Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий (мероприятий) государственной программы области из различных источников финансирования на 2 этапе реализации
Таблица 2
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Общий объем финансирования, тыс. рублей | Расходы (тыс. рублей), годы | Итого на 2 этапе (2021 - 2025 годы) | ||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Государственная программа | Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Белгородской области | Всего | 32 956 497,3 | 1 422 939,2 | 4 997 591,2 | 4 235 586,3 | 4 071 298,8 | 839 296,9 | 15 566 712,4 |
федеральный бюджет | 4 671 330,8 | 217 897,9 | 463 340,0 | 276 083,7 | 275 298,3 | 83 834,0 | 1 316 453,9 | ||
областной бюджет | 10 563 363,3 | 270 006,1 | 2 774 485,4 | 2 507 561,4 | 2 396 083,4 | 287 702,0 | 8 235 838,3 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 36 784,5 | 9 185,6 | 9 944,6 | 10 019,6 | 29 149,8 | ||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||
иные источники | 17 685 018,7 | 935 035,2 | 1 750 580,2 | 1 441 996,6 | 1 389 897,5 | 467 760,9 | 5 985 270,4 | ||
Подпрограмма 1 | Улучшение инвестиционного климата и стимулирование инновационной деятельности | Всего | 4 921 797,1 | 62 897,9 | 1 382 592,9 | 1 358 033,7 | 1 365 499,3 | 138 107,3 | 4 307 131,1 |
федеральный бюджет | |||||||||
областной бюджет | 4 132 114,6 | 5 967,0 | 1 324 880,0 | 1 300 320,8 | 1 307 786,4 | 80 394,4 | 4 019 348,6 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | |||||||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||
иные источники | 789 682,5 | 56 930,9 | 57 712,9 | 57 712,9 | 57 712,9 | 57 712,9 | 287 782,5 | ||
Основное мероприятие 1.1. | Организация и участие в выставочной деятельности | Всего | 83 516,0 | 25 250,0 | 18 000,0 | 18 000,0 | 18 000,0 | 79 250,0 | |
федеральный бюджет | |||||||||
областной бюджет | 83 516,0 | 25 250,0 | 18 000,0 | 18 000,0 | 18 000,0 | 79 250,0 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | |||||||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||
иные источники | |||||||||
Основное мероприятие 1.2. | Поддержка фундаментальных научных исследований | Всего | 217 000,0 | ||||||
федеральный бюджет | |||||||||
областной бюджет | 108 500,0 | ||||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | |||||||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||
иные источники | 108 500,0 | ||||||||
Основное мероприятие 1.3. | Поддержка научной, научно-технической и инновационной деятельности совместно с Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере | Всего | 675 900,0 | 56 500,0 | 56 500,0 | 56 500,0 | 56 500,0 | 56 500,0 | 282 500,0 |
федеральный бюджет | |||||||||
областной бюджет | |||||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | |||||||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||
иные источники | 675 900,0 | 56 500,0 | 56 500,0 | 56 500,0 | 56 500,0 | 56 500,0 | 282 500,0 | ||
Основное мероприятие 1.4. | Поддержка технологического предпринимательства и инноваций | Всего | 30 400,0 | 18 850,0 | 3 850,0 | 3 850,0 | 3 850,0 | 30 400,0 | |
федеральный бюджет | |||||||||
областной бюджет | 30 400,0 | 18 850,0 | 3 850,0 | 3 850,0 | 3 850,0 | 30 400,0 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | |||||||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||
иные источники | |||||||||
Основное мероприятие 1.5. | Субсидия АО "Корпорация "Развитие" в связи с исполнением полномочий специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами | Всего | 232 805,1 | 6 397,9 | 54 600,9 | 52 291,7 | 59 757,3 | 59 757,3 | 232 805,1 |
федеральный бюджет | |||||||||
областной бюджет | 227 522,6 | 5 967,0 | 53 388,0 | 51 078,8 | 58 544,4 | 58 544,4 | 227 522,6 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | |||||||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||
иные источники | 5 282,5 | 430,9 | 1 212,9 | 1 212,9 | 1 212,9 | 1 212,9 | 5 282,5 | ||
