ПРАВИТЕЛЬСТВО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 мая 2013 года N 242
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 23 СЕНТЯБРЯ 2011 Г. N 617
(в редакции постановления Правительства Амурской области от 23.07.2013 N 325)
____________________________________________________________________
Утратил силу с 1 января 2014 года на основании постановления Правительства Амурской области от 24.10.2013 N 519.
____________________________________________________________________
В целях реализации мероприятий, обеспечивающих эффективное и устойчивое функционирование жилищно-коммунального хозяйства Амурской области, Правительство Амурской области постановляет:
Внести следующие изменения в подпрограмму "Повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения Амурской области" долгосрочной целевой программы "Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Амурской области на 2012 - 2015 годы":
(в ред. постановления Правительства Амурской области от 23.07.2013 N 325)
1) строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы | Источники финансирования подпрограммы: средства федерального, областного и местных бюджетов. Общий объем финансирования программных мероприятий составляет 4354807,05 тыс. рублей, в том числе с разбивкой по годам и источникам финансирования: 2012 год - 1591179,00 тыс. рублей; 2013 год - 2453191,35 тыс. рублей; 2014 год - 69663,60 тыс. рублей; 2015 год - 240773,10 тыс. рублей. Средства федерального бюджета планируются в сумме 2101010,00 тыс. рублей, в том числе: 2012 год - 1085400,00 тыс. рублей; 2013 год - 1015610,00 тыс. рублей. Средства областного бюджета планируются в сумме 2944089,35 тыс. рублей, в том числе: 2012 год - 406523,60 тыс. рублей; 2013 год - 2227229,05 тыс. рублей; 2014 год - 69563,60 тыс. рублей; 2015 год - 240773,10 тыс. рублей. Средства местных бюджетов планируются в сумме 229755,40 тыс. рублей, в том числе: 2012 год - 99255,40 тыс. рублей; 2013 год - 130400,00 тыс. рублей; 2014 год - 100,00 тыс. рублей."; |
2) в строке "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы" слова "2013 год - до 50%" заменить словами "2013 год - до 55%", а также дополнить словами "2014 год - до 54%";
3) в таблице 2 раздела 4:
а) в пункте 1 в графе "Затраты, всего, тыс. рублей" цифры "1828685,00" заменить цифрами "2125385,00";
б) в пункте 1.4:
в графе "Затраты, всего, тыс. рублей" цифры "97819,621671" заменить цифрами "360319,621671";
в графе "Сроки реализации" слова "2012 г." заменить словами "2012 - 2013 гг.";
в графе "Ожидаемый результат (в количественном измерении)" слова "Ввод в эксплуатацию 10,0 км сетей" заменить словами "Ввод в эксплуатацию 100,0 км сетей тепло-, водоснабжения.";
в) в пункте 1.5:
в графе "Затраты, всего, тыс. рублей" цифры "1110700,00" заменить цифрами "1140700,00";
г) в пункте 2:
в графе "Затраты, всего, тыс. рублей" цифры "565010,00" заменить цифрами "852010,00";
в графе "Сроки реализации" слова "2012 г." заменить словами "2012 - 2013 гг.";
д) в пункте 2.1:
в графе "Затраты, всего, тыс. рублей" цифры "565010,00" заменить цифрами "852010,00";
в графе "Сроки реализации" слова "2012 г." заменить словами "2012 - 2013 гг.";
4) в разделе 6 слова "Общий объем финансирования подпрограммы за счет всех источников в 2012 - 2015 годах планируется в сумме 3775307,05 тыс. рублей, в том числе средства бюджета Амурской области - 1757041,65 тыс. рублей, муниципальных образований в сумме 190255,4 тыс. рублей.
Планируется привлечь средства федерального бюджета - 1828010,0 тыс. рублей." заменить словами "Общий объем финансирования подпрограммы за счет всех источников в 2012 - 2015 годах планируется в сумме 4354807,05 тыс. рублей, в том числе средства бюджета Амурской области - 2944089,35 тыс. рублей, муниципальных образований в сумме 229755,40 тыс. рублей.
