• Текст документа
  • Статус
Оглавление
Поиск в тексте
Недействующий


БРЯНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.06.2003  N 3-987


Об утверждении областной целевой программы "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Брянской области на 2003 - 2010 годы"


Рассмотрев внесенный администрацией Брянской области в областную Думу на утверждение проект областной целевой программы "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Брянской области на 2003 - 2010 годы", Брянская областная Дума

постановила:

1. Утвердить областную целевую программу "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Брянской области на 2003 - 2010 годы".

2. Рекомендовать администрации Брянской области финансирование мероприятий по данной программе за счет средств областного бюджета предусматривать в пределах лимитов государственных капитальных вложений, утверждаемых ежегодно администрацией области, по строительству объектов коммунального хозяйства.


Председатель
областной Думы
С.Н.ПОНАСОВ




Областная целевая программа "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Брянской области на 2003 - 2010 годы"


Одобрена
Постановлением
администрации Брянской области
от 31.03.03 N 139


Утверждена
Постановлением
Брянской областной Думы
от 26.06.03 N 3-987


ПАСПОРТ
областной целевой программы
"Реформирование и модернизация жилищно-коммунального
комплекса Брянской области на 2003 - 2010 годы"


Наименование программы


Программа "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Брянской области на 2003 - 2010 годы". Данная программа разработана на основании подпрограммы "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации", которая в свою очередь является составной частью Федеральной целевой программы "Жилище", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 сентября 2001 года N 675


Основания принятия решения о разработке программы


Постановление Правительства Российской Федерации от 17 сентября 2001 года N 675 "О федеральной целевой программе "Жилище" на 2002 - 2010 годы";
Постановление Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2001 года N 797, которым утверждена подпрограмма "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации";
поручение главы администрации Брянской области от 27 февраля 2002 года


Государственный заказчик


Администрация Брянской области


Основные разработчики программы


Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике и связи администрации Брянской области, ГУП "Брянскоблжилкомхоз"


Цели и задачи программы, важнейшие целевые показатели


Основной целью программы является повышение устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения, привлечение инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс, улучшение качества жилищно-коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат.
Для реализации данной цели необходимо решить следующие задачи:
- обеспечить финансовое оздоровление жилищно-коммунальных предприятий;
- сформировать инвестиционную привлекательность городской коммунальной инфраструктуры;
- создать механизм государственной поддержки процесса модернизации жилищно-коммунального комплекса


Сроки реализации программы


2003 - 2010 годы
1-й этап - 2003 - 2005 годы
2-й этап - 2006 - 2010 годы


Система мероприятий программы


Система программных мероприятий включает:
- совершенствование экономических механизмов в жилищно-коммунальной сфере;
- формирование условий для привлечения инвестиций;
- обеспечение эффективного и целевого использования средств федерального бюджета на модернизацию жилищно-коммунального комплекса;


Объемы источников финансирования


млн руб.

Источники финансирования

Объем финансовых ресурсов

на период
реализации

этапы

I

II

Размер средств,
всего, в т.ч.

3754,5

868,8

2885,7

Средства федерального
бюджета (по согласованию)

111,8

25,4

86,4

Средства областного
бюджета

1498,3

263,7

1234,6

Собственные средства
предприятий

2144,4

579,6

1564,8


Ожидаемые конечные результаты реализации программы


В результате реализации программы будет достигнуто:
повышение качества жилищно-коммунального обслуживания потребителей, обеспечение надежности работы инженерных систем жизнеобеспечения, комфортности и безопасности условий проживания. Эти цели будут достигнуты за счет оздоровления финансового положения предприятий жилищно-коммунального комплекса, демонополизации и развития конкурентных отношений, совершенствования договорных отношений и тарифного регулирования естественных локальных монополий, государственной поддержки, инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс


Исполнители программы и основных мероприятий


Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике и связи, департамент строительства, управление тарифно-ценовой политики и потребительского рынка, комитет по промышленности и транспорту, комитет по экономической политике, финансовое управление администрации области, ГУП "Брянскоблжилкомхоз", государственные и муниципальные предприятия жилищно-коммунального хозяйства области


Система организации контроля за исполнением программы


Органы исполнительной власти администрации области. ГУП "Брянскоблжилкомхоз" представляет ежеквартально государственному заказчику - администрации Брянской области и Брянской областной Думе отчеты о ходе реализации программы.

