ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ, СФОРМИРОВАННЫХ С УЧЕТОМ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ ДО 2030 ГОДА
N п/п | Наименование целей, задач и показателей их достижения (целевых ориентиров) | Единица измерения | Отчетный год | Среднесрочная перспектива | Долгосрочная перспектива | % | ||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 | 2030 | 2030 к 2015 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1. | Уровень и качество жизни населения | |||||||||||
2. | Цель: Повышение благосостояния населения | |||||||||||
3. | Задача: Создание условий для улучшения качества жизни населения | |||||||||||
4. | Численность постоянного населения (среднегодовая) | тыс. чел. | 318,6 | 316,7 | 315,4 | 315,1 | 315,1 | 313,9 | 312,3 | 314,8 | 321,5 | 101,5 |
5. | Общий коэффициент рождаемости | число родившихся на 1000 человек населения | 13,2 | 13,1 | 12,9 | 11,9 | 10,8 | 10,5 | 10,4 | 13,2 | 13,0 | 99,2 |
6. | Общий коэффициент смертности | число умерших на 1000 чел. населения | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,0 | 11,3 | 11,0 | 12,7 | 11,4 | 11,4 | 99,1 |
7. | Доля населения, имеющего денежные доходы ниже величины прожиточного минимума, в общей численности населения Камчатского края | % | 16,7 | 17,1 | 17,7 | 16,8 | 15,8 | 14,9 | 14,1 | 11,5 | 8,4 | 49,9 |
8. | Уровень безработицы (по методологии МОТ) | % к занятым | 6,1 | 4,5 | 5,2 | 5,2 | 5,0 | 4,9 | 4,9 | 4,7 | 4,5 | 100,0 |
9. | Средняя обеспеченность жилыми помещениями | м2 на чел. | 25,0 | 25,2 | 25,5 | 25,7 | 25,9 | 26,1 | 26,2 | 26,7 | 27,3 | 108,3 |
10. | Рыбохозяйственный комплекс | |||||||||||
11. | Цель: Обеспечение устойчивого роста рыбохозяйственного комплекса, как одного из основных факторов экономического роста региона, и его интеграции в международное хозяйство | |||||||||||
12. | Вылов водных биологических ресурсов | тыс. тонн | 895,5 | 982,0 | 1 066,0 | 959,0 | 990,0 | 1 044,0 | 1 100,0 | 1 100,0 | 1 100,0 | 112,0 |
13. | Производство рыбы и продуктов рыбных переработанных и консервированных | тыс. тонн | 665,7 | 716,8 | 720,9 | 676,0 | 688,0 | 708,0 | 737,0 | 742,5 | 748,0 | 104,4 |
14. | Среднегодовая численность занятых в организациях рыбохозяйственного комплекса | тыс. чел. | 14,2 | 14,0 | 14,6 | 15,5 | 15,7 | 15,9 | 16,3 | 16,3 | 16,4 | 117,5 |
15. | Потребление рыбы и рыбопродуктов в среднем на потребителя (в пересчете на год) | кг | 34,8 | 30,0 | 30,0 | 35,0 | 33,0 | 34,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 116,7 |
16. | Инвестиции в основной капитал | млн руб. | 2 194,6 | 3 100,3 | 2 279,0 | 2 490,0 | 2 660,0 | 2 830,0 | 2 900,0 | 2 980,0 | 3 010,0 | 97,1 |
17. | Задача: Развитие прибрежного рыболовства, а также аква- и марикультуры в объемах, необходимых для восстановления, сохранения и наращивания ресурсной базы рыболовства | |||||||||||
18. | Объем добычи лососей искусственного происхождения | тонн | - | - | - | - | - | - | - | 192,0 | 192,0 | - |
19. | Выпуск молоди лососей, произведенной на лососевых рыбоводных заводах, в естественные водные объекты Камчатского края | млн шт. | - | - | - | - | - | - | - | 82,6 | 82,6 | - |
20. | Количество вновь введенных в действие ЛРЗ | шт. | - | - | - | - | - | 2 | 12 | - | - | - |
21. | Задача: Модернизация берегового рыбоперерабатывающего комплекса | |||||||||||
22. | Объем товарной продукции глубокой степени переработки к объему произведенной продукции из водных биологических ресурсов | % | 6,9 | 8,7 | 7,0 | 7,4 | 8,0 | 8,2 | 8,3 | 8,6 | 9,0 | 103,4 |
23. | Задача: Обновление рыбопромыслового флота, развитие портовой инфраструктуры для комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота | |||||||||||
24. | Коэффициент обновления основных фондов по виду деятельности "рыболовство" | % | 16,9 | 13,1 | 13,8 | 14,0 | 14,2 | 14,5 | 14,7 | 14,9 | 15,0 | 114,5 |
25. | Минерально-сырьевой комплекс | |||||||||||
26. | Цель: Обеспечение ускоренного развития минерально-сырьевого комплекса как фактора энергетической безопасности, инфраструктурного развития и диверсификации экономики региона | |||||||||||
27. | Задача: Повышение степени изученности минерально-сырьевой базы региона | |||||||||||
28. | Количество разведанных на территории Камчатского края месторождений драгоценных металлов | шт. | 66 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 72 | 72 | 72 | 105,9 |
29. | Задача: Освоение разведанных месторождений | |||||||||||
30. | Количество горнообогатительных комбинатов и горнодобывающих предприятий на территории Камчатского края | шт. | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 180,0 |
31. | Объем добычи угля | тыс. тонн | 27,0 | 20,5 | 20,2 | 21,5 | 20,0 | 19,0 | 20,5 | 2,0 | 20,2 | 100,0 |
32. | Объем добычи золота | тонн | 3,6 | 4,2 | 6,4 | 6,8 | 5,6 | 6,3 | 6,9 | 8,0 | 10,0 | 238,1 |
33. | Объем добычи платины | кг | 500,0 | 315,0 | 373,0 | 389,0 | 71,0 | 180,0 | 27,0 | 200,0 | 400,0 | 127,0 |
34. | Объем добычи газа | млн м3 | 395,0 | 401,0 | 410,0 | 400,0 | 404 | 368,5 | 331,0 | 250,0 | 200,0 | 49,9 |
35. | Объем добычи кобальт- медно-никелевых руд | тыс. тонн | - | 4,6 | 3,9 | 7,1 | 6,0 | 2,5 | 4,7 | 5,0 | 7,0 | 152,2 |
36. | Численность занятых | чел. | 3 150 | 3 150 | 3 800 | 4 150 | 4 250 | 4 300 | 4 300 | 4 500 | 5 000 | 158,7 |
37. | Поступления в бюджет Камчатского края | млн руб. | 1 401,5 | 1 300,0 | 1 130,0 | 1 014,0 | 1 480,0 | 1 420,0 | 1 150,0 | 1 500,0 | 2 000,0 | 153,8 |
38. | Топливно-энергетический комплекс | |||||||||||
39. | Цель: Обеспечение высокой энергетической, экономической и экологической эффективности производства, транспортировки и распределения тепло- и электроэнергии для удовлетворения потребностей экономики и населения района в электрической энергии и теплоснабжении по доступным конкурентоспособным ценам | |||||||||||
40. | Среднегодовая численность занятых в экономике | чел. | 10 688 | 10 688 | 10 700 | 10 700 | 10 789 | 10 840 | 11 045 | 11 120 | 11 200 | 104,8 |
41. | Задача: строительство и развитие генерирующих мощностей на основе ВИЭ | |||||||||||
42. | Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии, в общем объеме вырабатываемой электроэнергии | % | 29,4 | 29,5 | 29,6 | 29,6 | 30,0 | 30,1 | 30,5 | 33,6 | 38,2 | 129,5 |