Планируется привлечь средства федерального бюджета - 2101010,00 тыс. рублей.";
5) таблицу 3 раздела 6 изложить в следующей редакции:
"Источники финансирования | Итого | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
Федеральный бюджет | 2101010,00 | 1085400,00 | 1015610,00 | 0,00 | 0,00 |
Областной бюджет | 2024041,65 | 406523,60 | 1307181,35 | 69563,60 | 240773,10 |
Местный бюджет | 229755,40 | 99255,40 | 130400,00 | 100,00 | 0,00 |
Всего капитальных вложений | 4354807,05 | 1591179,00 | 2024041,65 | 69663,60 | 240773,10"; |
6) таблицу 4 раздела 6 изложить в следующей редакции:
"N п/п | Наименование задач/мероприятий | Виды расходов | Объемы финансирования, всего | В том числе: | |||
федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | другие источники финансирования | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Всего по подпрограмме | Капитальные вложения | 4354807,05 | 2101010,00 | 2024041,65 | 229755,40 | 0,00 | |
2012 год | 1591179,00 | 1085400,00 | 406523,60 | 99255,40 | 0,00 | ||
2013 год | 2453191,35 | 1015610,00 | 1307181,35 | 130400,00 | 0,00 | ||
2014 год | 69663,60 | 0,00 | 69563,60 | 100,00 | 0,00 | ||
2015 год | 240773,10 | 0,00 | 240773,10 | 0,00 | 0,00 | ||
1. | Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры | Капитальные вложения | 2121185,00 | 1305610,00 | 628710,00 | 186865,00 | 0,00 |
2012 год | 893365,00 | 563000,00 | 267000,00 | 63365,00 | 0,00 | ||
2013 год | 1225720,00 | 742610,00 | 359710,00 | 123400,00 | 0,00 | ||
2014 год | 2100,00 | 0,00 | 2000,00 | 100,00 | 0,00 | ||
1.1. | Модернизация объектов системы водоснабжения | Капитальные вложения | 92065,38 | 0,00 | 87967,03 | 4098,35 | 0,00 |
2012 год | 92065,38 | 0,00 | 87967,03 | 4098,35 | 0,00 | ||
1.2. | Модернизация объектов системы канализации | Капитальные вложения | 503320,00 | 250610,00 | 128710,00 | 124000,00 | 0,00 |
2012 год | 170000,00 | 85000,00 | 42000,00 | 43000,00 | 0,00 | ||
2013 год | 331220,00 | 165610,00 | 84710,00 | 80900,00 | 0,00 | ||
2014 год | 2100,00 | 0,00 | 2000,00 | 100,00 | 0,00 | ||
1.3. | Модернизация объектов теплоснабжения | Капитальные вложения | 24780,00 | 0,00 | 23600,00 | 1180,00 | 0,00 |
2012 год | 24780,00 | 0,00 | 23600,00 | 1180,00 | 0,00 | ||
1.4. | Капитальный ремонт объектов теплоснабжения, систем канализации, водоснабжения | Капитальные вложения | 360319,621671 | 0,00 | 342732,97 | 17586,65 | 0,00 |
2012 год | 97819,62 | 0,00 | 92732,97 | 5086,65 | 0,00 | ||
2013 год | 262500,00 | 0,00 | 250000,00 | 12500,00 | 0,00 | ||
1.5. | Реконструкция сетей канализации | Капитальные вложения | 1140700,00 | 1055000,00 | 45700,00 | 40000,00 | 0,00 |
2012 год | 508700,00 | 478000,00 | 20700,00 | 10000,00 | 0,00 | ||
2013 год | 632000,00 | 577000,00 | 25000,00 | 30000,00 | 0,00 | ||
2. | Осуществление глубокой переработки бытовых и промышленных отходов с внедрением современных технологий | Капитальные вложения | 852010,00 | 795400,00 | 27000,00 | 29610,00 | 0,00 |
2.1. | Строительство объектов мусоропереработки | Капитальные вложения | 852010,00 | 795400,00 | 27000,00 | 29610,00 | 0,00 |
2012 год | 565010,00 | 522400,00 | 20000,00 | 22610,00 | 0,00 | ||
