Недействующий


ПРАВИТЕЛЬСТВО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 мая 2022 года N 277-пп


О внесении изменений в Постановление Правительства Тверской области от 23.01.2019 N 15-пп

____________________________________________________________________
Утратил силу на основании Постановления Правительства Тверской области от 12.03.2024 N 100-пп.
____________________________________________________________________



В соответствии с Законом Тверской области от 18.01.2006 N 13-ЗО "О бюджетном процессе в Тверской области" Правительство Тверской области постановляет:


1. Внести в государственную программу Тверской области "Здравоохранение Тверской области" на 2019 - 2025 годы, утвержденную Постановлением Правительства Тверской области от 23.01.2019 N 15-пп "О государственной программе Тверской области "Здравоохранение Тверской области" на 2019 - 2025 годы" (далее - Программа), следующие изменения:


1) разделы "Ожидаемые результаты реализации государственной программы Тверской области (конечный результат реализации государственной программы, выраженный показателями достижения цели государственной программы)", "Источники финансирования государственной программы Тверской области по годам ее реализации", "Плановые объемы финансирования подпрограмм по годам реализации, в том числе обеспечивающей подпрограммы" паспорта Программы изложить в следующей редакции:


"

Ожидаемые результаты реализации государственной программы Тверской области (конечный результат реализации государственной программы, выраженный показателями достижения цели государственной программы)

Снижение смертности населения в трудоспособном возрасте (на 100000 человек населения) с 630,0 до 570,0;

снижение смертности от болезней системы кровообращения (на 100000 человек населения) с 720,0 до 600,0;

снижение смертности населения от новообразований, в том числе от злокачественных (на 100000 человек населения), с 249,1 до 233,0;

снижение младенческой смертности (на 1000 человек родившихся) с 4,5 до 3,8;

снижение материнской смертности (случаев на 100000 родившихся живыми) с 14,0 до 12,0;

увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении (лет) с 71,4 до 72,73 лет;

снижение смертности населения (без показателей смертности от внешних причин) (на 100000 человек населения) с 1540,0 до 1510,0;

снижение общего коэффициента смертности (на 1000 человек населения) с 16,7 до 14,5;

снижение коэффициента естественного прироста населения в Тверской области (на 1000 человек населения) с -7,6 до -6,7;

снижение численности населения Тверской области с 1245,6 до 1208,8 тыс. человек;

увеличение общего коэффициента рождаемости (число родившихся живыми на 1000 человек населения) с 7,7 до 8,0

Источники финансирования государственной программы Тверской области по годам ее реализации

Объем финансирования Программы по годам реализации составит:

2019 г. - 11538196,2 тыс. руб., в том числе:

за счет средств областного бюджета Тверской области - 10240402,3 тыс. руб.;

за счет средств федерального бюджета - 1297793,9 тыс. руб.;

2020 г. - 18070900,3 тыс. руб., в том числе:

за счет средств областного бюджета Тверской области - 11104664,0 тыс. руб.;

за счет средств федерального бюджета - 6966236,3 тыс. руб.;

2021 г. - 20928684,6 тыс. руб., в том числе:

за счет средств областного бюджета Тверской области - 12173151,8 тыс. руб.;

за счет средств федерального бюджета - 8755532,8 тыс. руб.;

2022 г. - 15718576,5 тыс. руб., в том числе:

за счет средств областного бюджета Тверской области - 12958004,6 тыс. руб.;

за счет средств федерального бюджета - 2760571,9 тыс. руб.;

2023 г. - 13672254,5 тыс. руб., в том числе:

за счет средств областного бюджета Тверской области - 11662600,0 тыс. руб.;

за счет средств федерального бюджета - 2009654,5 тыс. руб.;

2024 г. - 13587609,7 тыс. руб., в том числе:

за счет средств областного бюджета Тверской области - 11441766,5 тыс. руб.;

за счет средств федерального бюджета - 2145843,2 тыс. руб.;

2025 г. - 12005822,0 тыс. руб., в том числе:

за счет средств областного бюджета Тверской области - 10482202,7 тыс. руб.;

за счет средств федерального бюджета - 1523619,3 тыс. руб.

Плановые объемы финансирования подпрограмм по годам реализации, в том числе обеспечивающей подпрограммы

Объем финансирования подпрограмм по годам реализации составит:

2019 г.