43. | Задача: Развитие электросетевого комплекса | |||||||||||
44. | Потери электроэнергии в электрических сетях, от отпуска электроэнергии в сеть | % | 13,8 | 12,9 | 12,9 | 12,8 | 12,8 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,3 | 95,3 |
45. | Задача: Повышение тепловой экономичности основного генерирующего оборудования | |||||||||||
46. | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов на источниках с Nуст 25 МВт и более (пропорциональный метод разделения топлива) | кг/Гкал | 140,5 | 140,1 | 139,8 | 139,5 | 139,1 | 138,5 | 138,5 | 138,4 | 138,2 | 98,6 |
47. | Задача: Повышение доступности энергетической инфраструктуры | |||||||||||
48. | Срок подключения к энергосети | дней | 120 | 120 | 120 | 90 | 90 | 90 | 90 | 85 | 85 | 70,8 |
49. | Количество этапов, необходимых для получения доступа к энергосети | шт. | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 66,7 |
50. | Задача: развитие рынка газомоторного топлива | |||||||||||
51. | Количество АГНКС на территории Камчатского края (без учета запланированных к строительству КриоАЗС в рамках автономной газификации населенных пунктов Камчатского края) | шт. | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 300 |
52. | Туристско-рекреационный комплекс | |||||||||||
53. | Цель: Создание конкурентоспособного туристско-рекреационного комплекса на основе кластерного подхода развития туристских территорий Камчатского края, отвечающего принципам полифункциональности и эффективности | |||||||||||
54. | Задача: Создание условий для системного развития секторов этно-экологического, познавательного, исторического, спортивно-оздоровительного, лечебно-оздоровительного, рыболовно-охотничьего, познавательного, детско-юношеского туризма | |||||||||||
55. | Численность граждан Российской Федерации, размещенных в коллективных средствах размещения | тыс. чел. | 78,8 | 141,2 | 148,2 | 155,6 | 163,4 | 171,6 | 700,0 | 750,0 | 800,0 | 566,6 |
56. | Численность иностранных граждан, размещенных в коллективных средствах размещения | тыс. чел. | 4,9 | 9,0 | 9,5 | 10,0 | 10,5 | 11,0 | 57,4 | 61,5 | 65,6 | 728,9 |
57. | Задача: Оказание поддержки субъектам туристской индустрии | |||||||||||
58. | Количество койко-мест в коллективных средствах размещения | тыс. мест | 3,8 | 4,0 | 4,2 | 4,4 | 5,1 | 5,6 | 20,0 | 21,2 | 22,8 | 570,0 |
59. | Цель: Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере туризма, направленного на содействие развитию системы обеспечения безопасности туристов, образования в сфере туризма, обеспечения и повышения качества туристских услуг и их доступности для всех слоев общества | |||||||||||
60. | Задача: Совершенствование нормативно-правовой базы развития туризма и системы государственного регулирования туристской деятельности | |||||||||||
61. | Объем платных туристских услуг, оказанных населению | млн руб. | 850,5 | 888,8 | 930,6 | 972,3 | 1 014,3 | 1 287,0 | 4 444,0 | 4 710,6 | 5 066,2 | 570,0 |
62. | Объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения | млн руб. | 405,8 | 437,2 | 462,6 | 493,6 | 533,6 | 674,2 | 2 186,0 | 2 317,2 | 2 492,0 | 570,0 |
63. | Задача: Поддержка, и развитие туристских и экскурсионных маршрутов Камчатского края | |||||||||||
64. | Численность граждан, охваченных социальными турами, проведенными на территории Камчатского края | тыс. чел. | 1,0 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 307,7 |
65. | Задача: Повышение квалификации персонала в сфере туризма и гостеприимства | |||||||||||
66. | Количество лиц, работающих в коллективных средствах размещения | тыс. чел. | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,3 | 5,0 | 5,3 | 5,7 | 570,0 |
67. | Количество лиц, работающих в туристских фирмах | тыс. чел. | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 570,4 |
68. | Цель: Продвижение туристско-рекреационного и инвестиционного потенциала, туристских продуктов Камчатского края; формирование позитивного имиджа и узнаваемости Камчатского края на внутреннем и международном туристском рынке | |||||||||||
69. | Задача: Создание и развитие системы информационного обеспечения туризма и туристской деятельности в Камчатском крае | |||||||||||
70. | Количество обслуженных российских туристов, включая жителей Камчатского края | тыс. чел. | 45,9 | 169,4 | 178,2 | 187,1 | 196,5 | 206,3 | 735,0 | 785,0 | 835,0 | 492,9 |
71. | Количество обслуженных иностранных туристов | тыс. чел. | 11,7 | 14,1 | 16,6 | 17,5 | 18,3 | 19,3 | 67,4 | 71,5 | 75,6 | 535,8 |
72. | Агропромышленный комплекс | |||||||||||
73. | Цель: Достижение уровня полной обеспеченности населения Камчатского края сельскохозяйственной продукцией собственного производства | |||||||||||
74. | Объемы продукции сельского хозяйства Камчатского края | млн руб. | 8 105,5 | 7 840,9 | 7 869,8 | 8 052,9 | 8 202,7 | 8 309,2 | 8 433,8 | 8 602,5 | 8 774,5 | 111,9 |
75. | Среднегодовая численность занятых в сельскохозяйственном производстве | чел. | 4 880,0 | 5 020,0 | 5 065,0 | 5 090,0 | 5 125,0 | 5 100,0 | 5 176,0 | 5 280,0 | 5 385,0 | 107,3 |
76. | Задача: Модернизация сельскохозяйственного производства | |||||||||||
77. | Объемы приобретения нового оборудования и специализированной техники предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности | шт. | 21,0 | 22,0 | 30,0 | 30,0 | 35,0 | 40,0 | 45,0 | 46,0 | 48,0 | 218,2 |
78. | Задача: Развитие животноводства и повышение уровня его рентабельности | |||||||||||
79. | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) | тыс. тонн | 5,1 | 5,2 | 5,4 | 5,7 | 6,0 | 6,2 | 6,5 | 6,6 | 6,7 | 128,9 |
80. | Производство яйца в хозяйствах всех категорий | млн штук | 46,2 | 51,7 | 52,0 | 52,2 | 52,5 | 52,8 | 53,0 | 54,1 | 55,1 | 106,6 |
81. | Производство молока в хозяйствах всех категорий | тыс. тонн | 17,6 | 18,0 | 21,6 | 23,0 | 24,0 | 25,3 | 26,5 | 27,0 | 27,6 | 153,6 |
82. | Задача: Развитие растениеводства и мелиорации земель сельскохозяйственного назначения | |||||||||||
83. | Производство картофеля | тыс. тонн | 47,6 | 42,9 | 43,0 | 43,5 | 43,8 | 44,0 | 44,2 | 45,1 | 46,0 | 107,1 |
84. | Производство овощей | тыс. тонн | 18,2 | 16,9 | 16,0 | 16,5 | 16,6 | 16,7 | 16,8 | 17,1 | 17,5 | 103,4 |
