____________________________________________________________________
Утратил силу на основании Постановления Правительства Камчатского края от 23.01.2024 N 17-П.
____________________________________________________________________
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами", утвержденную Постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 N 525-П, изменения согласно приложению к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.
Председатель Правительства
Камчатского края
Е.А.ЧЕКИН
ИЗМЕНЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ, РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ КАМЧАТСКОГО КРАЯ КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ОТ 29.11.2013 N 525-П (ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)
1. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований Программы" паспорта Программы изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Программы | общий объем финансирования Программы составляет 93 475 158,63064 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) - 3 992 755,07273 тыс. рублей, из них по годам: 2018 год - 265 911,90000 тыс. рублей; 2019 год - 542 020,70000 тыс. рублей; 2020 год - 548 871,95094 тыс. рублей; 2021 год - 597 385,46779 тыс. рублей; 2022 год - 1 235 630,43740 тыс. рублей; 2023 год - 747 065,11660 тыс. рублей; 2024 год - 55 869,50000 тыс. рублей; краевого бюджета - 79 771 770,15556 тыс. рублей, из них по годам: 2018 год - 8 416 105,00910 тыс. рублей; 2019 год - 9 791 163,15512 тыс. рублей; 2020 год - 11 938 377,94669 тыс. рублей; 2021 год - 13 028 657,11729 тыс. рублей; 2022 год - 13 582 948,79775 тыс. рублей; 2023 год - 9 107 427,33024 тыс. рублей; 2024 год - 13 907 090,79937 тыс. рублей; местных бюджетов (по согласованию) - 168 538,53758 тыс. рублей, из них по годам: 2018 год - 13 116,72000 тыс. рублей; 2019 год - 10 677,49645 тыс. рублей; 2020 год - 19 805,12034 тыс. рублей; 2021 год - 89 164,76696 тыс. рублей; 2022 год - 12 576,01341 тыс. рублей; 2023 год - 17 034,60571 тыс. рублей; 2024 год - 6 163,81469 тыс. рублей; внебюджетных источников (по согласованию) - 4 753 423,48400 тыс. рублей, из них по годам: 2018 год - 500 000,00000 тыс. рублей; 2019 год - 619 740,00000 тыс. рублей; 2020 год - 666 822,78514 тыс. рублей; 2021 год - 768 826,05160 тыс. рублей 2022 год - 738 034,64726 тыс. рублей; 2023 год - 720 000,00000 тыс. рублей; 2024 год - 740 000,00000 тыс. рублей; Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (по согласованию) - 300 000,00000 тыс. рублей, из них по годам: 2018 год - 0,00000 тыс. рублей; 2019 год - 0,00000 тыс. рублей; 2020 год - 47 392,18900 тыс. рублей; 2021 год - 42 607,81100 тыс. рублей; 2022 год - 210 000,00000 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 2024 год - 0,00000 тыс. рублей; безвозмездных поступлений от негосударственных организаций (по согласованию) - 4 488 671,38077 тыс. рублей, из них по годам: 2018 год - 0,00000 тыс. рублей; 2019 год - 0,00000 тыс. рублей; 2020 год - 0,00000 тыс. рублей; 2021 год - 0,00000 тыс. рублей; 2022 год - 4 488 671,38077 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 2024 год - 0,00000 тыс. рублей |
".
