ПРАВИТЕЛЬСТВО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 августа 2012 года N 443
О внесении изменений в постановление Правительства Амурской области от 23 сентября 2011 года N 616
____________________________________________________________________
Утратил силу с 1 января 2014 года на основании постановления Правительства Амурской области от 24.10.2013 N 519.
____________________________________________________________________
В целях корректировки плановых объемов финансирования мероприятий долгосрочной целевой программы "Развитие туризма и этнокультурного наследия Амурской области на 2012 - 2016 годы" Правительство Амурской области
постановляет:
Внести в долгосрочную целевую программу "Развитие туризма этнокультурного наследия в Амурской области на 2012 - 2016 года", утвержденную постановлением Правительства области от 23.09.2011 N 616 (в редакции постановления Правительства области от 06.07.2012 N 351), следующие изменения:
1. В паспорте программы:
1) пункт 10 изложить в следующей редакции:
"
10. | Объёмы и источники финансирования программы | Общий объём финансовых ресурсов, необходимый для реализации программы, составляет 8129549,2 1 тыс. руб., в том числе по годам: 2012 г. -42243,5 тыс. руб.; 2013 г. - 1050510,0 тыс. руб.; 2014 г. - 1034960,0 тыс. руб.; 2015 г. - 3023456,0 тыс. руб.; 2016 г. -2978379,7 тыс. руб.; средства федерального бюджета - 1902703.5 гыс. руб.: 2012 г. - 2203,5 тыс. руб.; 2013 г.-0,0; 2014 г.-0,0; 2015 г. - 961250,0 тыс. руб.; 2016 г. - 939250,0 тыс. руб.; средства областного бюджета 1424565.7 тыс. руб.; 2012 г. - 23900,0 тыс. руб.; 2013 г. - 15000,0 тыс. руб.; 2014 г. Е 1000,0 тыс. руб.; |
2) в подпункте 8 пункта 11 слова "культурно-досуговых" заменить словами "в культурно-досуговых".
2. В подпрограмме "Развитие туризма в Амурской области на 2012 - 2016 годы":
1) пункт 8 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
"
8. | Объёмы и источники финансирования подпрограммы | Общий объём финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы, составляет 8052456,0 тыс. руб., в том числе по годам: средства федерального бюджета - 1878500,0 тыс. руб.: 2015 г. - 939250,0 тыс. руб.; 2016 г. - 939250,0 тыс. руб.; средства областного бюджета - 374016,0 тыс. руб.: 2012 г. - 14250,0 тыс. руб.; 2013 г. - 9300,0 тыс. руб.; 2014 г. - 700,0 тыс. руб.; 2015 г. - 172233,0 тыс. руб.; 2016 г. - 177533,0 тыс. руб.; внебюджетные источники - 5799940,0 тыс. руб.: 2012 г. - 14 600,0 тыс. руб.; 2013 г. - 1034810,0 тыс. руб.; 2014 г. - 1033910,0 тыс. руб.; 2015 г. - 1858310,0 тыс. руб.; 2016 г. - 1858310,0 тыс. руб. |
";
2) раздел 1.6 подпрограммы изложить в следующей редакции:
"1.6. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 8052456 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета - 1878500 тыс. руб., средства областного бюджета - 374016 тыс.руб., внебюджетные средства - 5799940 тыс.руй. Средства областного бюджета на реализацию подпрограммы ежегодно предусматриваются в законе Амурской области об областном бюджете на очередной финансовый год.
Структура финансирования подпрограммы представлена в таблице 2.
Таблица 2
Структура финансирования подпрограммы (тыс. руб.)