85. | Урожайность сельскохозяйственных культур на землях реконструированных мелиоративных систем: | ц/га | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
86. | по картофелю | ц/га | 185,0 | 190,0 | 194,0 | 197,0 | 200,0 | 205,0 | 208,1 | 210,2 | 212,3 | 111,7 |
87. | по овощам | ц/га | 230,0 | 238,0 | 244,0 | 246,0 | 250,0 | 254,0 | 257,8 | 260,4 | 263,0 | 110,5 |
88. | по зеленой массе многолетних трав | ц/га | 116,0 | 115,0 | 117,0 | 118,0 | 120,0 | 123,0 | 124,8 | 126,1 | 127,4 | 110,7 |
89. | Объемы производства тепличных овощей | тыс. т/год | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 135,9 |
90. | Площадь теплиц | га | 2,8 | 2,8 | 2,9 | 2,9 | 3,0 | 3,1 | 3,1 | 3,2 | 3,2 | 114,6 |
91. | Задача: Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности | |||||||||||
92. | Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах) | % | 102,5 | 103,0 | 104,0 | 103,5 | 104,0 | 104,5 | 104,5 | 105,5 | 106,6 | 103,5 |
93. | Объемы продукции пищевой и перерабатывающей промышленности (без рыбоперерабатывающей промышленности) | млн руб. | 3 800,0 | 3 737,4 | 3 886,9 | 4 022,9 | 4 183,9 | 4 267,6 | 4 331,6 | 4 374,9 | 4 418,7 | 118,2 |
94. | Количество предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности (без рыбоперерабатывающих предприятий) | ед. | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 81 | 82 | 83 | 100 |
95. | Производство хлебобулочных изделий диетических и обогащенных микронутриентами | тонн | 340,0 | 356,0 | 280,0 | 300,0 | 350,0 | 380,0 | 400,0 | 420,0 | 450,0 | 126 |
96. | Лесное хозяйство | |||||||||||
97. | Цель: Обеспечение эффективного и устойчивого управления лесами в Камчатском крае для обеспечения стабильного удовлетворения общественных потребностей в лесных ресурсах | |||||||||||
98. | Задача: Обеспечение баланса выбытия и восстановления лесов, повышение продуктивности и качества лесов | |||||||||||
99. | Лесистость территории Камчатского края | % | 42,7 | 42,7 | 42,7 | 42,7 | 42,7 | 42,7 | 42,7 | 42,7 | 42,7 | 100 |
100. | Задача: Создание эффективной системы профилактики, обнаружения и тушения лесных пожаров на территории Камчатского края и минимизация социально-экономического ущерба, наносимого лесными пожарами | |||||||||||
101. | Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров. | % | 80,0 | 47,0 | 36,6 | 37,4 | 38,2 | 39,0 | 39,8 | 43,0 | 46,2 | 98 |
102. | Доля крупных лесных пожаров в общем количестве лесных пожаров | % | 6,7 | 23,0 | 22,7 | 22,0 | 21,4 | 20,7 | 20,1 | 19,6 | 18,8 | 82 |
103. | Задача: Создание эффективной системы профилактики, обнаружения и тушения лесных пожаров на территории Камчатского края и минимизация социально-экономического ущерба, наносимого лесными пожарами | |||||||||||
104. | Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 гектар земель лесного фонда | руб. /1 га | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 100 |
105. | Транспортная инфраструктура | |||||||||||
106. | Цель: развитие транспортного комплекса Камчатского края является интеграция в транспортно-логистическую систему ДФО и стран АТР и приведение транспортной инфраструктуры в соответствие с потребностями развития экономики и социальной сферы региона | |||||||||||
107. | Среднегодовая численность занятых в экономике | чел. | 13 949 | 15 025 | 16 002 | 16 979 | 17 956 | 18 933 | 19 500 | 20 085 | 20 688 | 137,7 |
108. | Задача 1: Развитие дорожно-транспортной, портовой, аэропортовой инфраструктуры | |||||||||||
Задача 2: Обновление и наращивание грузового и грузопассажирского парка транспортных средств | ||||||||||||
Задача 3: Развитие транзитных транспортных узлов и терминалов на основных направлениях перевозок грузов и пассажиров, как внутренних, так и внешних | ||||||||||||
109. | Темп прироста ВРП транспортного комплекса | % | 2,8 | 3,0 | 9,3 | 16,0 | 20,4 | 23,6 | 27,4 | 31,2 | 34,3 | 1 143,3 |
110. | Темп роста пассажирооборота | % | 98,5 | 104,5 | 105,1 | 107,5 | 108,7 | 110,3 | 111,4 | 112,8 | 114,1 | 109,2 |
111. | Грузооборот | млн т-миль | 1 496,5 | 2 038,5 | 1 819,2 | 2 312,0 | 2 585,5 | 2 859,0 | 2 974,2 | 3 154,0 | 3 214,3 | 157,7 |
112. | Прирост производственной мощности портов | млн т в год | - | 0,2 | - | 0,2 | 0,2 | - | 0,2 | 0,2 | - | 0,0 |
113. | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального / местного значения | км | 42,03/1,58 | 13,68/1,60 | 8,69/6,15 | 13,15/3,93 | 40,83/0 | 66,53/3,93 | 71,2/0 | 72,15/4,12 | 74,17/3,17 | 0,0 |
114. | Темп прироста доли автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | % | 31,0 | 32,5 | 34,0 | 37,0 | 42,0 | 47,0 | 49,0 | 52,0 | 55,0 | 169 |
115. | Строительство | |||||||||||
116. | Цель: Повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, в том числе, с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан | |||||||||||
117. | Среднегодовая численность занятых в экономике | чел. | 1 265 | 14 909 | 15 654 | 16 437 | 17 259 | 18 122 | 19 100 | 22 000 | 25 000 | 167,7 |
118. | Ввод в действие жилых домов | тыс. м2 | 87,7 | 72,3 | 75,0 | 66,7 | 35,5 | 44,7 | 68,1 | 54,0 | 83,0 | 114,8 |
119. | Объем выполненных работ и услуг в отрасли | млрд руб. | 16,4 | 17,1 | 22,8 | 24,1 | 25,3 | 26,4 | 27,4 | 35,0 | 45,5 | 266,3 |
120. | Задача: Создание условий для осуществления массового строительства комфортного жилья эконом-класса | |||||||||||
121. | Снижение средней стоимости 1 м2 жилья на первичном рынке с учетом индекса-дефлятора на соответствующий год | % к 2012 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 20,0 | 22,0 | 366,7 |
122. | Количество разработанных комплектов проектной документации малоэтажных жилых домов с применением энергоэффективных и экологически чистых технологий и материалов | ед./год | 3 | 3 | 4 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 300,0 |
123. | Задача: Повышение уровня и качества обеспеченности населения жильем |
124. | Коэффициент доступности жилья (соотношение средней рыночной стоимости стандартной квартиры общей площадью 54 м2 и среднего годового совокупного денежного дохода семьи, состоящей из 3 человек) | % | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,4 | 2,2 | 83,7 |
