____________________________________________________________________
Утратил силу с 01.01.2024 на основании Постановления Правительства Камчатского края от 28.12.2023 N 698-П.
____________________________________________________________________
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу Камчатского края "Семья и дети Камчатки", утвержденную Постановлением Правительства Камчатского края от 31.07.2017 N 308-П, изменения согласно приложению к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.
Председатель Правительства
Камчатского края
Е.А.ЧЕКИН
ИЗМЕНЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "СЕМЬЯ И ДЕТИ КАМЧАТКИ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ОТ 31.07.2017 N 308-П (ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)
1. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований Программы" паспорта Программы изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Программы | общий объем финансирования программы составляет 322 021,00622 тыс. рублей, из них по годам: 2018 год - 33 572,41138 тыс. рублей; 2019 год - 33 840,35183 тыс. рублей; 2020 год - 51 899,58422 тыс. рублей; 2021 год - 45 968,59179 тыс. рублей; 2022 год - 44 908,14000 тыс. рублей; 2023 год - 14 538,90000 тыс. рублей; 2024 год - 18 079,20000 тыс. рублей; 2025 год - 79 213,827000 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) - 5 514,70000 тыс. руб., из них по годам: 2018 год - 0,00000 тыс. рублей; 2019 год - 0,00000 тыс. рублей; 2020 год - 0,00000 тыс. рублей; 2021 год - 470,80000 тыс. рублей; 2022 год - 488,20000 тыс. рублей; 2023 год - 507,70000 тыс. рублей; 2024 год - 4 048,00000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей; федерального бюджета (по согласованию) планируемые объемы - 472,00000 тыс. руб., из них по годам: 2018 год - 0,00000 тыс. рублей; 2019 год - 0,00000 тыс. рублей; 2020 год - 0,00000 тыс. рублей; 2021 год - 0,00000 тыс. рублей; 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 2024 год - 0,00000 тыс. рублей; 2025 год - 472,00000 тыс. рублей; краевого бюджета - 316 034,30622 тыс. рублей, из них по годам: 2018 год - 33 572,41138 тыс. рублей; 2019 год - 33 840,35183 тыс. рублей; 2020 год - 51 899,58422 тыс. рублей; 2021 год - 45 497,79179 тыс. рублей; 2022 год - 44 419,94000 тыс. рублей; 2023 год - 14 031,20000 тыс. рублей; 2024 год - 14 031,20000 тыс. рублей; 2025 год - 78 741,82700 тыс. рублей |
".
2. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1" паспорта подпрограммы 1 "Семья" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1 | общий объем финансирования подпрограммы 1 составляет 150 035,06225 тыс. рублей, из них по годам: 2018 год - 10 022,00000 тыс. рублей; 2019 год - 10 874,00000 тыс. рублей; 2020 год - 30 935,56825 тыс. рублей; 2021 год - 27 809,47000 тыс. рублей; 2022 год - 24 108,74000 тыс. рублей; 2023 год - 1 445,00000 тыс. рублей; 2024 год - 1 445,00000 тыс. рублей; 2025 год - 43 395,28400 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета - 150 035,06225 тыс. рублей, из них по годам: 2018 год - 10 022,00000 тыс. рублей; 2019 год - 10 874,00000 тыс. рублей; 2020 год - 30 935,56825 тыс. рублей; 2021 год - 27 809,47000 тыс. рублей; 2022 год - 24 108,74000 тыс. рублей; 2023 год - 1 445,00000 тыс. рублей; 2024 год - 1 445,00000 тыс. рублей; 2025 год - 43 395,28400 тыс. рублей |
".
3. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2" паспорта подпрограммы 2 "Особый ребенок" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2 | общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 123 000,33078 тыс. рублей, из них по годам: 2018 год - 15 795,41138 тыс. рублей; 2019 год - 15 434,35183 тыс. рублей; 2020 год - 14 239,86278 тыс. рублей; 2021 год - 13 732,32179 тыс. рублей; 2022 год - 16 240,00000 тыс. рублей; 2023 год - 9 580,00000 тыс. рублей; 2024 год - 13 120,30000 тыс. рублей; 2025 год - 24 858,08300 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) - 3 540,30000 тыс. руб., из них по годам: 2018 год - 0,00000 тыс. рублей; 2019 год - 0,00000 тыс. рублей; 2020 год - 0,00000 тыс. рублей; 2021 год - 0,00000 тыс. рублей; 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 2024 год - 3 540,30000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей; краевого бюджета - 119 460,03078 тыс. рублей, из них по годам: 2018 год - 15 795,41138 тыс. рублей; 2019 год - 15 434,35183 тыс. рублей; 2020 год - 14 239,86278 тыс. рублей; 2021 год - 13 732,32179 тыс. рублей; 2022 год - 16 240,00000 тыс. рублей; 2023 год - 9 580,00000 тыс. рублей; 2024 год - 9 580,00000 тыс. рублей; 2025 год - 24 858,08300 тыс. рублей |
".
4. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3" паспорта Подпрограммы 3 "Профилактика и преодоление семейного и детского неблагополучия" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3 | общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 48 985,61319 тыс. рублей, из них по годам: 2018 год - 7 755,00000 тыс. рублей; 2019 год - 7 532,00000 тыс. рублей; 2020 год - 6 724,15319 тыс. рублей; 2021 год - 4 426,80000 тыс. рублей; 2022 год - 4 559,40000 тыс. рублей; 2023 год - 3 513,90000 тыс. рублей; 2024 год - 3 513,90000 тыс. рублей; 2025 год - 10 960,46000 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) - 1 974,40000 тыс. руб., из них по годам: 2018 год - 0,00000 тыс. рублей; 2019 год - 0,00000 тыс. рублей; 2020 год - 0,00000 тыс. рублей; 2021 год - 470,80000 тыс. рублей; 2022 год - 488,20000 тыс. рублей; 2023 год - 507,70000 тыс. рублей; 2024 год - 507,70000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей; федерального бюджета (по согласованию) планируемые объемы - 472,00000 тыс. руб., из них по годам: 2018 год - 0,00000 тыс. рублей; 2019 год - 0,00000 тыс. рублей; 2020 год - 0,00000 тыс. рублей; 2021 год - 0,00000 тыс. рублей; 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 2024 год - 0,00000 тыс. рублей; 2025 год - 472,00000 тыс. рублей; краевого бюджета - 46 539,21319 тыс. рублей, из них по годам: 2018 год - 7 755,00000 тыс. рублей; 2019 год - 7 532,00000 тыс. рублей; 2020 год - 6 724,15319 тыс. рублей; 2021 год - 3 956,00000 тыс. рублей; 2022 год - 4 071,20000 тыс. рублей; 2023 год - 3 006,20000 тыс. рублей; 2024 год - 3 006,20000 тыс. рублей; 2025 год - 10 488,46000 тыс. рублей |
".
5. Приложение 3 к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение 3
к Программе
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "СЕМЬЯ И ДЕТИ КАМЧАТКИ"
N п/п | Наименование Программы /подпрограммы/ основного мероприятия | Код бюджетной классификации | Объем средств на реализацию Программы (тыс. руб.) | |||||||||
ГРБС | ВСЕГО | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1. | Государственная программа Камчатского края "Семья и дети Камчатки" | Всего | 322 021,00622 | 33 572,41138 | 33 840,35183 | 51 899,58422 | 45 968,59179 | 44 908,14000 | 14 538,90000 | 18 079,20000 | 79 213,82700 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 321 549,00622 | 33 572,41138 | 33 840,35183 | 51 899,58422 | 45 968,59179 | 44 908,14000 | 14 538,90000 | 18 079,20000 | 78 741,82700 | |||
за счет средств федерального бюджета | 815 | 5 514,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 470,80000 | 488,20000 | 507,70000 | 4 048,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 815 | 472,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 472,00000 | ||
за счет средств краевого бюджета | 316 034,30622 | 33 572,41138 | 33 840,35183 | 51 899,58422 | 45 497,79179 | 44 419,94000 | 14 031,20000 | 14 031,20000 | 78 741,82700 | |||
813 | 14 851,20872 | 2 525,00000 | 2 480,00000 | 1 669,57872 | 1 112,80000 | 3 045,00000 | 200,00000 | 200,00000 | 3 618,83000 | |||
814 | 73 823,72225 | 8 085,41138 | 8 354,35183 | 7 179,43725 | 10 504,52179 | 11 000,00000 | 8 200,00000 | 8 200,00000 | 12 300,00000 | |||
815 | 197 942,12525 | 18 742,52000 | 18 680,00000 | 33 813,65625 | 32 830,47000 | 26 410,04000 | 5 631,20000 | 5 631,20000 | 56 203,03900 | |||
816 | 9 200,00000 | 1 500,00000 | 1 500,00000 | 1 150,00000 | 1 000,00000 | 1 100,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 950,00000 | |||
858 | 19 589,10800 | 2 599,48000 | 2 706,00000 | 8 086,91200 | 0,00000 | 2 684,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 3 511,81600 | |||
847 | 628,14200 | 120,00000 | 120,00000 | 0,00000 | 50,00000 | 180,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 158,14200 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