2. В паспорте подпрограммы 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камчатском крае":
1) позицию "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1 | общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 75 738 016,51023 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) - 968 107,86100 тыс. рублей, из них по годам: 2018 год - 0,00000 тыс. рублей; 2019 год - 0,00000 тыс. рублей; 2020 год - 0,00000 тыс. рублей; 2021 год - 0,00000 тыс. рублей; 2022 год - 489 971,14440 тыс. рублей; 2023 год - 478 136,71660 тыс. рублей; 2024 год - 0,00000 тыс. рублей; краевого бюджета - 69 967 754,05749 тыс. рублей, из них по годам: 2018 год - 6 839 073,23856 тыс. рублей; 2019 год - 8 460 115,05141 тыс. рублей; 2020 год - 10 360 006,38386 тыс. рублей; 2021 год - 11 177 360,83928 тыс. рублей; 2022 год - 11 916 957,74784 тыс. рублей; 2023 год - 7 972 519,21444 тыс. рублей; 2024 год - 13 281 283,28991 тыс. рублей; местных бюджетов (по согласованию) - 36 041,50316 тыс. рублей, из них по годам: 2018 год - 8 238,69000 тыс. рублей; 2019 год - 8 500,38883 тыс. рублей; 2020 год - 2 778,29000 тыс. рублей; 2021 год - 3 133,54923 тыс. рублей; 2022 год - 4 782,26469 тыс. рублей; 2023 год - 4 423,58571 тыс. рублей; 2024 год - 4 184,73469 тыс. рублей; безвозмездных поступлений от негосударственных организаций (по согласованию) - 4 488 671,38077 тыс. рублей, из них по годам: 2018 год - 0,00000 тыс. рублей; 2019 год - 0,00000 тыс. рублей; 2020 год - 0,00000 тыс. рублей; 2021 год - 0,00000 тыс. рублей; 2022 год - 4 488 671,38077 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 2024 год - 0,00000 тыс. рублей |
";
2) позицию "Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1" дополнить пунктами 5 и 6 следующего содержания:
"5) снижение тарифной нагрузки на потребителей энергетических ресурсов, в том числе при производстве товаров и предоставлении услуг;
6) обеспечение баланса интересов долгосрочного развития субъектов естественных монополий и иных регулируемых организаций и потребителей их продукции при тарифном регулировании".
3. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2" паспорта подпрограммы 2 "Чистая вода в Камчатском крае" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2 | общий объем финансирования Подпрограммы 2 ассигнований составляет 9 801 774,84095 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) - 3 024 301,21173 тыс. рублей, из них по годам: 2018 год - 265 911,90000 тыс. рублей; 2019 год - 541 674,70000 тыс. рублей; 2020 год - 548 871,95094 тыс. рублей; 2021 год - 597 385,46779 тыс. рублей; 2022 год - 745 659,29300 тыс. рублей; 2023 год - 268 928,40000 тыс. рублей; 2024 год - 55 869,50000 тыс. рублей; краевого бюджета - 6 238 493,11081 тыс. рублей, из них по годам: 2018 год - 852 999,24846 тыс. рублей; 2019 год - 738 776,78869 тыс. рублей; 2020 год - 1 142 210,87944 тыс. рублей; 2021 год - 1 321 969,27932 тыс. рублей; 2022 год - 1 253 630,20964 тыс. рублей; 2023 год - 719 084,19580 тыс. рублей; 2024 год - 209 822,50946 тыс. рублей; местных бюджетов (по согласованию) - 132 497,03441 тыс. рублей, из них по годам: 2018 год - 4 878,03000 тыс. рублей; 2019 год - 2 177,10763 тыс. рублей; 2020 год - 17 026,83034 тыс. рублей; 2021 год - 86 031,21773 тыс. рублей; 2022 год - 7 793,74872 тыс. рублей; 2023 год - 12 611,02000 тыс. рублей; 2024 год - 1 979,08000 тыс. рублей; внебюджетных источников (по согласованию) - 106 483,48400 тыс. рублей, из них по годам: 2018 год - 0,00000 тыс. рублей; 2019 год - 0,00000 тыс. рублей; 2020 год - 16 822,78514 тыс. рублей; 2021 год - 51 626,05160 тыс. рублей 2022 год - 38 034,64726 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 2024 год - 0,00000 тыс. рублей; Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (по согласованию) - 300 000 тыс. рублей, из них по годам: 2018 год - 0,00000 тыс. рублей; 2019 год - 0,00000 тыс. рублей; 2020 год - 47 392,18900 тыс. рублей; 2021 год - 42 607,81100 тыс. рублей; 2022 год - 210 000,00000 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 2024 год - 0,00000 тыс. рублей |
".
4. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3" паспорта подпрограммы 3 "Капитальный ремонт многоквартирных домов в Камчатском крае" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3 | общий объем финансирования Подпрограммы 3 ассигнований составляет 7 289 803,48553 тыс. рублей, в том числе за счет средств: краевого бюджета - 2 642 863,48553 тыс. рублей, из них по годам: 2018 год - 602 682,03000 тыс. рублей; 2019 год - 476 662,29609 тыс. рублей; 2020 год - 294 675,25612 тыс. рублей; 2021 год - 395 452,00332 тыс. рублей; 2022 год - 288 356,50000 тыс. рублей; 2023 год - 292 517,70000 тыс. рублей; 2024 год - 292 517,70000 тыс. рублей; за счет средств внебюджетных источников (по согласованию) - 4 646 940,00000, из них по годам: 2018 год - 500 000,00000 тыс. рублей; 2019 год - 619 740,00000 тыс. рублей; 2020 год - 650 000,00000 тыс. рублей; 2021 год - 717 200,00000 тыс. рублей; 2022 год - 700 000,00000 тыс. рублей; 2023 год - 720 000,00000 тыс. рублей; 2024 год - 740 000,00000 тыс. рублей |
".
5. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4" паспорта подпрограммы 4 "Обеспечение реализации Программы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4 | общий объем финансирования Подпрограммы 4 ассигнований составляет 859 361,82595 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) - 346,00000 тыс. рублей, из них по годам: 2018 год - 0,00000 тыс. рублей; 2019 год - 346,00000 тыс. рублей; 2020 год - 0,00000 тыс. рублей; 2021 год - 0,00000 тыс. рублей; 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 2024 год - 0,00000 тыс. рублей; краевого бюджета - 859 015,82595 тыс. рублей, из них по годам: 2018 год - 116 472,46208 тыс. рублей; 2019 год - 113 431,91130 тыс. рублей; 2020 год - 124 458,59693 тыс. рублей; 2021 год - 133 874,99537 тыс. рублей; 2022 год - 124 004.34027 тыс. рублей; 2023 год - 123 306,22000 тыс. рублей; 2024 год - 123 467,30000 тыс. рублей |
".
6. Пункт 2 части 7 раздела 1 "Приоритеты и цели региональной политики в сфере реализации Программы" дополнить подпунктами "к" - "н" следующего содержания:
"к) затрат, связанных с выполнением работ и оказанием услуг по приобретению, установке и монтажу газоиспользующего оборудования и(или) строительству газопроводов внутри земельных участков негазифицированных домовладений, расположенных вблизи внутрипоселковых газопроводов, отдельным категориям граждан, проживающих в Камчатском крае;
л) затрат, связанных с переоборудованием транспортных средств на использование природного газа как моторного топлива;
м) ПАО "Камчатскэнерго" части затрат на приобретение топочного мазута в связи с необходимостью замещения им природного газа;
н) недополученных доходов юридическим лицам, осуществляющим на территории Камчатского края регулируемую деятельность в сферах электроэнергетики.".
7. В таблице приложения 2 к Программе:
1) строку 1.13 изложить в следующей редакции:
"
1.13. | Возмещение предприятиям коммунального комплекса недополученных доходов в связи с оказанием потребителям коммунальных услуг по льготным тарифам | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | 2018 | 2024 | Оказание коммунальных услуг (за исключением электроснабжения) получателями субсидии населению и исполнителям коммунальных услуг для населения по льготным тарифам | Снижение стабильности и качества обеспечения потребителей энергетическими и коммунальными ресурсами | Не предусмотрено |
";
2) строку 1.30 изложить в следующей редакции:
"
1.30. | Возмещение отдельным поставщикам коммунальных услуг недополученных доходов, возникших в связи с оказанием потребителям коммунальных услуг по льготным тарифам, в Камчатском крае | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | 2020 | 2024 | Оказание коммунальных услуг (за исключением электроснабжения) получателями субсидии населению и исполнителям коммунальных услуг для населения по льготным тарифам | Снижение стабильности и качества обеспечения потребителей энергетическими и коммунальными ресурсами | Не предусмотрено |
".
3) дополнить строкой 1.34 следующего содержания:
"
1.34. | Возмещение недополученных доходов юридическим лицам, осуществляющим на территории Камчатского края регулируемую деятельность в сфере энергоснабжения | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | 2022 | 2024 | 1) Оказание коммунальных услуг в сфере энергоснабжения получателями субсидии населению и исполнителям коммунальных услуг для населения по льготным тарифам; 2) доведение цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) до планируемых на следующий период регулирования базовых уровней цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) | Повышение сниженных тарифов на электрическую энергию до уровня экономически обоснованных тарифов для населения, увеличение производственных затрат на электрическую энергию для предприятий в соответствии с утвержденным перечнем юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Камчатского края, которым предоставляется право на получение электрической энергии по льготным (сниженным) тарифам, увеличение топливной составляющей в себестоимости электрической и тепловой энергии энергетических объектов в Соболевском муниципальном районе за счет не предоставления сниженных цен на природный газ | Не предусмотрено |
".