Всего | Федеральный | Областной | Местный | Внебюджет источники | ||||
Всего | 8052456,00 | 1878500,00 | 374016,00 | - | 5799940,00 | |||
2012 год | 28850,00 | 14250,00 | - | 14600,00 | ||||
2013 год | 1044110,00 | - | 9300,00 | - | 1034810,00 | |||
2014 год | 1034610,00 | - | 700,00 | - | 1033910,00 | |||
2015 год | 2969793,00 | 939 250,00 | 172233,00 | - | 1858310,00 | |||
2016 год | 2975093,00 | 939 250,00 | 177533,00 | - | 1858310,00 | |||
Капитальные вложения | 6533167,00 | 1300500,00 | 265567,00 | - | 4967100,0 | |||
2012 год | 10000,00 | - | - | - | 10000,00 | |||
2013 год | 1042067,00 | - | 7567,00 | - | 1034500,00 | |||
2014 год | 1033600,00 | - | - | 1033600,00 | ||||
2015 год | 2221250,00 | 650250,00 | 126500,00 | - | 1444500,00 | |||
2016 год | 2226250,00 | 650250,00 | 131500,00 | - | 1444500,00 | |||
Прочие расходы | 1519289,00 | 578000,00 | 108449,00 | - | 832840,00 | |||
2012 год | 18850,00 | 14250,00 | - | 4600,00 | ||||
2013 год | 2043,00 | - | 1733,00 | - | 310,00 | |||
2014 год | 1010,00 | - | 700,00 | - | 310,00 | |||
2015 год | 748543,00 | 289000,00 | 45733,00 | - | 413810,00 | |||
2016 год | 748843,00 | 289000,00 | 46033,00 | - | 413810,00 |
Привлечение средств из федерального бюджета осуществляется на основе федеральных нормативных правовых актов и выполнения софинансирования за счет средств областного бюджета и внебюджетных источников. Внебюджетные источники формируются из заёмных (кредитов банков и прочих) и собственных средств организаций.
Финансирование подпрограммы из областного бюджета осуществляется через государственного заказчика подпрограммы, обеспечивающего целевое использование средств, в объемах согласно приложению N 2 к настоящей подпрограмме.";
1) в приложении N 1 к подпрограмме:
а) пункт 3.2 признать утратившим силу;
б) в пункте 3.5 цифры "900,00" заменить цифрами "1200,00";
2) приложение N 2 и N 3 к подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложениям N 1 и N 2 к настоящему постановлению.
3) в приложении N 4 к подпрограмме слова "Развитие и туризма" заменить словами "Развитие туризма".
4) пункт 3.2 в приложении N 6 к подпрограмме признать утратившим силу.
1. Абзац восьмой раздела 2.2.2 подпрограммы "Сохранение и развитие промыслов и национальной культуры коренных малочисленных народов Севера Амурской области на период 2012 - 2015 годов" после слов "О гарантиях прав" дополнить словом "коренных".
4. В подпрограмме "Возрождение и развитие казачества Амурской области на период 2013 - 2016 годов":
1) пункт 9 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции
9. | Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | 1. Привлечение казачьей молодежи к патриотическому воспитанию в местах проживания казаков к 2016 году до 240 человек. 2. Увеличение населения, участвующего в физических (спортивных) мероприятиях в местах компактного проживания казаков, к 2016 году ДО 39% |
2) в абзаце восьмом раздела 3.4 слова "военно-патриотического лагеря" заменить словами "военно-патриотический лагерь".
Губернатор Амурской области
О.Н.Кожемяко
Приложение N 1
к постановлению Правительства Амурской области
от 23 августа 2012 года N 443
Объемы и источники финансирования подпрограммы
N | Наименование задач/мероприятий | Вид расходов (капитальные вложения, НИОКР, прочие расходы) | Объем |
| ||||||
федеральный | областной | местные | другие источники | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ | 8052456,00 | 1878500,00 | 374016,00 |
| ||||||
2012 год | 28850,00 | 14250,00 | 14600,00 | |||||||
2013 год | 1044110,00 | 9300,00 | 1034810,00 | |||||||