1. Введение


Настоящая программа является составной частью федеральной целевой программы "Жилище", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 сентября 2001 года N 675, и характеризует комплекс мероприятий, предотвращающих дальнейшее снижение надежности коммунальных систем жизнеобеспечения, обеспечивающих ликвидацию дотационности жилищно-коммунального хозяйства и вывод отрасли в режим устойчивого достаточного финансирования.
Программа направлена на обеспечение комфортных и безопасных условий проживания в жилищах. Программа разработана в соответствии с методическими рекомендациями по разработке региональных программ модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства и на основании подпрограммы "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2001 года N 797.
Программа предусматривает как решение задач ликвидации сверхнормативного износа основных фондов, внедрение энергосберегающих технологий, так и разработку и широкое внедрение мер по стимулированию коммунальных предприятий к эффективному и рациональному хозяйствованию, максимальному использованию собственных ресурсов для решения задач надежного и устойчивого обслуживания потребителей.
Для реализации программы необходимо:
- организовать разработку нормативно-правовых актов, методик и рекомендаций, обеспечивающих регулирование пределов компетенции органов государственной власти Брянской области и органов местного самоуправления муниципальных образований области в сфере управления и распоряжения жилищным фондом, управления ведомственным и муниципальным коммунальным хозяйством;
- принять нормативные и правовые акты, обеспечивающие эффективное действие рыночных механизмов в жилищной сфере и завершение формирования системы договорных отношений в ЖКХ;
- разработать положения по совершенствованию системы финансирования жилищно-коммунального хозяйства и принципов межбюджетных отношений для осуществления расчетного бюджетного финансирования расходов на ЖКХ, включая расходы по капитальному ремонту жилищного фонда и коммунальных объектов (систем) тепло-, водоснабжения и канализации;
- осуществить меры, стимулирующие внедрение приборного учета потребления энергоресурсов на объектах коммунального хозяйства, коммунальных услуг в жилищном фонде и реализацию в жилищно-коммунальном хозяйстве энергосберегающих технологий и мероприятий по энергосбережению;
- обеспечить подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров для ЖКХ, провести аттестацию работников этой отрасли;
- обеспечить социальную защиту малоимущих граждан при оплате жилищно-коммунальных услуг и предоставление данных услуг надлежащего качества по обоснованным тарифам всем нанимателям (собственникам) жилых помещений и другим потребителям в соответствии с заключенными договорами.
В результате решения этих задач повысится качество жилищно-коммунального обслуживания населения, надежность работы систем энерго-, водоснабжения и водоотведения стоков.