подпрограмма 1 - 140698,3 тыс. руб.;

подпрограмма 2 - 7811601,6 тыс. руб.;

подпрограмма 3 - 1250290,6 тыс. руб.;

подпрограмма 4 - 550777,4 тыс. руб.;

подпрограмма 5 - 1383146,3 тыс. руб.;

подпрограмма 6 - 328550,4 тыс. руб.;

обеспечивающая подпрограмма - 73131,6 тыс. руб.;

2020 г.

подпрограмма 1 - 149986,2 тыс. руб.;

подпрограмма 2 - 9997546,3 тыс. руб.;

подпрограмма 3 - 1532923,2 тыс. руб.;

подпрограмма 4 - 3928959,9 тыс. руб.;

подпрограмма 5 - 2190596,3 тыс. руб.;

подпрограмма 6 - 195404,1 тыс. руб.;

обеспечивающая подпрограмма - 75484,3 тыс. руб.;

2021 г.

подпрограмма 1 - 165319,5 тыс. руб.;

подпрограмма 2 - 11205388,7 тыс. руб.;

подпрограмма 3 - 1885947,7 тыс. руб.;

подпрограмма 4 - 4263071,1 тыс. руб.;

подпрограмма 5 - 3025299,7 тыс. руб.;

подпрограмма 6 - 307293,3 тыс. руб.;

обеспечивающая подпрограмма - 76364,6 тыс. руб.;

2022 г.

подпрограмма 1 - 163701,2 тыс. руб.;

подпрограмма 2 - 8562663,2 тыс. руб.;

подпрограмма 3 - 1753173,2 тыс. руб.;

подпрограмма 4 - 1511463,1 тыс. руб.;

подпрограмма 5 - 3177972,4 тыс. руб.;

подпрограмма 6 - 465998,8 тыс. руб.;

обеспечивающая подпрограмма - 83604,6 тыс. руб.;

2023 г.

подпрограмма 1 - 166350,7 тыс. руб.;

подпрограмма 2 - 8869645,4 тыс. руб.;

подпрограмма 3 - 1369507,6 тыс. руб.;

подпрограмма 4 - 629568,0 тыс. руб.;

подпрограмма 5 - 2188862,3 тыс. руб.;

подпрограмма 6 - 364715,9 тыс. руб.;

обеспечивающая подпрограмма - 83604,6 тыс. руб.;

2024 г.

подпрограмма 1 - 162620,7 тыс. руб.;

подпрограмма 2 - 9113918,4 тыс. руб.;

подпрограмма 3 - 1390309,5 тыс. руб.;

подпрограмма 4 - 126310,5 тыс. руб.;

подпрограмма 5 - 2346130,1 тыс. руб.;

подпрограмма 6 - 364715,9 тыс. руб.;

обеспечивающая подпрограмма - 83604,6 тыс. руб.;

2025 г.

подпрограмма 1 - 91414,5 тыс. руб.;

подпрограмма 2 - 8536602,9 тыс. руб.;

подпрограмма 3 - 819929,9 тыс. руб.;

подпрограмма 4 - 802,9 тыс. руб.;

подпрограмма 5 - 2180924,6 тыс. руб.;

подпрограмма 6 - 295660,0 тыс. руб.;

обеспечивающая подпрограмма - 80487,2 тыс. руб.


                                                                         ";


2) разделы "Источники финансирования подпрограммы по годам реализации", "Плановые объемы финансирования задач подпрограммы по годам реализации" паспорта подпрограммы 2 Программы изложить в следующей редакции:


"

Источники финансирования подпрограммы по годам реализации

2019 г. - 7811601,6 тыс. руб.;

2020 г. - 9997546,3 тыс. руб.;

2021 г. - 11205388,7 тыс. руб.;

2022 г. - 8562663,2 тыс. руб.;

2023 г. - 8869645,4 тыс. руб.;

2024 г. - 9113918,4 тыс. руб.;

2025 г. - 8536602,9 тыс. руб.

Плановые объемы финансирования задач подпрограммы по годам реализации

2019 г.

задача 1 - 6862654,6 тыс. руб.;

задача 2 - 712513,5 тыс. руб.;

задача 3 - 236433,5 тыс. руб.;

2020 г.

