Действующий

О внесении изменений в постановление Правительства Белгородской области от 28 октября 2013 года N 440-пп



Приложение N 3
к государственной программе Белгородской
области "Совершенствование и развитие
транспортной системы и дорожной
сети Белгородской области"



Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий (мероприятий) государственной программы из различных источников финансирования на II этапе реализации



Таблица 2

Статус

Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия

Источники финансирования

Общий объем финансирования, тыс. рублей

Расходы (тыс. рублей), годы

Итого на II этапе (2021 - 2025 годы)

2021

2022

2023

2024

2025

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Государственная программа

"Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области"

ВСЕГО

177 691 105,6

16 919 799,8

17 460 135,2

13 546 991,8

14 245 069,6

14 198 490,8

76 370 487,2

федеральный бюджет

22 208 024,7

2 471 803,0

2 556 130,2

1 868 675,5

1 821 587,0

8 718 195,7

областной бюджет

153 014 315,9

14 160 195,7

14 679 274,7

11 660 751,3

12 421 983,8

14 196 992,0

67 119 197,5

консолидированные бюджеты муниципальных образований

1 719 018,0

287 801,1

224 730,3

17 565,0

1 498,8

1 498,8

533 094,0

внебюджетные источники

749 747,0

Подпрограмма 1

"Совершенствование и развитие дорожной сети"

ВСЕГО

161 602 179,5

14 399 044,0

15 235 026,20

12 256 880,5

12 943 192,5

13 000 000,0

67 834 143,2

федеральный бюджет

21 742 614,3

2 391 803,0

2 463 182,2

1 762 444,3

1 715 355,8

8 332 785,3

областной бюджет

137 499 035,5

11 720 480,0

12 548 612,5

10 478 370,0

11 227 836,7

13 000 000

58 975 299,2

консолидированные бюджеты муниципальных образований

1 610 782,7

286 761,0

223 231,5

16 066,2

526 058,7

внебюджетные источники

749 747,0

Задача 1. Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог

Основное мероприятие 1.1.

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения

областной бюджет

75 562 458,8

5 882 857,3

6 305 235,6

7 341 637,4

8 822 506,5

12 399 003,0

40 751 239,8

федеральный бюджет

1 529 699,7

412 697,5

808 501,1

308 501,1

1 529 699,7

внебюджетные источники

26 404,0

Мероприятие 1.1.1.

Содержание автодорог и мостов

областной бюджет

1 638 484,0

2 494 648,0

2 484 110,0

2 594 602,0

2 699 003,0

11 910 847

Мероприятие 1.1.2.

Безопасность дорожного движения

областной бюджет

270 125,0

481 927,0

300 000,0

300 000,0

300 000

1 652 052

Мероприятие 1.1.3.

Ремонт автодорог

областной бюджет

3 815 452,3

3 127 180,6

4 407 527,4

5 777 904,5

9 250 000

26 378 065

федеральный бюджет

412 697,5

808 501,1

308 501,1

1 529 699,7

Мероприятие 1.1.4.

Ремонт мостов

областной бюджет

107 045,0

86 335,0

100 000,0

100 000,0

100 000

493 380

Мероприятие 1.1.5.

Проектно-изыскательские работы

областной бюджет

51 751

115 145

50 000

50 000,0

50 000

316 896

Задача 2. Улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автодорог с целью снижения транспортных издержек

Основное мероприятие 1.2.

Капитальный ремонт (реконструкция) автомобильных дорог и мостов общего пользования

областной бюджет

4 163 109,8

265 339,6

269 526,2

629 500,0

30 000,0

30 000,0

1 224 365,8

федеральный бюджет

509 975,3

29 975,3

29 975,3

внебюджетные источники

19 319,0

Мероприятие 1.2.1.

Капитальный ремонт автомобильных дорог и мостов общего пользования

областной бюджет

3 964 508,2

255 119,0

244 355,2

614 500,0

1 113 974,2

федеральный бюджет

20 000,0

внебюджетные источники

19 319,0

Мероприятие 1.2.2.

Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт уникальных искусственных сооружений, находящихся в предаварийном или аварийном состоянии

областной бюджет

54 463,6

3 330,6

3 330,6

федеральный бюджет

489 975,3

29 975,3

29 975,3

Мероприятие 1.2.3.

Проектно-изыскательские работы

областной бюджет

144 138,0

6 890,0

25 171,0

15 000

30 000

30 000

107 061,0

Проект 1.R.1

"Региональная и местная дорожная сеть"

федеральный бюджет

10 780 513,7

1 244 000,0

564 063,0

1 150 530,8

1 683 092,9

4 641 686,7

областной бюджет

9 377 237,1

2 037 626,2

2 268 208,2

1 873 405,8

1 803 985,9

997,0

7 984 223,1

консолидированные бюджеты муниципальных образований

42 274,7

26 208,5

16 066,2

42 274,7

Мероприятие 1.R.1.1

Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации мероприятий национального проекта "Безопасные качественные дороги"

федеральный бюджет

5 211 426,0

1 244 000,0

1 244 000,0

областной бюджет

4 632 368,9

1 011 730,9

1 135 482,0

977 601,0

760 598

997

3 886 408,9

Мероприятие 1.R.1.2

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и городских округов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги"

федеральный бюджет

2 171 401,0

областной бюджет

4 603 297,8

1 025 895,3

1 109 223,5

847 866,0

973 259

3 956 243,8

Мероприятие

Субсидии на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги"

федеральный бюджет

3 397 686,7

564 063,0

1 150 530,8

1 683 092,9

3 397 686,7

областной бюджет

141 570,4

23 502,7

47 938,8

70 128,9

141 570,4

консолидированные бюджеты муниципальных образований

42 274,7

26 208,5

16 066,2

42 274,7

Задача 3. Увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений

Основное мероприятие 1.3.

Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования

федеральный бюджет

2 365 336,0

областной бюджет

21 665 514,3

26 663,3

435 801,0

530 000,0

515 000,0

515 000,0

2 022 464,3

внебюджетные источники

415 473,0

Задача 4. Обеспечение круглогодичной транспортной доступности сельских населенных пунктов, обеспечение автодорогами с твердым покрытием улично-дорожной сети населенных пунктов, микрорайонов массовой жилищной застройки и объектов агропромышленного комплекса

Основное мероприятие 1.4.

Строительство (реконструкция) межмуниципальных автомобильных дорог, соединяющих населенные пункты, автомобильных дорог в районах массовой жилищной застройки

федеральный бюджет

1 771 724,1

196 568,5

194 272,1

390 840,6

областной бюджет

9 846 579,0

167 192,6

457 065,5

99 279,1

55 000,0

55 000,0

833 537,2

внебюджетные источники

288 551,0

в том числе строительство автодорог в рамках государственной программы Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий"

федеральный бюджет

390 840,6

196 568,5

194 272,1

390 840,6

областной бюджет

57 106,7

28 642,5

28 464,2

57 106,7

Проект 1.F.1

"Жилье"

федеральный бюджет

3 798 063,0

217 827,7

394 049,60

109 140,30

32 262,90

753 280,5

областной бюджет

756 162,5

9 077,0

16 419,0

4 547,7

1 344,3

31 388,0

Основное мероприятие 1.5.

Субсидии на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог местного значения, на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

федеральный бюджет

987 302,5

487 302,5

500 000,0

987 302,5

областной бюджет

16 127 974,0

3 331 724,0

2 796 357,0

6 128 081,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

1 568 508,0

286 761,0

197 023,0

483 784,0

Подпрограмма 2

"Совершенствование и развитие транспортной системы"

ВСЕГО

5 646 143,3

1 677 549,3

1 292 264,0

292 333,1

292 462,6

292 490,8

3 847 099,8

областной бюджет

5 537 908,0

1 676 509,2

1 290 765,2

290 834,3

290 963,8

290 992,0

3 840 064,5

консолидированные бюджеты муниципальных образований

108 235,3

1 040,1

1 498,8

1 498,8

1 498,8

1 498,8

7 035,3

Задача 1. Создание условий для организации транспортного обслуживания населения

Основное мероприятие 2.1.

Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом

областной бюджет

2 810 474,5

1 450 109,0

1 045 279,0

45 224,0

45 224,0

45 044,0

2 630 880,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

9 584,3

1 040,1

1 498,8

1 498,8

1 498,8

1 498,8

7 035,3

Основное мероприятие 2.2.

Субсидии организациям железнодорожного транспорта

областной бюджет

1 370 159,3

133 596,0

138 212,2

138 336,3

138 465,8

138 674,0

687 284,3

Основное мероприятие 2.3.

Государственная поддержка региональных авиаперевозок воздушным транспортом

областной бюджет

494 441,3

35 345,3

107 274,0

107 274,0

107 274,0

107 274,0

464 441,3

Основное мероприятие 2.4.

Государственная поддержка межмуниципальных пригородных перевозок автомобильным транспортом

областной бюджет

862 832,9

57 458,9

57 458,9

консолидированные бюджеты муниципальных образований

98 651,0

Подпрограмма 3

"Обеспечение реализации государственной программы"

ВСЕГО

9 734 746,1

763 206,5

839 897,0

891 547,0

898 757,0

906 000,0

4 299 407,5

областной бюджет

9 734 746,1

763 206,5

839 897,0

891 547,0

898 757,0

906 000,0

4 299 407,5

Задача 1. Исполнение государственных функций органом исполнительной власти области в сфере дорожной деятельности и организации транспортного обслуживания населения области

Основное мероприятие 3.1.

Обеспечение функций органов власти Белгородской области, в том числе территориальных органов

областной бюджет

356 544,5

19 248,5

32 965,0

33 835,0

35 014,0

36 000,0

157 062,5

Основное мероприятие 3.2.

Мероприятия в части уплаты налога на имущество организаций в отношении автомобильных дорог общего пользования и сооружений, являющихся их неотъемлемой частью

областной бюджет

7 963 321,0

621 751,0

630 000,0

680 000,0

680 000,0

680 000,0

3 291 751,0

Задача 2. Обеспечение исполнения казенным учреждением функций в сфере пассажирских перевозок автомобильным транспортом

Основное мероприятие 3.3.

Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)

областной бюджет

128 696,0

150,0

26 964,0

32 484,0

33 658,0

35 000,0

128 256,0

Задача 3. Обеспечение исполнения казенным учреждением функций в сфере дорожной деятельности

Основное мероприятие 3.4.

Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)

областной бюджет

1 286 184,6

122 057,0

149 968,0

145 228,0

150 085,0

155 000,0

722 338,0

Подпрограмма 4

"Повышение безопасности дорожного движения"

ВСЕГО

708 036,7

80 000,0

92 948,0

106 231,2

279 179,2

федеральный бюджет

465 410,4

80 000,0

92 948,0

106 231,2

106 231,2

385 410,4

областной бюджет

242 626,3

4 426,3

4 426,3

Задача 1. Совершенствование условий и организации движения транспортных средств и пешеходов

Основное мероприятие 4.1.

Проведение мероприятий для выявления и профилактики правонарушений в транспортной отрасли

областной бюджет

47 961,0

Проект 4.R.2

"Общесистемные меры развития дорожного хозяйства"

федеральный бюджет

465 410,4

80 000,0

92 948,0

106 231,2

106 231,2

385 410,4

областной бюджет

55 015,3

4 426,3

4 426,3

Основное мероприятие 4.2.

Обеспечение контроля, анализа и управления грузовыми транспортными потоками Белгородской области на базе интеллектуальных камер

областной бюджет

139 650,0