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевыми методами


Жилищный фонд, обслуживаемый предприятиями системы ГУП "Брянскоблжилкомхоз", составляет 8,8 млн кв. метров общей площади жилья. При этом около 10 процентов жилых зданий построено за последнее десятилетие, зданий с физическим и моральным износом до 30 процентов - 33,5 процентов домов, с износом от 30 до 60 процентов - 55 процентов домов.
Кризисное состояние жилищно-коммунального хозяйства характеризуется дотационностью отрасли и неудовлетворительным финансовым положением, высокой затратностью, отсутствием экономических стимулов снижения издержек на производство коммунальных услуг, неразвитостью конкурентной среды и, как следствие, высокой степенью износа основных фондов, убыточностью предприятий, большими потерями электроэнергии, воды, других ресурсов. Необходимых собственных средств для надежной и устойчивой работы жилищно-коммунального комплекса в его сегодняшнем виде нет по отдельности ни у одной из заинтересованных сторон - государства, местных властей, предприятий и населения, - поэтому для выхода жилищно-коммунального хозяйства из кризиса необходимо объединить средства всех заинтересованных сторон.
Сегодня ЖКХ области испытывает большие трудности и сильно отстает от современных требований. Основные причины - нехватка средств, выделяемых из бюджетов всех уровней, а также повсеместные неплатежи и несвоевременная оплата жилищно-коммунальных услуг населением. Инвестиционные ручейки обходят стороной этот "остров неблагополучия". Отсутствие специалистов по менеджменту и маркетингу и конкурентной среды тормозит рыночные отношения. Сочетание этих двух факторов, нехватка средств и квалифицированных управленцев в сочетании с морально и физически устаревшей научно-технической и производственной базой приводит к большим издержкам и, как следствие, высокой стоимости услуг, что, в свою очередь, приводит к неплатежам.
Анализ сложившегося положения жилищно-коммунального хозяйства в Брянской области показывает, что в области в целом имеют место все факторы и тенденции, которые характерны для жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации как отрасли, находящейся в состоянии реформирования при нестабильной экономике.
В начале периода экономических реформ большая часть государственной собственности в жилищно-коммунальной сфере (жилищный фонд и объекты коммунальной инфраструктуры) была передана в муниципальную собственность. Муниципализация жилищно-коммунальной сферы произошла в тот период, когда эта сфера во все большей степени становилась дотационной, поскольку процесс либерализации цен не в полной мере отразился на изменении ставок и тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Предполагалось, что в течение достаточно короткого периода будет завершен переход к бездотационному функционированию жилищно-коммунальной сферы, вследствие чего не создавались механизмы, гарантирующие достаточность ресурсов муниципальных бюджетов по выполнению своих обязательств по дотированию предприятий жилищно-коммунального комплекса в части, не покрываемой платежами потребителей. В свою очередь, сохранение бюджетного финансирования жилищно-коммунального комплекса на местном уровне выразилось в резком увеличении уровня износа основных фондов. Особенно сильно ухудшилась ситуация в муниципальных образованиях - получателях финансовой помощи.
Важнейшим этапом в реформировании структуры управления ЖКХ Брянской области было решение о создании управляющей компании ГУП "Брянскоблжилкомхоз" и дочерних государственных предприятий инженерных сетей с передачей большей части коммунальной инфраструктуры в государственную собственность.
Однако социально-экономическая ситуация не позволила завершить переход к покрытию стоимости жилищно-коммунальных услуг за счет средств потребителей, включая население. К настоящему времени население оплачивает около 50 процентов стоимости жилищно-коммунальных услуг, исходя из установленных ставок и тарифов.