задача 1 - 9017705,7 тыс. руб.;

задача 2 - 732731,8 тыс. руб.;

задача 3 - 247108,8 тыс. руб.;

2021 г.

задача 1 - 10227234,4 тыс. руб.;

задача 2 - 734301,7 тыс. руб.;

задача 3 - 243852,6 тыс. руб.;

2022 г.

задача 1 - 7589014,4 тыс. руб.;

задача 2 - 760891,2 тыс. руб.;

задача 3 - 212757,6 тыс. руб.;

2023 г.

задача 1 - 7877605,8 тыс. руб.;

задача 2 - 768037,0 тыс. руб.;

задача 3 - 224002,6 тыс. руб.;

2024 г.

задача 1 - 8110634,3 тыс. руб.;

задача 2 - 768037,0 тыс. руб.;

задача 3 - 235247,1 тыс. руб.;

2025 г.

задача 1 - 7444636,6 тыс. руб.;

задача 2 - 832461,8 тыс. руб.;

задача 3 - 259504,5 тыс. руб.


                                                                         ";


3) разделы "Источники финансирования подпрограммы по годам реализации", "Плановые объемы финансирования задач подпрограммы по годам реализации" паспорта подпрограммы 3 Программы изложить в следующей редакции:


"

Источники финансирования подпрограммы по годам реализации

2019 г. - 1250290,6 тыс. руб.;

2020 г. - 1532923,2 тыс. руб.;

2021 г. - 1885947,7 тыс. руб.;

2022 г. - 1753173,2 тыс. руб.;

2023 г. - 1369507,6 тыс. руб.;

2024 г. - 1390309,5 тыс. руб.;

2025 г. - 819929,9 тыс. руб.

Плановые объемы финансирования задач подпрограммы по годам реализации

Объем финансирования задач подпрограммы 3 по годам реализации составит:

2019 г.

задача 1 - 855148,8 тыс. руб.;

задача 2 - 383894,7 тыс. руб.;

задача 3 - 11247,1 тыс. руб.;

2020 г.

задача 1 - 1109144,3 тыс. руб.;

задача 2 - 405333,0 тыс. руб.;

задача 3 - 18445,9 тыс. руб.;

2021 г.

задача 1 - 1442661,0 тыс. руб.;

задача 2 - 424840,9 тыс. руб.;

задача 3 - 18445,8 тыс. руб.;

2022 г.

задача 1 - 1315126,4 тыс. руб.;

задача 2 - 419601,0 тыс. руб.;

задача 3 - 18445,8 тыс. руб.;

2023 г.

задача 1 - 920612,9 тыс. руб.;

задача 2 - 430448,9 тыс. руб.;

задача 3 - 18445,8 тыс. руб.;

2024 г.

задача 1 - 930240,5 тыс. руб.;

задача 2 - 441623,2 тыс. руб.;

задача 3 - 18445,8 тыс. руб.;

2025 г.

задача 1 - 808682,8 тыс. руб.;

задача 2 - 0,0 тыс. руб.;

задача 3 - 11247,1 тыс. руб.


                                                                         ";


4) разделы "Источники финансирования подпрограммы по годам реализации", "Плановые объемы финансирования задач подпрограммы по годам реализации" паспорта подпрограммы 4 Программы изложить в следующей редакции:


"

Источники финансирования подпрограммы по годам реализации

2019 г. - 550777,4 тыс. руб.;

2020 г. - 3928959,9 тыс. руб.;

2021 г. - 4263071,1 тыс. руб.;

2022 г. - 1511463,1 тыс. руб.;

2023 г. - 629568,0 тыс. руб.;

2024 г. - 126310,5 тыс. руб.;

2025 г. - 802,9 тыс. руб.

Плановые объемы финансирования задач подпрограммы по годам реализации

Объем финансирования задач подпрограммы 4 по годам реализации составит:

2019 г.

задача 1 - 354365,2 тыс. руб.;

задача 2 - 196412,2 тыс. руб.;

2020 г.

задача 1 - 1184245,6 тыс. руб.;

задача 2 - 2744714,3 тыс. руб.;

2021 г.

задача 1 - 942867,9 тыс. руб.;

задача 2 - 3320203,2 тыс. руб.;

2022 г.

