На основании решения Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 23.03.2022 N 291-31 "О внесении изменений в решение Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 08.12.2021 N 248-28 "О бюджете городского округа "Город Улан-Удэ" на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" постановляю:
Внести в Муниципальную программу "Обеспечение качественной и комфортной среды проживания населения города Улан-Удэ на 2020 - 2025 гг.", утвержденную постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 03.12.2019 N 381, следующие изменения:
1. В паспорте Программы:
1.1. Строку "Объемы бюджетных ассигнований программы" изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.
1.2. Строку "Объемы бюджетных ассигнований проектной части программы" изложить в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
1.3. Строку "Ожидаемые результаты реализации программы" изложить в новой редакции согласно приложению N 3 к настоящему постановлению.
2. Раздел 3 "Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы" изложить в новой редакции согласно приложению N 4 к настоящему постановлению.
3. Раздел 4 "Целевые показатели" изложить в новой редакции согласно приложению N 5 к настоящему постановлению.
4. Раздел 6 "Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы" изложить в новой редакции согласно приложению N 6 к настоящему постановлению.
5. В подпрограмме "Благоустройство города Улан-Удэ":
5.1. В паспорте подпрограммы строку "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению N 7 к настоящему постановлению.
5.2. Раздел 6 "Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению N 8 к настоящему постановлению.
6. В подпрограмме "Развитие жилищного комплекса города Улан-Удэ":
6.1. В паспорте подпрограммы строку "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению N 9 к настоящему постановлению.
6.2. Раздел 6 "Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению N 10 к настоящему постановлению.
7. В подпрограмме "Улучшение экологического состояния г. Улан-Удэ":
7.1. В паспорте подпрограммы:
7.1.1. Строку "Целевые показатели подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению N 11 к настоящему постановлению.
7.1.2. Строку "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению N 12 к настоящему постановлению.
7.1.3. Строку "Объемы бюджетных ассигнований проектной части подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению N 13 к настоящему постановлению.
7.1.4. Строку "Ожидаемые результаты" изложить в новой редакции согласно приложению N 14 к настоящему постановлению.
7.2. В столбце "Ожидаемые результаты" раздела 3 "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы":
7.2.1. В пункте 1 цифры "724,81" заменить цифрами "310,8".
7.2.2. В пункте 2 цифры "40,1%" заменить цифрами "54,67%".
7.3. Раздел 4 "Целевые показатели" изложить в новой редакции согласно приложению N 15 к настоящему постановлению.
7.4. Раздел 6 "Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению N 16 к настоящему постановлению.
8. В подпрограмме "Развитие инженерной инфраструктуры г. Улан-Удэ":
8.1. В паспорте подпрограммы:
8.1.1. Строку "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению N 17 к настоящему постановлению.
8.1.2. Строку "Объемы бюджетных ассигнований проектной части подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению N 18 к настоящему постановлению.
8.2. Раздел 6 "Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению N 19 к настоящему постановлению.