125. | Количество семей, улучшивших свои жилищные условия с помощью кредитов, предоставленных АО "Камчатское агентство по ипотечному жилищному кредитованию" | ед./год | 56 | 58 | 69 | 70 | 72 | 74 | 76 | 98 | 98 | 169,0 |
126. | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | чел./год | 193,0 | 190,0 | 430,0 | 624,0 | 752,0 | 148,0 | - | - | - | 0,0 |
127. | Судоремонт | |||||||||||
128. | Цель: обеспечение стабильного развития судоремонтной отрасли как фактора конкурентного преимущества рыбохозяйственного и транспортного комплексов региона | |||||||||||
129. | Объем выполненных работ и услуг | млн руб. | 2 824,8 | 3 195,2 | 3 355,0 | 3 522,7 | 3 698,8 | 3 883,8 | 4 078,0 | 4 689,7 | 5 393,1 | 168,8 |
130. | Среднесписочная численность работающих | чел. | 1 075,0 | 1 798,0 | 1 870,0 | 1 945,0 | 2 022,0 | 2 103,0 | 2 187,0 | 2 450,0 | 2 743,0 | 152,6 |
131. | Задача: Увеличение производственных мощностей судоремонтной отрасли за счет притока внебюджетных инвестиций в ее развитие | |||||||||||
132. | Коэффициент обновления основных фондов | - | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 133,3 |
133. | Коэффициент износа активной части основных производственных фондов | - | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 65,0 |
134. | Инвестиции в основной капитал | млн руб. | 24,7 | 1,0 | 1,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 1,5 | 150,0 |
135. | Доля инвестиций, привлекаемых из внебюджетных источников | % | 46,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
136. | Задача: Кадровое обеспечение отрасли трудовыми ресурсами необходимой квалификации | |||||||||||
137. | Обеспеченность трудовыми ресурсами | % | 58,0 | 60,0 | 63,0 | 65,0 | 68,0 | 70,0 | 72,0 | 85,0 | 80,0 | 133,3 |
138. | Образование | |||||||||||
139. | Цель: Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования детей, как института социального развития | |||||||||||
140. | Среднегодовая численность занятых в экономике | чел. | 15 868,0 | 15 888,0 | 15 908,0 | 15 928,0 | 15 948,0 | 15 968,0 | 15 968,0 | 15 978,0 | 15 978,0 | 100,6 |
141. | Задача: Обеспечение доступности дошкольного образования на основе комплексного развития сети дошкольных образовательных организаций, в том числе за счет развития негосударственного сектора | |||||||||||
142. | Удельный вес детей, обеспеченных местами в муниципальных дошкольных образовательных организациях | % | 78,0 | 85,0 | 87,0 | 90,0 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 117,6 |
143. | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100 |
144. | Задача: Создание условий для повышения доступности и качества начального общего, основного общего и среднего общего образования Камчатского края | |||||||||||
145. | Удельный вес численности обучающихся государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся | % | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 90,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 133,3 |
146. | Задача: развитие системы поддержки одаренных детей, создание условий для организации и проведения всероссийских и международных олимпиад, интеллектуальных и творческих конкурсов, физкультурных мероприятий для школьников, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей | |||||||||||
147. | Удельный вес численности обучающихся по программам начального, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам начального, основного общего и среднего общего образования | % | 56,3 | 59,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,3 | 60,3 | 60,4 | 60,4 | 102,4 |
148. | Задача: Развитие инновационного содержания общего образования с целью повышения качества подготовки выпускников школ к успешной сдаче ЕГЭ путем оснащения образовательных учреждений учебно-методическими комплексами естественно-научного и технического направления с использованием современных технологий организации учебного процесса | |||||||||||
149. | Удельный вес успешно сдавших ЕГЭ | % | 97,8 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 100 |
150. | Задача: Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков | |||||||||||
151. | Удельный вес численности детей, занимающихся в организациях дополнительного образования технической и естественнонаучной направленности, в общей численности детей от 5 до 18 лет | % | 4,7 | 10,0 | 10,4 | 10,8 | 12,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 150 |
152 | Цель 2. Кадровое обеспечение экономики Камчатского края | |||||||||||
153. | Задача: Удовлетворение потребности в квалифицированных кадрах в соответствии с социальными и экономическими задачами развития Камчатского края | |||||||||||
154. | Удельный вес численности выпускников, трудоустроившихся в течение календарного года, следующего за годом выпуска, в общей численности выпускников образовательных организаций, обучающихся по основным образовательным программам среднего профессионального образования | % | 50,5 | 51,0 | 51,5 | 52,0 | 52,5 | 53,0 | 53,5 | 53,5 | 54,0 | 105,9 |
155. | Доля профессиональных образовательных организаций, в которых осуществляется подготовка кадров по 50 наиболее перспективным и востребованным на рынке труда профессиям и специальностям, требующим среднего профессионального образования, в общем количестве профессиональных образовательных организаций | % | - | - | 20,0 | 36,0 | 45,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 |
156. | Доля основных профессиональных образовательных программ, основных программ профессионального обучения и (или) дополнительных профессиональных программ, реализуемых организациями, осуществляющими образовательную деятельность, прошедших профессионально-общественную аккредитацию | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,00 | 0,0 |
157. | Доля профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, в которых обеспечены условия для получения среднего профессионального и высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, в общем количестве таких организаций | % | 18,7 | 18,7 | 25,0 | 25,0 | 31,0 | 31,0 | - | - | - | 0,0 |
158. | Увеличение доли занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, в общей численности занятого в экономике населения указанной возрастной группы | % | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 100,0 |