Предметом особого внимания является водопроводно-канализационное хозяйство области. Водопроводы городов и поселков области базируются в основном на подземных водоисточниках, за исключением г. г. Брянска и Клинцы, где используются и открытый поверхностный (р. Десна) и подземные водоисточники. При общей подаче в г. Брянск 165 тыс. куб. метров/сутки, 65 тыс. куб. метров забираются из р. Десны. Техническое состояние системы вследствие давности эксплуатации (более 60 лет) характеризуется как критическое. К 2005 году необходимо завершить начатые работы по реконструкции Десняно-Сещенского водозабора, водозаборных сооружений пгт Климово, г. г. Севска, Клинцы, Почепа, Стародуба и др.
В общем, подземные водозаборы городов и поселков Брянской области не в полном объеме обеспечивают потребителей питьевой водой. Энергоемкое оборудование водозаборов, которое морально и физически устарело, приводит к большим потерям энергоресурсов. Реконструкции подлежат более 80 процентов водозаборов области. Повышенное содержание железа (при норме 0,3 мг/л, вода подается потребителям с содержанием железа 1,0 мг/л и более) и традиционно применяемые технологии обработки воды не всегда обеспечивают подачу населению питьевой воды, соответствующей по качеству санитарным нормам. В связи с этим требуется повсеместная реконструкция старых и строительство новых станций обезжелезивания и обеззараживания.
Утечки и неучтенный расход воды в системах водоснабжения составляют в среднем по области 11 процентов ( 24 тыс. куб. метров/сут.) от всей подачи воды в год, а в ряде населенных пунктов утечки достигают около 16 процентов.
Срочной модернизации требуют около 30 процентов мощностей Десняно-Сещенского водозабора (25 тыс. куб. метров) и 53 процента водопроводных сетей (450 км). В настоящее время проводится работа по реконструкции нескольких водозаборов и системы водоснабжения (г. г. Брянск, Севск, Дятьково, пгт Клетня, Климово).
В области функционируют 24 централизованные системы канализации, однако только в 7 городах сточные воды подвергаются биологической очистке. В остальных населенных пунктах области очистные канализационные сооружения старой постройки, физически и морально устаревшие, перегружены и не обеспечивают должной очистки.
Российской Федерацией приняты международные обязательства, по которым должны быть приняты меры по прекращению сброса неочищенных промышленных и коммунальных стоков в реки и водоемы. Уже сейчас невыполнение этих обязательств может повлечь за собой применение штрафных санкций.
Необходимо дальнейшее осуществление проектов строительства новых и модернизации существующих инженерных систем водоотведения для выполнения обязательств, вытекающих из международных договоров и соглашений Российской Федерации в области охраны окружающей среды. Решение этих проблем требует поддержки федеральных органов исполнительной власти.
Программой предусматривается строительство и реконструкция канализационных очистных сооружений суммарной производительностью 148 тыс. куб. метров/сут. до 2005 года стоимостью 306 млн руб. Это позволит уменьшить сброс неочищенных сточных вод в реки и водоемы.
Продолжает нарастать износ основных фондов предприятий коммунальной энергетики, до критической точки снижается надежность и устойчивость тепловых сетей. В неудовлетворительном состоянии находится 468 км тепловых сетей, из них ветхих - 280 км (при общей протяженности 803 км). Для нормальной работы тепловых сетей необходимо заменить существующие трубопроводы на предварительно изолированные и проложить их.
Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения, коммунальной энергетики уступил место аварийно-восстановительным работам, единичные затраты на проведение которых в 2,5 - 3 раза выше, чем затраты на плановый ремонт таких же объектов. Это еще более усугубляет нехватку ресурсов, ведет к лавинообразному накоплению недоремонта и снижению надежности. Одним из следствий такого положения стало обострение проблемы обеспечения населения области питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве.
За период с 1995 года по 2002 год от различных ведомств в государственную собственность было принято более 200 км тепловых сетей. Ежегодно протяженность тепловых сетей увеличивается в среднем на 6,5 процента и по прогнозу к 2010 году общая протяженность тепловых сетей может составить 1350 - 1400 км, а с учетом ограничения принятия сетей до 5 процентов составит 1150 - 1180 км.