задача 1 - 479361,7 тыс. руб.;

задача 2 - 1032101,4 тыс. руб.;

2023 г.

задача 1 - 147564,6 тыс. руб.;

задача 2 - 482003,4 тыс. руб.;

2024 г.

задача 1 - 126310,5 тыс. руб.;

задача 2 - 0,0 тыс. руб.;

2025 г.

задача 1 - 802,9 тыс. руб.;

задача 2 - 0,0 тыс. руб.


                                                                         ";


5) разделы "Источники финансирования подпрограммы по годам реализации", "Плановые объемы финансирования задач подпрограммы по годам реализации" паспорта подпрограммы 5 Программы изложить в следующей редакции:


"

Источники финансирования подпрограммы по годам реализации

2019 г. - 1383146,3 тыс. руб.;

2020 г. - 2190596,3 тыс. руб.;

2021 г. - 3025299,7 тыс. руб.;

2022 г. - 3177972,4 тыс. руб.;

2023 г. - 2188862,3 тыс. руб.;

2024 г. - 2346130,1 тыс. руб.;

2025 г. - 2180924,6 тыс. руб.

Плановые объемы финансирования задач подпрограммы по годам реализации

Объем финансирования задач подпрограммы 5 по годам реализации составит:

2019 г.

задача 1 - 82872,8 тыс. руб.;

задача 2 - 178200,6 тыс. руб.;

задача 3 - 381022,8 тыс. руб.;

задача 4 - 432354,2 тыс. руб.;

задача 5 - 154469,5 тыс. руб.;

задача 7 - 154226,4 тыс. руб.;

задача 8 - 0,0 тыс. руб.;

задача 9 - 0,0 тыс. руб.

2020 г.

задача 1 - 254051,7 тыс. руб.;

задача 2 - 350170,8 тыс. руб.;

задача 3 - 552132,3 тыс. руб.;

задача 4 - 403943,0 тыс. руб.;

задача 5 - 149103,7 тыс. руб.;

задача 7 - 481194,8 тыс. руб.;

задача 8 - 0,0 тыс. руб.;

задача 9 - 0,0 тыс. руб.

2021 г.

задача 1 - 243483,1 тыс. руб.;

задача 2 - 430054,1 тыс. руб.;

задача 3 - 573982,3 тыс. руб.;

задача 4 - 281606,0 тыс. руб.;

задача 5 - 173183,5 тыс. руб.;

задача 7 - 188039,0 тыс. руб.;

задача 8 - 0,0 тыс. руб.;

задача 9 - 1134951,7 тыс. руб.

2022 г.

задача 1 - 218025,9 тыс. руб.;

задача 2 - 355218,2 тыс. руб.;

задача 3 - 250395,2 тыс. руб.;

задача 4 - 209489,3 тыс. руб.;

задача 5 - 227030,9 тыс. руб.;

задача 7 - 72198,9 тыс. руб.;

задача 8 - 0,0 тыс. руб.;

задача 9 - 1845614,0 тыс. руб.

2023 г.

задача 1 - 218025,9 тыс. руб.;

задача 2 - 279396,8 тыс. руб.;

задача 3 - 61680,8 тыс. руб.;

задача 4 - 219669,7 тыс. руб.;

задача 5 - 232092,0 тыс. руб.;

задача 7 - 50633,1 тыс. руб.;

задача 8 - 0,0 тыс. руб.;

задача 9 - 1127364,0 тыс. руб.

2024 г.

задача 1 - 240450,0 тыс. руб.;

задача 2 - 378996,0 тыс. руб.;

задача 3 - 81798,2 тыс. руб.;

задача 4 - 229679,7 тыс. руб.;

задача 5 - 232092,0 тыс. руб.;

задача 7 - 55750,2 тыс. руб.;

задача 8 - 0,0 тыс. руб.;

задача 9 - 1127364,0 тыс. руб.

2025 г.

задача 1 - 11947,9 тыс. руб.;

задача 2 - 0,0 тыс. руб.;

задача 3 - 5913,2 тыс. руб.;

задача 4 - 290188,0 тыс. руб.;

задача 5 - 155786,1 тыс. руб.;

задача 7 - 26043,4 тыс. руб.;

задача 8 - 0,0 тыс. руб.;

задача 9 - 1691046,0 тыс. руб.


