Первоочередные мероприятия реализации проекта планировки территории микрорайона 11 района Южное Тушино на 2005-2010 годы
N | Наименование мероприятий | Содержание мероприятий | Единица изме- | Объемы строи- | Ориентиро- |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. Развитие территории жилой застройки | |||||
Новое строительство многоквартирных жилых домов всего, | тыс.кв.м | 240,013 | 1807,000 | ||
Общая площадь квартир | тыс.кв.м | 154,926 | |||
Итого затрат по п.1 | 1807,000 | ||||
2. Снос | |||||
2.1. | Снос жилых домов | тыс.кв.м | 52,943 | 25,450 | |
2.2. | Нежилых объектов, расположенных в отдельно стоящих помещениях | тыс.кв.м | 6,870 | 3,620 | |
Итого затрат по п.2 | 29,070 | ||||
3. Развитие сферы обслуживания | |||||
3.1. | Строительство объектов, расположенных во встроенно-пристроенных помещениях, всего, | тыс.кв.м | 6,410 | ||
в т.ч.: | |||||
- детский клуб | тыс.кв.м | 0,477 | 9,890 | ||
- кафе-бар на 51 пос.место | тыс.кв.м | 0,350 | 6,300 | ||
- аптечный пункт | тыс.кв.м | 0,053 | 0,210 | ||
- торговые площадки | тыс.кв.м | 0,294 | 5,292 | ||
- аптека | тыс.кв.м | 0,265 | 4,770 | ||
- тренажерные залы | тыс.кв.м | 0,695 | 12,510 | ||
- Сбербанк | тыс.кв.м | 0,106 | 2,200 | ||
- КБО | тыс.кв.м | 0,160 | 2,880 | ||
- филиал городской поликлиники N 139 | тыс.кв.м | 1,000 | 18,000 | ||
- центр эстетического воспитания | тыс.кв.м | 0,210 | 3,780 | ||
- молочная кухня | тыс.кв.м | 0,053 | 0,954 | ||
- комплексный центр социального обслуживания Ю.Тушино | тыс.кв.м | 1,000 | 17,910 | ||
- социально- | тыс.кв.м | 1,200 | 21,490 | ||
- опорный пункт охраны правопорядка | тыс.кв.м | 0,120 | 2,160 | ||
- универсальный зал | тыс.кв.м | 0,265 | 4,770 | ||
- библиотека | тыс.кв.м | 0,160 | 2,880 | ||
Итого затрат по п.3.1 | 116,00 | ||||
3.2. | Строительство объектов сферы обслуживания, расположенных в отдельно стоящих зданиях, всего, | тыс.кв.м |
| 11,012 | |
- 2 детских дошкольных учреждения по типовому проекту И-1194 (2004 год) на 125 мест | тыс.кв.м | 3,760 | 107,160 | ||
- общеобразовательная школа на 550 мест по типовому проекту И-1577А (2004 год) с блоком начальных классов на 200 мест | тыс.кв.м | 7,252 | 261,072 | ||
Итого затрат по п.3.2 | 368,232 | ||||
4. Инженерное обеспечение | |||||
4.1. | Строительство сетей водоснабжения: | ||||
Д = 300 мм | км | 0,88 | 20,700 | ||
Д = 900 мм | км | 0,24 | 8,900 | ||
4.2. | Строительство сетей канализации Д = 300 мм | км | 0,5 | 8,000 | |
4.3. | Строительство сетей дождевой канализации | км | 0,56 | 7,300 | |
4.4. | Строительство сетей теплоснабжения | км | 0,54 | 18,100 | |
4.5. | Реконструкция сетей газоснабжения | км | 0,97 | 8,300 | |
4.6. | Строительство объектов электроснабжения: | ||||
- РТП | шт. | 1 | 6,000 | ||
- ТП | шт. | 3 | 8,100 | ||
- кабельных линий ПКЛ 10 кВт | км | 1,5 | 1,400 | ||
- кабельных линий РКЛ 10 кВт | км | 1,8 | 1,300 | ||
4.7. | Телефонизация: | ||||
- установка телефонов | шт. | 967 | 18,9532 | ||
- установка телефонов-автоматов | шт. | 8 | 0,188 | ||
- строительство распределительных телефонных шкафов | шт. | 2 | 0,0158 | ||
- строительство телефонной канализации | км | 0,4 | 0,0941 | ||
Итого затрат по п.4 | 107,350 | ||||
5. Транспортное обслуживание | |||||
5.1. | Строительство подземных автостоянок | тыс.кв.м | 50,480 | 271,310 | |
5.2. | Строительство многоярусной надземной автостоянки | тыс.кв.м | 12,00 | 64,740 | |
5.3. | Реконструкция дорожной сети | км | 0,31 | 4,650 | |
Итого затрат по п.5 | 341,700 | ||||
6. Инженерные мероприятия ГОиЧС | |||||
6.1. | Строительство защитного сооружения класса ВУ-А-IV на 3000 чел., расположенного в подземных гаражах-стоянках | тыс.кв.м | 7,5 | 49,500 | |
6.2. | Установка электросирены оповещения | шт. | 1 | 0,075 | |
Итого затрат по п.6 | 49,575 | ||||
7. Проектная и предпроектная подготовка строительства и реконструкции территории | |||||
7.1. | Разработка проекта застройки и проектной документации на строительство объектов | га | 13,2 | 94,600 | |
7.2. | Разработка комплексной схемы инженерного обеспечения района и рабочего проекта проектной документации по объектам инженерного обеспечения | проект | 29,400 | ||
Итого затрат по п.7 | 124,000 | ||||
ИТОГО затраты | 2942,930 |
Примечание:
- сроки, стоимость и мощности объектов уточняются проектом застройки и годовыми адресными инвестиционными программами;
- строительство жилых домов, объектов обслуживания населения, улично-дорожной сети и мест хранения автомобилей, реализация мероприятий по благоустройству территорий должны осуществляться с учетом требований доступности этих объектов для инвалидов и других категорий маломобильных граждан;
- снос объектов осуществляется по согласованию с собственниками жилых и нежилых помещений.