По результатам технической инвентаризации на 1 января 2002 года физический износ сетей составлял 62,86 процента при общей протяженности 697 км. При этом протяженность малонадежных сетей (со 100-процентным амортизационным износом) составляла 438 км, из них ветхих - 241 км, или 35 процентов.
Положение усугубляется тем, что ежегодно предусматривалась замена ветхих сетей в пределах 3 процентов, при нормативе - не менее 4 процентов. Таким образом, ежегодный процент замены ветхих сетей на перспективу должен быть не менее 7 процентов. Реально следует говорить о постепенном увеличении процента замены ветхих сетей и доведении его к 2010 году до 8 - 9 процентов. Принятие предлагаемого решения обеспечит снижение к 2010 году малонадежных сетей до 55 процентов, а ветхих сетей - до 20 процентов от общей протяженности, но не обеспечит необходимой надежности теплоснабжения. Поэтому необходимо будет решать следующие задачи:
- производить прием сетей от ведомств в технически исправном состоянии со степенью амортизационного износа не более 50 процентов;
- увеличить замену ветхих сетей с применением технологий, обеспечивающих расчетный срок эксплуатации не менее 30 лет, и с применением предварительно теплоизолированных труб пенополиуретаном или аналогичными современными теплоизолирующими материалами.
Производство тепла котельными Брянской области составляет 2600 тыс. Гкал. Износ коммунальной теплоэнергетики составляет более 55,8 процента, около половины оборудования котельных полностью отслужило свой срок.
Перерасход топлива в котельных малой мощности из-за плохой водоподготовки и неотлаженного процесса горения составляет 7 процентов и выше. КПД таких котельных колеблется в пределах 75 - 85 процентов. (Сведения о состоянии коммунальных отопительных котельных приведены в приложениях 2.1, 2.2, сведения о состоянии тепловых сетей и сооружений - в приложениях 3.1, 3.2).
По состоянию на 01.01.2002 в эксплуатации находится 1660 котлов, из них, 470 котлов выработало ресурс, 396 котлов подлежит замене, 1195 морально устаревших чугунно-секционных котлов и котлов типа HP-18, необходимость замены которых неоднократно определяется предписаниями Госэнергонадзора. Физический износ котлов превышает 50 процентов.
Согласно действующим правилам органов надзора замена котлов должна производиться по утвержденному проекту, которым должны предусматриваться не только замена котлов (с КПД не менее 92 процентов), но и:
- модернизация вспомогательного оборудования водоподготовки и деаэрации;
- установка приборов учета вырабатываемой тепловой энергии и ее отпуска, приборов учета потребления топлива (газа) с заменой счетчиков газа (в эксплуатации находится 386 счетчиков типа РГ);
- установка сигнализаторов загазованности.
Модернизация основного оборудования котельных, кроме того, является исполнением требований Госгортехнадзора в части повышения уровня промышленной безопасности опасных производственных объектов. Реконструкция, замена и установка приборов учета энергоресурсов необходимы также для анализа экономических показателей котельных, выявления сверхнормативных котельных, совершенствования взаимоотношений с потребителями, снижения платежей за потребление энергоресурсов.
Общая сумма затрат на ввод в эксплуатацию одного котла единичной мощностью 1 Гкал./час. составляет 0,8 - 1,2 млн рублей.
Прогнозируется к 2010 году увеличение количества котельных в пределах 30 единиц суммарной мощностью до 120 Гкал./час.
Необходимость ликвидации подвальных котельных определяется невозможностью исполнения требований Госгортехнадзора в части обеспечения условий безопасности газовых котельных. Котельные расположены в исторической части города с плотной застройкой и сложными подземными инженерными коммуникациями, отапливают поликлиники, библиотеки, роддом, школы и другие объекты соцкультбыта.
Для ликвидации 24 подвальных котельных необходимо увеличение мощности имеющихся котельных, которые расположены внутри жилых микрорайонов, имеют ограничения по прилегающей площади, поэтому необходима установка компактных котлов с большей производительностью. Также предполагаются высокие удельные затраты на прокладку 2970 пог. метров тепловых сетей. Общие затраты составят 36,8 млн рублей.