2014 год | 1034610,00 | 700,00 | 1033910,00 | |||||||
2015 год | 2969793,00 | 939250,00 | 172233,00 | 1858310,00 | ||||||
2016 год | 2975093,00 | 939250,00 | 177533,00 | 1858310,00 | ||||||
1. | Увеличение количества и разнообразия объектов туризма и сопутствующей инфраструктуры. Создание туристско- рекреационного кластера "Города - близнецы" | 8029667,00 | 1878500,00 | 357067,00 | 5794100,00 | |||||
2012 год | 13500,00 | 3500,00 | 10 000,00 | |||||||
2013 год | 1042067,00 | 7567,00 | 1034500,00 | |||||||
2014 год | 1033600,00 | 1033600,00 | ||||||||
2015 год | 2967750,00 | 939250,00 | 170500,00 | 1858000,00 | ||||||
2016 год | 2972750,00 | 939250,00 | 175500,00 | 1858000,00 | ||||||
1.1. | Создание инфраструктуры культурноразвлекательной зоны "Золотая миля" | Капитальные вложения | 3252500,00 | 578000,00 | 113000,00 | 2561500,00 | ||||
2012 год | 5000,00 | 5000,00 | ||||||||
2013 год | 641500,00 | 5000,00 | 636500,00 | |||||||
2014 год | 636000,00 | 636000,00 | ||||||||
2015 год | 985000,00 | 289000,00 | 54000,00 | 642000,00 | ||||||
2016 год | 985000,00 | 289000,00 | 54000,00 | 642000,00 | ||||||
1.2. | Создание инфраструктуры многофункционального гостиничнорекреационного комплекса "Этническая Россия" | Капитальные вложения | 2049417,00 | 361250,00 | 85067,00 |
| ||||
2012 год | 5 000,00 | 5000,00 | ||||||||
2013 год | 400567,00 | 2567,00 | 398000,00 | |||||||
2014 год | 397600,00 | 397600,00 | ||||||||
2015 год | 620625,00 | 180625,00 | 38750,00 | 401250,00 | ||||||
2016 год | 625625,00 | 180625,00 | 43750,00 | 401250,00 | ||||||
1.3. | Создание многофункционального туристско- рекреационного комплекса "Парк Мелового периода" | Прочие расходы | 1231250,00 | 361250,00 | 67500,00 | 802500,00 | ||||
2012 год | ||||||||||
2013 год | ||||||||||
2014 год | ||||||||||
2015 год | 615625,00 | 180625,00 | 33750,00 | 40150,00 | ||||||
2016 год | 615625,00 | 180625,00 | 33750,00 | 401250,00 | ||||||
1.4. | Создание инфраструктуры многофункционального туристско- познавательного центра "Космическая одиссея" | Капитальные вложения | 1231250,00 | 361250,00 | 67500,00 | 802500,00 | ||||
2012 год | ||||||||||
2013 год | ||||||||||
2014 год | ||||||||||
201$ год | 615625,00 | 180625,00 | 33750,00 | 401250,00 | ||||||
2016 год | 615625,00 | 180625,00 | 33750,00 | 401250,00 | ||||||
1.5. | Мероприятия по развитию круизного туризма | Прочие расходы | 261750,00 | 216750,00 | 20500,00 | 24500,00 | ||||
2012 год | ||||||||||
2013 год | ||||||||||
2014 год | ||||||||||
201S год | 130875,00 | 108375,00 | 10250,00 | 12250,00 | ||||||
2016 год | 130875,00 | 108375,00 | 10250,00 | 12250,00 | ||||||
1.6. | Создание и комплексная разработка проекта "Города-близнецы" | Прочие расходы | 3500,00 | 3500,00 | ||||||
2012 год | 3500,00 | 3500,00 | ||||||||
2013 год | ||||||||||
2014 год | ||||||||||
2015 год | ||||||||||
2016 год | ||||||||||
2 | Поддержка перспективных видов туризма (аграрного, экологического, событийного, делового, водного, активного спортивного и пр.) | 16632,00 | 10792,00 | 5840,00 | ||||||
2012 год | 12613,00 | 8013,00 | 4600,00 | |||||||
2013 год | 1003,00 | 693,00 | 310,00 | |||||||
2014 год | 1010,00 | 700,00. | 310,00 | |||||||
2015 год | 1003,00 | 693,00 | 310,00 | |||||||
2016 год | 1003,00 | 693,00 | 310,00 | |||||||
2.1. | Организация изготовления и установки наружных средств навигации туристов (баннеров, щитов, указателей, табличек и прочего) | Прочие расходы | 987,00 | 987,00 | ||||||
2012 год | 700,00 | 700,00 | ||||||||
2013 год | 70,00 | 70,00 | ||||||||
2014 год | 77,00 | 77,00 | ||||||||
