Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы Воронежской области "Экономическое развитие и инновационная экономика" и их значениях
N п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателя (индикатора) по годам реализации государственной программы | Пункт Федерального плана статистических работ | Показатель (индикатор) предусмотрен | |||||||||||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | планом мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Воронежской области на период до 2035 года | региональным проектом | перечнем показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ "Экономическое развитие и инновационная экономика" | ||||||||||||||||||
1 | Индекс физического объема валового регионального продукта | % к предыдущему году | 102,20 | 105,90 | 100,50 | 101,40 | 102,40 | 102,70 | 101,30 | 97,40 | 103,40 | 103,40 | 103,20 | 103,20 | 1.2.6 | |||
2 | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) | млн рублей | 179498,63 | 192536,53 | 211640,73 | 233501,67 | 245213,10 | 237032,91 | 248481,64 | - | - | - | - | - | ||||
3 | Объем инвестиций в основной капитал | млрд рублей | - | - | - | - | - | - | - | 258,5 | 279,9 | 300,7 | 326,0 | 353,7 | + | |||
4 | Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте | % | 18,60 | 18,00 | 18,70 | 18,10 | 22,00 | 27,10 | - | - | - | - | - | - | 2.6.5 | |||
5 | Инновационная активность организаций | % | - | - | - | - | - | - | 13,40 | 10,70 | 11,00 | 11,80 | 12,60 | 13,30 | + | |||
6 | Оценка населением деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации | % | 38,70 | 46,00 | 49,30 | 50,90 | 50,5 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
7 | Величина превышения фактического роста платы граждан за коммунальные услуги в среднем по субъекту Российской Федерации над установленным индексом по субъекту Российской Федерации | процентных пунктов | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | Среднее отклонение ключевых макроэкономических показателей | процентных пунктов | - | - | - | - | - | 2,9 | 2,4 | 7,3 | 2,2 | 3,5 | 3,3 | 3,0 | ||||
9 | Доля конкурентных закупок в общем совокупном годовом объеме закупок для государственных нужд | % | - | - | - | - | - | - | - | - | 75,0 | не менее 75,0 | не менее 75,0 | не менее 75,0 | ||||
ПОДПРОГРАММА 1 "Формирование благоприятной инвестиционной среды" | ||||||||||||||||||
10 | Прирост инвестиций в основной капитал | % к предыдущему периоду | 8,70 | 8,00 | 0,30 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | ||||
11 | Объем инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета | индекс (2018 год - базовое значение), % | - | - | - | - | - | 100,00 | 104,90 | 85,70 | - | - | - | - | 2.1.6 | + | ||
12 | Темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета | % к 2020 году | - | - | - | - | - | - | - | - | 103,90 | 109,00 | 113,70 | 118,70 | 2.1.17 | + | ||
13 | Уровень развития государственно-частного партнерства Воронежской области | % | - | 54,4 | 33,4 | 55,00 | 54,7 | 52,7 | - | - | - | - | - | - | ||||
14 | Уровень развития государственно-частного партнерства Воронежской области | баллов | - | - | - | - | - | - | 39,2 | 40,0 | - | - | - | - | ||||
Уровень развития государственно-частного партнерства Воронежской области | баллов | - | - | - | - | - | - | - | 6,8 | 6,9 | 7,0 | 7,1 | 7,2 | |||||
Основное мероприятие 1 "Повышение инвестиционной привлекательности Воронежской области" | ||||||||||||||||||
15 | Количество реализованных основных положений стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе | единиц | 12 | 12 | 12 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | - | - | - | - | ||||
16 | Планируемое количество создаваемых рабочих мест на территории опережающего развития (ТОР), в особой экономической зоне (ОЭЗ) и индустриальных парках (ИП) Воронежской области, нарастающим итогом | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | 806 | 1005 | 1109 | 1335 | + | |||
Основное мероприятие 2 "Государственная (областная) поддержка особо значимых инвестиционных проектов" | ||||||||||||||||||
17 | Объем инвестиций, привлеченных на 1 рубль субсидий | рублей | 53,85 | 54,25 | 58,39 | 54,68 | 26,40 | 27,50 | - | - | - | - | - | - | ||||
18 | Количество особо значимых инвестиционных проектов, получивших меры государственной (областной) поддержки (за исключением субсидий) | единиц | - | - | - | - | - | - | 25 | 21 | 27 | 27 | 29 | 30 | ||||
Основное мероприятие 3 "Развитие международного сотрудничества" | ||||||||||||||||||
19 | Объем внешнеторгового оборота | млн долларов | 2520,10 | 2254,50 | 2070,70 | 1965,60 | 2624,00 | 2497,40 | 2129,50 | 2060,59 | 2400,80 | 2052,50 | 2062,80 | 2073,10 | 1.31.1 | |||
Основное мероприятие 4 "Содействие развитию моногородов Воронежской области" | ||||||||||||||||||
20 | Объем инвестиций в основной капитал, привлеченных в экономику моногородов Воронежской области при поддержке некоммерческой организации "Фонд развития моногородов" | млрд рублей | - | - | - | - | 0,13 | 0,34 | 4,5 | 4,7 | - | - | - | - | ||||
Основное мероприятие 5 "Региональный проект "Экспорт услуг" | ||||||||||||||||||
21 | Объем экспорта услуг | млрд долларов | - | - | - | - | - | - | 0,112 | 0,0670 | - | - | - | - | 2.9.87 | + | ||
22 | Объем экспорта финансовых и страховых услуг | млрд долларов | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | + | |||
23 | Объем платы за пользование интеллектуальной собственностью и экспорта деловых услуг | млрд долларов | - | - | - | - | - | - | 0,0169 | 0,011 | - | - | - | - | + | |||
