Действующий

Об утверждении Порядка осуществления внутреннего финансового аудита в Департаменте труда и социальной защиты населения города Севастополя (с изменениями на 5 марта 2021 года)



1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Департаменту полномочий по осуществлению внутреннего финансового аудита в

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________.

(наименование подведомственного учреждения)

1.2. Департаменту передаются полномочия по осуществлению внутреннего финансового аудита в отношении следующих бюджетных процедур:

1.2.1. Соблюдение бюджетного законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов города Севастополя, регулирующих бюджетные правоотношения при использовании средств бюджета города Севастополя.

1.2.2. Полнота и достоверность отчетности о реализации государственных программ, в том числе об исполнении государственных заданий (в случае их доведения).

1.2.3. Определение целевого использования бюджетных средств, обоснованности, экономности, результативности и эффективности финансово-хозяйственной деятельности объекта аудита.

1.2.4. Ведение бухгалтерского учета, составление бюджетной отчетности.

1.2.5. Целевое и эффективное использование финансовых и материальных средств при осуществлении деятельности объектом аудита.

1.2.6. Эффективное управление и распоряжение государственным имуществом, закрепленным за объектом аудита (переданным в оперативное управление).

1.2.7. Составление и исполнение бюджетной сметы объекта аудита.

1.2.8. Принятие в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и (или) бюджетных ассигнований бюджетных обязательств.

1.3. Департамент реализует переданные полномочия через деятельность структурного подразделения Департамента (субъект внутреннего финансового аудита), на которое возложены функции осуществления внутреннего финансового аудита.