Действующий

О внесении изменений в постановление администрации города Пензы от 09.10.2019 N 1957/3 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры города Пензы на 2020 - 2026 годы"



Приложение N 4
к постановлению
администрации города Пензы
от 6 июня 2022 г. N 755/1



Расчет планируемой эффективности муниципальной программы "Развитие культуры города Пензы на 2020 - 2026 годы" на 2022 год

Наименование целевого показателя

Ед. измерения

Показатель базового года

Планируемый показатель

Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы

Планируемый показатель результативности подпрограммы

Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы

Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы

Суммарная планируемая результативность муниципальной программы

Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы

Планируемый показатель результативности муниципальной программы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Муниципальная программа "Развитие культуры города Пензы на 2020 - 2026 годы"

Число посещений организаций культуры

%

1

1,1

110,0

Итоговое значение по программе

0,22

765 100,93814

110,0

Подпрограмма 1 "Развитие дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности"

Увеличение доли учащихся учреждений дополнительного образования детей, ставших лауреатами и дипломантами международных, всероссийских, региональных, областных, городских конкурсов, фестивалей, смотров, от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей.

%

50

50,1

100,2

Увеличение доли педагогических кадров учреждений дополнительного образования детей с высшей и первой квалификационной категориями от общего количества педагогических работников учреждений дополнительного образования детей.

%

83,7

83,8

100,1194743

Увеличение количества фестивалей различных уровней и направленности, проводимых за счет внебюджетных средств

Ед.

1,01

1,0

100,99

Количество учреждений дополнительного образования детей, в которых приобретены музыкальные инструменты

Ед.

0

0,0

100

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры

Ед.

30,7

30,7

100,00

Увеличение доли сайтов муниципальных учреждений дополнительного образования, имеющих возможность заказа муниципальных услуг в электронном виде к 2030 году до 95%

Ед.

1

3,0

300,00

Увеличение количества учреждений, обеспеченных услугами сети Интернет и оборудованных для ведения потоковых online-трансляций (мероприятия, концерты, учебные занятия)

Ед.

1

2,0

200,00

Доля затрат на осуществление расходов в рамках мероприятий по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы от общей суммы расходов в рамках мероприятий по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы.

%

0,57

0,8

140,09

Итого по подпрограмме 1

142,7

325 104,41304

0,42

42,49

Подпрограмма 2 "Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы"

Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей 5 - 18 лет.

%

9,5

9,6

101,05

Увеличение доли культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий.

%

45,4

45,5

100,22

Увеличение доли информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий.

%

28,1

28,2

100,36

Увеличение количества фестивалей различных уровней и направленности, проводимых за счет внебюджетных средств

Ед.

1,1

1,2

109,09

Увеличение ежегодного количества побед участников клубных формирований в конкурсах различных уровней

Ед.

1,1

1,2

109,09

Количество новых и вновь восстановленных спектаклей театра юного зрителя.

Ед.

4

4

100,00

Увеличение посещаемости театра юного зрителя на 50% к 2030 году

%

105

110

104,76

Количество посещений детских и кукольных театров по отношению к 2010 году

%

100

118

118,00

Увеличение количества учреждений, обеспеченных услугами сети Интернет и оборудованных для ведения потоковых online-трансляций (мероприятия, концерты, учебные занятия)

Ед.

2

3

150,00

Количество отремонтированных арт-объектов, конструкций, инсталляций

Ед.

4

0

100,00

Количество конструкций

Ед.

4

4

100,00

Доля затрат на осуществление расходов в рамках мероприятий по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы от общей суммы расходов в рамках мероприятий по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы.

%

0,07

0,66

100,00

Итого по подпрограмме 2

107,71

208 022,93

0,27

27,19

Подпрограмма 3 "Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка"

Увеличение количества постоянных посетителей парка, занимающихся в секциях, кружках и других творческих формированиях

%

101

102

101,0

Увеличение количества животных, включенных в российскую Красную книгу в коллекции зоопарка

%

101

102

101,0

Площадь территории парка культуры и отдыха, на которой проведены санитарно-гигиенические работы (барьерная акарицидная обработка лесопарковой зоны)

%

83,15

60

72,2

Увеличение количества постоянных посетителей парка, занимающихся в секциях, кружках и других творческих формированиях

%

100

100

100,0

Количество конструкций

Ед.

5

165

3 300,0

Площадь ремонтных работ

кв. м.

0

734,59

100,0

Количество проведенных мероприятий

Ед.

1

1

100,0

Количество отремонтированных арт-объектов, конструкций, инсталляций

Ед.

0

115

100,0

Количество приобретенных основных средств

Ед.

0

45

100,0

Площадь земельных участков

га

0

108,65

100,0

Итого по подпрограмме 3

417,4

133 829,30

0,17

17,49

Подпрограмма 4 "Развитие библиотечного дела"

Увеличение количества посещений публичных библиотек города Пензы

Ед.

101

102

100,99

Увеличение доли общедоступных библиотек, материально-технические условия которых позволяют реализовать задачи модельного стандарта

%

1

1

100,00

Поступление в фонды библиотек муниципальных образований и государственных библиотек субъекта Российской Федерации не менее

Ед.

3 415,00

4500

131,77

Количество приобретенных книг

Ед.

0,00

1600

100,00

Доля затрат на осуществление расходов в рамках мероприятий по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы от общей суммы расходов в рамках мероприятий по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы.

%

0,21

0,31

100,00

Итого по подпрограмме 4

106,6

86 187,89684

0,1

11,3

Подпрограмма 5 "Управление развитием отрасли культуры города Пензы"

Уровень освоения бюджетных средств от общей суммы выделенных средств на реализацию муниципальной программы

руб.

99

99

100,00

Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности

Ед.

24,4

24,4

100

Итого по подпрограмме 5

100,0

11 956,40

0,02

1,56

Подпрограмма 6 "Развитие туризма города Пензы"

Увеличение количества мероприятий с приглашением иногородних артистов, музыкантов

%

1

2

100

Увеличение количества туристов, посетивших туристический центр города Пензы

чел.

72000

72000

100

Итого по подпрограмме 6

100,0

0,00

0,00

0,00