Недействующий

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 мая 2013 года N 242


О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 23 СЕНТЯБРЯ 2011 Г. N 617

(в редакции постановления Правительства Амурской области от 23.07.2013 N 325)

____________________________________________________________________
Утратил силу с 1 января 2014 года на основании постановления Правительства Амурской области от 24.10.2013 N 519.
____________________________________________________________________

В целях реализации мероприятий, обеспечивающих эффективное и устойчивое функционирование жилищно-коммунального хозяйства Амурской области, Правительство Амурской области постановляет:

Внести следующие изменения в подпрограмму "Повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения Амурской области" долгосрочной целевой программы "Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Амурской области на 2012 - 2015 годы":

(в ред. постановления Правительства Амурской области от 23.07.2013 N 325)

1) строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

"Объемы и источники

финансирования подпрограммы

Источники финансирования подпрограммы:

средства федерального, областного и местных

бюджетов.

Общий объем финансирования программных

мероприятий составляет

4354807,05 тыс. рублей, в том числе

с разбивкой по годам и источникам

финансирования:

2012 год - 1591179,00 тыс. рублей;

2013 год - 2453191,35 тыс. рублей;

2014 год - 69663,60 тыс. рублей;

2015 год - 240773,10 тыс. рублей.

Средства федерального бюджета планируются

в сумме 2101010,00 тыс. рублей, в том числе:

2012 год - 1085400,00 тыс. рублей;

2013 год - 1015610,00 тыс. рублей.

Средства областного бюджета планируются

в сумме 2944089,35 тыс. рублей, в том числе:

2012 год - 406523,60 тыс. рублей;

2013 год - 2227229,05 тыс. рублей;

2014 год - 69563,60 тыс. рублей;

2015 год - 240773,10 тыс. рублей.

Средства местных бюджетов планируются в сумме

229755,40 тыс. рублей, в том числе:

2012 год - 99255,40 тыс. рублей;

2013 год - 130400,00 тыс. рублей;

2014 год - 100,00 тыс. рублей.";             


2) в строке "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы" слова "2013 год - до 50%" заменить словами "2013 год - до 55%", а также дополнить словами "2014 год - до 54%";

3) в таблице 2 раздела 4:

а) в пункте 1 в графе "Затраты, всего, тыс. рублей" цифры "1828685,00" заменить цифрами "2125385,00";

б) в пункте 1.4:

в графе "Затраты, всего, тыс. рублей" цифры "97819,621671" заменить цифрами "360319,621671";

в графе "Сроки реализации" слова "2012 г." заменить словами "2012 - 2013 гг.";

в графе "Ожидаемый результат (в количественном измерении)" слова "Ввод в эксплуатацию 10,0 км сетей" заменить словами "Ввод в эксплуатацию 100,0 км сетей тепло-, водоснабжения.";

в) в пункте 1.5:

в графе "Затраты, всего, тыс. рублей" цифры "1110700,00" заменить цифрами "1140700,00";

г) в пункте 2:

в графе "Затраты, всего, тыс. рублей" цифры "565010,00" заменить цифрами "852010,00";

в графе "Сроки реализации" слова "2012 г." заменить словами "2012 - 2013 гг.";

д) в пункте 2.1:

в графе "Затраты, всего, тыс. рублей" цифры "565010,00" заменить цифрами "852010,00";

в графе "Сроки реализации" слова "2012 г." заменить словами "2012 - 2013 гг.";

4) в разделе 6 слова "Общий объем финансирования подпрограммы за счет всех источников в 2012 - 2015 годах планируется в сумме 3775307,05 тыс. рублей, в том числе средства бюджета Амурской области - 1757041,65 тыс. рублей, муниципальных образований в сумме 190255,4 тыс. рублей.

Планируется привлечь средства федерального бюджета - 1828010,0 тыс. рублей." заменить словами "Общий объем финансирования подпрограммы за счет всех источников в 2012 - 2015 годах планируется в сумме 4354807,05 тыс. рублей, в том числе средства бюджета Амурской области - 2944089,35 тыс. рублей, муниципальных образований в сумме 229755,40 тыс. рублей.