159. | Производительность труда | % | 102,4 | 101,4 | 105,1 | 102,9 | 101,8 | 102,4 | 101,8 | 102,6 | 102,9 | 101,5 |
160. | Здравоохранение | |||||||||||
161. | Цель: Приведение мощности и структуры сети краевых государственных учреждений здравоохранения в соответствие с потребностями населения в медицинской помощи | |||||||||||
162. | Среднегодовая численность занятых в экономике | чел. | 12 725,0 | 12 773,0 | 12 821,0 | 12 869,0 | 12 917,0 | 12 965,0 | 12 970,0 | 12 970,0 | 12 970,0 | 101,5 |
163. | Задача: Улучшение материально-технической базы учреждений здравоохранения, в том числе оптимизация и улучшение материально-технической базы учреждений здравоохранения в сельской местности | |||||||||||
164. | Оснащение оборудованием в соответствии с утвержденными порядками оснащения | % | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 133,3 |
165. | Задача: Строительство и реконструкция сети медицинских учреждений | |||||||||||
166. | Удельный вес числа лечебных организаций, включенных в программы реконструкций и переоснащения | % | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 85,0 | 90,0 | 90,0 | 128,6 |
167. | Задача: Повышение эффективности системы организации медицинской помощи на территории Камчатского края, в том числе через совершенствование технологий ее оказания на различных этапах | |||||||||||
168. | Доля вызовов в соответствии с нормативами (20 мин. для городской местности и 60 мин. для сельской местности) | % | 75,0 | 85,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 111,8 |
169. | Удельный вес приобретенного нового автотранспорта | % | 70,0 | 85,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 117,6 |
170. | Задача: Повышение качества и доступности оказания медицинской помощи населению Камчатского края, в том числе при социально значимых заболеваниях | |||||||||||
171. | Удовлетворенность населения качеством медицинской помощи | %% | 45,0 | 50,0 | 55,0 | 60,0 | 65,0 | 70,0 | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 160,0 |
172. | Смертность населения от всех причин | на 1000 чел. населения | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,0 | 11,3 | 11,0 | 12,7 | 11,4 | 11,4 | 99,1 |
173. | Задача: Повышение качества медицинской помощи и ее доступности неизлечимым больным, в том числе детям | |||||||||||
174. | Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи, включая койки сестринского ухода | на 10 тыс. населения | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 100,0 |
175. | Задача: Оптимизация коечного фонда и развитие амбулаторно-поликлинической и стационарозамещающей медицинской помощи | |||||||||||
176. | Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров от всех расходов на программу государственных гарантий | % | 4,2 | 4,7 | 5,0 | 5,8 | 6,5 | 6,5 | 6,05 | 7,3 | 7,5 | 159,6 |
177. | Задача: Совершенствование стандартов и порядков оказания медицинской помощи на территории Камчатского края | |||||||||||
178. | Охват медицинских учреждений процессом внедрения применяемых стандартов и порядков в системе здравоохранения | % | 45,0 | 50,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 200,0 |
179. | Смертность населения от заболеваний системы кровообращения | % | - | - | - | - | - | - | 600,6 | 529,5 | 449,0 | - |
180. | Смертность населения от новообразований, в том числе злокачественных | % | - | - | - | - | - | - | 169,0 | 165,6 | 158,4 | - |
181. | Смертность населения от дорожно-транспортных происшествий | % | - | - | - | - | - | - | 10,9 | 7,5 | 3,9 | - |
182. | Младенческая смертность | % | - | - | - | - | - | - | 5,2 | 5,2 | 4,5 | 43,7 |
183. | Задача: Развитие системы медицинской профилактики и реабилитации | |||||||||||
184. | Распространенность потребления табака среди взрослого населения | % | 41,0 | 40,0 | 39,0 | 38,0 | 37,0 | 36,0 | 35,0 | 35,0 | 27,0 | 87,5 |
185. | Распространенность потребления табака среди детей и подростков | % | 20,5 | 20,0 | 19,1 | 18,4 | 17,0 | 16,0 | 15,0 | 14,0 | 14,0 | 70,0 |
186. | Потребление алкогольной продукции на душу населения в год | литров | 12,4 | 11,0 | 10,6 | 10,2 | 10,0 | 9,9 | 9,7 | 6,0 | 6,0 | 54,5 |
187. | Задача: Проведение профилактики в сфере охраны здоровья | |||||||||||
188. | Увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении | лет | 70,0 | 70,5 | 71,2 | 71,9 | 71,5 | 72,7 | 69,3 | 74,0 | 78,0 | 103,1 |
189. | Смертность лиц трудоспособного возраста | % | - | - | - | - | - | - | 653,4 | 419,0 | 350,0 | - |
190. | Цель: Развитие медицинской реабилитации населения и совершенствование системы санаторно-курортного лечения | |||||||||||
191. | Задача: Развитие и повышение качества функционирования системы санаторно-курортных комплексов, реабилитационных центров | |||||||||||
192. | Удельный вес населения, получившего санаторно-курортное лечение на базе учреждений Камчатского края от общего числа нуждающихся | % | 0,6 | 0,6 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 1000,0 |
193. | Задача: Формирование современной системы лекарственного обеспечения и повышение доступности лекарственной помощи населению | |||||||||||
194. | Удовлетворение потребности льготных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
195. | Задача: Создание единого информационного пространства здравоохранения Камчатского края | |||||||||||
196. | Уровень информационной оснащенности | % | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 95,0 | 97,0 | 99,0 | 100,0 | 133,3 |
197. | Задача: Ликвидация диспропорций в структуре и численности медицинских кадров, повышение квалификации медицинских кадров краевых государственных учреждений здравоохранения | |||||||||||
198. | Укомплектованность лечебных учреждений медицинским персоналом (врачами + средним медицинским персоналом) | % | 64,0 | 64,3 | 66,0 | 67,0 | 70,0 | 72,0 | 83,0 | 90,0 | 95,0 | 147,7 |
199. | Физическая культура и спорт | |||||||||||
200. | Цель: Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта | |||||||||||
201. | Задача: Создание и ведение регионального реестра объектов спорта всех видов собственности (спортивные залы, плоскостные спортивные сооружения, плавательные бассейны) | |||||||||||
