____________________________________________________
Утратил силу на основании
постановления правительства Амурской области
от 24 октября 2013 года N 519
____________________________________________________
В целях корректировки программных мероприятий и объемов финансирования долгосрочной целевой программы "Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Амурской области на 2012 -2015 годы" Правительство Амурской области
постановляет:
Внести в долгосрочную целевую программу "Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Амурской области на 2012 - 2015 годы", утвержденную постановлением Правительства Амурской области от 23.09.2011 N 617 (в редакции постановления Правительства Амурской области от 26.06.2013 N 294), изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
Губернатор Амурской области
О.Н.Кожемяко
Изменения,
вносимые в долгосрочную целевую программу "Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Амурской области на
2012-2015 годы"
1. В паспорте программы:
1) строку "Объемы и источники финансирования программы" изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования программы в 2012 -2015 годах составит 12372822,67 тыс. рублей, в том числе: |
2) пункт 12 в строке "Ожидаемые конечные результаты реализации программы" изложить в следующей редакции:
"12. Обеспечение инженерной инфраструктурой 2 земельных участков, предназначенных для комплексного освоения в целях жилищного строительства. Разработка проектной документации на строительство 14 объектов инженерной инфраструктуры для обеспечения земельных участков, предоставляемых на безвозмездной основе многодетным семьям. Обеспечение инженерной инфраструктурой 188 земельных участков, предоставляемых многодетным семьям.".
2. В подпрограмме "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Амурской области на 2012 - 2015 годы":
1) строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования подпрограммы | Источники финансирования подпрограммы: средства федерального, областного и местных бюджетов. Общий объем финансирования программных мероприятий составляет 5396704,913 тыс. рублей, в том числе с разбивкой по годам и источникам финансирования: |
2) в столбце "количественная оценка" таблицы 2 раздела 3 подпрограммы слова "86803,25 кв. м" заменить словами "97657,91 кв. м";
3) в таблице 3 раздела 4 подпрограммы:
а) в графе "Затраты всего, тыс. руб." пункта 1 цифры "4770474,913" заменить цифрами "5396704,913";
б) в пункте 1.1:
в графе "Затраты всего, тыс. руб." цифры "4655310,086" заменить цифрами "5281540,086";
в графе "Ожидаемый результат" слова "85251,41 кв. м" заменить словами "96106,07 кв. м";
в) в пункте 1.1.1:
в графе "Затраты всего, тыс. руб." цифры "4198229,472" заменить цифрами "4824459,472";
.в графе "Ожидаемый результат" слова "72769,32 кв. м" заменить словами "83623,98 кв. м";
4) в разделе 6 подпрограммы:
а) в абзаце первом слова "47700474,913 тыс. рублей" заменить словами "5396704,913 тыс. рублей", слова "547873,343 тыс. рублей" заменить словами "1174103,343 тыс. рублей";
б) таблицу 4 изложить в следующей редакции:
" Таблица 4
Структура финансирования подпрограммы
(тыс. рублей)
Источники финансирования | Итого | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | |||
Общий объем финансирования подпрограммы | ||||||||
Всего | 5396704,913 | 2194059,863 | 1824195,050 | 953030,000 | 425420,000 | |||
Федеральный бюджет | 4221960,000 | 1867870,000* | 991140,000 | 948030,000 | 414920,000 | |||
Областной бюджет | 1174103,343 | 325773,343** | 832830,0*** | 5000,000 | 10500,000 | |||
Местный бюджет | 641,570 | 416,520 | 225,050 | - | - | |||
Капитальные вложения | ||||||||
Всего | 5396704,913 | 2194059,863 | 1824195,050 | 953030,000 | 425420,000 | |||
Федеральный бюджет | 4221960,000 | 1867870,000* | 991140,000 | 948030,000 | 414920,000 | |||
Областной бюджет | 1174103,343 | 325773,343** | 832830,0*** | 5000,000 | 10500,000 | |||
Местный бюджет | 641,570 | 416,520 | 225,050 | - | - |
* - в том числе за счет остатков средств на 01.01.2012 в сумме 807160,0 тыс. рублей;
** - в том числе 139580,087 тыс. рублей - выполнение условий софинансирования в рамках заключенного соглашения с Минрегионом России в 2011 году;
*** - в том числе 361025,02 тыс. рублей - выполнение условий софинансирования в рамках заключенного соглашения с Минрегионом России в 2012 году;
";
5) пункт 1.1 таблицы 7 раздела 7 изложить в следующей редакции:
1.1 | Строительство | Строительство | 40492,9 | 31225,4 | 16519,1 | 7868,55 | |||
новых | нового жилья | 3 | 0 | 9 кв. | кв. м | ||||
сейсмостойких | площадью | кв. м | кв. м | м | |||||
объектов | 96106,07 кв. м |
";
6) приложение N 1 к подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящим изменениям.