Основное мероприятие 1.6. | Финансовое обеспечение мероприятий в рамках реализации на территории области новых инвестиционных проектов | Всего | 3 682 176,0 | 1 227 392,0 | 1 227 392,0 | 1 227 392,0 | 3 682 176,0 | ||
федеральный бюджет | |||||||||
областной бюджет | 3 682 176,0 | 1 227 392,0 | 1 227 392,0 | 1 227 392,0 | 3 682 176,0 | ||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | |||||||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||
иные источники | |||||||||
Подпрограмма 2 | Развитие промышленности | Всего | 6 155 463,8 | 475 719,4 | 1 145 581,6 | 823 504,1 | 820 327,9 | 90 000,0 | 3 355 133,0 |
федеральный бюджет | 375 720,1 | 25 719,4 | 156 481,6 | 24 004,1 | 23 994,1 | 230 199,2 | |||
областной бюджет | 740 014,7 | 110 000,0 | 80 000,0 | 83 033,8 | 30 000,0 | 303 033,8 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | |||||||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||
иные источники | 5 039 729,0 | 450 000,0 | 879 100,0 | 719 500,0 | 713 300,0 | 60 000,0 | 2 821 900,0 | ||
Основное мероприятие 2.1. | Модернизация и техническое перевооружение производственных мощностей промышленных предприятий, направленных на создание и (или) развитие производства новой высокотехнологичной конкурентоспособной продукции, в том числе в соответствии с утвержденными отраслевыми планами импортозамещения | Всего | 2 054 729,0 | ||||||
федеральный бюджет | |||||||||
областной бюджет | |||||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | |||||||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||
иные источники | 2 054 729,0 | ||||||||
Основное мероприятие 2.2. | Разработка и внедрение инновационных технологий, научно-исследовательских работ и опытно-конструкторских разработок для реализации инвестиционных проектов | Всего | 43 100,0 | ||||||
федеральный бюджет | |||||||||
областной бюджет | |||||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | |||||||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||
иные источники | 43 100,0 | ||||||||
Основное мероприятие 2.3. | Создание, модернизация и (или) реконструкция объектов инфраструктуры индустриальных (промышленных) парков | Всего | 532 034,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 52 034,0 | 152 034,0 | ||
федеральный бюджет | |||||||||
областной бюджет | 532 034,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 52 034,0 | 152 034,0 | ||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | |||||||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||
иные источники | |||||||||
Основное мероприятие 2.4. | Формирование регионального фонда развития промышленности | Всего | 497 686,9 | 74 135,0 | 80 000,0 | 85 000,0 | 90 000,0 | 329 135,0 | |
федеральный бюджет | |||||||||
областной бюджет | 167 686,9 | 29 135,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | 119 135,0 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | |||||||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||
иные источники | 330 000,0 | 45 000,0 | 50 000,0 | 55 000,0 | 60 000,0 | 210 000,0 | |||
Основное мероприятие 2.6. | Возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования | Всего | 588 727,6 | 460 927,6 | 69 500,0 | 58 300,0 | 588 727,6 | ||
федеральный бюджет | 46 827,6 | 46 827,6 | 46 827,6 | ||||||
областной бюджет | 30 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | ||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | |||||||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||
иные источники | 511 900,0 | 384 100,0 | 69 500,0 | 58 300,0 | 511 900,0 | ||||
Основное мероприятие 2.7. | Реализация дополнительных мероприятий по финансовому обеспечению деятельности (докапитализации) региональных фондов развития промышленности | Всего | 86 484,0 | 86 484,0 | 86 484,0 | ||||
федеральный бюджет | 85 619,0 | 85 619,0 | 85 619,0 | ||||||
