Недействующий

О ходе реализации Генерального плана развития города Москвы за 2002 год и задачах градостроительного развития Москвы (с изменениями на 14 июня 2005 года) (утратило силу на основании постановления Правительства Москвы от 20.04.2012 N 160-ПП)

Приложение
к постановлению Правительства Москвы
от 11 ноября 2003 года N 949-ПП

                    

Основные итоги реализации Генерального плана развития города Москвы
за 2002 год и прогнозные показатели на первую очередь до 2006 года


Единицы
измерения

Показатели по Генеральному
плану развития города Москвы
(на 01.01....)

Реализация
(на 01.01....)



2003 год -
расчетные
показатели


2006 год


2020 год


2003 год

ожидаемая
2006 год

1

2

3

4

5

6

7

1.

Охрана окружающей среды







1.1.

Количество жителей, проживающих в санитарно-защитных зонах (расчетное)

тыс.
человек

230

200

50

300

255

1.2.

Количество стихийных свалок

единиц

0

0

0

17

0


га

0

0

0

36,5

0

1.3.

Объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

тыс.т в
в год

1463

1500

400

1064

932

1.4.

Объем загрязненных промыш-
ленных сточных вод, сбрасываемых в водоемы

тыс.куб.
м/сутки

405

240

0

290,1


1.5.

Доля очистки поверхностного
стока застроенных территорий

%

52

60

100

49

60

1.6.

Доля перерабатываемых
твердых отходов

% от
объема образо-







- бытовых

вания

28

65

90

10

50


- производственных

61

65

90

38

55

1.7.

Площадь территории с очень
высоким уровнем загрязнения почв (расчетная)

тыс.га

4,8

3,0

0

5

2,7

1.8.

Площадь территории рекультивации и санации почв

га
в год




10,9


1.9.

Подтопленные территории

тыс.га

41,9

41,8

40,8

42,1

39,0


в т.ч. застроенные
(расчетные)


17,7

17,8

16,5

17,7

17,3

2.

Развитие территории природного комплекса







2.1.

Особо охраняемые природные территории

тыс.га

18,1

24,8

24,8

15,87

23,67

2.2.

Новое строительство и
реконструкция объектов озеленения общего пользования

га

1375

2500

6200

665

1500

3.

Развитие общественных
территорий и социальной инфраструктуры







3.1.

Общеобразовательные школы:








- обеспеченность объектами
социально гарантированного
уровня обслуживания

мест на
1000
жителей

108

110

123

88

95


- наполняемость учреждений

учащихся/
мест в %


100

100

104

104

3.2.

Детские дошкольные учреждения:


- обеспеченность объектами
социально гарантированного
уровня обслуживания

мест на
1000
жителей

41

43

52

27,2

28,7


- наполняемость учреждений

детей/
мест в %


100

100

76

80

3.3.

Амбулаторно-поликлинические учреждения:

посещений
в смену

26

27

27

26,3

26,7


- обеспеченность объектами
социально гарантированного
уровня обслуживания

на 1000
жителей






3.4.

Торговля

кв.м







- обеспеченность объектами социально гарантированного
уровня обслуживания

общей
площади
на 1000
жителей

290

305

340

504

520

3.5.

Общественное питание








- обеспеченность,

кв.м
общей

190

200

231

218

247


в том числе:

площади
на 1000







- обеспеченность объектами
социально гарантированного
уровня обслуживания
(расчетная)

жителей

102

106

106

42

47

3.6.

Бытовое обслуживание








- обеспеченность,

кв.м
на

195

200

250

294

343


в том числе:

1000
жителей







- обеспеченность объектами
социально гарантированного
уровня обслуживания
(расчетная)

87

90

91

71

74,5

3.7.

Культура








- обеспеченность,

кв.м
на

350

410

700

301

333


в том числе:

1000
жителей







- обеспеченность объектами
социально гарантированного
уровня обслуживания

220

282

300

84

117

3.8.

Спорт








- обеспеченность,

кв.м
на

304

360

451

168

225


в том числе:

1000
жителей







- обеспеченность объектами
социально гарантированного
уровня обслуживания

130

190

320

30

56

3.9.