Основное мероприятие 6 "Стратегический проект "Новая индустриализация региона" | ||||||||||||||||||
24 | Количество рабочих мест в индустриальных зонах (нарастающим итогом) | тыс. единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,7 | 9,8 | 14,0 | - | ||||
25 | Количество рабочих мест в ТОСЭР (нарастающим итогом) | тыс. единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,2 | - | - | - | ||||
26 | Количество рабочих мест в индустриальных парках (нарастающим итогом) | тыс. единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,0 | - | - | - | ||||
27 | Количество рабочих мест в особой экономической зоне (нарастающим итогом) | тыс. единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,5 | - | - | - | ||||
28 | Обеспеченность объектами инфраструктуры индустриальных зон | % | - | - | - | - | - | - | - | - | 70,0 | 80,0 | 100,0 | - | ||||
29 | Обеспеченность объектами инфраструктуры ИП "Масловский" | % | - | - | - | - | - | - | - | - | 80,0 | - | - | - | ||||
30 | Обеспеченность объектами инфраструктуры ОЭЗ ППТ "Центр" | % | - | - | - | - | - | - | - | - | 80,0 | - | - | - | ||||
31 | Обеспеченность объектами инфраструктуры ТОСЭР "Павловск" | % | - | - | - | - | - | - | - | - | 50,0 | - | - | - | ||||
32 | Объем инвестиций в основной капитал в рамках функционирования индустриальных зон (нарастающим итогом) | млрд рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | 41,2 | 45,8 | 52,9 | - | ||||
33 | Объем инвестиций в основной капитал в ТОСЭР (нарастающим итогом) | млрд рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,5 | - | - | - | ||||
34 | Объем инвестиций в основной капитал в индустриальных парках (нарастающим итогом) | млрд рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | 27,0 | - | - | - | ||||
35 | Объем инвестиций в основной капитал в особой экономической зоне (нарастающим итогом) | млрд рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,7 | - | - | - | ||||
36 | Объем производства продукции резидентами индустриальных зон (нарастающим итогом) | млрд рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,0 | - | - | - | ||||
Основное мероприятие 7 "Реализация инфраструктурных проектов" | ||||||||||||||||||
37 | Количество объектов инфраструктуры ИП "Масловский" и ОЭЗ ППТ "Центр", законченных строительством | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | ||||
ПОДПРОГРАММА 2 "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства" | ||||||||||||||||||
38 | Оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, в т.ч. микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями | млн рублей | 513669,50 | 544489,70 | 627892,70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.1.4 | |||
39 | Оценка предпринимательским сообществом эффективности реализации программы поддержки малого и среднего предпринимательства | баллов | 5,50 | 6,00 | 6,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.4.16 | |||
Основное мероприятие 1 "Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства" | ||||||||||||||||||
40 | Количество проведенных мероприятий | единиц | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Основное мероприятие 2 "Развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства" | ||||||||||||||||||
41 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 1 тыс. человек населения Воронежской области | единиц | 9,20 | 9,30 | 9,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
42 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на микропредприятиях, малых и средних предприятиях и у индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятого населения | % | 33,0 | 33,2 | 33,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
43 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку | единиц | - | 121 | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
44 | Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) | единиц | - | 170 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
45 | Исполнение расходных обязательств за счет субсидии, предоставленной из федерального бюджета на реализацию мероприятия | % | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
46 | Отношение объема выданных микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства к совокупному размеру средств микрофинансовой организации, сформированному за счет субсидий, предоставленных из бюджетов всех уровней, а также доходов от операционной и финансовой деятельности | % | - | - | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
47 | Объем выданных микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства | тыс. рублей | - | - | 56000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
48 | Отношение объема выданных кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства под гарантии (поручительства) гарантийной организации к совокупному размеру средств гарантийного фонда, сформированному за счет субсидий, предоставленных из бюджетов всех уровней, а также доходов от операционной и финансовой деятельности | % | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
49 | Объем выданных гарантий и (или) поручительств субъектам малого и среднего предпринимательства | тыс. рублей | - | - | 52600,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Основное мероприятие 3 "Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства" | ||||||||||||||||||
50 | Прирост оборота продукции и услуг, производимых малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями, в постоянных ценах | % к предыдущему году | 6,00 | 6,00 | 6,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.4.15 | |||