1. | Подпрограмма 1 "Семья" | Всего | 150 035,06225 | 10 022,00000 | 10 874,00000 | 30 935,56825 | 27 809,47000 | 24 108,74000 | 1 445,00000 | 1 445,00000 | 43 395,28400 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 150 035,06225 | 10 022,00000 | 10 874,00000 | 30 935,56825 | 27 809,47000 | 24 108,74000 | 1 445,00000 | 1 445,00000 | 43 395,28400 | |||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 150 035,06225 | 10 022,00000 | 10 874,00000 | 30 935,56825 | 27 809,47000 | 24 108,74000 | 1 445,00000 | 1 445,00000 | 43 395,28400 | |||
813 | 496,08000 | 0,00000 | 200,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 296,08000 | |||
815 | 120 121,73225 | 5 802,52000 | 6 348,00000 | 21 698,65625 | 26 759,47000 | 20 143,84000 | 1 445,00000 | 1 445,00000 | 36 479,24600 | |||
816 | 9 200,00000 | 1 500,00000 | 1 500,00000 | 1 150,00000 | 1 000,00000 | 1 100,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 950,00000 | |||
858 | 19 589,10800 | 2 599,48000 | 2 706,00000 | 8 086,91200 | 0,00000 | 2 684,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 3 511,81600 | |||
847 | 628,14200 | 120,00000 | 120,00000 | 0,00000 | 50,00000 | 180,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 158,14200 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
1.1. | Укрепление социального института семьи, пропаганда положительных семейных традиции и семейных ценностей и ответственного родительства | Всего | 42 931,89400 | 6 877,00000 | 6 376,00000 | 7 696,91200 | 3 795,00000 | 6 389,90000 | 825,00000 | 825,00000 | 10 147,08200 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 42 931,89400 | 6 877,00000 | 6 376,00000 | 7 696,91200 | 3 795,00000 | 6 389,90000 | 825,00000 | 825,00000 | 10 147,08200 | |||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 42 931,89400 | 6 877,00000 | 6 376,00000 | 7 696,91200 | 3 795,00000 | 6 389,90000 | 825,00000 | 825,00000 | 10 147,08200 | |||
813 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 18 414,64400 | 2 657,52000 | 2 050,00000 | 3 360,00000 | 2 745,00000 | 2 425,00000 | 825,00000 | 825,00000 | 3 527,12400 | |||
816 | 9 200,00000 | 1 500,00000 | 1 500,00000 | 1 150,00000 | 1 000,00000 | 1 100,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 950,00000 | |||
858 | 14 689,10800 | 2 599,48000 | 2 706,00000 | 3 186,91200 | 0,00000 | 2 684,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 3 511,81600 | |||
847 | 628,14200 | 120,00000 | 120,00000 | 0,00000 | 50,00000 | 180,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 158,14200 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
1.2. | Развитие системы социальных услуг, оказание поддержки семьям с детьми. Ресурсное обеспечение, организационно-методическая поддержка учреждений и организаций, работающих с семьями и детьми | Всего | 107 103,16825 | 3 145,00000 | 4 498,00000 | 23 238,65625 | 24 014,47000 | 17 718,84000 | 620,00000 | 620,00000 | 33 248,20200 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 107 103,16825 | 3 145,00000 | 4 498,00000 | 23 238,65625 | 24 014,47000 | 17 718,84000 | 620,00000 | 620,00000 | 33 248,20200 | |||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 107 103,16825 | 3 145,00000 | 4 498,00000 | 23 238,65625 | 24 014,47000 | 17 718,84000 | 620,00000 | 620,00000 | 33 248,20200 | |||
813 | 496,08000 | 0,00000 | 200,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 296,08000 | |||
815 | 101 707,08825 | 3 145,00000 | 4 298,00000 | 18 338,65625 | 24 014,47000 | 17 718,84000 | 620,00000 | 620,00000 | 32 952,12200 | |||
858 | 4 900,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4 900,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
2. | Подпрограмма 2 "Особый ребенок" | Всего | 123 000,33078 | 15 795,41138 | 15 434,35183 | 14 239,86278 | 13 732,32179 | 16 240,00000 | 9 580,00000 | 13 120,30000 | 24 858,08300 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 123 000,33078 | 15 795,41138 | 15 434,35183 | 14 239,86278 | 13 732,32179 | 16 240,00000 | 9 580,00000 | 13 120,30000 | 24 858,08300 | |||
за счет средств федерального бюджета | 815 | 3 540,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3540,30000 | 0,00000 | ||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 119 460,03078 | 15 795,41138 | 15 434,35183 | 14 239,86278 | 13 732,32179 | 16 240,00000 | 9 580,00000 | 9 580,00000 | 24 858,08300 | |||