Туристско-гостиничный
комплекс:








- туристские потоки,
включая туристов из регионов
России

млн.
человек
в год

5,2

9,9

20,0

3,7

5,8


- вместимость гостиничного
комплекса

тыс.мест

92

100

500

62,3

110

4.

Реконструкция и развитие
жилых территорий







4.1.

Прирост жилых территорий

га

125

200

1300

100

200

4.2.

Жилищный фонд, всего

млн.кв.м

194,1

204,8

232

196,2

208,2

4.3.

Доля строительства жилья
в сложившейся части города
от общего объема нового
строительства

% от
годового
ввода

72

83

100

70,5

83

4.4.

Строительство жилья по
индивидуальным проектам
в общем объеме нового
строительства

% от
годового
ввода

35,5

40

50

43

45

4.5.

Строительство жилья по
современным типовым проек-
там в общем объеме нового
строительства

% от
годового
ввода

49,5

60

50

55

55

4.6.

Объем нового строительства
в районах комплексной ре-
конструкции пятиэтажного
панельного и ветхого
жилищного фонда (с начала
реализации - 1995 год)

млн.кв.м
общей
площади

8,0

12,3

32,0

5,9

12,7


в т.ч. пятиэтажного панельного жилищного фонда


6,97

10,9

18,0 (до
2010 года)

4,05

9,25

4.7.

Уровень реализации проектной документации по новому строительству в районах
сноса пятиэтажного фонда

%




22,5

51,4

4.8.

Снос пятиэтажного панельного и ветхого жилищного фонда (с начала реализации - 1995 год)

млн.кв.м
общей
площади

3,0

5,04

12,0

2,67

4,87


в т.ч.пятиэтажного панельного жилищного фонда сносимых серий

млн.кв.м
общей
площади

2,4

3,9

6,5 (до
2010 года)

1,69

3,2

4.9.

Уровень реализации проектной документации по сносу

%




26


5.

Реорганизация производственных территорий

га

109

167

3200

87

150

6.

Развитие транспортной
инфраструктуры







6.1.

Протяженность сети по оси,

км







в т.ч.: метрополитена


306

340

485

267,4

294,0


- общая протяженность уличной сети


4718

4788

5900

4652,7

4699,5


- протяженность сети магистральных улиц в пределах
городской застройки


1320

1366

1900

1293,7

1320,5

6.2.

Плотность улично-дорожной
сети на застроенной
территории

км/кв.км

5,52

5,6

6,9

5,44

5,5


в т.ч. магистральной

км/кв.км

1,55

1,6

2,2

1,51

1,54

6.3.

Обеспеченность местами
хранения автомашин индивидуальных владельцев

%

42,5

50

70

38

46

7.

Развитие инженерной
инфраструктуры







7.1.

Тепловая нагрузка

Гкал/час

43200

44800

49300

44500

48200

7.2.

Электрическая нагрузка

млн.кВт

7,1

7,6

9,5

7,2

7,6

7.3.

Газопотребление

млрд.куб.
м/год

30,0

30,9

38,9

27,0

32,0

7.4.

Водопотребление общее

тыс.куб.м
в сутки

6420

6360

6200

5288,5

5450


в том числе:








- питьевая вода


5740

5560

5300

5068,5

5200


- техническая вода


680

800

900

220

250

7.5.

Водоотведение по московской канализации

тыс.куб.м
в сутки

6140

6225

6120

5317,4

6150

7.6.

Емкость телефонной сети

тыс.номеров

4440

4800

6000

4334,9

4600

8.

Численность населения

тыс.человек

8555

8600

9000

10361,4*

10552,8*

9.

Численность занятых в
экономике города (в т.ч.
и в малом бизнесе)

тыс.человек

5165

5240

5400

6606*

6705*

10.

Обеспеченность территории
планами градостроительного
зонирования

%

17

25

100

16,5

25

 

Примечание:

* в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 3 июня 2003 года N 413-ПП "О прогнозе социально-экономического развития города Москвы на 2004 год и на 3-летний период, проекте Адресной инвестиционной программы города Москвы и перечне городских целевых программ, предлагаемых к бюджетному финансированию в 2004 году" (приложение 1).


Редакция документа с учетом
изменений и дополнений
подготовлена юридическим
бюро "Кодекс"