519

569

3

Количество приобретенных автобусов

0,10

Ед.

По материалам статистической отчетности

>

787,0

802,0

810,0

818,0

826,0

834,0

842,0

850,0

850,0

850,0

6

4

Объем перевозок пассажиров всеми видами городского транспорта (кроме такси)

0,70

Млн. чел.

Мониторинг количества перевезенных пассажиров всеми видами городского транспорта (кроме такси)

>

75,3

76,0

68,8

77,0

77,2

77,4

77,6

78,0

78,4

78,8

14,5

Подпрограмма 2 "Финансовое оздоровление МУП "Управление трамвая" и развитие городского электрического транспорта г. Улан-Удэ", вес - 0,3

Задача 2: Развитие и поддержка городского электрического транспорта, обеспечение условий для устойчивого функционирования городского электрического транспорта г. Улан-Удэ по оказанию услуг перевозки населения

5

Объем перевезенных пассажиров городским электрическим транспортом общего пользования

0,70

Тыс. чел.

По материалам отчетности предприятия

>

13498,0

13498,0

12200,9

13769,3

16574,0

16700,0

17000,0

17200,0

17500,0

18000,0

33,3

6

Приобретение подвижного состава

0,15

Ед.

По материалам отчетности предприятия

0

0

15

15

15

21

27

36

45

51

57

7

Доля аварийных участков трамвайного пути

0,15

%

По материалам отчетности предприятия

<

43

40

35

31

Снижение доли аварийных участков

Подпрограмма 3 "Финансовое оздоровление МУП "Городские маршруты", вес - 0,3

Задача 3: Обеспечение условий для устойчивого функционирования МУП "Городские маршруты"

8

Объем перевезенных пассажиров муниципальным автомобильным транспортом общего пользования

0,80

Тыс. чел.

По материалам отчетности предприятия

>

2874,4

2874,7

2530,3

2875,3

5291,5

11483,5

25422,0

25422,0

25422,0

25422,0

9

Приобретение подвижного состава

0,20

Ед.

По материалам отчетности предприятия

0

0

0

42

44

168

182

182

182

182

182