813 | 8 132,11553 | 1 310,00000 | 1 080,00000 | 800,42553 | 652,80000 | 2 465,00000 | 50,00000 | 50,00000 | 1 723,89000 | |||
814 | 73 823,72225 | 8 085,41138 | 8 354,35183 | 7 179,43725 | 10 504,52179 | 11 000,00000 | 8 200,00000 | 8 200,00000 | 12 300,00000 | |||
815 | 37 504,19300 | 6 400,00000 | 6 000,00000 | 6 260,00000 | 2 575,00000 | 2 775,00000 | 1 330,00000 | 1 330,00000 | 10 834,19300 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
2.1. | Медицинская и социальная реабилитация детей с особыми потребностями, использование новых методов и технологии в реабилитационном процессе | Всего | 88 332,74421 | 9 894,02438 | 10470,91183 | 10 264,70321 | 11 807,32179 | 12 939,34000 | 8 680,00000 | 12 220,30000 | 15 596,44300 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 88 332,74421 | 9 894,02438 | 10470,91183 | 10 264,70321 | 11 807,32179 | 12 939,34000 | 8 680,00000 | 12 220,30000 | 15 596,44300 | |||
за счет средств федерального бюджета | 815 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3540,30000 | 0,00000 | ||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 88 332,74421 | 9 894,02438 | 10470,91183 | 10 264,70321 | 11 807,32179 | 12 939,34000 | 8 680,00000 | 8 680,00000 | 15 596,44300 | |||
813 | 2 517,21596 | 480,00000 | 300,00000 | 252,76596 | 252,80000 | 600,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 631,65000 | |||
814 | 71 481,39525 | 7 394,02438 | 7 875,91183 | 6 906,93725 | 10 504,52179 | 11 000,00000 | 8 200,00000 | 8 200,00000 | 11 400,00000 | |||
815 | 14 334,13300 | 2 020,00000 | 2 295,00000 | 3 105,00000 | 1 050,00000 | 1 339,34000 | 480,00000 | 480,00000 | 3 564,79300 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
2.2. | Социализация детей с особенностями развития и членов их семей, повышение их адаптивных возможностей. Социокультурная и трудовая реабилитация, профориентация детей с особыми потребностями | Всего | 17 202,61000 | 3 270,00000 | 2 775,00000 | 2 055,00000 | 810,00000 | 1 245,61000 | 780,00000 | 780,00000 | 5 487,00000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 17 202,61000 | 3 270,00000 | 2 775,00000 | 2 055,00000 | 810,00000 | 1 245,61000 | 780,00000 | 780,00000 | 5 487,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 17 202,61000 | 3 270,00000 | 2 775,00000 | 2 055,00000 | 810,00000 | 1 245,61000 | 780,00000 | 780,00000 | 5 487,00000 | |||
815 | 17 202,61000 | 3 270,00000 | 2 775,00000 | 2 055,00000 | 810,00000 | 1 245,61000 | 780,00000 | 780,00000 | 5 487,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
2.3. | Ресурсное обеспечение реабилитации и социализации детей с особыми потребностями и членов их семей. Организация и проведение информационно-просветительской кампании, направленной на развитие толерантности в отношении к детям, имеющим нарушения в развитии | Всего | 13 924,67657 | 2 631,38700 | 2 188,44000 | 1 920,15957 | 1 115,00000 | 2 055,05000 | 120,00000 | 120,00000 | 3 774,64000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 13 924,67657 | 2 631,38700 | 2 188,44000 | 1 920,15957 | 1 115,00000 | 2 055,05000 | 120,00000 | 120,00000 | 3 774,64000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 13 924,67657 | 2 631,38700 | 2 188,44000 | 1 920,15957 | 1 115,00000 | 2 055,05000 | 120,00000 | 120,00000 | 3 774,64000 | |||
813 | 5 614,89957 | 830,00000 | 780,00000 | 547,65957 | 400,00000 | 1 865,00000 | 50,00000 | 50,00000 | 1 092,24000 | |||
814 | 2 342,32700 | 691,38700 | 478,44000 | 272,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 900,00000 | |||
815 | 5 967,45000 | 1 110,00000 | 930,00000 | 1 100,00000 | 715,00000 | 190,05000 | 70,00000 | 70,00000 | 1 782,40000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
