Недействующий

О внесении изменений в Постановление Правительства Камчатского края от 27.07.2010 N 332-П "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Камчатского края до 2030 года"



Приложение 14
к Стратегии



ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ, СФОРМИРОВАННЫХ С УЧЕТОМ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ ДО 2030 ГОДА

N

п/п

Наименование целей, задач и показателей их достижения (целевых ориентиров)

Единица измерения

Отчетный год

Среднесрочная перспектива

Долгосрочная перспектива

%

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2025

2030

2030 к 2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.

Уровень и качество жизни населения

2.

Цель: Повышение благосостояния населения

3.

Задача: Создание условий для улучшения качества жизни населения

4.

Численность постоянного населения (среднегодовая)

тыс. чел.

318,6

316,7

315,4

315,1

315,1

313,9

312,3

314,8

321,5

101,5

5.

Общий коэффициент рождаемости

число родившихся на 1000 человек населения

13,2

13,1

12,9

11,9

10,8

10,5

10,4

13,2

13,0

99,2

6.

Общий коэффициент смертности

число умерших на 1000 чел. населения

11,5

11,5

11,5

11,0

11,3

11,0

12,7

11,4

11,4

99,1

7.

Доля населения, имеющего денежные доходы ниже величины прожиточного минимума, в общей численности населения Камчатского края

%

16,7

17,1

17,7

16,8

15,8

14,9

14,1

11,5

8,4

49,9

8.

Уровень безработицы (по методологии МОТ)

% к занятым

6,1

4,5

5,2

5,2

5,0

4,9

4,9

4,7

4,5

100,0

9.

Средняя обеспеченность жилыми помещениями

м2 на чел.

25,0

25,2

25,5

25,7

25,9

26,1

26,2

26,7

27,3

108,3

10.

Рыбохозяйственный комплекс

11.

Цель: Обеспечение устойчивого роста рыбохозяйственного комплекса, как одного из основных факторов экономического роста региона, и его интеграции в международное хозяйство

12.

Вылов водных биологических ресурсов

тыс. тонн

895,5

982,0

1 066,0

959,0

990,0

1 044,0

1 100,0

1 100,0

1 100,0

112,0

13.

Производство рыбы и продуктов рыбных переработанных и консервированных

тыс. тонн

665,7

716,8

720,9

676,0

688,0

708,0

737,0

742,5

748,0

104,4

14.

Среднегодовая численность занятых в организациях рыбохозяйственного комплекса

тыс. чел.

14,2

14,0

14,6

15,5

15,7

15,9

16,3

16,3

16,4

117,5

15.

Потребление рыбы и рыбопродуктов в среднем на потребителя (в пересчете на год)

кг

34,8

30,0

30,0

35,0

33,0

34,0

35,0

35,0

35,0

116,7

16.

Инвестиции в основной капитал

млн руб.

2 194,6

3 100,3

2 279,0

2 490,0

2 660,0

2 830,0

2 900,0

2 980,0

3 010,0

97,1

17.

Задача: Развитие прибрежного рыболовства, а также аква- и марикультуры в объемах, необходимых для восстановления, сохранения и наращивания ресурсной базы рыболовства

18.

Объем добычи лососей искусственного происхождения

тонн

-

-

-

-

-

-

-

192,0

192,0

-

19.

Выпуск молоди лососей, произведенной на лососевых рыбоводных заводах, в естественные водные объекты Камчатского края

млн шт.

-

-

-

-

-

-

-

82,6

82,6

-

20.

Количество вновь введенных в действие ЛРЗ

шт.

-

-

-

-

-

2

12

-

-

-

21.

Задача: Модернизация берегового рыбоперерабатывающего комплекса

22.

Объем товарной продукции глубокой степени переработки к объему произведенной продукции из водных биологических ресурсов

%

6,9

8,7

7,0

7,4

8,0

8,2

8,3

8,6

9,0

103,4

23.

Задача: Обновление рыбопромыслового флота, развитие портовой инфраструктуры для комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота

24.

Коэффициент обновления основных фондов по виду деятельности "рыболовство"

%

16,9

13,1

13,8

14,0

14,2

14,5

14,7

14,9

15,0

114,5

25.

Минерально-сырьевой комплекс

26.

Цель: Обеспечение ускоренного развития минерально-сырьевого комплекса как фактора энергетической безопасности, инфраструктурного развития и диверсификации экономики региона

27.

Задача: Повышение степени изученности минерально-сырьевой базы региона

28.

Количество разведанных на территории Камчатского края месторождений драгоценных металлов

шт.

66

68

69

70

71

72

72

72

72

105,9

29.

Задача: Освоение разведанных месторождений

30.

Количество горнообогатительных комбинатов и горнодобывающих предприятий на территории Камчатского края

шт.

3

5

5

5

6

7

8

8

9

180,0

31.

Объем добычи угля

тыс. тонн

27,0

20,5

20,2

21,5

20,0

19,0

20,5

2,0

20,2

100,0

32.

Объем добычи золота

тонн

3,6

4,2

6,4

6,8

5,6

6,3

6,9

8,0

10,0

238,1

33.

Объем добычи платины

кг

500,0

315,0

373,0

389,0

71,0

180,0

27,0

200,0

400,0

127,0

34.

Объем добычи газа

млн м3

395,0

401,0

410,0

400,0

404

368,5

331,0

250,0

200,0

49,9

35.

Объем добычи кобальт- медно-никелевых руд

тыс. тонн

-

4,6

3,9

7,1

6,0

2,5

4,7

5,0

7,0

152,2

36.

Численность занятых

чел.

3 150

3 150

3 800

4 150

4 250

4 300

4 300

4 500

5 000

158,7

37.