Основное мероприятие 4 "Поддержка муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства" | ||||||||||||||||||
51 | Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Воронежской области | % к предыдущему году | 3,10 | 3,10 | 3,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.4.17 | |||
52 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на микропредприятиях, малых и средних предприятиях и у индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятого населения | % | 33,0 | 33,2 | 33,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
53 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 1 тыс. человек населения Воронежской области | единиц | 9,20 | 9,30 | 9,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
54 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку | единиц | - | 164 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
55 | Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) | единиц | - | 258 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
56 | Исполнение расходных обязательств за счет субсидии, предоставленной из федерального бюджета на реализацию мероприятия | % | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
57 | Доля муниципальных образований и (или) монопрофильных муниципальных образований, получивших государственную поддержку, в общем количестве муниципальных образований на территории субъекта Российской Федерации | % | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Основное мероприятие 5 "Поддержка и развитие молодежного предпринимательства" | ||||||||||||||||||
58 | Проведение мероприятий по поддержке и развитию молодежного предпринимательства | да/нет | - | нет | да | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Основное мероприятие 6 "Создание промышленных (индустриальных) парков" | ||||||||||||||||||
59 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на микропредприятиях, малых и средних предприятиях и у индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятого населения | % | 33,0 | 33,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
60 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 1 тыс. человек населения Воронежской области | единиц | 9,20 | 9,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
61 | Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в рамках создания промышленных (индустриальных) парков | единиц | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
62 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку в рамках создания промышленных (индустриальных) парков | единиц | 1 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Основное мероприятие 7 "Создание и обеспечение деятельности центра координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства" | ||||||||||||||||||
63 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку в рамках деятельности центра координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства | единиц | - | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
64 | Количество проведенных консультаций и мероприятий для экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства | единиц | - | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
65 | Исполнение расходных обязательств за счет субсидии, предоставленной из федерального бюджета на реализацию мероприятия | % | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
66 | Прирост выручки субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, за счет экспорта товаров (работ, услуг) относительно предыдущего отчетного года | % | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
67 | Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) | единиц | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ПОДПРОГРАММА 3 "Стимулирование развития инноваций" | ||||||||||||||||||
68 | Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте | % | 18,60 | 18,00 | 18,70 | 18,10 | 22,00 | 27,10 | - | - | - | - | - | - | 2.6.5 | |||
69 | Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг | % | - | - | - | - | - | - | 7,30 | 5,80 | - | - | - | - | + | |||
Основное мероприятие 1 "Развитие нормативного правового, информационного обеспечения инновационной деятельности и развитие инновационной культуры у предпринимателей и населения области" | ||||||||||||||||||
70 | Количество организаций и граждан - пользователей информационного портала "Инновации в бизнесе" | единиц | - | 50 | 161 | 180 | 231 | 286 | 290 | - | - | - | - | - | ||||
71 | Количество начинающих предпринимателей, представителей инновационных компаний, прошедших повышение квалификации в инновационной сфере | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Основное мероприятие 2 "Поддержка инновационной деятельности на стадии создания объектов интеллектуальной собственности и организации их использования ("посевная" стадия)" | ||||||||||||||||||
72 | Количество выданных патентов на изобретения и полезные модели | единиц | 739 | 675 | 693 | 652 | 589 | 549 | 634 | 553 | - | - | - | - | ||||
Основное мероприятие 3 "Поддержка инновационной деятельности на стадии опытно-конструкторских работ и опытного (пилотного) производства" | ||||||||||||||||||
73 | Удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем количестве обследуемых организаций | % | 9,30 | 9,90 | 10,50 | 8,80 | 8,5/21,3 | 25,40 | 23,50 | 18,80 | - | - | - | - | ||||
74 | Количество инновационных проектов, получивших финансовую поддержку на региональном и федеральном уровне | единиц | 73 | 61 | 49 | 60 | 105 | 86 | 138 | 70 | - | - | - | - | ||||