3. В подпрограмме "Повышение качества и надёжности жилищно-коммунального обслуживания населения Амурской области":
1) строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
Объемы и источники | Источники финансирования подпрограммы: средства |
2) в графе 3 таблицы 2 раздела 4:
а) в пункте 4 цифрьг "1168384,4" заменить цифрами "1268384,40";
б) в пункте 4.1 цифры "1168384,4" заменить цифрами "1268384,40";
3) в разделе 6:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования подпрограммы за счет всех источников в 2012 - 2015 годах планируется в сумме 4454807,05 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета - 2124041,65 тыс. рублей, средства местных бюджетов в сумме 229755,40 тыс. рублей.";
б) таблицу 3 изложить в следующей редакции:
Таблица 3
Структура финансирования подпрограммы
(тыс. рублей)
Источники финансирования | Итого | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | |||
Федеральный бюджет | 2101010,00 | 1085400,00 | 1015610,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Областной бюджет | 2124041,65 | 406523,60 | 1407181,35 | 69563,60 | 240773,10 | |||
Местный бюджет | 229755,40 | 99255,40 | 130400,00 | 100,00 | 0,00 | |||
Всего капитальных вложений | 4454807,05 | 1591179,00 | 2553191,35 | 69663,60 | 240773,10 |
";
в) таблицу 4 изложить в следующей редакции:
Таблица 4
Объемы и источники финансирования подпрограммы
(тыс. рублей)
N п/п | Наименование задач/ мероприятий | Виды расходов | Объемы финансирования, всего | В том числе: | ||||||
федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | другие источники финансирования | |||||||
I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
Всего по подпрограмме | Капитальные вложения | 4454807,05 | 2101010,00 | 2124041,65 | 229755,40 | 0,00 | ||||
2012 год | 1591179,00 | 1085400,00 | 406523,60 | 99255,40 < | 0,00 | |||||
2013 год | 2553191,35 | 1015610,00 | 1407181,35 | 130400,00 | 0,00 | |||||
2014 год | 69663,60 | 0,00 | 69563,60 | 100,00 | 0,00 | |||||
2015 год | 240773,10 | 0,00 | 240773,10 | 0,00 | 0,00 | |||||
1. | Модернизация | Капитальные вложения | 2121185,00 | 1305610,00 | 628710,00 | 186865,00 | 0,00 | |||
2012 год | 893365,00 | 563000,00 | 267000,00 | 63365,00 | 0,00 | |||||
2013 год | 1225720,00 | 742610,00 | 359710,00 | 123400,00 | 0,00 | |||||
2014 год | 2100,00 | 0,00 | 2000,00 | 100,00 | 0,00 | |||||
1.1. | Модернизация объектов системы водоснабжения | Капитальные вложения | 92065,38 | 0,00 | 87967,03 | 4098,35 | 0,00 | |||
2012 год | 92065,38 | 0,00 | 87967,03 | 4098,35 | 0,00 | |||||
1.2. | Модернизация объектов системы канализации | Капитальные вложения | 503320,00 | 250610,00 | 128710,00 | 124000,00 | 0,00 | |||
2012 год | 170000,00 | 85000,00 | 42000,00 | 43000,00 | 0,00 | |||||
2013 год | 331220,00 | 165610,00 | 84710,00 | 80900,00 | 0,00 | |||||
2014 год | 2100,00 | 0,00 | 2000,00 | 100,00 | 0,00 | |||||
1.3. | Модернизация | Капитальные вложения | 24780,00 | 0,00 | 23600,00 | 1180,00 | 0,00 | |||
2012 год | 24780,00 | 0,00 | 23600,00 | 1180,00 | 0,00 | |||||
1.4. | Капитальный ремонт объектов теплоснабжения, систем канализации, водоснабжения | Капитальные вложения | 360 319,621 671 | 0,00 | 342732,97 | 17586,65 | 0,00 | |||
2012 год | 97819,62 | 0,00 | 92732,97 | 5086,65 | 0,00 | |||||
2013 год | 262500,00 | 0,00 | 250000,00 | 12500,00 | 0,00 | |||||
1.5. | Реконструкция сетей канализации | Капитальные вложения | 1140700,00 | 1055000,00 | 45700,00 | 40000,00 | 0,00 | |||
2012 год | 508700,00 | 478000,00 | 20700,00 | 10000,00 | 0,00 | |||||
2013 год | 632000,00 | 577000,00 | 25000,00 | 30000,00 | 0,00 | |||||
2. | Осуществление глубокой переработки бытовых и промышленных отходов с внедрением современных технологий | Капитальные вложения | 852010,00 | 795400,00 | 27000,00 | 29610,00 | 0,00 | |||
2.1. | Строительство объектов мусоропереработки | Капитальные вложения | 852010,00 | 795400,00 | 27000,00 | 29610,00 | 0,00 | |||
2012 год | 565010,00 | 522400,00 | 20000,00 | 22610,00 | 0,00 | |||||
2013 год | 287000,00 | 273000,00 | 7000,00 | 7000,00 | 0,00 | |||||
3. | Обеспечение объектов | Капитальные вложения | 132804,00 | 0,00 | 119523,60 | 13280,40 | 0,00 | |||
3.1. | Строительство и реконструкция внеплощадочных сетей для обеспечения коммунальными ресурсами объектов комплексной застройки | Капитальные вложения | 132804,00 | 0,00 | 119523,60 | 13280,40 | 0,00 | |||
2012 год | 132804,00 | 0,00 | 119523,60 | 13280,40 | 0,00 | |||||
4. | Обеспечение функционирования и | Прочие расходы | 1268384,40 | 0,00 | 1268384,40 | 0,00 | 0,00 | |||
2013 год | 1000047,70 | 0,00 | 1000047,70 | 0,00 | 0,00 | |||||
2014 год | 47563,60 | 0,00 | 47563,60 | 0,00 | 0,00 | |||||
2015 год | 220773,10 | 0,00 | 220773,10 | 0,00 | 0,00 | |||||
4.1. | Софинансирование расходов по организации коммунального хозяйства в части заготовки топлива | Прочие расходы | 1268384,40 | 0,00 | 1268384,40 | 0,00 | 0,00 | |||
2013 год | 1000047,70 | 0,00 | 1000047,70 | 0,00 | 0,00 | |||||
2014 год | 47563,60 | 0,00 | 47563,60 | 0,00 | 0,00 | |||||
2015 год | 220773,10 | 0,00 | 220773,10 | 0,00 | 0,00 | |||||
5. | Увеличение доли заемных средств в общем объеме капитальных вложений в сфере ЖКХ | Прочие расходы | 60000,00 | 0,00 | 60000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2013 год | 20000,00 | 0,00 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
2014 год | 20000,00 | 0,00 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
2015 год | 20000,00 | 0,00 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Возмещение части | \ | |||||||||
затрат на уплату | ||||||||||
процентов | ||||||||||
организациям ЖКХ, | ||||||||||
5.1. | привлекающим кредитные ресурсы на осуществление приоритетных мероприятий в сфере жкх v | Прочие расходы | 60000,00 | 0,00 | 60000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2013 год | 20000,00 | 0,00 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
2014 год | 20000,00 | 0,00 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
2015 год | 20000,00 | 0,00 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Обеспечение | ||||||||||
функционирования и | ||||||||||
6. | развития системы поставки населению электроэнергии, вырабатываемой | Капитальные вложения | 20423,65 | 0,00 | 20423,65 | 0,00 | 0,00 | |||
Возмещение | ||||||||||
недополученных | ||||||||||
доходов юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), | ||||||||||
осуществляющих | ||||||||||
производство | ||||||||||
электрической | ||||||||||
энергии посредством работы дизельной | Капита- | |||||||||
6.1. | электростанции, возникающих в результате поставки | льные вложения | 20423,65 | 0,00 | 20423,65 | 0,00 | 0,00 | |||
2013 год | 20423,65 | 0,00 | 20423,65 | 0,00 | 0,00 |