ОБЩИЕ ЗАТРАТЫ
на реализацию городской целевой программы развития наземного городского пассажирского транспорта в городе Москве на 2007-2009 годы (млн.руб.)
N | Направления использования финансовых средств | 2007 год | 2008 год | 2009 год | Итого: | В том числе по источникам финансирования | ||
затрат | Адресная инвести- | Средства ГУП "Мосгор- | Частные инвести- | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. | Программа развития услуг по перевозке пассажиров внутренним водным транспортом в городе Москве | 15,5 | 69,0 | 69,0 | 153,5 | 153,5 | ||
2. | Мероприятия по обновлению подвижного состава автобуса, троллейбуса, трамвая | |||||||
- автобус | 4456,4 | 4217,9 | 5323,0 | 13997,3 | 5543,5 | |||
- троллейбус | 978,8 | 1037,5 | 1083,8 | 3100,1 | ||||
- трамвай | 652,9 | 811,91 | 775,6 | 2240,45 | ||||
Все виды подвижного состава | 6088,1 | 6067,31 | 7182,4 | 19337,85 | 4980,3 | 8814,0 | 5543,5 | |
3. | Строительство новых и реконструкция действующих эксплуатационных и ремонтных предприятий | 1112,7 | 1240,8 | 1405 | 3758,5 | 2399,1 | 210,0 | 1149,4 |
4. | Строительство новых троллейбусных линий | 679,9 | 721,2 | 758,8 | 2159,9 | 2078,9 | 81,0 | |
5. | Строительство конечных станций, отстойно-разворотных площадок, информационно-кассовых порталов, замена павильонов ожидания | 817,61 | 729,441 | 418,816 | 1965,867 | 857,4 | 233,467 | 875,0 |
6. | Возврат кредита: | 99,4 | 99,4 | 99,4 | ||||
ИТОГО: | ||||||||
Бюджет города Москвы | 2678,15 | 3857,91 | 3878,9 | 10414,96 | 10414,96 | |||
Средства ГУП "Мосгортранс" | 3130,21 | 2953,8 | 3173,2 | 9257,21 | 9257,21 | |||
Частные инвестиции | 2953,9 | 2016 | 2832 | 7801,9 | 7648,4 | |||
Суммарные затраты в целом на период 2007-2009 годов составляют, млн.руб. | 27474,07 | |||||||
в том числе по годам: | 8762,26 | 8827,71 | 9884,1 |