Планируется привлечь средства федерального бюджета - 2101010,00 тыс. рублей.";

5) таблицу 3 раздела 6 изложить в следующей редакции:

 "Источники

 финансирования   

 Итого   

 2012 год

 2013 год

2014 год

 2015 год  

Федеральный бюджет

2101010,00

1085400,00

1015610,00

0,00    

0,00       

Областной бюджет   

2024041,65

406523,60

1307181,35

69563,60

240773,10  

Местный бюджет     

229755,40

99255,40  

130400,00

100,00  

0,00       

Всего капитальных

вложений           

4354807,05

1591179,00

2024041,65

69663,60

240773,10";


6) таблицу 4 раздела 6 изложить в следующей редакции:

 "N

п/п

 Наименование задач/мероприятий  

 Виды

 расходов  

 Объемы

финансирования,

 всего     

 В том числе:                  

федеральный

 бюджет   

областной

 бюджет  

 местный

 бюджет  

 другие

 источники

финансирования

 1  

 2                

 3     

 4       

 5     

 6     

 7    

 8       

Всего по подпрограмме            

Капитальные

вложения   

4354807,05     

2101010,00

2024041,65

229755,40

0,00          

2012 год                         

1591179,00     

1085400,00

406523,60

99255,40

0,00          

2013 год                         

2453191,35     

1015610,00

1307181,35

130400,00

0,00          

2014 год                         

69663,60       

0,00       

69563,60  

100,00   

0,00          

2015 год                         

240773,10      

0,00       

240773,10

0,00     

0,00          

1.  

Модернизация объектов

коммунальной инфраструктуры      

Капитальные

вложения   

2121185,00     

1305610,00

628710,00

186865,00

0,00          

2012 год                         

893365,00      

563000,00  

267000,00

63365,00

0,00          

2013 год                         

1225720,00     

742610,00  

359710,00

123400,00

0,00          

2014 год                         

2100,00        

0,00       

2000,00   

100,00   

0,00          

1.1.

Модернизация объектов системы

водоснабжения                    

Капитальные

вложения   

92065,38       

0,00       

87967,03  

4098,35  

0,00          

2012 год                         

92065,38       

0,00       

87967,03  

4098,35  

0,00          

1.2.

Модернизация объектов системы

канализации                      

Капитальные

вложения   

503320,00      

250610,00  

128710,00

124000,00

0,00          

2012 год                         

170000,00      

85000,00   

42000,00  

43000,00

0,00          

2013 год                         

331220,00      

165610,00  

84710,00  

80900,00

0,00          

2014 год                         

2100,00        

0,00       

2000,00   

100,00   

0,00          

1.3.

Модернизация объектов

теплоснабжения                   

Капитальные

вложения   

24780,00       

0,00       

23600,00  

1180,00  

0,00          

2012 год                         

24780,00       

0,00       

23600,00  

1180,00  

0,00          

1.4.

Капитальный ремонт объектов

теплоснабжения, систем

канализации, водоснабжения       

Капитальные

вложения   

360319,621671  

0,00       

342732,97

17586,65

0,00          

2012 год                         

97819,62       

0,00       

92732,97  

5086,65  

0,00          

2013 год                         

262500,00      

0,00       

250000,00

12500,00

0,00          

1.5.

Реконструкция сетей канализации  

Капитальные

вложения   

1140700,00     

1055000,00

45700,00  

40000,00

0,00          

2012 год                         

508700,00      

478000,00  

20700,00  

10000,00

0,00          

2013 год                         

632000,00      

577000,00  

25000,00  

30000,00

0,00          

2.  

Осуществление глубокой

переработки бытовых

и промышленных отходов

с внедрением современных

технологий                       

Капитальные

вложения   

852010,00      

795400,00  

27000,00  

29610,00

0,00          

2.1.