2013 год | 287000,00 | 273000,00 | 7000,00 | 7000,00 | 0,00 | ||
3. | Обеспечение объектов комплексной застройки коммунальными ресурсами | Капитальные вложения | 132804,00 | 0,00 | 119523,60 | 13280,40 | 0,00 |
3.1. | Строительство и реконструкция внеплощадочных сетей для обеспечения коммунальными ресурсами объектов комплексной застройки | Капитальные вложения | 132804,00 | 0,00 | 119523,60 | 13280,40 | 0,00 |
2012 год | 132804,00 | 0,00 | 119523,60 | 13280,40 | 0,00 | ||
4. | Обеспечение функционирования и развития системы топливообеспечения | Прочие расходы | 1168384,40 | 0,00 | 1168384,40 | 0,00 | 0,00 |
2013 год | 900047,70 | 0,00 | 900047,70 | 0,00 | 0,00 | ||
2014 год | 47563,60 | 0,00 | 47563,60 | 0,00 | 0,00 | ||
2015 год | 220773,10 | 0,00 | 220773,10 | 0,00 | 0,00 | ||
4.1. | Софинансирование расходов по организации коммунального хозяйства в части заготовки топлива | Прочие расходы | 1168384,40 | 0,00 | 1168384,40 | 0,00 | 0,00 |
2013 год | 900047,70 | 0,00 | 900047,70 | 0,00 | 0,00 | ||
2014 год | 47563,60 | 0,00 | 47563,60 | 0,00 | 0,00 | ||
2015 год | 220773,10 | 0,00 | 220773,10 | 0,00 | 0,00 | ||
5. | Увеличение доли заемных средств в общем объеме капитальных вложений в сфере ЖКХ | Прочие расходы | 60000,00 | 0,00 | 60000,00 | 0,00 | 0,00 |
2013 год | 20000,00 | 0,00 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2014 год | 20000,00 | 0,00 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2015 год | 20000,00 | 0,00 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
5.1. | Возмещение части затрат на уплату процентов организациям ЖКХ, привлекающим кредитные ресурсы на осуществление приоритетных мероприятий в сфере ЖКХ | Прочие расходы | 60000,00 | 0,00 | 60000,00 | 0,00 | 0,00 |
2013 год | 20000,00 | 0,00 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2014 год | 20000,00 | 0,00 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2015 год | 20000,00 | 0,00 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
6. | Обеспечение функционирования и развития системы поставки населению электроэнергии, вырабатываемой дизельными электростанциями | Капитальные вложения | 20423,65 | 0,00 | 20423,65 | 0,00 | 0,00 |
6.1. | Возмещение недополученных доходов юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих производство электрической энергии посредством работы дизельной электростанции, возникающих в результате поставки электрической энергии (мощности) по регулируемым ценам (тарифам) населению и приравненным к нему категориям потребителей | Капитальные вложения | 20423,65 | 0,00 | 20423,65 | 0,00 | 0,00 |
2013 год | 20423,65 | 0,00 | 20423,65 | 0,00 | 0,00"; |
7) в таблице 5 раздела 7, в пункте 1, в графе "Показатель по годам реализации":
а) в подграфе "2013 год" цифру "50" заменить цифрой "55";
б) в подграфе "2014 год" цифру "50" заменить цифрой "54";
в) в подграфе "2015 год" цифру "50" заменить цифрой "53";
8) в таблице 7 раздела 7:
8.1) в пункте 4:
а) в графе "Планируемый результат в количественном выражении" слова "Ввод в эксплуатацию 10,0 км сетей тепловодоснабжения." заменить словами "Ввод в эксплуатацию 100,0 км сетей тепло-, водоснабжения.";