8. Приложение 3 к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение 3
к Программе
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ, РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ КАМЧАТСКОГО КРАЯ КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ"
тыс. руб.
N п/п | Наименование Программы / подпрограммы / мероприятия | Код бюджетной классификации | Объем средств на реализацию Программы | ||||||||
ГРБС | ВСЕГО | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами" | Всего | х | 93 475 179,63064 | 9 195 139,62910 | 10 963 608,35157 | 13 221 277,99212 | 14 526 641,21464 | 20 267 861,27659 | 10 591 527,05255 | 14 709 124,11406 | |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств | х | 93 475 179,63064 | 9 195 139,62910 | 10 963 608,35157 | 13 221 277,99212 | 14 526 641,21464 | 20 267 861,27659 | 10 591 527,05255 | 14 709 124,11406 | ||
за счет средств федерального бюджета | 3 992 755,07273 | 265 911,90000 | 542 020,70000 | 548 871,95094 | 597 385,46779 | 1 235 630,43740 | 747 065,11660 | 55 869,50000 | |||
810 | 1 956 268,87273 | - | 10 270,60000 | 113 251,05094 | 32 062,16779 | 997 750,43740 | 747 065,11660 | 55 869,50000 | |||
812 | 1 798 606,20000 | 265 911,90000 | 531 750,10000 | 435 620,90000 | 565 323,30000 | - | - | ||||
843 | 237 880,00000 | 237 880,00000 | - | ||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | х | - | |||||||||
за счет средств краевого бюджета | х | 79 771 791,15556 | 8 416 111,00910 | 9 791 170,15512 | 11 938 385,94669 | 13 028 657,11729 | 13 582 948,79775 | 9 107 427,33024 | 13 907 090,79937 | ||
804 | - | - | - | - | - | ||||||
808 | - | - | - | - | - | ||||||
810 | 77 484 672,78286 | 8 159 995,91257 | 9 416 075,84317 | 10 884 098,74740 | 12 506 449,84017 | 13 503 534,30994 | 9 107 427,33024 | 13 907 090,79937 | |||
812 | 269 295,06625 | 46 399,48100 | 48 582,57400 | 43 749,25800 | 90 710,97325 | 39 852,78000 | - | - | |||
813 | 73 148,22273 | 2 380,00000 | 1 700,00000 | 32 583,36886 | 36 484,85387 | - | - | - | |||
814 | - | - | - | - | - | ||||||
815 | 13 000,00000 | 10 000,00000 | 1 900,00000 | 1 100,00000 | - | - | - | - | |||
816 | 3 259,99999 | 1 609,99999 | 1 150,00000 | - | 500,00000 | - | - | - | |||
819 | - | - | - | - | - | ||||||
826 | - | - | - | - | - | ||||||
829 | 699,69300 | 400,00000 | 299,69300 | - | - | - | - | - | |||
832 | - | - | - | - | - | ||||||
843 | 1 812 522,53722 | 101 835,74000 | 317 784,93732 | 958 828,70209 | 394 511,45000 | 39 561,70781 | - | - | |||
847 | 5 092,04000 | 2 593,00000 | 1 500,00000 | 999,04000 | - | - | - | - | |||
848 | 367,60000 | 367,60000 | - | - | - | - | - | - | |||
857 | 85 651,24554 | 85 651,24554 | - | - | - | - | - | - | |||
860 | 24 081,96797 | 4 878,03000 | 2 177,10763 | 17 026,83034 | - | - | - | ||||
за счет средств местных бюджетов | х | 168 538,53758 | 13 116,72000 | 10 677,49645 | 19 805,12034 | 89 164,76696 | 12 576,01341 | 17 034,60571 | 6 163,81469 | ||
за счет средств внебюджетных фондов | х | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
за счет средств внебюджетных источников | х | 4 753 423,48400 | 500 000,00000 | 619 740,00000 | 666 822,78514 | 768 826,05160 | 738 034,64726 | 720 000,00000 | 740 000,00000 | ||
Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 810 | 300 000,00000 | - | - | 47 392,18900 | 42 607,81100 | 210 000,00000 | - | - | ||
за счет безвозмездных поступлений от негосударственных организаций | 4 488 671,38077 | 4 488 671,38077 | |||||||||
1. | Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камчатском крае" | Всего | х | 75 738 016,51023 | 6 847 311,92856 | 8 468 615,44024 | 10 362 784,67386 | 11 180 494,38851 | 17 138 262,53770 | 8 455 079,51675 | 13 285 468,02460 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств | х | 75 738 016,51023 | 6 847 311,92856 | 8 468 615,44024 | 10 362 784,67386 | 11 180 494,38851 | 17 138 262,53770 | 8 455 079,51675 | 13 285 468,02460 | ||
