Действующий

Об утверждении Порядка осуществления внутреннего финансового аудита в Департаменте труда и социальной защиты населения города Севастополя (с изменениями на 5 марта 2021 года)



Приложение N 5
к Порядку
осуществления внутреннего финансового аудита
в Департаменте труда и социальной защиты
населения города Севастополя

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах аудиторского мероприятия

____________________________________________________________

(наименование Субъекта бюджетных процедур)

Во исполнение приказа Департамента труда и социальной защиты населения города Севастополя от "____" ________ 20__ года N _____ ______________________________,

(наименование приказа)

пункта ____ плана проведения аудиторских мероприятий на 20___ год,

__________________________________________________________________________

(основание проведения аудиторского мероприятия)

аудиторской группой в составе:

______________________________________________

(должность, Ф.И.О. должностного лица)

проведено аудиторское мероприятие в

________________________________________

(наименование Субъекта бюджетных процедур)

по вопросу ________________________________________________________________

(тема аудиторского мероприятия)

Проверяемый период: _______________________________________________________

Срок проведения аудиторского мероприятия: ___________________________________

Цель аудиторского мероприятия: ______________________________________________

Предмет аудиторского мероприятия: ___________________________________________

Метод проведения аудиторского мероприятия: __________________________________

Проверка проведена в присутствии (с ведома) __________________________________

(должность, Ф.И.О. руководителя объекта аудита (иных уполномоченных лиц))

Перечень вопросов, изученных в ходе аудиторского мероприятия:

1. ______________________________________________________________________

2. ______________________________________________________________________

3. ______________________________________________________________________

Краткая информация об объекте аудита: _____________________________________

В ходе проведения аудиторского мероприятия установлено следующее:

По вопросу N 1 __________________________________________________________

По вопросу N 2 __________________________________________________________

(краткое изложение результатов аудиторского мероприятия, описание выявленных нарушений и (или) недостатков) (в случае их выявления), а также их причин, условий и выявленных бюджетных рисков):

__________________________________________________________________________

Выводы: __________________________________________________________________

Предложения и рекомендации: _______________________________________________

Приложения:

1. ______________________________________________________________________

2. ______________________________________________________________________

Руководитель аудиторской группы

______________________________

(должность)

_____________

(подпись)

___________________________

(Ф.И.О.)

Члены аудиторской группы:

______________________________

(должность)

_____________

(подпись)

___________________________

(Ф.И.О.)

Согласование руководителя субъекта

внутреннего финансового аудита

(подпись)

(Ф.И.О.)

Экземпляр заключения с приложениями с N _ по N _ получен:

(должность, Ф.И.О. уполномоченного лица объекта аудита, получившего заключение)

______________________________

(должность)

_____________

подпись

___________________________

Ф.И.О.

"_____" ________________ 20__ г.