____________________________________________________________________
Утратил силу с 01.01.2024 на основании Постановления Правительства Камчатского края от 28.12.2023 N 699-П.
____________________________________________________________________
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Постановление Правительства Камчатского края от 23.12.2021 N 575-П "Об утверждении государственной программы Камчатского края "Цифровая трансформация в Камчатском крае" следующие изменения:
1) в преамбуле цифры "21.07.2021" заменить цифрами "21.07.2020";
2) изменения в государственную программу Камчатского края "Цифровая трансформация в Камчатском крае" изложить в редакции согласно приложению к настоящему Постановлению;
3) в пункте 21 приложения 2 слова "от 16.07.2020 N 227-П" заменить словами "от 16.07.2020 N 277-П".
2. Настоящее Постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.
Председатель Правительства
Камчатского края
Е.А.ЧЕКИН
ИЗМЕНЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ В КАМЧАТСКОМ КРАЕ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ОТ 23.12.2021 N 575-П (ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)
1. В паспорте Программы:
1) в позиции "Иные участники" после слова "участники" дополнить словом "Программы";
2) в пункте 8 позиции "Подпрограммы Программы" слово "программы" заменить словом "Программы";
3) позицию "Объемы бюджетных ассигнований Программы" паспорта Программы изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Программы | общий объем финансового обеспечения Программы составляет 2 543 034,50826 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) - 270 795,20000 тыс. рублей, из них по годам: 2022 год - 72 639,00000 тыс. рублей; 2023 год - 51 686,10000 тыс. рублей; 2024 год - 146 470,10000 тыс. рублей; краевого бюджета - 2 272 239,30826 тыс. рублей, из них по годам: 2022 год - 998 301,78610 тыс. рублей; 2023 год - 692 941,49813 тыс. рублей; 2024 год - 580 996,02403 тыс. рублей |
".
2. В паспорте Подпрограммы 1 "Развитие инфраструктуры связи":
1) позицию "Участники Программы 1" изложить в следующей редакции:
"
Участники Подпрограммы 1 | 1) Агентство по обеспечению деятельности мировых судей Камчатского края; 2) Министерство по чрезвычайным ситуациям Камчатского края |
";
2) в позиции "Иные участники" после слова "участники" дополнить словами "Подпрограммы 1";
3) в позиции "Цель Подпрограммы 1" слово "инфраструктур" заменить словом "инфраструктуры";
4) позицию "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1 | общий объем финансового обеспечения Подпрограммы 1 составляет 839 043,46060 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) - 159 809,10000 тыс. рублей, из них по годам: 2022 год - 37 127,10000 тыс. рублей; 2023 год - 25 444,50000 тыс. рублей; 2024 год - 97 237,50000 тыс. рублей; краевого бюджета - 679 234,36060 тыс. рублей, из них по годам: 2022 год - 226 843,14848 тыс. рублей; 2023 год - 270 833,01515 тыс. рублей; 2024 год - 181 558,19697 тыс. рублей |
".
3. В паспорте Подпрограммы 2 "Цифровое государственное управление":
1) позицию "Участники Подпрограммы 2" дополнить пунктом 11 следующего содержания:
"11) Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края";
2) в позиции "Иные участники" после слова "участники" дополнить словами "Подпрограммы 2";
3) позицию "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2 | общий объем финансового обеспечения Подпрограммы 2 составляет 629 220,72882 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) - 13 429,50000 тыс. рублей, из них по годам: 2022 год - 4 476,50000 тыс. рублей; 2023 год - 4 476,50000 тыс. рублей; 2024 год - 4 476,50000 тыс. рублей; краевого бюджета - 615 791,22882 тыс. рублей, из них по годам: 2022 год - 308 090,30648 тыс. рублей; 2023 год - 164 926,87408 тыс. рублей; 2024 год - 142 774,04826 тыс. рублей |
".
4. В паспорте Подпрограммы 3 "Цифровой контур здравоохранения":
1) в позиции "Иные участники" после слова "участники" дополнить словами "Подпрограммы 3";
2) позицию "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3 | общий объем финансового обеспечения Подпрограммы 3 составляет 299 343,00710 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) - 76 765,30000 тыс. рублей, из них по годам: 2022 год - 31 035,40000 тыс. рублей; 2023 год - 21 765,10000 тыс. рублей; 2024 год - 23 964,80000 тыс. рублей; краевого бюджета - 222 577,70710 тыс. рублей, из них по годам: 2022 год - 92 763,78890 тыс. рублей; 2023 год - 64 895,84950 тыс. рублей; 2024 год - 64 918,06870 тыс. рублей |
".
5. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4" паспорта Подпрограммы 4 "Цифровая образовательная среда" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4 | общий объем финансового обеспечения Подпрограммы 4 составляет 56 838,23406 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) - 20 791,30000 тыс. рублей, из них по годам: 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 2024 год - 20 791,30000 тыс. рублей; краевого бюджета - 36 046,93406 тыс. рублей, из них по годам: 2022 год - 12 737,65456 тыс. рублей; 2023 год - 12 026,55440 тыс. рублей; 2024 год - 11 282,72510 тыс. рублей |
".
6. Позицию "Объемы бюджетных ассигновании Подпрограммы 5" паспорта Подпрограммы 5 "Цифровая трансформация социальной сферы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5 | общий объем финансового обеспечения Подпрограммы 5 составляет 60 949,45500 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета, из них по годам: 2022 год - 20 316,48500 тыс. рублей; 2023 год - 20 316,48500 тыс. рублей; 2024 год - 20 316,48500 тыс. рублей |
".
7. В паспорте Подпрограммы 6 "Цифровая трансформация в сфере транспорта":
1) в позиции "Участники Подпрограммы 6" после слова "Камчатского" дополнить словом "края";
2) позицию "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6 | общий объем финансового обеспечения Подпрограммы 6 составляет 253 867 10000 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета, из них по годам: 2022 год - 183 407,10000 тыс. рублей; 2023 год - 35 230,00000 тыс. рублей; 2024 год - 35 230,00000 тыс. рублей |
".
8. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 7" паспорта Подпрограммы 7 "Умный регион" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 7 | общий объем финансового обеспечения Подпрограммы 7 составляет 7 350,00000 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета, из них по годам: 2022 год - 4 650,00000 тыс. рублей; 2023 год - 1 350,00000 тыс. рублей; 2024 год - 1 350,00000 тыс. рублей |
".
9. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 8" паспорта Подпрограммы 8 "Обеспечение реализации Программы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 8 | общий объем финансового обеспечения Подпрограммы 8 составляет 396 422,52268 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета, из них по годам: 2022 год - 149 493,30268 тыс. рублей; 2023 год - 123 362,72000 тыс. рублей; 2024 год - 1 23 566.50000 тыс. рублей |
".
10. Приложение 4 к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение 4
к Программе
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ В КАМЧАТСКОМ КРАЕ"
N п/п | Наименование государственной программы / подпрограммы / мероприятия | Код бюджетной классификации | Объем средств на реализацию Программы (тыс. руб.) | ||||
ГРБС | ВСЕГО | 2022 | 2023 | 2024 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Государственная программа Камчатского края "Цифровая трансформация в Камчатском крае" | Всего, в том числе: | 2 543 034,50826 | 1 070 940,78610 | 744 627,59813 | 727 466,12403 | ||
за счет средств федерального бюджета | 270 795,20000 | 72 639,00000 | 51 686,10000 | 146 470,10000 | |||
813 | 20 791,30000 | 20 791,30000 | |||||
814 | 76 765,30000 | 31 035,40000 | 21 765,10000 | 23 964,80000 | |||
815 | 4 476,50000 | 4 476,50000 | |||||
819 | 5 838,30000 | 5 838,30000 | |||||
820 | 122 191,20000 | 25 199,10000 | 96 992,10000 | ||||
834 | 40 732,60000 | 31 288,80000 | 4 721,90000 | 4 721,90000 | |||
за счет средств краевого бюджета, в т.ч. | 2 272 239.30826 | 998 301,78610 | 692 941,49813 | 580 996,02403 | |||
804 | 4 500,00000 | 1 500,00000 | 1 500,00000 | 1 500,00000 | |||
810 | 7 350,00000 | 4 650,00000 | 1 350,00000 | 1 350,00000 | |||
811 | 287 769,07821 | 98 266,34621 | 106 814,28800 | 82 688,44400 | |||