за счет средств федерального бюджета, в том числе: | х | 968 107,86100 | - | - | - | - | 489 971,14440 | 478 136,71660 | - | ||
810 | 730 227,86100 | 252 091,14440 | 478 136,71660 | ||||||||
843 | 237 880,00000 | - | - | - | - | 237 880,00000 | - | - | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | х | - | - | - | - | - | |||||
за счет средств краевого бюджета всего, в том числе: | х | 69 967 754,05749 | 6 839 073,23856 | 8 460 115,05141 | 10 360 006,38386 | 11 177 360,83928 | 11 916 957,74784 | 7 972 519,21444 | 13 281 283,28991 | ||
804 | - | - | - | - | - | ||||||
808 | - | - | - | - | - | ||||||
810 | 68 524 906,00882 | 6 643 111,39303 | 8 159 681,05309 | 9 450 539,03291 | 11 140 375,98541 | 11 877 396,04003 | 7 972 519,21444 | 13 281 283,28991 | |||
812 | - | - | - | - | - | ||||||
813 | 73 148,22273 | 2 380,00000 | 1 700,00000 | 32 583,36886 | 36 484,85387 | - | - | - | |||
814 | - | - | - | - | - | ||||||
815 | 13 000,00000 | 10 000,00000 | 1 900,00000 | 1 100,00000 | - | - | - | ||||
816 | 3 259,99999 | 1 609,99999 | 1 150,00000 | - | 500,00000 | - | - | - | |||
819 | - | - | - | - | - | ||||||
826 | - | - | - | - | - | ||||||
829 | 699,69300 | 400,00000 | 299,69300 | - | - | - | - | - | |||
832 | - | - | - | - | - | ||||||
843 | 1 261 629,24741 | 92 960,00000 | 293 884,30532 | 874 784,94209 | - | 39 561,70781 | - | - | |||
847 | 5 092,04000 | 2 593,00000 | 1 500,00000 | 999,04000 | - | - | - | - | |||
848 | 367,60000 | 367,60000 | - | - | - | - | - | - | |||
857 | 85 651,24554 | 85 651,24554 | - | - | - | ||||||
за счет средств местных бюджетов | 36 041,50316 | 8 238,69000 | 8 500,38883 | 2 778,29000 | 3 133,54923 | 4 782,26469 | 4 423,58571 | 4 184,73469 | |||
за счет средств внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | ||||||
за счет средств внебюджетных источников | - | - | - | - | - | ||||||
за счет безвозмездных поступлений от негосударственных организаций | 4 488 671,38077 | 4 488 671,38077 | |||||||||
1.1. | Проведение энергосберегающих мероприятий по результатам проведенных энергетических обследований согласно составленным энергетическим паспортам и программам энергосбережения в организациях с участием Камчатского края | Всего | 27 829,33299 | 17 356,59999 | 6 556,69300 | 3 407,04000 | 509,00000 | - | - | - | |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств | 27 829,33299 | 17 356,59999 | 6 556,69300 | 3 407,04000 | 509,00000 | - | - | - | |||
за счет средств федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств краевого бюджета всего, в том числе: | 27 829,33299 | 17 356,59999 | 6 556,69300 | 3 407,04000 | 509,00000 | - | - | - | |||
804 | - | - | - | - | - | ||||||
808 | - | - | - | - | - | ||||||
810 | - | - | - | - | - | ||||||
812 | - | ||||||||||
813 | 5 380,00000 | 2 380,00000 | 1 700,00000 | 1 300,00000 | - | - | |||||
814 | - | - | - | - | - | - | |||||
815 | 13 000,00000 | 10 000,00000 | 1 900,00000 | 1 100,00000 | - | ||||||
816 | 3 259,99999 | 1 609,99999 | 1 150,00000 | - | 500,00000 | ||||||
819 | - | - | - | - | |||||||
826 | - | - | - | - | |||||||
829 | 699,69300 | 400,00000 | 299,69300 | - | - | ||||||
832 | - | - | - | - | |||||||
843 | - | - | |||||||||
847 | 5 092,04000 | 2 593,00000 | 1 500,00000 | 999,04000 | - | ||||||
848 | 367,60000 | 367,60000 | - | - | |||||||
857 | - | - | - | - | - | ||||||
за счет средств местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств внебюджетных источников | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1.2. | Проведение энергосберегающих мероприятий по результатам проведенных энергетических обследований согласно составленным энергетическим паспортам и программам энергосбережения в организациях с участием муниципального образования в Камчатском крае | Всего | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств краевого бюджета | 810 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