2015 год | 70,00 | 70,00 | ||||||||
2016 год | 70,00 | 70,00 | ||||||||
2.2. | Организация и проведение конкурса профессионального мастерства | Прочие расходы | 990,00 | 990,00 | ||||||
2012 год | 198,00 | 198,00 | ||||||||
2013 год | 198,00 | 198,00 | ||||||||
2014 год | 198,00 | 198,00 | ||||||||
2015 год | 198,00 | 198,00 | ||||||||
2016 год | 198,00 | 198,00 | ||||||||
2.3 | Организация и проведение ежегодных открытых областных соревнований по технике спортивного туризма | Прочие расходы | 575,00 | 575,00 | ||||||
2012 год | 115,00 | 115,00 | ||||||||
2013 год | 115,00 | 115,00 | ||||||||
2014 год | 115,00 | 115,00 | ||||||||
2015 год | 115,00 | 115,00 | ||||||||
2016 год | 115,00 | 115,00 | ||||||||
2.4. | Оказание мер государственной поддержки юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, направленной: | Прочие расходы | 14080,00 | 8240,00 | 5840,00 | |||||
4.1. | На создание туристской инфраструктуры, необходимой для реализации основных направлений развития туризма в Амурской области | 10480,00 | 5240,00 | 5240,00 | ||||||
2012 год | 8000,00 | 4000,00 | 4000,00 | |||||||
2013 год | 620,00 | 310,00 | 310,00 | |||||||
2014 год | 620,00 | 310,00 | 310,00 | |||||||
2015 год | 620,00 | 310,00 | 310,00 | |||||||
2016 год | 620,00 | 310,00 | 310,00 | |||||||
.4.2. | На создание и обустройство туристических маршрутов и объектов туристской индустрии в сфере внутреннего и въездного туризма | Прочие расходы | 3600,00 | 3000,00 | 600,00 | |||||
2012 год | 3600,00 | 3000,00 | 600,00 | |||||||
2013 год | ||||||||||
2014 год | ||||||||||
2015 год | ||||||||||
2016 год | ||||||||||
3. | Формирование имиджа Амурской области как центра всесезонного туризма и продвижение туристического продукта региона | 6157,00 | 6157,00 | |||||||
2012 год | 2737,00 | 2737,00 | ' | |||||||
2013 год | 1040,00 | 1040,00 | ||||||||
2014 год | ||||||||||
2015 год | 1040,00 | 1040,00 | ||||||||
2016 год | 1340,00 | 134000 | ||||||||
3.1. | Мероприятия по созданию, поддержке и продвижению туристических брендов области | Прочие расходы | 2270,00 | 2270,00 | ||||||
2012 год | 1250,00 | 1250,00 | ||||||||
2013 год | 340,00 | 340,00 1 | ||||||||
2014 год | ||||||||||
2015 год | 340,00 | 340,00 | ||||||||
2016 год | 340,00 | 340,00 | ||||||||
3.2. | Создание, подготовка и размещение всех видов информации о туристическом потенциале области в СМИ и печатных изданиях | Прочие расходы | 787,00 | 787,00 | ||||||
2012 год | 487,00 | 487,00 | ||||||||
2013 год | 340,00 | 340,00 | ||||||||
2014 год | ||||||||||
2015 год | 340,00 | 340,00 | ||||||||
2016 год | 300,00 | 300,00 | ||||||||
3.3. | Проведение рекламных туров и пресс-туров, семинаров и презентаций с целью развития туристической индустрии области | Прочие расходы | 1000.00 | 1000.00 | ||||||
2012 год | 400,00 | 400,00 | ||||||||
2013 год | 200,00 | 200,00 | ||||||||
2014 год | ||||||||||
2015 год | 200,00 | 200,00 | ||||||||
2016 год | 200,00 | 200,00 | ||||||||
3.4. | Участие в работе международных туристических выставок | Прочие расходы | 1200,00 | 1200,00 | ||||||
2012 год | 300,00 | 300,00 | ||||||||
2013 год | 300,00 | 300,00 | ||||||||
2014 год | ||||||||||
2015 год | 300,00 | 300,00 | ||||||||
2016 год | 300,00 | 300,00 | ||||||||
3.5. | Изготовление рекламно-информационной и сувенирной продукции о туристическом потенциале области | Прочие расходы | 900,00 | 900,00 | ||||||
2012 год | 300,00 | 300,00 | ||||||||
2013 год | 200,00 | 200,00 | ||||||||
2014 год | ||||||||||
2015 год | 200,00 | 200,00 | ||||||||
2016 год | 200,00 | 200,00 |