областной бюджет | 865,0 | 865,0 | 865,0 | ||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | |||||||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||
иные источники | |||||||||
Проект 2.L2. | Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях | Всего | 2 352 702,3 | 475 719,4 | 474 035,0 | 624 004,1 | 624 993,9 | 2 198 752,4 | |
федеральный бюджет | 243 273,5 | 25 719,4 | 24 035,0 | 24 004,1 | 23 994,1 | 97 752,6 | |||
областной бюджет | 9 428,8 | 999,8 | 999,8 | ||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | |||||||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||
иные источники | 2 100 000,0 | 450 000,0 | 450 000,0 | 600 000,0 | 600 000,0 | 2 100 000,0 | |||
Подпрограмма 3 | Развитие и государственная поддержка малого и среднего предпринимательства | Всего | 10 169 745,3 | 457 217,9 | 1 644 289,6 | 1 502 893,1 | 1 310 565,3 | 266 659,6 | 5 181 625,5 |
федеральный бюджет | 2 515 490,1 | 118 631,1 | 157 297,7 | 170 018,8 | 151 073,5 | 83 834,0 | 680 855,1 | ||
областной бюджет | 3 270 815,3 | 103 832,5 | 968 224,6 | 858 090,6 | 730 607,2 | 22 777,6 | 2 683 532,5 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 2 659,7 | ||||||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||
иные источники | 4 380 780,2 | 234 754,3 | 518 767,3 | 474 783,7 | 428 884,6 | 160 048,0 | 1 817 237,9 | ||
Основное мероприятие 3.1. | Поддержка некоммерческих организаций | Всего | 373 121,5 | 24 692,0 | 34 474,5 | 37 922,0 | 41 714,0 | 34 500,0 | 173 302,5 |
федеральный бюджет | |||||||||
областной бюджет | 26 198,0 | ||||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | |||||||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||
иные источники | 346 923,5 | 24 692,0 | 34 474,5 | 37 922,0 | 41 714,0 | 34 500,0 | 173 302,5 | ||
Основное мероприятие 3.2. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) | Всего | 431 699,0 | 34 525,0 | 37 064,0 | 37 748,0 | 38 899,0 | 40 466,0 | 188 702,0 |
федеральный бюджет | |||||||||
областной бюджет | 132 977,0 | 9 925,0 | 10 604,0 | 11 028,0 | 11 469,0 | 11 926,0 | 54 952,0 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | |||||||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||
иные источники | 298 722,0 | 24 600,0 | 26 460,0 | 26 720,0 | 27 430,0 | 28 540,0 | 133 750,0 | ||
Основное мероприятие 3.3. | Расходы на содержание Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Белгородской области | Всего | 2 400,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 1 000,0 |
федеральный бюджет | |||||||||
областной бюджет | 2 400,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 1 000,0 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | |||||||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||
иные источники | |||||||||
Основное мероприятие 3.4. | Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства | Всего | 3 775 783,8 | 70 399,7 | 52 006,1 | 52 415,2 | 53 834,2 | 191 493,6 | 420 148,8 |
федеральный бюджет | 938 901,3 | 83 834,0 | 83 834,0 | ||||||
областной бюджет | 476 253,1 | 23 295,0 | 7 116,1 | 6 278,2 | 6 143,2 | 10 651,6 | 53 484,1 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 511,0 | ||||||||
территориальные внебюджетные фонды |
иные источники | 2 360 118,4 | 47 104,7 | 44 890,0 | 46 137,0 | 47 691,0 | 97 008,0 | 282 830,7 | ||
Основное мероприятие 3.5. | Субсидии на оказание неотложных мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в целях обеспечения устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции за счет резервного фонда Правительства Российской Федерации | Всего | 61 826,1 | ||||||
федеральный бюджет | 48 842,6 | ||||||||
областной бюджет | 12 983,5 | ||||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | |||||||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||
иные источники | |||||||||
Основное мероприятие 3.6. | Реализация новой Программы по поддержке малого и среднего предпринимательства | Всего | 3 332 379,9 | 85 800,0 | 1 243 861,9 | 1 092 163,0 | 910 555,0 | 3 332 379,9 | |