Поступления в бюджет Камчатского края

млн руб.

1 401,5

1 300,0

1 130,0

1 014,0

1 480,0

1 420,0

1 150,0

1 500,0

2 000,0

153,8

38.

Топливно-энергетический комплекс

39.

Цель: Обеспечение высокой энергетической, экономической и экологической эффективности производства, транспортировки и распределения тепло- и электроэнергии для удовлетворения потребностей экономики и населения района в электрической энергии и теплоснабжении по доступным конкурентоспособным ценам

40.

Среднегодовая численность занятых в экономике

чел.

10 688

10 688

10 700

10 700

10 789

10 840

11 045

11 120

11 200

104,8

41.

Задача: строительство и развитие генерирующих мощностей на основе ВИЭ

42.

Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии, в общем объеме вырабатываемой электроэнергии

%

29,4

29,5

29,6

29,6

30,0

30,1

30,5

33,6

38,2

129,5

43.

Задача: Развитие электросетевого комплекса

44.

Потери электроэнергии в электрических сетях, от отпуска электроэнергии в сеть

%

13,8

12,9

12,9

12,8

12,8

12,5

12,5

12,5

12,3

95,3

45.

Задача: Повышение тепловой экономичности основного генерирующего оборудования

46.

Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов на источниках с Nуст 25 МВт и более (пропорциональный метод разделения топлива)

кг/Гкал

140,5

140,1

139,8

139,5

139,1

138,5

138,5

138,4

138,2

98,6

47.

Задача: Повышение доступности энергетической инфраструктуры

48.

Срок подключения к энергосети

дней

120

120

120

90

90

90

90

85

85

70,8

49.

Количество этапов, необходимых для получения доступа к энергосети

шт.

6,0

6,0

5,0

5,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

66,7

50.

Задача: развитие рынка газомоторного топлива

51.

Количество АГНКС на территории Камчатского края (без учета запланированных к строительству КриоАЗС в рамках автономной газификации населенных пунктов Камчатского края)

шт.

-

-

-

1

1

1

1

3

3

300

52.

Туристско-рекреационный комплекс

53.

Цель: Создание конкурентоспособного туристско-рекреационного комплекса на основе кластерного подхода развития туристских территорий Камчатского края, отвечающего принципам полифункциональности и эффективности

54.

Задача: Создание условий для системного развития секторов этно-экологического, познавательного, исторического, спортивно-оздоровительного, лечебно-оздоровительного, рыболовно-охотничьего, познавательного, детско-юношеского туризма

55.

Численность граждан Российской Федерации, размещенных в коллективных средствах размещения

тыс. чел.

78,8

141,2

148,2

155,6

163,4

171,6

700,0

750,0

800,0

566,6

56.

Численность иностранных граждан, размещенных в коллективных средствах размещения

тыс. чел.

4,9

9,0

9,5

10,0

10,5

11,0

57,4

61,5

65,6

728,9

57.

Задача: Оказание поддержки субъектам туристской индустрии

58.

Количество койко-мест в коллективных средствах размещения

тыс. мест

3,8

4,0

4,2

4,4

5,1

5,6

20,0

21,2

22,8

570,0

59.

Цель: Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере туризма, направленного на содействие развитию системы обеспечения безопасности туристов, образования в сфере туризма, обеспечения и повышения качества туристских услуг и их доступности для всех слоев общества

60.

Задача: Совершенствование нормативно-правовой базы развития туризма и системы государственного регулирования туристской деятельности

61.

Объем платных туристских услуг, оказанных населению

млн руб.

850,5

888,8

930,6

972,3

1 014,3

1 287,0

4 444,0

4 710,6

5 066,2

570,0

62.

Объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения

млн руб.

405,8

437,2

462,6

493,6

533,6

674,2

2 186,0

2 317,2

2 492,0

570,0

63.

Задача: Поддержка, и развитие туристских и экскурсионных маршрутов Камчатского края

64.

Численность граждан, охваченных социальными турами, проведенными на территории Камчатского края

тыс. чел.

1,0

0,7

0,6

0,6

0,7

0,7

1,0

1,5

2,0

307,7

65.

Задача: Повышение квалификации персонала в сфере туризма и гостеприимства

66.

Количество лиц, работающих в коллективных средствах размещения

тыс. чел.

0,9

1,0

1,2

1,5

1,8

2,3

5,0

5,3

5,7

570,0

67.

Количество лиц, работающих в туристских фирмах

тыс. чел.

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,4

1,4

1,4

1,5

570,4

68.

Цель: Продвижение туристско-рекреационного и инвестиционного потенциала, туристских продуктов Камчатского края; формирование позитивного имиджа и узнаваемости Камчатского края на внутреннем и международном туристском рынке

69.

Задача: Создание и развитие системы информационного обеспечения туризма и туристской деятельности в Камчатском крае

70.

Количество обслуженных российских туристов, включая жителей Камчатского края

тыс. чел.

45,9

169,4

178,2

187,1

196,5

206,3

735,0

785,0

835,0

492,9

71.

Количество обслуженных иностранных туристов

тыс. чел.

11,7

14,1

16,6

17,5

18,3

19,3

67,4

71,5

75,6

535,8

72.

Агропромышленный комплекс

73.

Цель: Достижение уровня полной обеспеченности населения Камчатского края сельскохозяйственной продукцией собственного производства

74.

Объемы продукции сельского хозяйства Камчатского края

млн руб.

8 105,5

7 840,9

7 869,8

8 052,9

8 202,7

8 309,2

8 433,8

8 602,5

8 774,5

111,9

75.

Среднегодовая численность занятых в сельскохозяйственном производстве

чел.

4 880,0

5 020,0

5 065,0

5 090,0

5 125,0

5 100,0

5 176,0

5 280,0

5 385,0

107,3

76.

Задача: Модернизация сельскохозяйственного производства

77.

Объемы приобретения нового оборудования и специализированной техники предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности

шт.

21,0

22,0

30,0

30,0

35,0

40,0

45,0

46,0

48,0

218,2

78.

Задача: Развитие животноводства и повышение уровня его рентабельности

79.

Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе)

тыс. тонн

5,1

5,2

5,4

5,7

6,0

6,2

6,5

6,6

6,7

128,9

80.

Производство яйца в хозяйствах всех категорий

млн штук

46,2

51,7

52,0

52,2

52,5

52,8

53,0

54,1

55,1

106,6

81.

Производство молока в хозяйствах всех категорий

тыс. тонн

17,6

18,0

21,6

23,0

24,0

25,3

26,5

27,0

27,6

153,6

82.

Задача: Развитие растениеводства и мелиорации земель сельскохозяйственного назначения

83.

Производство картофеля

тыс. тонн

47,6

42,9

43,0

43,5

43,8

44,0

44,2

45,1

46,0

107,1

84.

Производство овощей

тыс. тонн

18,2

16,9

16,0

16,5

16,6

16,7

16,8

17,1

17,5

103,4

85.

Урожайность сельскохозяйственных культур на землях реконструированных мелиоративных систем:

ц/га

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

86.

по картофелю

ц/га

185,0

190,0

194,0

197,0

200,0

205,0

208,1

210,2

212,3

111,7

87.

по овощам

ц/га

230,0

238,0

244,0

246,0

250,0

254,0

257,8

260,4

263,0

110,5

88.

по зеленой массе многолетних трав

ц/га

116,0

115,0

117,0

118,0

120,0

123,0

124,8

126,1

127,4

110,7

89.

Объемы производства тепличных овощей

тыс. т/год

1,5

1,6

1,7

1,9

2,0

2,1

2,1

2,2

2,2

135,9

90.

Площадь теплиц

га

2,8

2,8

2,9

2,9

3,0

3,1

3,1

3,2

3,2

114,6

91.

Задача: Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности

92.

Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах)

%

102,5

103,0

104,0

103,5

104,0

104,5

104,5

105,5

106,6

103,5

93.

Объемы продукции пищевой и перерабатывающей промышленности (без рыбоперерабатывающей промышленности)

млн руб.

3 800,0

3 737,4

3 886,9

4 022,9

4 183,9

4 267,6

4 331,6

4 374,9

4 418,7

118,2

94.

Количество предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности (без рыбоперерабатывающих предприятий)

ед.

80

80

80

80

80

80

81

82

83

100

95.

Производство хлебобулочных изделий диетических и обогащенных микронутриентами

тонн

340,0

356,0

280,0

300,0

350,0

380,0

400,0

420,0

450,0

126

96.

Лесное хозяйство

97.

Цель: Обеспечение эффективного и устойчивого управления лесами в Камчатском крае для обеспечения стабильного удовлетворения общественных потребностей в лесных ресурсах

98.

Задача: Обеспечение баланса выбытия и восстановления лесов, повышение продуктивности и качества лесов

99.

Лесистость территории Камчатского края

%

42,7

42,7

42,7

42,7

42,7

42,7

42,7

42,7

42,7

100

100.

Задача: Создание эффективной системы профилактики, обнаружения и тушения лесных пожаров на территории Камчатского края и минимизация социально-экономического ущерба, наносимого лесными пожарами

101.

Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров.

%

80,0

47,0

36,6

37,4

38,2

39,0

39,8

43,0

46,2

98

102.

Доля крупных лесных пожаров в общем количестве лесных пожаров

%

6,7

23,0

22,7

22,0

21,4

20,7

20,1

19,6

18,8

82

103.

Задача: Создание эффективной системы профилактики, обнаружения и тушения лесных пожаров на территории Камчатского края и минимизация социально-экономического ущерба, наносимого лесными пожарами

104.

Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 гектар земель лесного фонда

руб. /1 га

1,0

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

100

105.

Транспортная инфраструктура

106.

Цель: развитие транспортного комплекса Камчатского края является интеграция в транспортно-логистическую систему ДФО и стран АТР и приведение транспортной инфраструктуры в соответствие с потребностями развития экономики и социальной сферы региона

107.

Среднегодовая численность занятых в экономике

чел.

13 949

15 025

16 002

16 979

17 956

18 933

19 500

20 085

20 688

137,7

108.

Задача 1: Развитие дорожно-транспортной, портовой, аэропортовой инфраструктуры

Задача 2: Обновление и наращивание грузового и грузопассажирского парка транспортных средств

Задача 3: Развитие транзитных транспортных узлов и терминалов на основных направлениях перевозок грузов и пассажиров, как внутренних, так и внешних

109.

Темп прироста ВРП транспортного комплекса

%

2,8

3,0

9,3

16,0

20,4

23,6

27,4

31,2

34,3

1 143,3

110.

Темп роста пассажирооборота

%

98,5

104,5

105,1

107,5

108,7

110,3

111,4

112,8

114,1

109,2

111.

Грузооборот

млн т-миль

1 496,5

2 038,5

1 819,2

2 312,0

2 585,5

2 859,0

2 974,2

3 154,0

3 214,3

157,7

112.

Прирост производственной мощности портов

млн т в год

-

0,2

-

0,2

0,2

-

0,2

0,2

-

0,0

113.

Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального / местного значения

км

42,03/1,58

13,68/1,60

8,69/6,15

13,15/3,93

40,83/0

66,53/3,93

71,2/0

72,15/4,12

74,17/3,17

0,0

114.