Строительство объектов

мусоропереработки                

Капитальные

вложения   

852010,00      

795400,00  

27000,00  

29610,00

0,00          

2012 год                         

565010,00      

522400,00  

20000,00  

22610,00

0,00          

2013 год                         

287000,00      

273000,00  

7000,00   

7000,00  

0,00          

3.  

Обеспечение объектов комплексной

застройки коммунальными ресурсами

Капитальные

вложения   

132804,00      

0,00       

119523,60

13280,40

0,00          

3.1.

Строительство и реконструкция

внеплощадочных сетей

для обеспечения коммунальными

ресурсами объектов комплексной

застройки                        

Капитальные

вложения   

132804,00      

0,00       

119523,60

13280,40

0,00          

2012 год                         

132804,00      

0,00       

119523,60

13280,40

0,00          

4.  

Обеспечение функционирования

и развития системы

топливообеспечения               

Прочие

расходы    

1168384,40     

0,00       

1168384,40

0,00     

0,00          

2013 год                         

900047,70      

0,00       

900047,70

0,00     

0,00          

2014 год                         

47563,60       

0,00       

47563,60  

0,00     

0,00          

2015 год                         

220773,10      

0,00       

220773,10

0,00     

0,00          

4.1.

Софинансирование расходов

по организации коммунального

хозяйства в части заготовки

топлива                          

Прочие

расходы    

1168384,40     

0,00       

1168384,40

0,00     

0,00          

2013 год                         

900047,70      

0,00       

900047,70

0,00     

0,00          

2014 год                         

47563,60       

0,00       

47563,60  

0,00     

0,00          

2015 год                         

220773,10      

0,00       

220773,10

0,00     

0,00          

5.  

Увеличение доли заемных средств

в общем объеме капитальных

вложений в сфере ЖКХ             

Прочие

расходы    

60000,00       

0,00       

60000,00  

0,00     

0,00          

2013 год                         

20000,00       

0,00       

20000,00  

0,00     

0,00          

2014 год                         

20000,00       

0,00       

20000,00  

0,00     

0,00          

2015 год                         

20000,00       

0,00       

20000,00  

0,00     

0,00          

5.1.

Возмещение части затрат на уплату

процентов организациям ЖКХ,

привлекающим кредитные ресурсы

на осуществление приоритетных

мероприятий в сфере ЖКХ          

Прочие

расходы    

60000,00       

0,00       

60000,00  

0,00     

0,00          

2013 год                         

20000,00       

0,00       

20000,00  

0,00     

0,00          

2014 год                         

20000,00       

0,00       

20000,00  

0,00     

0,00          

2015 год                         

20000,00       

0,00       

20000,00  

0,00     

0,00          

6.  

Обеспечение функционирования

и развития системы поставки

населению электроэнергии,

вырабатываемой дизельными

электростанциями                 

Капитальные

вложения   

20423,65       

0,00       

20423,65  

0,00     

0,00          

6.1.

Возмещение недополученных доходов

юридических лиц (индивидуальных

предпринимателей), осуществляющих

производство электрической

энергии посредством работы

дизельной электростанции,

возникающих в результате поставки

электрической энергии (мощности)

по регулируемым ценам (тарифам)

населению и приравненным к нему

категориям потребителей          

Капитальные

вложения   

20423,65       

0,00       

20423,65  

0,00     

0,00          

2013 год                         

20423,65       

0,00       

20423,65  

0,00     

0,00";        


7) в таблице 5 раздела 7, в пункте 1, в графе "Показатель по годам реализации":

а) в подграфе "2013 год" цифру "50" заменить цифрой "55";

б) в подграфе "2014 год" цифру "50" заменить цифрой "54";

в) в подграфе "2015 год" цифру "50" заменить цифрой "53";

8) в таблице 7 раздела 7:

8.1) в пункте 4:

а) в графе "Планируемый результат в количественном выражении" слова "Ввод в эксплуатацию 10,0 км сетей тепловодоснабжения." заменить словами "Ввод в эксплуатацию 100,0 км сетей тепло-, водоснабжения.";

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»