федеральный бюджет | |||||||||
областной бюджет | 2 543 750,0 | 60 000,0 | 943 750,0 | 833 500,0 | 706 500,0 | 2 543 750,0 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | |||||||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||
иные источники | 788 629,9 | 25 800,0 | 300 111,9 | 258 663,0 | 204 055,0 | 788 629,9 | |||
Проект 3.I2. | Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами | Всего | 31 069,0 | 3 759,0 | 7 533,3 | 9 449,7 | 10 327,0 | 31 069,0 | |
федеральный бюджет | 26 210,1 | 3 209,0 | 6 415,5 | 7 871,7 | 8 713,9 | 26 210,1 | |||
областной бюджет | 1 092,3 | 133,8 | 267,4 | 328,0 | 363,1 | 1 092,3 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | |||||||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||
иные источники | 3 766,6 | 416,2 | 850,4 | 1 250,0 | 1 250,0 | 3 766,6 | |||
Проект 3.I4. | Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса | Всего | 659 038,9 | 31 474,4 | 45 076,0 | 57 108,4 | 66 494,6 | 200 153,4 | |
федеральный бюджет | 482 949,3 | 19 477,1 | 26 294,3 | 35 189,9 | 40 821,0 | 121 782,3 | |||
областной бюджет | 20 131,6 | 811,7 | 1 095,7 | 1 466,3 | 1 701,0 | 5 074,7 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | |||||||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||
иные источники | 155 958,0 | 11 185,6 | 17 686,0 | 20 452,2 | 23 972,6 | 73 296,4 | |||
Проект 3.I5. | Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства | Всего | 1 474 887,1 | 206 367,8 | 224 073,8 | 215 886,8 | 188 541,5 | 834 869,9 | |
федеральный бюджет | 992 152,5 | 95 945,0 | 124 587,9 | 126 957,2 | 101 538,6 | 449 028,7 | |||
областной бюджет | 53 924,1 | 9 467,0 | 5 191,4 | 5 290,1 | 4 230,9 | 24 179,4 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 2 148,7 | ||||||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||
иные источники | 426 661,8 | 100 955,8 | 94 294,5 | 83 639,5 | 82 772,0 | 361 661,8 | |||
Проект 3.I8. | Популяризация предпринимательства | Всего | 27 540,0 | ||||||
федеральный бюджет | 26 434,3 | ||||||||
областной бюджет | 1 105,7 | ||||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | |||||||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||
иные источники | |||||||||
Подпрограмма 4 | Развитие туризма, ремесленничества и придорожного сервиса | Всего | 257 175,0 | 11 912,0 | 86 969,0 | 12 290,0 | 12 821,0 | 12 821,0 | 136 813,0 |
федеральный бюджет | 28 422,1 | 19 045,1 | 19 045,1 | ||||||
областной бюджет | 173 427,9 | 11 912,0 | 67 923,9 | 12 290,0 | 12 821,0 | 12 821,0 | 117 767,9 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 4 975,0 | ||||||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||
иные источники | 50 350,0 | ||||||||
Основное мероприятие 4.1. | Создание и продвижение туристского продукта Белгородской области | Всего | 108 373,0 | 7 400,0 | 42 000,0 | 49 400,0 | |||
федеральный бюджет | |||||||||
областной бюджет | 103 048,0 | 7 400,0 | 42 000,0 | 49 400,0 | |||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 4 975,0 | ||||||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||
иные источники | 350,0 | ||||||||
Основное мероприятие 4.2. | Развитие и модернизация инфраструктуры туризма и придорожного сервиса | Всего | 50 000,0 | ||||||
федеральный бюджет | |||||||||
областной бюджет | |||||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | |||||||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||
иные источники | 50 000,0 | ||||||||
Основное мероприятие 4.3. | Развитие предпринимательства в сфере сельского туризма в Белгородской области | Всего | 11 389,0 | ||||||
федеральный бюджет | 9 377,0 | ||||||||
областной бюджет | 2 012,0 | ||||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | |||||||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||
иные источники | |||||||||