за счет средств местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств внебюджетных источников | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1.3. | Проведение мероприятий, направленных на ремонт ветхих и аварийных сетей | Всего | 863 200,09507 | 86 301,94883 | 55 462,38915 | 39 660,39743 | 69 530,46170 | 204 081,63265 | 204 081,63265 | 204 081,63265 | |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств | 863 200,09507 | 86 301,94883 | 55 462,38915 | 39 660,39743 | 69 530,46170 | 204 081,63265 | 204 081,63265 | 204 081,63265 | |||
за счет средств федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств краевого бюджета | 810 | 845 936,08788 | 84 575,90883 | 54 353,13915 | 38 867,18743 | 68 139,85247 | 200 000,00000 | 200 000,00000 | 200 000,00000 | ||
за счет средств местных бюджетов | 17 264,00719 | 1 726,04000 | 1 109,25000 | 793,21000 | 1 390,60923 | 4 081,63265 | 4 081,63265 | 4 081,63265 | |||
за счет средств внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств внебюджетных источников | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1.4. | Мероприятия, направленные на проведение работ по изготовлению технических планов и постановке на кадастровый учет объектов топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов | Всего | 3 215,20400 | - | - | - | 3 215,20400 | 3 061,22000 | - | - | |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств | 3 215,20400 | - | - | - | 3 215,20400 | 3 061,22000 | - | - | |||
за счет средств федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств краевого бюджета | 810 | 6 150,90400 | - | - | - | 3 150,90400 | 3 000,00000 | - | - | ||
за счет средств местных бюджетов | - | - | - | - | 64,30000 | 61,22000 | - | - | |||
за счет средств внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств внебюджетных источников | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1.5. | Модернизация систем энерго-, теплоснабжения и объектов коммунально-бытового назначения на территории Камчатского края | Всего | 34 303,52682 | 980,39768 | 10 991,58069 | - | 22 331,54845 | - | - | - | |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств | 34 303,52682 | 980,39768 | 10 991,58069 | - | 22 331,54845 | - | - | - | |||
за счет средств федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств краевого бюджета | 810 | 33 617,45682 | 960,78768 | 10 771,75069 | 21 884,91845 | - | - | - | |||
за счет средств местных бюджетов | 686,07000 | 19,61000 | 219,83000 | - | 446,63000 | - | - | - | |||
за счет средств внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств внебюджетных источников | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1.6. | Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам на решение вопросов местного значения в жилищно-коммунальной сфере | Всего | 500 069,76725 | 155 881,95766 | 246 637,45900 | 34 060,62000 | 49 094,15659 | 14 395,57400 | - | - | |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств | 500 069,76725 | 155 881,95766 | 246 637,45900 | 34 060,62000 | 49 094,15659 | 14 395,57400 | - | - | |||
за счет средств федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств краевого бюджета | 810 | 491 050,25725 | 152 764,31766 | 241 704,70900 | 33 379,41000 | 49 094,15659 | 14 107,66400 | - | - | ||
за счет средств местных бюджетов | 10 021,43000 | 3 117,64000 | 4 932,75000 | 681,21000 | - | 287,91000 | - | - | |||
за счет средств внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств внебюджетных источников | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1.7. | Проведение мероприятий, направленных на приобретение, установку резервных источников электроснабжения на объектах тепло-, водоснабжения и водоотведения | Всего | 138 484,41067 | 9 831,36384 | 16 010,81849 | 46 321,13596 | 26 493,23524 | 17 575,10204 | 17 097,65306 | 5 155,10204 | |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств | 138 484,41067 | 9 831,36384 | 16 010,81849 | 46 321,13596 | 26 493,23524 | 17 575,10204 | 17 097,65306 | 5 155,10204 | |||
за счет средств федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | - | - | - | - | - | - | - | - |