ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
расходования средств на реализацию постановления Правительства
Москвы "О корректировке мероприятий Московской городской
программы регулирования миграции на 2003-2004 годы"
(с изменениями на 27 апреля 2004 года)
п.9 постановления. Управлению координации деятельности Комплекса развития научно-производственного потенциала города Москвы, межрегиональных и общественных отношений совместно с ГУП НИиПИ Генплана г.Москвы и Московским городским комитетом государственной статистики в 2004 году организовать проведение комплексных исследований (абзац в редакции постановления Правительства Москвы от 27 апреля 2004 года N 275-ПП - см. предыдущую редакцию):
9.1. Влияние миграции на социально-экономическое положение г.Москвы и демографическую обстановку за период 1990-2003 годов и составление прогноза развития миграции в Москве до 2010 года;
9.2. Оценка перспективных потребностей города в трудовых ресурсах, в том числе в иногородней и иностранной рабочей силе для обеспечения функционирования отраслей городского хозяйства и возможности ее обустройства на период 2006-2010 годов".
Планируемые затраты в 2004 году составят 1000,0 тыс.руб. (500,0 тыс.руб. х 2 исследования).
Статьи расходов (на 1 исследование) | тыс.руб. |
Оплата труда | 235,6 |
Начисления на оплату (страховые взносы на государственное социальное страхование) | 84,3 |
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов | 15,0 |
Оплата услуг связи | 20,0 |
Оплата коммунальных услуг | 45,0 |
Прочие текущие расходы | 100,1 |
Стоимость работы | 500,0 |
Итого по постановлению в 2004 году - 1000,0 тыс.руб.
Раздел 2 мероприятий Программы "Расширение и повышение
устойчивости контроля за развитием миграционной обстановки в городе"
2.1.2. Научно-методическое обеспечение ведения мониторинга миграционного движения города Москвы с целью его использования при решении экономических и социальных задач развития города. Планируемые затраты в 2003 году составят 500,0 тыс.руб.
Статьи расходов | тыс.руб. |
Оплата труда | 235,6 |
Начисления на оплату (страховые взносы на государственное социальное страхование) | 84,3 |
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов | 15,0 |
Оплата услуг связи | 20,0 |
Оплата коммунальных услуг | 45,0 |
Прочие текущие расходы | 100,1 |
Стоимость работы | 500,0 |
п.2.2.2. Разработать технико-экономическое обоснование для определения финансовых затрат на модернизацию Автоматизированной системы учета населения (АСУН).
Планируемые затраты в 2003 году составят 402,5 тыс.руб.
Статьи расходов (предусмотрены в Программе на 2002 год) | тыс.руб. |
Оплата труда | 150,0 |
Начисления на оплату (страховые взносы на государственное социальное страхование) | 53,7 |
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов | 60,0 |
Прочие текущие расходы | 86,3 |
Стоимость работы (в 2002 году) | 350,0 |
В 2003 году затраты с учетом индексов цен составят 402,5 тыс.руб. (350,0 тыс.руб. х 1,15);
п.2.4. Обмен опытом в области регулирования миграции.
п.2.4.1. Проведение двустороннего московско-берлинского семинара по обмену опытом работы по вопросам миграции.
Планируемые затраты составят в 2003 году | - 775,7 тыс.руб., | |
в 2004 году | - 868,8 тыс.руб., |
в том числе: