Действующий

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "КОМПЛЕКСНОЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "КАРАМЫШЕВСКАЯ ВОЛОСТЬ" НА 2023-2025 ГОДЫ"


Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы муниципальной программы

Обеспечение функционирования администрации сельского поселения

Ответственный исполнитель подпрограммы муниципальной программы

Администрация сельского поселения "Карамышевская волость"

Участники подпрограммы муниципальной программы

Администрация сельского поселения "Карамышевская волость"

Цель подпрограммы муниципальной программы

Эффективное выполнение муниципальных функций, обеспечение долгосрочной устойчивости бюджетной системы.

Задачи подпрограммы муниципальной программы

1. Обеспечение функционирования администрации сельского поселения;

2. Обеспечение реализации законодательства на территории муниципального образования по противодействию коррупции в целях исключения коррупции в деятельности муниципального образования;

3. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления муниципальными финансами;

Целевые показатели цели подпрограммы муниципальной программы

1. Численность муниципальных служащих на 1000 жителей, чел.;

2. Уровень ежегодного обновления компьютерной и организационной техники;

3. Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального образования;

4. Количество нормативно-правовых акт обнародованных в сети "Интернет" и в СМИ, шт.

Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы

1. Функционирование администрации муниципального образования.

2. Выполнение переданных государственных полномочий и социальная поддержка граждан.

3. Выполнение прочих функций органов местного самоуправления.

Сроки и этапы реализации подпрограммы муниципальной программы

На 2023-2025 гг.

Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы

Источники

Всего

(тыс. руб.)

2023

год

2024

год

2025

год

федеральный бюджет

955

305

320

330

областной бюджет

-

-

Районный бюджет

3 609

1 155

1211

1 243

бюджет сельского поселения

8 205

2 844

2 696

2 665

иные источники

всего по источникам

12 769

4 304

4 227

4 238

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы

1. Численность муниципальных служащих на 1000 жителей, чел. 1,00;

2. Уровень ежегодного обновления компьютерной и организационной техники, 10%;

3. Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального образования,90%;

4. Количество нормативно-правовых актов обнародованных в сети "Интернет" и в СМИ - 20 шт.;