3. | Подпрограмма 3 "Профилактика и преодоление семейного и детского неблагополучия" | Всего | 48 985,61319 | 7 755,00000 | 7 532,00000 | 6 724,15319 | 4 426,80000 | 4 559,40000 | 3 513,90000 | 3 513,90000 | 10 960,46000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 48 513,61319 | 7 755,00000 | 7 532,00000 | 6 724,15319 | 4 426,80000 | 4 559,40000 | 3 513,90000 | 3 513,90000 | 10 488,46000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 815 | 1 974,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 470,80000 | 488,20000 | 507,70000 | 507,70000 | 0,00000 | ||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 815 | 472,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 472,00000 | ||
за счет средств краевого бюджета | 46 539,21319 | 7 755,00000 | 7 532,00000 | 6 724,15319 | 3 956,00000 | 4 071,20000 | 3 006,20000 | 3 006,20000 | 10 488,46000 | |||
813 | 6 223,01319 | 1 215,00000 | 1 200,00000 | 869,15319 | 460,00000 | 580,00000 | 150,00000 | 150,00000 | 1 598,86000 | |||
815 | 40 316,20000 | 6 540,00000 | 6 332,00000 | 5 855,00000 | 3 496,00000 | 3 491,20000 | 2 856,20000 | 2 856,20000 | 8 889,60000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
3.1. | Профилактика семейного и детского неблагополучия, суицидального поведения. Организация межведомственного взаимодействия по вопросам предотвращения и выявления случаев неблагополучия | Всего | 26 834,98000 | 4 339,00000 | 4 757,00000 | 4 337,01000 | 2 543,00000 | 1 562,00000 | 1 592,00000 | 2 242,20000 | 5 462,77000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 26 834,98000 | 4 339,00000 | 4 757,00000 | 4 337,01000 | 2 543,00000 | 1 562,00000 | 1 592,00000 | 2 242,20000 | 5 462,77000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 26 834,98000 | 4 339,00000 | 4 757,00000 | 4 337,01000 | 2 543,00000 | 1 562,00000 | 1 592,00000 | 2 242,20000 | 5 462,77000 | |||
813 | 5 908,77000 | 1 140,00000 | 1 140,00000 | 818,60000 | 430,00000 | 580,00000 | 150,00000 | 150,00000 | 1 500,17000 | |||
815 | 20 926,21000 | 3 199,00000 | 3 617,00000 | 3 518,41000 | 2 113,00000 | 982,00000 | 1 442,00000 | 2 092,20000 | 3 962,60000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
3.2. | Выявление, реабилитация и сопровождение семей и детей, находящихся на разных стадиях неблагополучия, с применением эффективных технологий и специализированных методик. Расширение спектра социальных услуг детям и семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Обеспечение перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций | Всего | 15 772,99000 | 2 195,00000 | 1 800,00000 | 1 866,59000 | 1 620,80000 | 1 628,20000 | 1 376,70000 | 1 271,70000 | 4 014,00000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 15 300,99000 | 2 195,00000 | 1 800,00000 | 1 866,59000 | 1 620,80000 | 1 628,20000 | 1 376,70000 | 1 271,70000 | 3 542,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 815 | 1 974,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 470,80000 | 488,20000 | 507,70000 | 507,70000 | 0,00000 | ||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 815 | 472,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 472,00000 | ||
за счет средств краевого бюджета | 815 | 13 326,59000 | 2 195,00000 | 1 800,00000 | 1 866,59000 | 1 150,00000 | 1 140,00000 | 869,00000 | 764,00000 | 3 542,00000 | ||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
3.3. | Своевременное оказание помощи детям, подвергшимся различным формам насилия, жестокого обращения, профилактика рисков жестокого обращения с детьми | Всего | 6 377,64319 | 1 221,00000 | 975,00000 | 520,55319 | 263,00000 | 1 369,20000 | 545,20000 | 0,00000 | 1 483,69000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 6 377,64319 | 1 221,00000 | 975,00000 | 520,55319 | 263,00000 | 1 369,20000 | 545,20000 | 0,00000 | 1 483,69000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 6 377,64319 | 1 221,00000 | 975,00000 | 520,55319 | 263,00000 | 1 369,20000 | 545,20000 | 0,00000 | 1 483,69000 | |||
813 | 314,24319 | 75,00000 | 60,00000 | 50,55319 | 30,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 98,69000 | |||
815 | 6 063,40000 | 1 146,00000 | 915,00000 | 470,00000 | 233,00000 | 1 369,20000 | 545,20000 | 0,00000 | 1 385,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
".