Основное мероприятие 4 "Поддержка инновационной деятельности при переходе к серийному производству на стадии развития инноваций и инновационного роста" | ||||||||||||||||||
75 | Ежегодный рост затрат на технологические инновации | % к предыдущему году | 114,5 | 90,00 | 146,00 | 78,00 | 175,00 | 94,07 | - | - | - | - | - | - | ||||
76 | Ежегодный рост затрат на инновационную деятельность организаций | % к предыдущему году | - | - | - | - | - | - | 176,30 | 140,00 | - | - | - | - | ||||
ПОДПРОГРАММА 4 "Эффективное регулирование тарифов" | ||||||||||||||||||
77 | Соответствие темпов роста регулируемых тарифов на электрическую энергию для населения Воронежской области предельным темпам роста, утвержденным уполномоченным федеральным органом государственной власти | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | + | |||
78 | Соответствие темпов роста регулируемых розничных цен на природный газ, реализуемый населению Воронежской области, предельным темпам роста, определенным Правительством РФ | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | + | |||
79 | Соответствие темпов роста регулируемых тарифов на тепловую энергию, на водоснабжение, водоотведение, в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами предельным (максимальным) индексам изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, установленным правительством Воронежской области | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | + | |||
Основное мероприятие 1 "Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти, иных главных распорядителей средств областного бюджета - исполнителей" | ||||||||||||||||||
80 | Доля отмененных в судебном порядке тарифных решений уполномоченного органа в общем количестве принятых тарифных решений | % | не более 3 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,1 | 0 | не более 3 | не более 3 | не более 3 | ||||
81 | Доля устраненных нарушений в общем числе выявленных нарушений в сфере тарифного регулирования | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||||
Основное мероприятие 2 "Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств Воронежской области исполнительными органами государственной власти, иными главными распорядителями средств областного бюджета - исполнителями" | ||||||||||||||||||
82 | Доля тарифных решений уполномоченного органа, принятых по результатам проведения комплексной экспертизы | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||||
Основное мероприятие 3 "Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений" | ||||||||||||||||||
83 | Доля экспертиз сметных расчетов по инвестиционным программам в общем количестве инвестиционных программ, утвержденных в установленном порядке | % | - | - | - | - | - | - | - | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||||
84 | Соответствие индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги предельным (максимальным) индексам, утвержденным постановлением правительства Воронежской области | % | - | - | - | - | - | - | - | 100,00 | 100,00 | не более 100,0 | не более 100,0 | не более 100,0 | ||||
Основное мероприятие 4 "Компенсация выпадающих доходов организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в области теплоснабжения и горячего водоснабжения" | ||||||||||||||||||
85 | Уровень компенсации выпадающих доходов организациям, осуществляющим регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения и (или) горячего водоснабжения, вследствие установления льготных тарифов для населения до экономически обоснованных тарифов | % | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,4 | не более 2,5 | не более 2,5 | не более 2,5 | ||||
ПОДПРОГРАММА 5 "Формирование и развитие кластерных образований" | ||||||||||||||||||
86 | Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства - участников действующих и создаваемых кластеров | % к предыдущему году | 15,00 | 20,00 | 20,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
87 | Количество кластеров, получивших федеральную поддержку | единиц | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Основное мероприятие 1 "Поддержка реализации совместных (кластерных) проектов" | ||||||||||||||||||
88 | Количество разработанных кластерных проектов, обеспечивающих развитие кластеров | единиц | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
89 | Прирост количества вновь созданных рабочих мест на малых и средних предприятиях - участниках кластеров | % к предыдущему году | 25,00 | 10,00 | 10,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
90 | Прирост объема продукции (работ, услуг), производимой субъектами малого и среднего предпринимательства - участниками кластеров | % к предыдущему году | 15,00 | 20,00 | 20,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
91 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на микропредприятиях, малых и средних предприятиях и у индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятого населения | % | 33,00 | 33,20 | 33,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
92 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения субъекта Российской Федерации | единиц | 9,20 | 9,30 | 9,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
93 | Исполнение расходных обязательств, предоставленных в текущем финансовом году на реализацию мероприятий по созданию и (или) обеспечению деятельности центров прототипирования, сертификации, стандартизации, испытаний, инжиниринговых центров, предоставлению субсидий на компенсацию части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания, развития, модернизации производства товаров | % | - | - | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