813 | 36 046,93406 | 12 737,65456 | 12 026,55440 | 11 282,72510 | |||
814 | 222 577,70710 | 92 763,78890 | 64 895,84950 | 64 918,06870 | |||
815 | 61 247,86027 | 23 565,26027 | 18 841,30000 | 18 841,30000 | |||
820 | 1 528 520,73322 | 716 097,50268 | 449 760,62527 | 362 662,60527 | |||
829 | 4 425,55500 | 1 475,18500 | 1 475,18500 | 1 475,18500 | |||
833 | 105 690,00000 | 35 230,00000 | 35 230,00000 | 35 230,00000 | |||
834 | 411,44040 | 316,04848 | 47,69596 | 47,69596 | |||
837 | 3 000,00000 | 1 000,00000 | 1 000,00000 | 1 000,00000 | |||
838 | 2 200,00000 | 2 200,00000 | |||||
843 | 8 500,00000 | 8 500,00000 | |||||
за счет средств местных бюджетов, в т.ч. | |||||||
за счет средств внебюджетных фондов | |||||||
за счет средств юридических лиц | |||||||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | |||||||
1. | Подпрограмма 1 "Развитие инфраструктуры связи" | Всего, в том числе: | 839 043,46060 | 263 970,24848 | 296 277,51515 | 278 795,69697 | |
за счет средств федерального бюджета | 159 809,10000 | 37 127,10000 | 25 444,50000 | 97 237,50000 | |||
819 | 5 838,30000 | 5 838,30000 | |||||
820 | 113 238,20000 | 20 722,60000 | 92 515,60000 | ||||
834 | 40 732,60000 | 31 288,80000 | 4 721,90000 | 4 721,90000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 679 234,36060 | 226 843,14848 | 270 833,01515 | 181 558,19697 | |||
820 | 678 822,92020 | 226 527,10000 | 270 785,31919 | 181 510,50101 | |||
834 | 411,44040 | 316,04848 | 47,69596 | 47,69596 | |||
за счет средств местных бюджетов | |||||||
за счет средств внебюджетных фондов | |||||||
за счет средств юридических лиц | |||||||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | |||||||
1.1. | Развитие инфраструктуры связи в Камчатском крае | Всего, в том числе: | 677 679,10000 | 226 527,10000 | 270 576,00000 | 180 576,00000 | |
за счет средств федерального бюджета | |||||||
за счет средств краевого бюджета | 820 | 677 679,10000 | 226 527,10000 | 270 576,00000 | 180 576,00000 | ||
за счет средств местных бюджетов | |||||||
за счет средств внебюджетных фондов | |||||||
за счет средств юридических лиц | |||||||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | |||||||
1.2. | D2 Региональный проект "Информационная инфраструктура (Камчатский край)" | Всего, в том числе: | 161 364,36060 | 37 443,14848 | 25 701,51515 | 98 219,69697 | |
за счет средств федерального бюджета | 159 809,10000 | 37 127,10000 | 25 444,50000 | 97 237,50000 | |||
819 | 5 838,30000 | 5 838,30000 | |||||
820 | 113 238,20000 | 20 722,60000 | 92 515,60000 | ||||
834 | 40 732,60000 | 31 288,80000 | 4 721,90000 | 4 721,90000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 1 555,26060 | 316,04848 | 257,01515 | 982,19697 | |||
820 | 1 143,82020 | 209,31919 | 934,50101 | ||||
834 | 411,44040 | 316,04848 | 47,69596 | 47,69596 | |||
за счет средств местных бюджетов | |||||||
за счет средств внебюджетных фондов | |||||||
за счет средств юридических лиц | |||||||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | |||||||
2. | Подпрограмма 2 "Цифровое государственное управление" | Всего, в том числе: | 629 220,72882 | 312 566,80648 | 169 403,37408 | 147 250,54826 | |
за счет средств федерального бюджета | 13 429,50000 | 4 476,50000 | 4 476,50000 | 4 476,50000 | |||
815 | 4 476,50000 | 4 476,50000 | |||||
820 | 8 953,00000 | 4 476,50000 | 4 476,50000 | ||||
за счет средств краевого бюджета | 615 791,22882 | 308 090,30648 | 164 926,87408 | 142 774,04826 | |||
804 | 4 500,00000 | 1 500,00000 | 1 500,00000 | 1 500,00000 | |||
811 | 287 769,07821 | 98 266,34621 | 106 814,28800 | 82 688,44400 | |||
815 | 4 723,96027 | 4 723,96027 | |||||
820 | 305 098,19034 | 191 900,00000 | 55 612,58608 | 57 585,60426 | |||
837 | 3 000,00000 | 1 000,00000 | 1 000,00000 | 1 000,00000 | |||