202. | Удельный вес объектов, по которым проведена техническая инвентаризация по отношению к общему количеству объектов недвижимости, находящихся в реестре | % | - | 60,0 | 70,0 | 80,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 166,7 |
203. | Задача: Строительство, реконструкция и ремонт спортивных сооружений образовательных учреждений и по месту жительства | |||||||||||
204. | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениям, исходя из единовременной пропускной способности | % | 38,1 | 43,7 | 43,8 | 43,9 | 44,0 | 44,9 | 45,0 | 85,0 | 90,0 | 205,9 |
205. | Ввод в эксплуатацию частных спортивных залов | ед. | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 158,0 |
206. | Ввод в эксплуатацию футбольных полей | ед. | - | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 140,0 |
207. | Задача: Строительство спортивных центров, строительство, реконструкцию и восстановление комплексных универсальных спортивных площадок, выделение площадок для неорганизованных занятий спортом | |||||||||||
208. | Ввод в эксплуатацию | ед. | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100,0 |
209. | Пропускная способность спортивных сооружений | чел./час | 190,0 | 190,0 | 200,0 | 220,0 | 240,0 | 250,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 105,3 |
300. | Цель: Укрепление здоровья населения Камчатского края средствами физической культуры и спорта, привлечение населения к массовым занятиям физической культурой и спортом. | |||||||||||
301. | Задача: Разработка и реализация комплекса мер по пропаганде физической культуры и спорта как составляющей здорового образа жизни, создание условий и разработка стимулов для увеличения числа лиц, самостоятельно занимающихся физической культурой и спортом в Камчатском крае | |||||||||||
302. | Доля населения Камчатского края, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения | % | 20,0 | 22,0 | 25,3 | 27,4 | 29,5 | 34,4 | 38,4 | 58,1 | 70,0 | 318,2 |
303. | Задача: Модернизация системы физического воспитания различных категорий и групп населения, с учетом мер по стимулированию к выполнению нормативов и требований Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | |||||||||||
304. | Доля детей, обеспеченных обязательными и дополнительными занятиями физической культурой, посещающих дошкольные образовательные учреждения к общей численности детей посещающих ДОУ | % | 35,0 | 38,0 | 40,0 | 43,0 | 46,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 131,6 |
305. | Обеспечение недельного двигательного режима обучающихся и студентов в зависимости от возраста и состояния здоровья | час. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 100,0 |
306. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % | 3,5 | 5,0 | 6,5 | 7,5 | 9,0 | 10,4 | 11,0 | 20,0 | 25,0 | 500,0 |
307. | Цель: Повышение конкурентоспособности спортивных сборных команд Камчатского края и спортивных клубов Камчатского края на российской и международной спортивной арене | |||||||||||
308. | Задача: Повышение эффективности системы подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва | |||||||||||
309. | Количество штатных тренеров-преподавателей | ед. | 285 | 300 | 350 | 355 | 360 | 365 | 365 | 380 | 400 | 133,3 |
310. | Количество камчатских спортсменов, вошедших в спортивные сборные команды России по видам спорта | ед. | 42 | 46 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 96 | 100 | 217,4 |
311. | Увеличение завоеванных призовых мест на чемпионатах, первенствах России и международных соревнованиях | % | - | 17,0 | 20,0 | 23,0 | 26,0 | 30,0 | 30,0 | 200,0 | 200,0 | 1 000,0 |
312. | Задача: Создание федерального центра подготовки сборных команд по зимним видам спорта | |||||||||||
313. | Наличие проектно-сметной документации и государственной экспертизы | Наличие проектно-сметной документации и государственной экспертизы | - | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | - | - |
314. | Ввод объекта в эксплуатацию | - | - | - | - | - | 100,0 | 100,0 | - | - | - | - |
315. | Задача: Создание региональных центров подготовки спортивных сборных команд (по приоритетным зимним видам спорта) | |||||||||||
316. | Количество учащихся специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва | чел. | 2 913,0 | 3 450,0 | 3 450,0 | 3 450,0 | 3 450,0 | 3 450,0 | 3 450,0 | 4 200,0 | 4 500,0 | 130,4 |
317. | Цель: Развитие кадрового потенциала физической культуры и спорта | |||||||||||
318. | Задача: Расширение кадрового потенциала - преподавателей, тренеров, специалистов физической культуры и спорта, работающих в образовательных учреждениях | |||||||||||
319. | Доля молодых специалистов сферы физической культуры и спорта | % | 22,0 | 23,0 | 24,0 | 24,5 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 108,7 |
320. | Увеличение количества штатных работников физической культуры и спорта | чел. | 870,0 | 900,0 | 910,0 | 920,0 | 925,0 | 925,0 | 930,0 | 1070,0 | 1150,0 | 127,8 |
321. | Культура | |||||||||||
322. | Цель: Развития сферы культуры Камчатского края, включая этнокультурное развитие коренных малочисленных народов Севера, проживающих в данном регионе, создание создании условий для полноценного личностного развития человека, реализации права граждан на участие в культурной жизни, на доступ к культурным ценностям и обеспечение культурного досуга населения. | |||||||||||
323. | Задача: Развитие культурно-досуговой инфраструктуры | |||||||||||
324. | Доля зданий краевых государственных и муниципальных учреждений культуры (с учетом детских школ искусств), находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений | % | - | - | - | 70,7 | 68,4 | 70,6 | 70,4 | 80,0 | 90,0 | - |
325. | Доля публичных библиотек, подключенных к сети "Интернет", в общем количестве библиотек Камчатского края | % | 70,0 | 72,3 | 77,2 | 77,4 | 80,0 | 82,0 | 86,1 | 90,0 | 100,0 | 138,3 |
326. | Доля музеев, имеющих сайт сети "Интернет", в общем количестве музеев | % | 85,0 | 92,3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 108,3 |
327. | Доля краевых государственных и муниципальных учреждений культуры, оснащенных современным материально-техническим оборудованием (с учетом детских школ искусств), в общем количестве краевых государственных и муниципальных учреждений культуры | % | 9,3 | 26,9 | 33,3 | 35,1 | 37,6 | 40,1 | 40,1 | 31,0 | 32,0 | 119,0 |