Темп прироста доли автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям

%

31,0

32,5

34,0

37,0

42,0

47,0

49,0

52,0

55,0

169

115.

Строительство

116.

Цель: Повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, в том числе, с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан

117.

Среднегодовая численность занятых в экономике

чел.

1 265

14 909

15 654

16 437

17 259

18 122

19 100

22 000

25 000

167,7

118.

Ввод в действие жилых домов

тыс. м2

87,7

72,3

75,0

66,7

35,5

44,7

68,1

54,0

83,0

114,8

119.

Объем выполненных работ и услуг в отрасли

млрд руб.

16,4

17,1

22,8

24,1

25,3

26,4

27,4

35,0

45,5

266,3

120.

Задача: Создание условий для осуществления массового строительства комфортного жилья эконом-класса

121.

Снижение средней стоимости 1 м2 жилья на первичном рынке с учетом индекса-дефлятора на соответствующий год

% к 2012

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

20,0

22,0

366,7

122.

Количество разработанных комплектов проектной документации малоэтажных жилых домов с применением энергоэффективных и экологически чистых технологий и материалов

ед./год

3

3

4

7

9

9

9

9

9

300,0

123.

Задача: Повышение уровня и качества обеспеченности населения жильем

124.

Коэффициент доступности жилья (соотношение средней рыночной стоимости стандартной квартиры общей площадью 54 м2 и среднего годового совокупного денежного дохода семьи, состоящей из 3 человек)

%

2,6

2,6

2,7

2,7

2,7

2,7

2,7

2,4

2,2

83,7

125.

Количество семей, улучшивших свои жилищные условия с помощью кредитов, предоставленных АО "Камчатское агентство по ипотечному жилищному кредитованию"

ед./год

56

58

69

70

72

74

76

98

98

169,0

126.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда

чел./год

193,0

190,0

430,0

624,0

752,0

148,0

-

-

-

0,0

127.

Судоремонт

128.

Цель: обеспечение стабильного развития судоремонтной отрасли как фактора конкурентного преимущества рыбохозяйственного и транспортного комплексов региона

129.

Объем выполненных работ и услуг

млн руб.

2 824,8

3 195,2

3 355,0

3 522,7

3 698,8

3 883,8

4 078,0

4 689,7

5 393,1

168,8

130.

Среднесписочная численность работающих

чел.

1 075,0

1 798,0

1 870,0

1 945,0

2 022,0

2 103,0

2 187,0

2 450,0

2 743,0

152,6

131.

Задача: Увеличение производственных мощностей судоремонтной отрасли за счет притока внебюджетных инвестиций в ее развитие

132.

Коэффициент обновления основных фондов

-

0,4

0,6

0,6

0,6

0,7

0,7

0,7

0,8

0,8

133,3

133.

Коэффициент износа активной части основных производственных фондов

-

0,8

1,0

1,0

0,9

0,9

0,9

0,9

0,8

0,7

65,0

134.

Инвестиции в основной капитал

млн руб.

24,7

1,0

1,3

3,3

3,3

3,3

3,3

3,3

1,5

150,0

135.

Доля инвестиций, привлекаемых из внебюджетных источников

%

46,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

136.

Задача: Кадровое обеспечение отрасли трудовыми ресурсами необходимой квалификации

137.

Обеспеченность трудовыми ресурсами

%

58,0

60,0

63,0

65,0

68,0

70,0

72,0

85,0

80,0

133,3

138.

Образование

139.

Цель: Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования детей, как института социального развития

140.

Среднегодовая численность занятых в экономике

чел.

15 868,0

15 888,0

15 908,0

15 928,0

15 948,0

15 968,0

15 968,0

15 978,0

15 978,0

100,6

141.

Задача: Обеспечение доступности дошкольного образования на основе комплексного развития сети дошкольных образовательных организаций, в том числе за счет развития негосударственного сектора

142.

Удельный вес детей, обеспеченных местами в муниципальных дошкольных образовательных организациях

%

78,0

85,0

87,0

90,0

95,0

100,0

100,0

100,0

100,0

117,6

143.

Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100

144.

Задача: Создание условий для повышения доступности и качества начального общего, основного общего и среднего общего образования Камчатского края

145.

Удельный вес численности обучающихся государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся

%

70,0

75,0

80,0

90,0

90,0

100,0

100,0

100,0

100,0

133,3

146.

Задача: развитие системы поддержки одаренных детей, создание условий для организации и проведения всероссийских и международных олимпиад, интеллектуальных и творческих конкурсов, физкультурных мероприятий для школьников, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей

147.

Удельный вес численности обучающихся по программам начального, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам начального, основного общего и среднего общего образования

%

56,3

59,0

60,0

60,0

60,0

60,3

60,3

60,4

60,4

102,4

148.

Задача: Развитие инновационного содержания общего образования с целью повышения качества подготовки выпускников школ к успешной сдаче ЕГЭ путем оснащения образовательных учреждений учебно-методическими комплексами естественно-научного и технического направления с использованием современных технологий организации учебного процесса

149.

Удельный вес успешно сдавших ЕГЭ

%

97,8

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

100

150.

Задача: Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков

151.

Удельный вес численности детей, занимающихся в организациях дополнительного образования технической и естественнонаучной направленности, в общей численности детей от 5 до 18 лет

%

4,7

10,0

10,4

10,8

12,0

15,0

15,0

15,0

15,0

150

152

Цель 2. Кадровое обеспечение экономики Камчатского края

153.

Задача: Удовлетворение потребности в квалифицированных кадрах в соответствии с социальными и экономическими задачами развития Камчатского края

154.