                                                                         ";


6) разделы "Задачи подпрограммы", "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (конечный результат выполнения подпрограммы, выраженный в показателях решения задачи подпрограммы)", "Источники финансирования подпрограммы по годам реализации", "Плановые объемы финансирования задач подпрограммы по годам реализации" паспорта подпрограммы 6 Программы изложить в следующей редакции:


"

Задачи подпрограммы

Задача 1 "Обеспечение деятельности скорой медицинской помощи".

Задача 2 "Укрепление материально-технической базы скорой медицинской помощи".

Задача 3 "Сохранение и укрепление кадрового потенциала службы скорой медицинской помощи".

Задача 4 "Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры скорой медицинской помощи и Центра медицины катастроф".

Задача 5 "Оптимизация логистической системы скорой медицинской помощи".

Задача 6 "Реализация регионального проекта "Информационная инфраструктура" в рамках национального проекта "Цифровая экономика Российской Федерации"

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (конечный результат выполнения подпрограммы, выраженный в показателях решения задачи подпрограммы)

Увеличение доли экстренных вызовов скорой медицинской помощи со временем доезда менее 20 мин. до 95%.

Увеличение доли структурных подразделений ГБУЗ ТО "Тверская станция скорой медицинской помощи", в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы, до 100%.

Увеличение количества медицинских работников, привлеченных на работу в ГБУЗ ТО "Тверская станция скорой медицинской помощи", до 301.

Повышение эффективности информационно-телекоммуникационной инфраструктуры скорой медицинской помощи до 100%.

Увеличение доли пациентов, направленных по экстренным показаниям в медицинские организации, до 100%.

Увеличение доли социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет в соответствии с утвержденными требованиями, до 100%

Источники финансирования подпрограммы по годам реализации

2019 г. - 328550,4 тыс. руб.;

2020 г. - 195404,1 тыс. руб.;

2021 г. - 307293,3 тыс. руб.;

2022 г. - 465998,8 тыс. руб.;

2023 г. - 364715,9 тыс. руб.;

2024 г. - 364715,9 тыс. руб.;

2025 г. - 295660,0 тыс. руб.

Плановые объемы финансирования задач подпрограммы по годам реализации

Объем финансирования задач подпрограммы 6 по годам реализации составит:

2019 г.

задача 1 - 174744,4 тыс. руб.;

задача 2 - 0,0 тыс. руб.;

задача 3 - 153806,0 тыс. руб.;

задача 4 - 0,0 тыс. руб.;

задача 5 - 0,0 тыс. руб.;

задача 6 - 0,0 тыс. руб.

2020 г.

задача 1 - 124477,4 тыс. руб.;

задача 2 - 0,0 тыс. руб.;

задача 3 - 70926,7 тыс. руб.;

задача 4 - 0,0 тыс. руб.;

задача 5 - 0,0 тыс. руб.;

задача 6 - 0,0 тыс. руб.

2021 г.

задача 1 - 184147,1 тыс. руб.;

задача 2 - 0,0 тыс. руб.;

задача 3 - 123146,2 тыс. руб.;

задача 4 - 0,0 тыс. руб.;

задача 5 - 0,0 тыс. руб.;

задача 6 - 0,0 тыс. руб.

2022 г.

задача 1 - 146066,8 тыс. руб.;

задача 2 - 97500,0 тыс. руб.;

задача 3 - 214421,7 тыс. руб.;

задача 4 - 0,0 тыс. руб.;

задача 5 - 0,0 тыс. руб.;

задача 6 - 8010,3 тыс. руб.

2023 г.

задача 1 - 148794,2 тыс. руб.;

задача 2 - 0,0 тыс. руб.;

задача 3 - 215921,7 тыс. руб.;

задача 4 - 0,0 тыс. руб.;

задача 5 - 0,0 тыс. руб.;

задача 6 - 0,0 тыс. руб.

2024 г.

задача 1 - 148794,2 тыс. руб.;

задача 2 - 0,0 тыс. руб.;

задача 3 - 215921,7 тыс. руб.;

задача 4 - 0,0 тыс. руб.;

задача 5 - 0,0 тыс. руб.;

задача 6 - 0,0 тыс. руб.