94 | Коэффициент загрузки оборудования и (или) программного обеспечения, приобретаемых в рамках реализации мероприятий по созданию и (или) обеспечению деятельности центров прототипирования, сертификации, стандартизации, испытаний, инжиниринговых центров | % | - | - | 80,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
95 | Количество услуг, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации мероприятий по созданию и (или) обеспечению деятельности центров прототипирования, сертификации, стандартизации, испытаний, инжиниринговых центров | единиц | - | - | 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
96 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку в рамках реализации мероприятий по созданию и (или) обеспечению деятельности центров прототипирования, сертификации, стандартизации, испытаний, инжиниринговых центров, предоставлению субсидий на компенсацию части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания, развития, модернизации производства товаров | единиц | - | 4 | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
97 | Обеспечение соблюдения графика выполнения мероприятий по приобретению, установке и вводу в эксплуатацию оборудования и (или) программного обеспечения в рамках реализации мероприятий по созданию и (или) обеспечению деятельности центров прототипирования, сертификации, стандартизации, испытаний, инжиниринговых центров | % | - | - | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
98 | Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в рамках реализации мероприятий по созданию и (или) обеспечению деятельности центров прототипирования, сертификации, стандартизации, испытаний, предоставлению субсидий на компенсацию части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания, развития, модернизации производства товаров | единиц | - | 72 | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
99 | Размер собственных средств субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, направленных на приобретение оборудования, в рамках предоставления субсидий на компенсацию части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания, развития, модернизации производства товаров | тыс. рублей | - | - | 88059,17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Основное мероприятие 2 "Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений" | ||||||||||||||||||
100 | Количество участников кластеров, получивших государственную поддержку при содействии Центра кластерного развития | единиц | 1 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
101 | Количество участников кластеров, получивших консультационные услуги в Центре кластерного развития | единиц | 2 | 6 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ПОДПРОГРАММА 6 "Формирование и развитие контрактной системы" | ||||||||||||||||||
102 | Доля контрактов (в стоимостном выражении), заключенных с единственным поставщиком по результатам несостоявшихся конкурентных процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | % | 49,81 | 39,55 | 35,00 | 33,00 | 42,00 | 41,00 | 40,00 | - | - | - | - | - | ||||
103 | Доля закупок у субъектов малого предпринимательства в общем совокупном годовом объеме закупок для государственных нужд области | % | - | - | - | - | - | 30,30 | 31,00 | 32,00 | - | - | - | - | ||||
104 | Доля закупок у субъектов малого предпринимательства в совокупном годовом объеме закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд области | % | - | - | - | - | - | - | - | - | 41,40 | 41,00 | 41,50 | 42,00 | + | |||
Основное мероприятие 1 "Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти, иных главных распорядителей средств областного бюджета - исполнителей" | ||||||||||||||||||
105 | Среднее количество участников закупок, подавших заявки на участие в процедуре определения поставщика (исполнителя, подрядчика) | единиц | 2,78 | 2,87 | 3,09 | 3,20 | 3,22 | 3,25 | 3,00 | 3,05 | 3,25 | 3,15 | 3,20 | 3,25 | ||||
106 | Экономия бюджетных средств, сложившаяся по итогам проведения закупок | % | - | - | - | - | 7,89 <*> | 7,00 | 7,10 | - | - | - | - | - | ||||
Основное мероприятие 2 "Обеспечение функционирования и развития региональной информационной системы в сфере закупок Воронежской области" | ||||||||||||||||||
107 | Доля извещений о проведении конкурентных закупок, размещенных в единой информационной системе в сфере закупок посредством региональной информационной системы в сфере закупок Воронежской области | % | - | - | - | - | 52,56 <**> | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||||
Основное мероприятие 3 "Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений" | ||||||||||||||||||
108 | Уровень соблюдения сроков подготовки комплектов документов на проведение закупок | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
Основное мероприятие 4 "Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств Воронежской области исполнительными органами государственной власти, иными главными распорядителями средств областного бюджета - исполнителями" | ||||||||||||||||||
109 | Уровень автоматизации государственных закупок в рамках контрактной системы | % | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ПОДПРОГРАММА 7 "Обеспечение реализации государственной программы" | ||||||||||||||||||
110 | Доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения субъекта Российской Федерации (уровень бедности) | % | 9,20 | 9,00 | 9,30 | 9,30 | 9,10 | 8,90 | 8,90 | - | - | - | - | - | 1.9.5 | + | + | |