Удельный вес численности выпускников, трудоустроившихся в течение календарного года, следующего за годом выпуска, в общей численности выпускников образовательных организаций, обучающихся по основным образовательным программам среднего профессионального образования

%

50,5

51,0

51,5

52,0

52,5

53,0

53,5

53,5

54,0

105,9

155.

Доля профессиональных образовательных организаций, в которых осуществляется подготовка кадров по 50 наиболее перспективным и востребованным на рынке труда профессиям и специальностям, требующим среднего профессионального образования, в общем количестве профессиональных образовательных организаций

%

-

-

20,0

36,0

45,0

50,0

50,0

50,0

50,0

0,0

156.

Доля основных профессиональных образовательных программ, основных программ профессионального обучения и (или) дополнительных профессиональных программ, реализуемых организациями, осуществляющими образовательную деятельность, прошедших профессионально-общественную аккредитацию

%

0,0

0,0

0,0

3,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,00

0,0

157.

Доля профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, в которых обеспечены условия для получения среднего профессионального и высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, в общем количестве таких организаций

%

18,7

18,7

25,0

25,0

31,0

31,0

-

-

-

0,0

158.

Увеличение доли занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, в общей численности занятого в экономике населения указанной возрастной группы

%

37,0

37,0

37,0

37,0

37,0

37,0

37,0

37,0

37,0

100,0

159.

Производительность труда

%

102,4

101,4

105,1

102,9

101,8

102,4

101,8

102,6

102,9

101,5

160.

Здравоохранение

161.

Цель: Приведение мощности и структуры сети краевых государственных учреждений здравоохранения в соответствие с потребностями населения в медицинской помощи

162.

Среднегодовая численность занятых в экономике

чел.

12 725,0

12 773,0

12 821,0

12 869,0

12 917,0

12 965,0

12 970,0

12 970,0

12 970,0

101,5

163.

Задача: Улучшение материально-технической базы учреждений здравоохранения, в том числе оптимизация и улучшение материально-технической базы учреждений здравоохранения в сельской местности

164.

Оснащение оборудованием в соответствии с утвержденными порядками оснащения

%

70,0

75,0

80,0

85,0

90,0

100,0

100,0

100,0

100,0

133,3

165.

Задача: Строительство и реконструкция сети медицинских учреждений

166.

Удельный вес числа лечебных организаций, включенных в программы реконструкций и переоснащения

%

70,0

70,0

70,0

75,0

80,0

85,0

85,0

90,0

90,0

128,6

167.

Задача: Повышение эффективности системы организации медицинской помощи на территории Камчатского края, в том числе через совершенствование технологий ее оказания на различных этапах

168.

Доля вызовов в соответствии с нормативами (20 мин. для городской местности и 60 мин. для сельской местности)

%

75,0

85,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

111,8

169.

Удельный вес приобретенного нового автотранспорта

%

70,0

85,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

117,6

170.

Задача: Повышение качества и доступности оказания медицинской помощи населению Камчатского края, в том числе при социально значимых заболеваниях

171.

Удовлетворенность населения качеством медицинской помощи

%%

45,0

50,0

55,0

60,0

65,0

70,0

70,0

75,0

80,0

160,0

172.

Смертность населения от всех причин

на 1000 чел. населения

11,5

11,5

11,5

11,0

11,3

11,0

12,7

11,4

11,4

99,1

173.

Задача: Повышение качества медицинской помощи и ее доступности неизлечимым больным, в том числе детям

174.

Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи, включая койки сестринского ухода

на 10 тыс. населения

2,8

2,8

2,8

2,8

2,8

2,8

2,8

2,8

2,8

100,0

175.

Задача: Оптимизация коечного фонда и развитие амбулаторно-поликлинической и стационарозамещающей медицинской помощи

176.

Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров от всех расходов на программу государственных гарантий

%

4,2

4,7

5,0

5,8

6,5

6,5

6,05

7,3

7,5

159,6

177.

Задача: Совершенствование стандартов и порядков оказания медицинской помощи на территории Камчатского края

178.

Охват медицинских учреждений процессом внедрения применяемых стандартов и порядков в системе здравоохранения

%

45,0

50,0

55,0

55,0

55,0

55,0

100,0

100,0

100,0

200,0

179.

Смертность населения от заболеваний системы кровообращения

%

-

-

-

-

-

-

600,6

529,5

449,0

-

180.

Смертность населения от новообразований, в том числе злокачественных

%

-

-

-

-

-

-

169,0

165,6

158,4

-

181.

Смертность населения от дорожно-транспортных происшествий

%

-

-

-

-

-

-

10,9

7,5

3,9

-

182.

Младенческая смертность

%

-

-

-

-

-

-

5,2

5,2

4,5

43,7

183.

Задача: Развитие системы медицинской профилактики и реабилитации

184.

Распространенность потребления табака среди взрослого населения

%

41,0

40,0

39,0

38,0

37,0

36,0

35,0

35,0

27,0

87,5

185.

Распространенность потребления табака среди детей и подростков

%

20,5

20,0

19,1

18,4

17,0

16,0

15,0

14,0

14,0

70,0

186.

Потребление алкогольной продукции на душу населения в год

литров

12,4

11,0

10,6

10,2

10,0

9,9

9,7

6,0

6,0

54,5

187.

Задача: Проведение профилактики в сфере охраны здоровья

188.

Увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении

лет

70,0

70,5

71,2

71,9

71,5

72,7

69,3

74,0

78,0

103,1

189.

Смертность лиц трудоспособного возраста

%

-

-

-

-

-

-

653,4

419,0

350,0

-

190.

Цель: Развитие медицинской реабилитации населения и совершенствование системы санаторно-курортного лечения

191.

Задача: Развитие и повышение качества функционирования системы санаторно-курортных комплексов, реабилитационных центров

192.

