Недействующий

О развитии наземного общественного транспорта города Москвы и его материально-технической базы на период до 2006 года (с изменениями на 24 октября 2006 года) (утратило силу на основании постановления Правительства Москвы от 04.06.2013 N 357-ПП)

Приложение 10
к Плану развития наземного общественного
транспорта города Москвы и его
материально-технической базы
на период до 2006 года


Общие затраты на реализацию Плана развития наземного общественного транспорта города Москвы и его материально-технической базы на период до 2006 года


N
п/п

Наименование подраздела

2004 год

2005 год

2006 год

Итого

Бюджет, капиталь-
ные вложения

Частные

1

2

3

4

5

6

7

1.

Строительство новых эксплуатационных и ремонтных предприятий

Бюджетные средства

388,30

424,9

438,90

1252,1

Частные инвестиции

300,00

400,00

390,0

1090

2.

Реконструкция, расширение и техническое перевооружение действующих транспортных предприятий

Бюджетные средства

40,00

68,50

75,30

183,8

Частные инвестиции

440,0

3,00

6,00

449

3.

Приобретение нового подвижного состава автобуса, троллейбуса, трамвая на замену отслужившего нормативный срок и на увеличение парка

- стоимость по автобусам

1209,37

1087,13

1323,84

3620,34

- стоимость по троллейбусам

324,0

251,79

313,28

889,0

- стоимость по трамваям

610,86

343,2

391,85

1345,91

Погашение кредитов и задолженностей

313,63

1017,54

970,74

2301,91

Стоимость по всем видам подвижного состава

2457,89

2699,65

2999,71

8157,25

4.

Строительство новых троллейбусных линий

3,00

75,00

77,00

155

5.

Реконструкция трамвайных путей с внедрением прогрессивных технологий

0,00

21,50

30,85

52,35

6.

Строительство новых конечных станций

Бюджетные средства

101,30

44,80

87,20

233,3

Частные инвестиции

60,90

0,00

37,20

98,1

7.

Строительство новых элементов инфраструктуры общественного транспорта - автовокзалы и транспортно-
пересадочные узлы (за счет частных инвестиций)

Частные инвестиции

30,00

415,00

417,00

862,0

8.

Внедрение автоматизированных систем управления и новейших информационных технологий

Бюджетные средства

0,00

25,00

45,00

70,0

9.

Мероприятия по совершенствованию оплаты проезда и снижению уровня дотаций из городского бюджета

Дополнительные доходы от внедрения АСКП

1211,8

768,2

843,9

Итого бюджетных средств, млн.руб.

2990,49

3359,35

3753,96

10103,8

Итого частных инвестиций, млн.руб.

830,90

818,00

850,20

2499,1

Итого дополнительных доходов, млн.руб.

859,60

688,80

37,10

1585,5

Суммарные затраты по годам, млн.руб.

4680,99

4866,15

4641,26

14188,4



Примечание:

Сроки сооружения и объемы финансирования объектов будут уточняться годовыми инвестиционными программами.

Сроки разработки предпроектнои и проектной документации, подбор участков для размещения объектов, заказчик и генеральный проектировщик определяются при формировании годовых инвестиционных программ.

Предпроектная и проектная документация подлежит согласованию в установленном порядке.