Ветшает и приходит в аварийное состояние жилищный фонд, продолжает нарастать износ основных фондов, снижается надежность и устойчивость систем инженерного обеспечения. В Брянской области аварийного и ветхого жилищного фонда, подлежащего реконструкции, - 128,8 тыс. кв. метров. На реконструкцию жилищного фонда необходимы денежные средства в размере 2,2 млрд. рублей.
Брянская область получает дотации из федерального бюджета. Финансирование отрасли из федерального бюджета производится на основании федеральных стандартов полной стоимости услуг для области. Так, в 2001 году величина затрат в Брянской области сложилась в размере 11,12 рублей в расчете на 1 кв. метр общей площади жилья (федеральный стандарт - 13,5 руб.).
Проблема усугубляется огромным объемом накопленной задолженности в жилищно-коммунальной сфере, образовавшейся в первую очередь в результате невыполнения своих обязательств бюджетами всех уровней. Задолженности в жилищно-коммунальном хозяйстве являются источником цепочки неплатежей, которая охватывает практически все отрасли экономики. Одна из причин сложившейся ситуации заключается в том, что жилищно-коммунальные предприятия не имеют серьезных экономических стимулов оптимизации структуры тарифов, снижения нерациональных затрат материально-технических ресурсов.
Анализ большинства инвестиционных проектов по развитию систем коммунального обслуживания при этом показывает, что большинство из них направлено на экстенсивное наращивание мощностей и в значительно меньшей степени предполагает меры по сокращению затрат, потерь и утечек.
В жилищной сфере не удалось в полной мере воспользоваться преимуществами развития конкурентных рынков управления и эксплуатации жилья, поскольку в условиях нестабильного и недостаточного финансирования оказалось невозможным добиться полноценных договорных отношений. Неспособность органов местного самоуправления выполнять свои договорные обязательства привела к повсеместному рецидиву административного принуждения подрядчиков и фактическому отходу от выполнения в полном объеме контрольных функций. По тем же причинам не удалось в полной мере обеспечить государственный контроль качества предоставления жилищно-коммунальных услуг органами государственной жилищной инспекции.
Невыполнение местным бюджетом своих обязательств и отсутствие эффективных и прозрачных процедур формирования и изменения тарифов обусловливают непривлекательность жилищно-коммунального комплекса для частных инвестиций. Между тем большинство проектов модернизации жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры потенциально являются коммерчески привлекательными. Создание условий для притока частных инвестиций могло бы кардинально изменить финансовое положение отрасли в долгосрочной перспективе.
Все это свидетельствует о наличии системного кризиса в отрасли и межотраслевом характере возникших проблем, для преодоления которых требуется взаимосвязанная по направлениям и уровням программа действий. Необходимость ускоренного перехода к устойчивой модели функционирования жилищно-коммунального комплекса региона определяет целесообразность использования программно-целевого метода для решения перечисленных выше проблем, поскольку эти проблемы:
- входят в число приоритетов формирования федеральных и областных целевых программ, а их решение позволяет обеспечить возможность для улучшения качества жизни населения, предотвратить чрезвычайные ситуации, связанные с функционированием систем жизнеобеспечения, создать условия для устойчивого развития жилищно-коммунального комплекса;
- полностью соответствуют стратегии государственной политики развития жилищно-коммунального хозяйства, отраженной в Основных направлениях социально-экономической политики Правительства Российской Федерации на долгосрочную перспективу, одобренных Правительством Российской Федерации (протокол от 28 июня 2000 года N 21), проекту программы "Стратегия социально-экономического развития Брянской области на период до 2010 года";
- имеют межотраслевой и межведомственный характер и не могут быть решены без участия федерального центра;
- не могут быть решены в пределах одного финансового года и требуют бюджетных расходов в течение 8 - 10 лет.

3. Основные цели и задачи программы, сроки и этапы ее реализации


Основная цель программы - повышение устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения, привлечение инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс, улучшение качества жилищно-коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат.
Достижение основной цели программы обеспечит, начиная с 2011 года, возможность устойчивого развития жилищно-коммунального комплекса без использования программных методов управления на федеральном уровне.
Основными задачами программы являются:
- снижение издержек и повышение качества и доступности предоставления жилищно-коммунальных услуг, а также формирование инвестиционной привлекательности жилищно-коммунального комплекса путем развития конкуренции в сфере предоставления жилищных услуг, создания устойчивых, эффективных и прозрачных процедур тарифного регулирования коммунальных предприятий - естественных локальных монополистов, экономически заинтересовывающих их в сокращении затрат и ресурсов;
- обеспечение государственной поддержки процесса модернизации жилищно-коммунального комплекса как путем предоставления бюджетных средств, в основном, на возвратной основе, так и формирования финансовых инструментов предоставления государственных и муниципальных гарантий по привлекаемым инвестициям.
Программа будет выполняться поэтапно в течение 2003 - 2010 гг.
На первом этапе (2003 - 2005 гг.) будут реализованы первоочередные мероприятия, рассчитанные на немедленное получение эффекта. К числу важнейших относятся мероприятия по инвентаризации, реструктуризации и ликвидации задолженности бюджета и бюджетных организаций и других потребителей, в том числе населения, перед предприятиями жилищно-коммунального комплекса; прекращение практики перекрестного субсидирования тарифов на жилищно-коммунальные услуги; ликвидация дотационности жилищно-коммунального комплекса; переход на реальные договорные отношения в жилищно-коммунальном комплексе.
На первом этапе будет также в основном завершено формирование необходимой законодательной и иной нормативно-правовой базы путем внесения изменений и дополнений в ряд законодательных и иных нормативно-правовых актов, проведен углубленный анализ технического состояния объектов жилищно-коммунального комплекса, комплексная экспертиза издержек жилищно-коммунальных предприятий, независимый аудит коммунальных предприятий - естественных локальных монополистов. Наряду с мероприятиями, рассчитанными на немедленное получение эффекта, в этот период будет начата реализация мероприятий, эффект от которых ожидается в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Также на данном этапе будет реализован основной блок мероприятий по реформированию жилищно-коммунального комплекса, в том числе развитие конкурентных отношений в жилищном хозяйстве, переход к профессиональному управлению жилищным фондом, создание системы регулирования естественных локальных монополий, развитие концессионных механизмов. Данные мероприятия могут быть в полной мере реализованы лишь после завершения комплекса первоочередных мер. На данном этапе будет также завершено создание нормативно-правовой базы, стимулирующей привлечение частных инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс.
На втором этапе (2006 - 2010 гг.) будут реализованы стратегические мероприятия, направленные на обеспечение устойчивого функционирования жилищно-коммунального комплекса на основе привлечения частных инвестиций. Будут апробированы рыночные механизмы привлечения инвестиций в форме банковских кредитов и облигационных займов, а также в полной мере реализован комплекс мер по снижению рисков кредитования путем предоставления государственных и муниципальных гарантий.

4. Система программных мероприятий


Решение задачи технической модернизации жилищно-коммунального комплекса невозможно без коренного оздоровления финансовой ситуации в этой сфере, создания реальной системы экономической мотивации к сокращению затрат ресурсов и повышению эффективности деятельности предприятий комплекса, привлечения частных инвестиций в реконструкцию объектов жилищно-коммунального комплекса.
В связи с этим программа включает не только проведение технических мероприятий по восстановлению основных фондов и по реализации новых инженерно-технических решений, но и создание организационно-управленческих и финансовых механизмов, обеспечивающих стабильную и эффективную работу жилищно-коммунальных предприятий.
Исходя из анализа существующего положения дел в жилищно-коммунальном комплексе программные мероприятия подразделяются:
- обеспечение финансовой стабилизации жилищно-коммунального комплекса;
- формирование рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунального комплекса и условий для снижения издержек и повышения качества жилищно-коммунальных услуг;
- государственная поддержка модернизации жилищно-коммунального комплекса и привлечение инвестиций в эту сферу.
Исходя из срока ожидаемого эффекта программные мероприятия подразделяются на:
- первоочередные, эффект от которых может быть получен уже в 2003 - 2004 гг.;
- среднесрочные, эффект от которых может быть получен в 2005 - 2006 гг.;
- стратегические, эффект от которых ожидается в 2007 - 2010 гг.