328. | Доля объектов культурного наследия, расположенных на территории Камчатского края, информация о которых направлена в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве объектов культурного наследия | % | 74,2 | 74,3 | 94,2 | 94,2 | 94,3 | 94,3 | 94,3 | 94,3 | 100,0 | 134,6 |
329. | Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Камчатского края (по сравнению с предыдущим годом) | % | 2,2 | 1,7 | 3,1 | 3,4 | 8,5 | 10,1 | 9,6 | 2,6 | 2,7 | 158,8 |
330. | Доля работников государственных и муниципальных учреждений культуры, прошедших повышение квалификации, переподготовку в общем числе работников учреждений в Камчатском крае | % | 24,8 | 27,3 | 33,4 | 29,0 | 29,2 | 42,8 | 40,4 | 43,0 | 50,0 | 183,2 |
331. | Задача: Развитие культурно-досуговой деятельности и самодеятельного народного творчества | |||||||||||
332. | Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек населения | чел. | 39,1 | 40,3 | 40,4 | 38,4 | 37,8 | 39,5 | 21,5 | 40,0 | 42,0 | 104,2 |
333. | Увеличение количества посещений населением учреждений культуры по отношению к 2012 году | % | 8,6 | 30,2 | 26,4 | 30,6 | 34,9 | 35,8 | 0,3 | 33,0 | 35,0 | 115,9 |
334. | Уровень удовлетворенности граждан качеством условий оказания услуг организациями культуры | % | 76,0 | 81,0 | 82,1 | 83,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 111,1 |
335. | Охват населения библиотечным обслуживанием | % | 51,0 | 49,5 | 50,7 | 50,8 | 51,0 | 51,1 | 51,2 | 51,3 | 51,4 | 103,8 |
336. | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей в Камчатском крае | % | 4,8 | 9,2 | 9,9 | 7,5 | 8,0 | 8,0 | 5,5 | 10,0 | 12,0 | 130,4 |
337. | Задача: Сохранение исконной среды обитания, традиционной культуры и быта КМНС | |||||||||||
338. | Количество выпуска изданий (во всех формах) по сохранению нематериального культурного наследия | ед. | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 10,0 | 10,0 | 1000,0 |
339. | Количество объектов, внесенных в каталог нематериального культурного наследия Камчатского края | ед. | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100,0 |
340. | Жилищная политика | |||||||||||
341. | Цель: Содействие развитию жилищного строительства, обеспечивающего повышение доступности и комфортности жилья, в том числе для отдельных категорий жителей края |
342. | Задача: Создание условий для развития массового жилищного строительства, в том числе малоэтажного | |||||||||||
343. | Рост темпов ввода жилого фонда в эксплуатацию, % к 2012 году | % | 21,0 | - | 4,0 | 9,0 | 6,0 | 2,0 | 4,0 | 30,0 | 62,0 | - |
344. | Задача: Обеспечение высоких темпов жилищного строительства | |||||||||||
345. | Удельный вес вводимого жилого фонда малоэтажной застройки к общей площади вводимого жилья | % | - | 53,0 | 52,0 | 60,0 | 65,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 132,1 |
346. | Задача: Создание условий для повышения доступности и комфортности жилья, в том числе для отдельных категорий жителей края | |||||||||||
347. | Ежегодное сокращение численности граждан, находящихся на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий | % | - | 4,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | - | - | - | 0,0 |
348. | Домохозяйства, получившие меры государственной поддержки в рамках реализации механизма льготного ипотечного кредитования | % | 42,0 | 41,0 | 60,0 | 33,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 122,0 |
349. | Доля молодых семей, обеспеченных жильем от общего количества молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в рамках программы | % | 10,0 | 11,8 | 8,9 | 10,2 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 90,6 |
350. | Цель: Обеспечение сейсмостойкости жилого фонда; устранение физического износа, поддержание и улучшение технического состояния жилищного фонда | |||||||||||
351. | Задача: Обеспечение сейсмостойкости жилого фонда | |||||||||||
352. | Общая площадь зданий и сооружений, по которым ликвидирован дефицит сейсмостойкости | тыс. м2 | 5,3 | 8,9 | 28,4 | 12,4 | 1,5 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 78,7 |
353. | Цель: Обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов за счет масштабной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры | |||||||||||
354. | Задача: Стимулирование реформирования жилищно-коммунального хозяйства | |||||||||||
355. | Количество заключенных концессионных соглашений с целью привлечения частного бизнеса в отрасль жилищно-коммунального хозяйства | ед. | 7 | 8 | 16 | 18 | 20 | 22 | 23 | 25 | 30 | 375,0 |
356. | Социальная защита | |||||||||||
357. | Цель: Повышение эффективности, адресности социальной помощи, качества и доступности предоставления социальных услуг | |||||||||||
358. | Задача: Повышение эффективности социальной помощи нуждающимся гражданам за счет усиления адресного подхода и внедрения новых технологий | |||||||||||
359. | Доля граждан пожилого возраста, получающих различные формы социальной поддержки, от общего числа нуждающихся граждан пожилого возраста, проживающих в Камчатском крае | % | 67,0 | 78,0 | 79,0 | 80,0 | 82,0 | 84,0 | 85,0 | 87,0 | 90,0 | 115,4 |
360. | Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания в Камчатском крае | % | 85,3 | 85,5 | 90,0 | 94,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 116,9 |
361. | Доля приоритетных объектов в сфере социальной защиты населения, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве объектов в сфере социальной защиты в Камчатском крае | % | 41,0 | 43,0 | 49,1 | 54,9 | 59,5 | 64,6 | 68,9 | 80,0 | 100,0 | 232,6 |
362. | Доля граждан, проживающих в организациях социального обслуживания населения в улучшенных условиях, от общей численности граждан, проживающих в организациях социального обслуживания населения | % | 73,0 | 87,0 | 88,0 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 114,9 |
363. | Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания семьи и детей, в общей численности детей, проживающих в Камчатском крае | % | 7,2 | 8,0 | 8,5 | 8,9 | 9,3 | 9,8 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 124,5 |
364. | Задача: Повышение качества и доступности предоставления услуг по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста, инвалидов, включая детей-инвалидов, семей и детей | |||||||||||