2025 г.

задача 1 - 141854,0 тыс. руб.;

задача 2 - 0,0 тыс. руб.;

задача 3 - 153806,0 тыс. руб.;

задача 4 - 0,0 тыс. руб.;

задача 5 - 0,0 тыс. руб.;

задача 6 - 0,0 тыс. руб.


                                                                         ";


7) приложение 1 к Программе изложить в новой редакции (прилагается);


8) в приложении 2 к Программе:


строку 5 таблицы изложить в следующей редакции:


"

5

Показатель 4 "Младенческая смертность"

Случаев на 1000 родившихся детей живыми

1 - данные государственного (федерального) статистического наблюдения

Официальная информация Росстата, отчетная документация медицинских организаций

Относительный показатель:

где

qo - коэффициент младенческой смертности;

M1 - число умерших в возрасте до 1 года из родившихся в том году, для которого вычисляется коэффициент;

M-1 - число умерших в возрасте до 1 года из родившихся в предыдущем году;

N1 - число родившихся в том году, для которого вычисляется коэффициент;

N-1 - число родившихся в предыдущем году

Соответствует Указу Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 598 "О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения"

";


строку 14 таблицы изложить в следующей редакции:


"

14

Показатель 1 "Охват населения иммунизацией"

%

4

Отчетная документация медицинских организаций

Относительный показатель:

где

Уввп - охват населения иммунизацией;

ПП - число сделанных профилактических прививок (штук);

Кгпп - общее количество граждан, получивших прививки

";


строку 61 таблицы изложить в следующей редакции:


"

61

Показатель 5 "Доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения, от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением"

%

Данные государственной информационной системы обязательного медицинского страхования

Относительный показатель

где

D - доля лиц с болезнями системы кровообращения, посетивших врача-терапевта, врача-кардиолога, врача-невролога и прошедших обследование и/или лечение в рамках диспансерного наблюдения в отчетном периоде, из числа состоящих под диспансерным наблюдением, нарастающим итогом, процент;

i = 1,..., М, М - отчетный месяц;

Ki - число лиц с болезнями системы кровообращения, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, состоящих под диспансерным наблюдением в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи, посетивших врача-терапевта, врача-кардиолога, врача-невролога, получивших медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения в i-м месяце, человек;

- число лиц с болезнями системы кровообращения, застрахованных в системе ОМС, состоящих под диспансерным наблюдением в соответствии с Порядком, на конец i-го месяца, человек

";


строку 71 таблицы изложить в следующей редакции:


"

71

Показатель 3 "Смертность детей в возрасте 0 - 4 лет"

На 1000 родившихся живыми

Официальная информация Росстата

Относительный показатель:

где

q0-4 - смертность детей в возрасте 0 - 4 лет;

l0 - табличное число родившихся (100000);

l5 - табличное число доживающих до точного возраста 5 лет

";


дополнить таблицу строками 118, 119 следующего содержания:


"

118

Задача 6 "Реализация регионального проекта "Информационная инфраструктура" в рамках национального проекта "Цифровая экономика Российской Федерации"

-

-

-

-

119

Показатель 1 "Доля государственных медицинских организаций, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет в соответствии с утвержденными требованиями"

%

4

Отчетная документация медицинских организаций

Относительный показатель:

где

Д - доля государственных медицинских организаций, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет (%);

Мои - количество медицинских организаций, имеющих доступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

Мо - общее количество государственных медицинских организаций

".


2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.



Губернатор Тверской области
И.М.РУДЕНЯ



Приложение
к Постановлению Правительства
Тверской области
от 12 мая 2022 г. N 277-пп



"Приложение 1
к государственной программе Тверской области
"Здравоохранение Тверской области"
на 2019 - 2025 годы



Характеристика государственной программы Тверской области "Здравоохранение Тверской области" на 2019 - 2025 годы


Главный администратор государственной программы Тверской

области - Министерство здравоохранения Тверской области



Принятые обозначения и сокращения:


1. Программа - государственная программа Тверской области.


2. Цель - цель государственной программы Тверской области.


3. Подпрограмма - подпрограмма государственной программы Тверской области.


4. Задача - задача подпрограммы.

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»