9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Мэр г. Улан-Удэ
И.Ю.ШУТЕНКОВ
Объемы бюджетных ассигнований программы | тыс. руб. | ||||||
Годы | Всего | ФБ | РБ | МБ | ВИ | ||
2020 | план по программе | 6065765,5 | 2984225,8 | 439073,9 | 2411375,4 | 231090,4 | |
утверждено в бюджете | 2041559,5 | 991835,4 | 217955,9 | 831768,2 | 0,0 | ||
2021 | план по программе | 7726408,6 | 3832959,2 | 914589,5 | 2531961,7 | 446898,2 | |
утверждено в бюджете | 1944295,7 | 554208,2 | 494640,8 | 895446,8 | 0,0 | ||
2022 | план по программе | 8054039,1 | 2869322,0 | 2496945,9 | 2481552,3 | 206218,8 | |
утверждено в бюджете | 4312291,7 | 1683243,0 | 1817841,2 | 811207,5 | 0,0 | ||
2023 | план по программе | 4857616,8 | 949092,1 | 1856667,9 | 1845638,0 | 206218,8 | |
утверждено в бюджете | 2859048,8 | 762969,8 | 1497183,1 | 598895,9 | 0,0 | ||
2024 | план по программе | 7035819,6 | 4789717,4 | 327004,9 | 1712878,4 | 206218,8 | |
утверждено в бюджете | 3085345,2 | 2288768,3 | 127322,1 | 669254,8 | 0,0 | ||
2025 | план по программе | 10798363,8 | 0,0 | 197320,0 | 10394825,0 | 206218,8 | |
Итого по плану программы (подпрограммы) | 44538013,4 | 15425316,5 | 6231602,1 | 21378230,9 | 1502863,8 |
Объемы бюджетных ассигнований проектной части программы | тыс. руб. | ||||||
Годы | Всего | ФБ | РБ | МБ | ВИ | ||
2020 | план по программе | 2662572,8 | 2410307,6 | 174451,3 | 77813,9 | 0,0 | |
утверждено в бюджете | 1084369,7 | 901324,1 | 127497,0 | 55548,6 | 0,0 | ||
2021 | план по программе | 3095144,2 | 2363795,1 | 496554,7 | 234794,4 | 0,0 | |
утверждено в бюджете | 572962,4 | 250311,7 | 282415,4 | 40235,4 | 0,0 | ||
2022 | план по программе | 4411314,7 | 2267331,2 | 1931536,5 | 212447,0 | 0,0 | |
утверждено в бюджете | 3336338,0 | 1683243,0 | 1613625,1 | 39469,9 | 0,0 | ||
2023 | план по программе | 2748858,4 | 762969,8 | 1768578,8 | 217309,8 | 0,0 | |
утверждено в бюджете | 2222787,4 | 762969,8 | 1456570,5 | 3247,1 | 0,0 | ||
2024 | план по программе | 5220843,7 | 4789717,4 | 286392,3 | 144734,0 | 0,0 | |
утверждено в бюджете | 2377565,8 | 2288768,3 | 86709,5 | 2088,0 | 0,0 | ||
2025 | план по программе | 9205909,1 | 0,0 | 197320,0 | 9008589,1 | 0,0 | |
Итого по плану проектной части программы | 27344642,9 | 12594121,1 | 4854833,6 | 9895688,2 | 0,0 |
Ожидаемые результаты реализации программы | Реализация программы позволит к 2025 году: |
1. Увеличить количество благоустроенных территорий с 36 ед. до 155 ед. | |
2. Увеличить долю улиц, обеспеченных освещением, от общего числа улиц с 78 до 92% | |
3. Увеличить площадь кладбищ с 32,47 га до 39,85 га | |
4. Отремонтировать 10 муниципальных квартир | |
5. Отремонтировать 186 детских площадок | |
6. Увеличить долю МКД, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления МКД, в общем числе МКД, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами, с 95% до 100% | |
7. Снизить объемы поступления в атмосферный воздух загрязняющих веществ на 310,8 т/год | |
8. Рост обеспеченности нормативами предельно допустимых выбросов муниципальных учреждений с 87,5% до 100% | |
9. Снизить объем сбросов загрязненных сточных вод в водные объекты Байкальской природной территории на 54,67% | |
10. Отремонтировать 3 гидротехнических сооружения | |
12. Обеспечить безопасный сбор отработанных элементов питания - 100% | |
13. Отремонтировать 18,4% сетей теплоснабжения | |
14. Отремонтировать 7,8% сетей холодного водоснабжения | |
15. Отремонтировать 5,9% сетей водоотведения | |
16. Отремонтировать 7,6% сетей электроснабжения | |
17. Обеспечить долю построенных инженерных сетей от общего числа требуемой протяженности строительства в текущем году - 100% | |
18. Снизить уровень технологических потерь при транспортировке по сетям тепловой энергии до 12,06% | |
19. Снизить уровень технологических потерь при транспортировке по сетям холодной воды до 25,04% | |
20. Снизить уровень технологических потерь при транспортировке по сетям электроэнергетики до 17,27% | |
21. Обеспечить утверждение схем и актуализацию ПКР - 100% |