838 | 2 200,00000 | 2 200,00000 | |||||
843 | 8 500,00000 | 8 500,00000 | |||||
за счет средств местных бюджетов | |||||||
за счет средств внебюджетных фондов | |||||||
за счет средств юридических лиц | |||||||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | |||||||
2.1. | Развитие и поддержка вычислительной и телекоммуникационной инфраструктуры | Всего, в том числе: | 226 233,49180 | 161406,00000 | 31 399,78081 | 33 427,71099 | |
за счет средств федерального бюджета | |||||||
за счет средств краевого бюджета | 226 233,49180 | 161406,00000 | 31 399,78081 | 33 427,71099 | |||
811 | 4 405,51200 | 1 605,00000 | 1 372,80000 | 1 427,71200 | |||
820 | 221 827,97980 | 159 801,00000 | 30 026,98081 | 31 999,99899 | |||
за счет средств местных бюджетов | |||||||
за счет средств внебюджетных фондов | |||||||
за счет средств юридических лиц | |||||||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | |||||||
2.2. | Повышение качества и доступности предоставления услуг, в том числе в электронной форме | Всего, в том числе: | 44 136,31581 | 14712,10527 | 14 712,10527 | 14 712,10527 | |
за счет средств федерального бюджета | 13 429,50000 | 4 476,50000 | 4 476,50000 | 4 476,50000 | |||
815 | 4 476,50000 | 4 476,50000 | |||||
820 | 8 953,00000 | 4 476,50000 | 4 476,50000 | ||||
за счет средств краевого бюджета | 30 706,81581 | 10 235,60527 | 10 235,60527 | 10 235,60527 | |||
815 | 235,60527 | 235,60527 | |||||
820 | 30 471,21054 | 10 000,00000 | 10 235,60527 | 10 235,60527 | |||
за счет средств местных бюджетов | |||||||
за счет средств внебюджетных фондов | |||||||
за счет средств юридических лиц | |||||||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | |||||||
2.3. | Автоматизация контрольно-надзорной деятельности | Всего, в том числе: | 5 200,00000 | 3 200,00000 | 1 000,00000 | 1 000,00000 | |
за счет средств федерального бюджета | |||||||
за счет средств краевого бюджета | 5 200,00000 | 3 200,00000 | 1 000,00000 | 1 000,00000 | |||
837 | 3 000,00000 | 1 000,00000 | 1 000,00000 | 1 000,00000 | |||
838 | 2 200,00000 | 2 200,00000 | |||||
за счет средств местных бюджетов | |||||||
за счет средств внебюджетных фондов | |||||||
за счет средств юридических лиц | |||||||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | |||||||
2.4. | Развитие и сопровождение системы электронного юридически значимого документооборота в Камчатском крае | Всего, в том числе: | 5 799,00000 | 5 799,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета | |||||||
за счет средств краевого бюджета | 820 | 5 799,00000 | 5 799,00000 | ||||
за счет средств местных бюджетов | |||||||
за счет средств внебюджетных фондов | |||||||
за счет средств юридических лиц | |||||||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | |||||||
2.5. | Создание, развитие и сопровождение информационных систем | Всего, в том числе: | 347 851,92121 | 127 449,70121 | 122 291,48800 | 98 110,73200 | |
за счет средств федерального бюджета | |||||||
за счет средств краевого бюджета | 347 851,92121 | 127 449,70121 | 122 291,48800 | 98 110,73200 | |||
804 | 4 500,00000 | 1 500,00000 | 1 500,00000 | 1 500,00000 | |||
811 | 283 363,56621 | 96 661,34621 | 105 441,48800 | 81 260,73200 | |||
815 | 4 488,35500 | 4 488,35500 | |||||
820 | 47 000,00000 | 16 300,00000 | 15 350,00000 | 15 350,00000 | |||
843 | 8 500,00000 | 8 500,00000 | |||||
за счет средств местных бюджетов | |||||||
за счет средств внебюджетных фондов | |||||||
за счет средств юридических лиц | |||||||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | |||||||
2.6. | Цифровая трансформация иных отраслей | Всего, в том числе: | |||||
за счет средств федерального бюджета | |||||||
за счет средств краевого бюджета | |||||||
за счет средств местных бюджетов |