111 | Индекс производительности труда | % | 102,40 | 106,30 | 101,00 | 101,4 | 102,4 | 102,6 | 101,7 | 98,2 | 102,1 | 103 | 102,9 | 102,9 | 1.5.9 | |||
112 | Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | тыс. рублей | 67629826,00 | 72478556,00 | 74132067,00 | 83573272,00 | 88773231,00 | 104535919,00 | 107387536,00 | 118682019,00 | 140127435,00 | 132481045,00 | 139557611,00 | 147477945,00 | + | |||
Основное мероприятие 1 "Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти, иных главных распорядителей средств областного бюджета - исполнителей" | ||||||||||||||||||
113 | Доля нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, оценка регулирующего воздействия которых проведена | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
114 | Доля кредитных организаций, действующих на территории области, с которыми заключены соглашения о сотрудничестве | % | 30 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 57 | 50 | 50 | 50 | ||||
115 | Качество финансового менеджмента департамента экономического развития Воронежской области | баллов | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | - | - | - | ||||
116 | Отклонение ключевых фактических показателей развития экономики от прогнозируемых в предыдущем году | процентных пунктов | не более 20 | не более 20 | не более 20 | не более 20 | не более 18 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
117 | Уровень соблюдения сроков разработки и актуализации действующего плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Воронежской области на период до 2035 года | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
118 | Доля расходов областного бюджета, формируемых в рамках государственных программ Воронежской области | % | - | 97,1 | 97,7 | 97,7 | 98,0 | 97,9 | 98,3 | 97,9 | 98,3 | не менее 97,0 | не менее 97,0 | не менее 97,0 | ||||
119 | Доля объектов капитального строительства, включенных в областную адресную инвестиционную программу, по которым по итогам года не начаты работы, в общем количестве объектов капитального строительства, включенных в областную адресную инвестиционную программу | % | 1,3 | 0,7 | 2,1 | 0,4 | 3,0 | 2,0 | 2,1 | 6,5 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||||
120 | Доля рассмотренных программ комплексного социально-экономического развития муниципальных образований Воронежской области, инвестиционных проектов в общем объеме поступивших на рассмотрение | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
121 | Доля рассмотренных инвестиционных проектов в общем объеме поступивших на рассмотрение | % | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
122 | Выполнение плана мероприятий ("дорожной карты") Воронежской области по внедрению целевой модели "Осуществление контрольно-надзорной деятельности в субъектах Российской Федерации" | % | - | - | - | - | - | - | 98,9 | 99,4 | 100 | 100 | ||||||
123 | Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг | % | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,00 | 7,10 | 8,30 | 9,40 | + | |||
Основное мероприятие 2 "Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств Воронежской области исполнительными органами государственной власти, иными главными распорядителями средств областного бюджета - исполнителями" | ||||||||||||||||||
124 | Обеспечение уплаты департаментом экономического развития Воронежской области обязательных налоговых платежей, предусмотренных действующим законодательством | % | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Основное мероприятие 3 "Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений" | ||||||||||||||||||
125 | Количество проектов, реализованных с участием выпускников Президентской программы подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации и Воронежского регионального ресурсного центра, по созданию новых предприятий, реконструкции и реструктуризации действующих производств | единиц | 19 | 21 | 22 | 29 | 25 | 27 | - | - | - | - | - | - | ||||
126 | Количество мероприятий, проведенных Воронежским региональным ресурсным центром в рамках постпрограммной работы со специалистами, завершившими подготовку в рамках Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации, и содействующих формированию системы непрерывного профессионального образования, участию в реализации международных программ и проектов | единиц | 12 | 13 | 17 | 38 | 45 | 46 | - | - | - | - | - | - | ||||
127 | Количество привлеченных российских и иностранных компаний-инвесторов для реализации инвестиционных проектов на территории Воронежской области | единиц | - | - | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 14 | 6 | 6 | 6 | ||||
128 | Объем инвестиций от компаний-инвесторов, привлеченных для реализации инвестиционных проектов на территории Воронежской области | млн рублей | - | - | 4591,2 | 2147 | 2200 | 2350 | 8843 | 5868,6 | 61922 | 2713 | 2713 | 2713 | ||||
129 | Количество консультаций, оказанных физическим и юридическим лицам, по продвижению инновационных проектов | единиц | 60 | 60 | 75 | 73 | 95 | 100 | 105 | 76 | - | - | - | - | ||||
130 | Количество проведенных экспертиз инновационных проектов, разработок, технологий | единиц | 2 | 6 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | ||||
131 | Уровень исполнения функций уполномоченной организации Воронежской области по организации представления государственных и муниципальных услуг с использованием универсальной электронной карты | % | - | - | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