Основное мероприятие 4.4. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) | Всего | 60 750,0 | 4 512,0 | 18 306,0 | 12 290,0 | 12 821,0 | 12 821,0 | 60 750,0 |
федеральный бюджет | |||||||||
областной бюджет | 60 750,0 | 4 512,0 | 18 306,0 | 12 290,0 | 12 821,0 | 12 821,0 | 60 750,0 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | |||||||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||
иные источники | |||||||||
Проект 4.J2. | Повышение доступности туристических продуктов | Всего | 26 663,0 | 26 663,0 | 26 663,0 | ||||
федеральный бюджет | 19 045,1 | 19 045,1 | 19 045,1 | ||||||
областной бюджет | 7 617,9 | 7 617,9 | 7 617,9 | ||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | |||||||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||
иные источники | |||||||||
Подпрограмма 5 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Всего | 2 703 394,0 | 112 112,0 | 118 812,0 | 100 260,0 | 100 260,0 | 100 260,0 | 531 704,0 |
федеральный бюджет | 84 710,0 | ||||||||
областной бюджет | 342 734,0 | 8 762,0 | 18 812,0 | 260,0 | 260,0 | 260,0 | 28 354,0 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | |||||||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||
иные источники | 2 275 950,0 | 103 350,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 503 350,0 | ||
Основное мероприятие 5.1. | Реализация региональных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Всего | 2 618 310,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 500 000,0 |
федеральный бюджет | 84 710,0 | ||||||||
областной бюджет | 261 000,0 | ||||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | |||||||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||
иные источники | 2 272 600,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 500 000,0 | ||
Основное мероприятие 5.2. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) | Всего | 65 548,0 | 6 700,0 | 10 100,0 | 260,0 | 260,0 | 260,0 | 17 580,0 |
федеральный бюджет | |||||||||
областной бюджет | 62 198,0 | 3 350,0 | 10 100,0 | 260,0 | 260,0 | 260,0 | 14 230,0 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | |||||||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||
иные источники | 3 350,0 | 3 350,0 | 3 350,0 | ||||||
Основное мероприятие 5.3. | Расширение функционала системы управления энергетическими ресурсами | Всего | 19 536,0 | 5 412,0 | 8 712,0 | 14 124,0 | |||
федеральный бюджет | |||||||||
областной бюджет | 19 536,0 | 5 412,0 | 8 712,0 | 14 124,0 | |||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | |||||||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||
иные источники | |||||||||
Подпрограмма 6 | Обеспечение реализации государственной программы | Всего | 1 342 936,8 | 119 982,0 | 140 549,0 | 126 816,0 | 131 449,0 | 131 449,0 | 650 245,0 |
федеральный бюджет | |||||||||
областной бюджет | 1 342 936,8 | 119 982,0 | 140 549,0 | 126 816,0 | 131 449,0 | 131 449,0 | 650 245,0 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | |||||||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||
иные источники | |||||||||
Основное мероприятие 6.1. | Обеспечение функций органов власти Белгородской области, в том числе территориальных органов | Всего | 1 324 665,5 | 115 308,7 | 140 549,0 | 126 816,0 | 131 449,0 | 131 449,0 | 645 571,7 |
федеральный бюджет | |||||||||
областной бюджет | 1 324 665,5 | 115 308,7 | 140 549,0 | 126 816,0 | 131 449,0 | 131 449,0 | 645 571,7 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | |||||||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||
иные источники | |||||||||
Основное мероприятие 6.2. | Расходы на выплаты по оплате труда заместителей высшего должностного лица субъекта Российской Федерации | Всего | 18 271,3 | 4 673,3 | 4 673,3 | ||||
федеральный бюджет | |||||||||
областной бюджет | 18 271,3 | 4 673,3 | 4 673,3 | ||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | |||||||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||
