Первоочередные мероприятия реализации проекта планировки территории
микрорайонов 1А, Б, В района Москворечье-Сабурово до 2008 года
N | Наименование мероприятий | Содержание мероприятий | Единица измерения | Объемы строи- | Ориенти- |
________________ * Объемные показатели уточняются годовыми инвестиционными программами. | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Развитие территории и жилой | Новое строительство жилых домов* | тыс.кв.м | 23,77 | 463,44 |
застройки | Снос нежилых объектов: | ||||
- снос здания бывшего пождепо | -"- | 0,29 | 0,29 | ||
________________ * При строительстве жилых домов и объектов обслуживания предусматривать обеспеченность условий жизнедеятельности инвалидов. | |||||
Всего затрат по п.1 | 463,73 | ||||
2. | Развитие сферы обслуживания | Строительство объектов* | -"- | ||
________________ * При строительстве жилых домов и объектов обслуживания предусматривать обеспеченность условий жизнедеятельности инвалидов. | |||||
в том числе: | |||||
Объекты обслуживания, расположенные в отдельно стоящих помещениях | |||||
Всего | тыс.кв.м | 438,36 | |||
в том числе: | |||||
- автомойка с комплексом услуг | -"- | 0,60 | 9,00 | ||
- автосалон | -"- | 2,76 | 41,36 | ||
- пристройка блока начальных классов к школе N 982 | мест | 400 | 100,00 | ||
Многофункцио- | тыс.кв.м | 12,00 | 288,00 | ||
в том числе: | |||||
- выставочный зал | -"- | 1,0 | |||
- библиотека им.Л.Н.Толстого | -"- | 5,0 | |||
- кинотеатр | мест | 1000 | |||
- кафе | мест | 150 | |||
Всего затрат по п.2 | 438,36 | ||||
3. | Транспортное обслуживание | Строительство улично-дорожной сети | |||
Всего | км | 1,36 | 46,20 | ||
в том числе: | |||||
- строительство улицы | -"- | 0,80 | 42,00 | ||
- реконструкция ул.Кошкина | -"- | 0,56 | 4,20 | ||
Места хранения автомобилей, всего | машино- | 79 | |||
в том числе: | |||||
- подземные гаражи | -"- | 50 | 15,00 | ||
- подземно-наземные гаражи | -"- | 197 | 32,51 | ||
- открытые автостоянки | -"- | 32 | 2,46 | ||
Всего затрат по п.3 | 96,17 | ||||
4. | Инженерное обеспечение | Водоснабжение | |||
территории | - прокладка и перекладка водопроводных сетей Д=300 мм | км | 0,24 | 5,36 | |
Канализация | |||||
- прокладка и перекладка канализационной сети Д=200-400 мм | -"- | 1,45 | 15,47 | ||
Теплоснабжение | |||||
- прокладка и перекладка тепловых сетей 2хД400 мм - 2ХД80 мм от ТЭЦ-26 ОАО "Мосэнерго" | км | 0,2 | 4,88 | ||
Электроснабжение | |||||
- прокладка распределительных кабельных линий 10 кВ от существующей сети | км | 1,5 | 1,43 | ||
- строительство трансформаторных подстанций | шт. | 2 | 3,09 | ||
Газоснабжение | |||||
- перекладка газопровода | км | 0,3 | 2,74 | ||
Телефонизация | |||||
- установка телефонов | номера | 435 | 8,12 | ||
- прокладка телефонной канализации | км | 0,1 | 0,02 | ||
- установка телефонов- | шт. | 3 | 0,07 | ||
- строительство распределительного шкафа | -"- | 1 | 0,01 | ||
Дождевая канализация | |||||
- строительство и реконструкция сетей дождевой канализации Д=0,5 м | км | 0,14 | 1,67 | ||
Всего затрат по п.4 | 42,86 | ||||
5. | Охрана окружающей среды | - реконструкция зеленых насаждений | га | 1,27 | 4,95 |
- новое озеленение | га | 2,39 | 12,43 | ||
- специальные методы фундирования | -"- | 1 | 1,90 | ||
Всего затрат по п.5 | 19,28 | ||||
6. | Предпроектная и проектная подготовка реконструкции территории микрорайона | ||||
6.1. | Мероприятия по предпроектной и проектной подготовке застройки (реконструируемой) территории | ||||
Всего | млн.руб. | 0,17 | |||
из них | |||||
- разработка исходно- | 0,17 | ||||
- разработка проекта СЗЗ для предприятий, входящих в состав промзоны N 31 и граничащих с проектируемым микрорайоном* | |||||
________________ * Стоимость разработки проектов будет определена на последующих этапах проектирования. Источники финансирования будут определены инвестиционными контрактами по объектам. | |||||
- разработка проекта* на создание рекреационной зоны (в границах территории объекта природного комплекса N 117) | га | 4,13 | |||
________________ * Стоимость разработки проектов будет определена на последующих этапах проектирования. Источники финансирования будут определены инвестиционными контрактами по объектам. | |||||
6.2. | Разработка схем инженерного обеспечения: | млн.руб. | 3,50 | ||
- водоснабжения | -"- | 0,50 | |||
- канализации | -"- | 0,50 | |||
- теплоснабжения | -"- | 0,50 | |||
- газоснабжения | -"- | 0,50 | |||
- электроснабжения | -"- | 0,50 | |||
- телефонизация | -"- | 0,50 | |||
- дождевая канализация | -"- | 0,50 | |||
Всего затрат по п.6 | 3,67 | ||||
Итого затрат: | 1097,88 |
Текст приложений 5, 6 сверен по:
"Вестник Мэра и Правительства Москвы",
N 18, 17.03.2004