132 | Прирост уровня вовлеченности граждан в процессы, связанные с развитием инновационной культуры у населения Воронежской области | % | - | - | 3,2 | 15,8 | 20,0 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | - | - | - | - | ||||
133 | Уровень исполнения функций по координации и обеспечению деятельности бизнес-инкубаторов | % | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | ||||
134 | Индекс использования системы "Телесовещание" в предоставлении услуг органам государственного управления и населению | % | - | - | - | 16 | 12 | 12 | 12 | - | - | - | - | - | ||||
135 | Количество предложений по улучшению делового климата, поступивших на "Портал улучшения делового климата Воронежской области в сети Интернет" | единиц | 22 | 33 | 53 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
136 | Количество разработанных и введенных в эксплуатацию программно-технических решений, обеспечивающих достижение уставных целей Агентства инноваций и развития экономических и социальных проектов | единиц | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | ||||
137 | Прирост уровня вовлеченности физических лиц в процессы, связанные с развитием высокотехнологичной медицины в Воронежской области | % | - | - | - | 43,2 | 154 | 165 | 240 | - | - | - | - | - | ||||
138 | Доля площади, занимаемой резидентами бизнес-инкубаторов, в общей площади, предназначенной для размещения инновационных предприятий | % | - | - | 4 | 18,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
139 | Количество граждан, обратившихся в уполномоченную организацию Воронежской области с заявлениями и учтенных в информационной системе уполномоченной организации Воронежской области | человек | - | - | 21647 | 22302 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
140 | Доля выполненных мероприятий, направленных на развитие инноваций, экономических и социальных проектов, презентующих инновационный и иной потенциал Воронежской области | % | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | ||||
141 | Количество разработанных стратегических, программных и методических документов | единиц | 9 | 12 | 12 | 10 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
142 | Количество разработанных документов и проведенных мероприятий (мониторингов, опросов, семинаров) | единиц | - | - | - | - | - | 34 | 34 | 43 | - | - | - | - | ||||
143 | Количество аналитических материалов, использованных Комиссией по экономической безопасности Воронежской области (рабочим аппаратом Комиссии) | единиц | 40 | 56 | 56 | 49 | 37 | 39 | 39 | 66 | - | - | - | - | ||||
144 | Количество проведенных исследований, подготовленных аналитических материалов, разработанных методических материалов, а также организованных и проведенных мероприятий, в том числе заседаний экспертных групп | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | 104 | 166 | 166 | 166 | ||||
145 | Количество проведенных аналитических исследований для работы комиссии по экономической безопасности и (или) при подготовке докладов губернатора | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | 61 | - | - | - | ||||
146 | Поступление в бюджет области финансовых средств от использования комплексов фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения | тыс. рублей | - | - | - | - | - | 850000,00 | - | - | - | - | - | - | ||||
147 | Численность мобильных, передвижных и стационарных комплексов фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения | единиц | - | - | - | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | ||||
148 | Выполнение решений уполномоченного органа субъекта Российской Федерации о проведении государственной кадастровой оценки по видам и категориям объектов недвижимости | % | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | ||||
149 | Доля принятых решений о пересчете кадастровой стоимости в связи с наличием ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости | % | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | ||||
Основное мероприятие 4 "Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства" | ||||||||||||||||||
150 | Выполнение Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | - | - | - | - | - | ||||
151 | Количество подготовленных управленческих кадров в рамках реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации по всем видам образовательных программ (нарастающим итогом) | человек | - | - | - | - | - | - | 630 | 704 | 769 | 839 | 909 | 979 | ||||
Основное мероприятие 5 "Формирование основ и механизмов реализации региональной политики в сфере жилищного ипотечного кредитования" | ||||||||||||||||||
152 | Число выданных ипотечных кредитов в год | единиц | 9800 | 10000 | 11464 | 13743 | 16511 | 22921 | 20689 | 27785 | 29320 | 19800 | 19900 | 20000 | ||||
153 | Объем выданных ипотечных займов населению Воронежской области АО "Агентство жилищного ипотечного кредитования Воронежской области" в год | млн рублей | - | 375 | 229,4 | 257 | 230 | 389 | 214,8 | 306,3 | 236,2 | 210 | 220 | 230 | ||||
154 | Привлечение внебюджетных средств на 1 рубль средств областного бюджета, вложенных в уставный капитал АО "Агентство жилищного ипотечного кредитования Воронежской области" | рублей | 9,90 | 10,00 | 15,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
155 | Привлечение внебюджетных средств АО "Агентство жилищного ипотечного кредитования Воронежской области" | млн рублей | - | - | - | 391,5 | 247,90 | 397,60 | 106,60 | 294,80 | 218,00 | 128,00 | 128,00 | 128,00 | ||||
Основное мероприятие 6 "Научно-аналитическое обеспечение развития стратегического планирования" | ||||||||||||||||||