Удельный вес населения, получившего санаторно-курортное лечение на базе учреждений Камчатского края от общего числа нуждающихся

%

0,6

0,6

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

1000,0

193.

Задача: Формирование современной системы лекарственного обеспечения и повышение доступности лекарственной помощи населению

194.

Удовлетворение потребности льготных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

195.

Задача: Создание единого информационного пространства здравоохранения Камчатского края

196.

Уровень информационной оснащенности

%

70,0

75,0

80,0

85,0

90,0

95,0

97,0

99,0

100,0

133,3

197.

Задача: Ликвидация диспропорций в структуре и численности медицинских кадров, повышение квалификации медицинских кадров краевых государственных учреждений здравоохранения

198.

Укомплектованность лечебных учреждений медицинским персоналом (врачами + средним медицинским персоналом)

%

64,0

64,3

66,0

67,0

70,0

72,0

83,0

90,0

95,0

147,7

199.

Физическая культура и спорт

200.

Цель: Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта

201.

Задача: Создание и ведение регионального реестра объектов спорта всех видов собственности (спортивные залы, плоскостные спортивные сооружения, плавательные бассейны)

202.

Удельный вес объектов, по которым проведена техническая инвентаризация по отношению к общему количеству объектов недвижимости, находящихся в реестре

%

-

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

100,0

100,0

100,0

166,7

203.

Задача: Строительство, реконструкция и ремонт спортивных сооружений образовательных учреждений и по месту жительства

204.

Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениям, исходя из единовременной пропускной способности

%

38,1

43,7

43,8

43,9

44,0

44,9

45,0

85,0

90,0

205,9

205.

Ввод в эксплуатацию частных спортивных залов

ед.

11

12

13

14

15

16

17

18

19

158,0

206.

Ввод в эксплуатацию футбольных полей

ед.

-

15

15

16

17

18

19

20

21

140,0

207.

Задача: Строительство спортивных центров, строительство, реконструкцию и восстановление комплексных универсальных спортивных площадок, выделение площадок для неорганизованных занятий спортом

208.

Ввод в эксплуатацию

ед.

-

-

1

2

1

1

1

1

1

100,0

209.

Пропускная способность спортивных сооружений

чел./час

190,0

190,0

200,0

220,0

240,0

250,0

200,0

200,0

200,0

105,3

300.

Цель: Укрепление здоровья населения Камчатского края средствами физической культуры и спорта, привлечение населения к массовым занятиям физической культурой и спортом.

301.

Задача: Разработка и реализация комплекса мер по пропаганде физической культуры и спорта как составляющей здорового образа жизни, создание условий и разработка стимулов для увеличения числа лиц, самостоятельно занимающихся физической культурой и спортом в Камчатском крае

302.

Доля населения Камчатского края, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения

%

20,0

22,0

25,3

27,4

29,5

34,4

38,4

58,1

70,0

318,2

303.

Задача: Модернизация системы физического воспитания различных категорий и групп населения, с учетом мер по стимулированию к выполнению нормативов и требований Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)

304.

Доля детей, обеспеченных обязательными и дополнительными занятиями физической культурой, посещающих дошкольные образовательные учреждения к общей численности детей посещающих ДОУ

%

35,0

38,0

40,0

43,0

46,0

50,0

50,0

50,0

50,0

131,6

305.

Обеспечение недельного двигательного режима обучающихся и студентов в зависимости от возраста и состояния здоровья

час.

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

100,0

306.

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения

%

3,5

5,0

6,5

7,5

9,0

10,4

11,0

20,0

25,0

500,0

307.

Цель: Повышение конкурентоспособности спортивных сборных команд Камчатского края и спортивных клубов Камчатского края на российской и международной спортивной арене

308.

Задача: Повышение эффективности системы подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва

309.

Количество штатных тренеров-преподавателей

ед.

285

300

350

355

360

365

365

380

400

133,3

310.

Количество камчатских спортсменов, вошедших в спортивные сборные команды России по видам спорта

ед.

42

46

50

50

50

50

50

96

100

217,4

311.

Увеличение завоеванных призовых мест на чемпионатах, первенствах России и международных соревнованиях

%

-

17,0

20,0

23,0

26,0

30,0

30,0

200,0

200,0

1 000,0

312.

Задача: Создание федерального центра подготовки сборных команд по зимним видам спорта

313.

Наличие проектно-сметной документации и государственной экспертизы

Наличие проектно-сметной документации и государственной экспертизы

-

-

100,0

100,0

100,0

-

-

-

-

-

314.

Ввод объекта в эксплуатацию

-

-

-

-

-

100,0

100,0

-

-

-

-

315.

Задача: Создание региональных центров подготовки спортивных сборных команд (по приоритетным зимним видам спорта)

316.

Количество учащихся специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва

чел.

2 913,0

3 450,0

3 450,0

3 450,0

3 450,0

3 450,0

3 450,0

4 200,0

4 500,0

130,4

317.

Цель: Развитие кадрового потенциала физической культуры и спорта

318.

Задача: Расширение кадрового потенциала - преподавателей, тренеров, специалистов физической культуры и спорта, работающих в образовательных учреждениях

319.

Доля молодых специалистов сферы физической культуры и спорта

%

22,0

23,0

24,0

24,5

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

108,7

320.

Увеличение количества штатных работников физической культуры и спорта

чел.

870,0

900,0

910,0

920,0

925,0

925,0

930,0

1070,0

1150,0

127,8

321.

Культура

322.

Цель: Развития сферы культуры Камчатского края, включая этнокультурное развитие коренных малочисленных народов Севера, проживающих в данном регионе, создание создании условий для полноценного личностного развития человека, реализации права граждан на участие в культурной жизни, на доступ к культурным ценностям и обеспечение культурного досуга населения.