иные источники | |||||||||
Подпрограмма 7 | Развитие рынка газомоторного топлива в Белгородской области | Всего | 6 874 075,4 | 183 098,0 | 319 052,9 | 140 000,0 | 140 000,0 | 90 000,0 | 872 150,9 |
федеральный бюджет | 1 524 461,3 | 73 547,4 | 94 279,9 | 38 000,0 | 38 000,0 | 243 827,3 | |||
областной бюджет | 201 087,1 | 19 550,6 | 29 773,0 | 12 000,0 | 12 000,0 | 73 323,6 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | |||||||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||
иные источники | 5 148 527,0 | 90 000,0 | 195 000,0 | 90 000,0 | 90 000,0 | 90 000,0 | 555 000,0 | ||
Основное мероприятие 7.1. | Строительство объектов заправки транспортных средств природным газом | Всего | 6 051 052,9 | 179 052,9 | 179 052,9 | ||||
федеральный бюджет | 1 267 079,9 | 56 279,9 | 56 279,9 | ||||||
областной бюджет | 126 973,0 | 17 773,0 | 17 773,0 | ||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | |||||||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||
иные источники | 4 657 000,0 | 105 000,0 | 105 000,0 | ||||||
Основное мероприятие 7.2. | Переоборудование транспортных средств на использование природного газа (метана) в качестве моторного топлива | Всего | 823 022,5 | 183 098,0 | 140 000,0 | 140 000,0 | 140 000,0 | 90 000,0 | 693 098,0 |
федеральный бюджет | 257 381,4 | 73 547,4 | 38 000,0 | 38 000,0 | 38 000,0 | 187 547,4 | |||
областной бюджет | 74 114,1 | 19 550,6 | 12 000,0 | 12 000,0 | 12 000,0 | 55 550,6 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | |||||||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||
иные источники | 491 527,0 | 90 000,0 | 90 000,0 | 90 000,0 | 90 000,0 | 90 000,0 | 450 000,0 | ||
Подпрограмма 8 | Управление земельными ресурсами и имуществом Белгородской области | Всего | 531 909,9 | 159 744,2 | 171 789,4 | 190 376,3 | 10 000,0 | 531 909,9 | |
федеральный бюджет | 142 527,2 | 36 235,7 | 44 060,8 | 62 230,7 | 142 527,2 | ||||
областной бюджет | 360 232,9 | 114 322,9 | 117 784,0 | 118 126,0 | 10 000,0 | 360 232,9 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 29 149,8 | 9 185,6 | 9 944,6 | 10 019,6 | 29 149,8 | ||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||
иные источники | |||||||||
Основное мероприятие 8.1. | Организация и проведение комплексных кадастровых работ | Всего | 203 776,1 | 53 699,6 | 65 744,8 | 84 331,7 | 203 776,1 | ||
федеральный бюджет | 142 527,2 | 36 235,7 | 44 060,8 | 62 230,7 | 142 527,2 | ||||
областной бюджет | 50 232,9 | 14 322,9 | 17 784,0 | 18 126,0 | 50 232,9 | ||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 11 016,0 | 3 141,0 | 3 900,0 | 3 975,0 | 11 016,0 | ||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||
иные источники | |||||||||
Основное мероприятие 8.2. | Организация и проведение комплексных кадастровых работ, в том числе подготовка проектов межевания территорий и иной проектной и землеустроительной документации, необходимой для их выполнения | Всего | 288 133,8 | 96 044,6 | 96 044,6 | 96 044,6 | 288 133,8 | ||
федеральный бюджет | |||||||||
областной бюджет | 270 000,0 | 90 000,0 | 90 000,0 | 90 000,0 | 270 000,0 | ||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 18 133,8 | 6 044,6 | 6 044,6 | 6 044,6 | 18 133,8 | ||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||
иные источники | |||||||||
Основное мероприятие 8.3. | Реализация мероприятий по управлению государственной собственностью, кадастровой оценке, землеустройству и землепользованию | Всего | 40 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 40 000,0 | |
федеральный бюджет | |||||||||
областной бюджет | 40 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 40 000,0 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | |||||||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||
иные источники |
Примечание:
1. В 2021 году основное мероприятие 1.1 "Организация выставочной деятельности".