156 | Доля внедренных в практику государственного управления научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ из числа разработанных | % | - | 100,00 | - | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Основное мероприятие 7 "Региональный проект "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях" | ||||||||||||||||||
157 | Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом | условных единиц | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 14 | 17 | 22 | 22 | 2.9.63 (8) | + | ||
158 | Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом | условных единиц | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 20 | 50 | 90 | 130 | 2.9.63 (9) | + | ||
159 | Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно, нарастающим итогом | условных единиц | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2.9.63 (10) | + | ||
160 | Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом | человек | - | - | - | - | - | - | - | 110 | 270 | 272 | 374 | 374 | 2.9.63 (13) | + | ||
161 | Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом | человек | - | - | - | - | - | - | - | - | 225 | 795 | 1395 | 1995 | 2.9.63 (11) | + | ||
162 | Количество обученных сотрудников предприятий - участников в рамках реализации мероприятий по повышению производительности труда самостоятельно, а также органов исполнительной власти, нарастающим итогом | человек | - | - | - | - | - | - | - | 72 | 77 | 72 | 72 | 72 | 2.9.63 (12) | + | ||
163 | Количество представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, нарастающим итогом | человек | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 60 | 90 | 105 | + | |||
164 | Количество региональных центров компетенций, созданных в субъектах Российской Федерации в целях распространения лучших практик производительности труда, нарастающим итогом | условных единиц | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | |||
165 | Удовлетворенность предприятий работой региональных центров компетенций (доля предприятий, удовлетворенных работой названных центров) | % | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 70 | 80 | 80 | + | |||
166 | Количество предприятий - участников, вовлеченных в национальный проект через получение адресной поддержки, нарастающим итогом | условных единиц | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 46 | 76 | 121 | 161 | + | |||
167 | Количество сотрудников предприятий и представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, нарастающим итогом | человек | - | - | - | - | - | - | - | 182 | 607 | 1199 | 1931 | 2546 | + | |||
168 | Доля предприятий, достигших ежегодный 5 %-ный прирост производительности труда на предприятиях участниках, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным и региональным управлением в течение трех лет участия в проекте | % | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | + | |||
169 | Количество подготовленных инструкторов по бережливому производству на предприятиях-участниках национального проекта под региональным управлением (с РЦК) | человек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | 80 | 80 | + | |||
Основное мероприятие 8 "Региональный проект "Системные меры по повышению производительности труда" | ||||||||||||||||||
170 | Вовлечение средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики в реализацию национального проекта (количество предприятий нарастающим итогом) | единиц | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | 2.9.62 | + | ||
171 | Рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики | % к предыдущему году | - | - | - | - | - | - | - | 103 | - | - | - | - | 2.9.59 | + | ||
172 | Количество руководителей, обученных по программе управленческих навыков для повышения производительности труда, тыс. чел., нарастающим итогом | тысяч человек | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,059 | 0,145 | 0,157 | 0,172 | 2.9.63 (1) | + | ||
ПОДПРОГРАММА 8 "Защита прав потребителей в Воронежской области" | ||||||||||||||||||
173 | Удельный вес потребительских споров, урегулированных в досудебном порядке службами по защите прав потребителей, в общем количестве нарушений прав потребителей на потребительском рынке области | % | 96,00 | 97,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Основное мероприятие 1 "Повышение правовой грамотности населения области и реализация мер по предотвращению поступления на потребительский рынок товаров и услуг ненадлежащего качества" | ||||||||||||||||||
174 | Количество справочно-информационных материалов по вопросам защиты прав потребителей, размещенных в средствах массовой информации | единиц | 12 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
175 | Количество проведенных потребительских смотров-конкурсов товаров, услуг на соответствие потребительским свойствам, заявленным продавцами (изготовителями, исполнителями) | единиц | 6 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Основное мероприятие 2 "Совершенствование системы защиты прав потребителей, защита населения от некачественных товаров, работ, услуг" | ||||||||||||||||||
176 | Количество разработанных методических рекомендаций по вопросам защиты прав потребителей, доведенных до органов местного самоуправления области | единиц | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
________________
* Значение показателя за 2017 год определено в качестве базового значения (без учета закупок на оказание услуг по открытию кредитных линий и выполнение работ по содержанию автомобильных дорог).
** Значение показателя за 2017 год определено в качестве базового значения.