323.

Задача: Развитие культурно-досуговой инфраструктуры

324.

Доля зданий краевых государственных и муниципальных учреждений культуры (с учетом детских школ искусств), находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений

%

-

-

-

70,7

68,4

70,6

70,4

80,0

90,0

-

325.

Доля публичных библиотек, подключенных к сети "Интернет", в общем количестве библиотек Камчатского края

%

70,0

72,3

77,2

77,4

80,0

82,0

86,1

90,0

100,0

138,3

326.

Доля музеев, имеющих сайт сети "Интернет", в общем количестве музеев

%

85,0

92,3

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

108,3

327.

Доля краевых государственных и муниципальных учреждений культуры, оснащенных современным материально-техническим оборудованием (с учетом детских школ искусств), в общем количестве краевых государственных и муниципальных учреждений культуры

%

9,3

26,9

33,3

35,1

37,6

40,1

40,1

31,0

32,0

119,0

328.

Доля объектов культурного наследия, расположенных на территории Камчатского края, информация о которых направлена в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве объектов культурного наследия

%

74,2

74,3

94,2

94,2

94,3

94,3

94,3

94,3

100,0

134,6

329.

Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Камчатского края (по сравнению с предыдущим годом)

%

2,2

1,7

3,1

3,4

8,5

10,1

9,6

2,6

2,7

158,8

330.

Доля работников государственных и муниципальных учреждений культуры, прошедших повышение квалификации, переподготовку в общем числе работников учреждений в Камчатском крае

%

24,8

27,3

33,4

29,0

29,2

42,8

40,4

43,0

50,0

183,2

331.

Задача: Развитие культурно-досуговой деятельности и самодеятельного народного творчества

332.

Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек населения

чел.

39,1

40,3

40,4

38,4

37,8

39,5

21,5

40,0

42,0

104,2

333.

Увеличение количества посещений населением учреждений культуры по отношению к 2012 году

%

8,6

30,2

26,4

30,6

34,9

35,8

0,3

33,0

35,0

115,9

334.

Уровень удовлетворенности граждан качеством условий оказания услуг организациями культуры

%

76,0

81,0

82,1

83,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

111,1

335.

Охват населения библиотечным обслуживанием

%

51,0

49,5

50,7

50,8

51,0

51,1

51,2

51,3

51,4

103,8

336.

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей в Камчатском крае

%

4,8

9,2

9,9

7,5

8,0

8,0

5,5

10,0

12,0

130,4

337.

Задача: Сохранение исконной среды обитания, традиционной культуры и быта КМНС

338.

Количество выпуска изданий (во всех формах) по сохранению нематериального культурного наследия

ед.

1,0

1,0

4,0

4,0

3,0

3,0

4,0

10,0

10,0

1000,0

339.

Количество объектов, внесенных в каталог нематериального культурного наследия Камчатского края

ед.

2

2

3

2

2

2

2

2

2

100,0

340.

Жилищная политика

341.

Цель: Содействие развитию жилищного строительства, обеспечивающего повышение доступности и комфортности жилья, в том числе для отдельных категорий жителей края

342.

Задача: Создание условий для развития массового жилищного строительства, в том числе малоэтажного

343.

Рост темпов ввода жилого фонда в эксплуатацию, % к 2012 году

%

21,0

-

4,0

9,0

6,0

2,0

4,0

30,0

62,0

-

344.

Задача: Обеспечение высоких темпов жилищного строительства

345.

Удельный вес вводимого жилого фонда малоэтажной застройки к общей площади вводимого жилья

%

-

53,0

52,0

60,0

65,0

70,0

70,0

70,0

70,0

132,1

346.

Задача: Создание условий для повышения доступности и комфортности жилья, в том числе для отдельных категорий жителей края

347.

Ежегодное сокращение численности граждан, находящихся на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий

%

-

4,0

4,0

6,0

8,0

10,0

-

-

-

0,0

348.

Домохозяйства, получившие меры государственной поддержки в рамках реализации механизма льготного ипотечного кредитования

%

42,0

41,0

60,0

33,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

122,0

349.

Доля молодых семей, обеспеченных жильем от общего количества молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в рамках программы

%

10,0

11,8

8,9

10,2

10,7

10,7

10,7

10,7

10,7

90,6

350.

Цель: Обеспечение сейсмостойкости жилого фонда; устранение физического износа, поддержание и улучшение технического состояния жилищного фонда

351.

Задача: Обеспечение сейсмостойкости жилого фонда

352.

Общая площадь зданий и сооружений, по которым ликвидирован дефицит сейсмостойкости

тыс. м2

5,3

8,9

28,4

12,4

1,5

7,0

7,0

7,0

7,0

78,7

353.

Цель: Обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов за счет масштабной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры

354.

Задача: Стимулирование реформирования жилищно-коммунального хозяйства

355.

Количество заключенных концессионных соглашений с целью привлечения частного бизнеса в отрасль жилищно-коммунального хозяйства

ед.

7

8

16

18

20

22

23

25

30

375,0

356.

Социальная защита

357.

Цель: Повышение эффективности, адресности социальной помощи, качества и доступности предоставления социальных услуг

358.

Задача: Повышение эффективности социальной помощи нуждающимся гражданам за счет усиления адресного подхода и внедрения новых технологий

359.

Доля граждан пожилого возраста, получающих различные формы социальной поддержки, от общего числа нуждающихся граждан пожилого возраста, проживающих в Камчатском крае

%

67,0

78,0

79,0

80,0

82,0

84,0

85,0

87,0

90,0

115,4

360.

Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания в Камчатском крае

%

85,3

85,5

90,0

94,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

116,9

361.