365. | Количество граждан, нуждающихся в предоставлении социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания, получающих социальные услуги в полустационарной форме социального обслуживания и форме социального обслуживания на дому с применением стационарозамещающих технологий | тыс. чел. | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 771,4 |
366. | Удельный вес негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги, от общего количества организаций всех форм собственности | % | 10,7 | 14,2 | 17,8 | 21,4 | 23,0 | 24,0 | 24,5 | 25,0 | 25,0 | 176,1 |
367. | Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в негосударственных организациях социального обслуживания, в общей численности граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в организациях социального обслуживания всех форм собственности | % | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 6,3 | 6,5 | 7,0 | 466,7 |
368. | Удельный вес инвалидов (детей-инвалидов), получивших реабилитационные услуги в общей численности обратившихся инвалидов (детей-инвалидов) | % | 65,0 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 125,0 |
369. | Удельный вес организаций социального обслуживания населения, оснащенных оборудованием, оргтехникой, мебелью, транспортными средствами, от общего числа организаций социального обслуживания населения | % | 75,0 | 82,0 | 89,0 | 92,0 | 95,0 | 97,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 122,0 |
370. | Задача: Развитие активного диалога с гражданским обществом в сфере социальной защиты населения | |||||||||||
371. | Доля организаций, оказывающих услуги в сфере социального обслуживания, в отношении которых проведена независимая оценка качества оказания услуг в отчетном году, от общего количества организаций социального обслуживания | % | - | 26,0 | 36,0 | 50,0 | 50,0 | 60,0 | 70,0 | 85,0 | 100,0 | 384,6 |
372. | Доля организаций социального обслуживания, своевременно размещающих на своих сайтах в сети Интернет информацию в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 28.12.2013 N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" | % | - | 30,0 | 65,0 | 85,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 333,3 |
373. | Государственное и муниципальное управление | |||||||||||
374. | Цель: Повышение эффективности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг, упрощение доступа граждан к государственным и муниципальным услугам | |||||||||||
375. | Задача: Предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде | |||||||||||
376. | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | % | 50,0 | 50,0 | 60,0 | 60,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 140,0 |
377. | Задача: Оценка удовлетворенности граждан качеством предоставляемых государственных и муниципальных услуг | |||||||||||
378. | Доля граждан, удовлетворенных качеством государственных и муниципальных услуг | % | 50,0 | 60,0 | 70,0 | 70,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 150,0 |
379. | Задача: Оценка регулирующего воздействия проектов НПА, стратегических документов, на ранней стадии их разработки | |||||||||||
380. | Доля законодательных и нормативных актов, стратегических документов, прошедших оценку регулирующего воздействия | % | 84,0 | 72,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 62,5 |
381. | Задача: Организация предоставления услуг по принципу "одного окна" во всех городских округах и муниципальных районах края | |||||||||||
382. | Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания | % | 93,4 | 93,4 | 93,4 | 93,4 | 93,4 | 93,4 | 93,4 | 93,4 | 93,4 | 100,0 |
383. | Цель: Создание условий для активного гражданско-общественного контроля государственных расходов и инвестиций | |||||||||||
384. | Задача: Переход преимущественно на программно-целевой принцип расходования бюджетных средств и принцип "открытого бюджета" | |||||||||||
385. | Доля расходов бюджета, формируемых в рамках целевых программ | % | 95,0 | 96,0 | 97,2 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 100,0 |
386. | Задача: Обеспечение высокого и надлежащего качества управления бюджетными финансами | |||||||||||
387. | Удельный вес муниципальных образований края имеющих высокое и надлежащее качество управления бюджетными финансами | % | 80,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
388. | Управление государственным и муниципальным имуществом | |||||||||||
389. | Цель: создание условий эффективного управления и использования имущества для формирования устойчивой экономической базы, обеспечивающей рост собственных доходов бюджетов всех уровней и условия для занятости населения. | |||||||||||
390. | Задача: Обеспечить сохранность, содержание и экономически эффективное использование имущества | |||||||||||
391. | Удельный вес объектов недвижимости, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет и государственная регистрация прав, по отношению к общему количеству объектов недвижимости, находящихся в реестре имущества | % | 54,0 | - | 95,0 | 83,0 | 84,0 | 85,0 | 86,0 | 87,0 | 88,0 | 0,0 |
392. | Задача: Обеспечить учет земельных участков | |||||||||||
393. | Площадь сформированных и поставленных на кадастровый учет земельных участков | га | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 10,0 | 20,0 | 20,0 | 66,7 |
394. | Задача: Обеспечить выполнение утвержденного плана приватизации | |||||||||||
395. | Удельный вес приватизированных объектов к общему количеству, включенных в прогнозный план приватизации | % | 100,0 | 96,0 | 47,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 104,2 |
396. | Реализация государственной национальной политики | |||||||||||
397. | Цель: обеспечение межнационального и межконфессионального согласия, укрепление гражданского единства, сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов, проживающих в Камчатском крае | |||||||||||
398. | Задача: Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в Камчатском крае | |||||||||||
399. | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в Камчатском крае | % | 75,0 | 75,0 | 79,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 107,0 |