Доля приоритетных объектов в сфере социальной защиты населения, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве объектов в сфере социальной защиты в Камчатском крае

%

41,0

43,0

49,1

54,9

59,5

64,6

68,9

80,0

100,0

232,6

362.

Доля граждан, проживающих в организациях социального обслуживания населения в улучшенных условиях, от общей численности граждан, проживающих в организациях социального обслуживания населения

%

73,0

87,0

88,0

95,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

114,9

363.

Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания семьи и детей, в общей численности детей, проживающих в Камчатском крае

%

7,2

8,0

8,5

8,9

9,3

9,8

10,0

10,0

10,0

124,5

364.

Задача: Повышение качества и доступности предоставления услуг по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста, инвалидов, включая детей-инвалидов, семей и детей

365.

Количество граждан, нуждающихся в предоставлении социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания, получающих социальные услуги в полустационарной форме социального обслуживания и форме социального обслуживания на дому с применением стационарозамещающих технологий

тыс. чел.

0,0

0,0

0,1

0,1

0,1

0,1

0,3

0,3

0,3

771,4

366.

Удельный вес негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги, от общего количества организаций всех форм собственности

%

10,7

14,2

17,8

21,4

23,0

24,0

24,5

25,0

25,0

176,1

367.

Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в негосударственных организациях социального обслуживания, в общей численности граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в организациях социального обслуживания всех форм собственности

%

1,0

1,5

2,0

3,0

5,0

5,0

6,3

6,5

7,0

466,7

368.

Удельный вес инвалидов (детей-инвалидов), получивших реабилитационные услуги в общей численности обратившихся инвалидов (детей-инвалидов)

%

65,0

80,0

85,0

90,0

95,0

100,0

100,0

100,0

100,0

125,0

369.

Удельный вес организаций социального обслуживания населения, оснащенных оборудованием, оргтехникой, мебелью, транспортными средствами, от общего числа организаций социального обслуживания населения

%

75,0

82,0

89,0

92,0

95,0

97,0

100,0

100,0

100,0

122,0

370.

Задача: Развитие активного диалога с гражданским обществом в сфере социальной защиты населения

371.

Доля организаций, оказывающих услуги в сфере социального обслуживания, в отношении которых проведена независимая оценка качества оказания услуг в отчетном году, от общего количества организаций социального обслуживания

%

-

26,0

36,0

50,0

50,0

60,0

70,0

85,0

100,0

384,6

372.

Доля организаций социального обслуживания, своевременно размещающих на своих сайтах в сети Интернет информацию в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 28.12.2013 N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации"

%

-

30,0

65,0

85,0

90,0

100,0

100,0

100,0

100,0

333,3

373.

Государственное и муниципальное управление

374.

Цель: Повышение эффективности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг, упрощение доступа граждан к государственным и муниципальным услугам

375.

Задача: Предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде

376.

Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме

%

50,0

50,0

60,0

60,0

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

140,0

377.

Задача: Оценка удовлетворенности граждан качеством предоставляемых государственных и муниципальных услуг

378.

Доля граждан, удовлетворенных качеством государственных и муниципальных услуг

%

50,0

60,0

70,0

70,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

150,0

379.

Задача: Оценка регулирующего воздействия проектов НПА, стратегических документов, на ранней стадии их разработки

380.

Доля законодательных и нормативных актов, стратегических документов, прошедших оценку регулирующего воздействия

%

84,0

72,0

45,0

45,0

45,0

45,0

45,0

45,0

45,0

62,5

381.

Задача: Организация предоставления услуг по принципу "одного окна" во всех городских округах и муниципальных районах края

382.

Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания

%

93,4

93,4

93,4

93,4

93,4

93,4

93,4

93,4

93,4

100,0

383.

Цель: Создание условий для активного гражданско-общественного контроля государственных расходов и инвестиций

384.

Задача: Переход преимущественно на программно-целевой принцип расходования бюджетных средств и принцип "открытого бюджета"

385.

Доля расходов бюджета, формируемых в рамках целевых программ

%

95,0

96,0

97,2

96,0

96,0

96,0

96,0

96,0

96,0

100,0

386.

Задача: Обеспечение высокого и надлежащего качества управления бюджетными финансами

387.

Удельный вес муниципальных образований края имеющих высокое и надлежащее качество управления бюджетными финансами

%

80,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

388.

Управление государственным и муниципальным имуществом

389.

Цель: создание условий эффективного управления и использования имущества для формирования устойчивой экономической базы, обеспечивающей рост собственных доходов бюджетов всех уровней и условия для занятости населения.

390.

Задача: Обеспечить сохранность, содержание и экономически эффективное использование имущества

391.

Удельный вес объектов недвижимости, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет и государственная регистрация прав, по отношению к общему количеству объектов недвижимости, находящихся в реестре имущества

%

54,0

-

95,0

83,0

84,0

85,0

86,0

87,0

88,0

0,0

392.

Задача: Обеспечить учет земельных участков

393.

Площадь сформированных и поставленных на кадастровый учет земельных участков

га

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

10,0

20,0

20,0

66,7

394.

Задача: Обеспечить выполнение утвержденного плана приватизации

395.

Удельный вес приватизированных объектов к общему количеству, включенных в прогнозный план приватизации

%

100,0

96,0

47,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

104,2

396.

Реализация государственной национальной политики

397.

Цель: обеспечение межнационального и межконфессионального согласия, укрепление гражданского единства, сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов, проживающих в Камчатском крае

398.

Задача: Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в Камчатском крае

399.

Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в Камчатском крае

%

75,0

75,0

79,0

80,0

80,0

80,0

80,0

80,0

80,0

107,0