5. Ресурсное обеспечение программы


Ресурсное обеспечение программы определяется из условий ее реализации в течение 2003 - 2010 годов.
Сложившиеся сегодня в регионе технологические системы теплоснабжения, а также водоснабжения и канализации, составляющие основу жилищно-коммунального комплекса, при условии их сохранения требуют следующих объемов работ и средств на их проведение.
Модернизация сетевого хозяйства. По результатам обследования выявлена необходимость срочной замены и восстановления инженерных сетей:
- тепловых - 480 км, или 384 млн руб.;
- водопровода - 1100 км, или 50 млн руб.;
- канализации - 350 км, или 205 млн руб.
Общая потребность в затратах на модернизацию сетевого хозяйства и генерирующих мощностей теплоснабжения, электроснабжения, а также на модернизацию систем водоснабжения и канализации составит 3754,5 млн руб.
Наиболее приоритетными направлениями работ, требующими срочного проведения, являются:
- завершение ремонтно-восстановительных работ на аварийных объектах теплоснабжения;
- замена котлов в модернизируемых котельных на более эффективные с КПД не менее 91 - 92 процента;
- перевод крупных котельных в режим комбинированной выработки тепла и электроэнергии;
- использование современных изолирующих материалов при транспортировке тепла;
- использование индивидуальных и автономных котельных;
- использование частотно регулируемых приводов насосных агрегатов в системах тепло- и водоснабжения.
Наряду с указанными инженерными мероприятиями на существующих объектах коммунальной инфраструктуры требуется проведение работ по модернизации жилищного фонда:
- ремонт и утепление наружных ограждающих конструкций зданий;
- установка домовых приборов учета потребления ресурсов воды, газа, тепловой энергии, электричества;
- ремонт и оптимизация внутренних систем отопления и горячего водоснабжения;
- улучшение режимов вентиляции жилых помещений;
- повышение эффективности работы лифтового оборудования;
- использование энергоэффективных приборов освещения в местах общего пользования, а также энергоэффективного сантехнического оборудования.
Модернизация жилищного фонда приведет к снижению потребности в тепловой энергии, тем самым отпадет потребность в ремонте и модернизации некоторого количества котельных и тепловых сетей. Аналогичная ситуация будет складываться в случае внедрения альтернативных локальных источников тепловой энергии, что позволит сократить потребность в тепловой энергии от централизованных тепловых источников и снимет вопрос о необходимости модернизации части котельных и тепловых сетей.
Тем самым общая потребность в затратах на модернизацию жилищно-коммунального комплекса, рассчитанная с учетом модернизации существующего сетевого хозяйства, а также существующих мощностей тепло- и водоснабжения, может быть частично удовлетворена и компенсирована затратами на модернизацию жилищного фонда, а также внедрением альтернативных локальных энергоисточников. В результате общая потребность в затратах может оказаться ниже расчетной. Снижение потребности в бюджетном финансировании программы по сравнению с исходными расчетами вследствие прогрессивного изменения структуры жилищно-коммунального комплекса может быть учтена в рамках бюджетного процесса при формировании бюджетов на соответствующий год в период реализации программы.
Потребности в финансировании программы за счет средств федерального и регионального бюджетов, средств предприятий в разбивке по годам за период 2003 - 2010 годов приведены в приложении 1 - сводная.
Конкретные объемы средств и направления финансирования инвестиционных проектов будут устанавливаться в рамках утверждения бюджетов на соответствующий год.

6. Механизмы реализации программы


Реализация программы предусматривает участие органов государственной власти Российской Федерации, администрации области, областной Думы и органов местного самоуправления.
На федеральном уровне осуществляется:
- формирование законодательной, нормативно-правовой и методической базы для реформирования жилищно-коммунального комплекса, проведения работ по модернизации жилищно-коммунального комплекса и привлечению частных инвестиций;
- предоставление средств федерального бюджета на финансирование межрегиональных и особо важных проектов по модернизации и технологическим преобразованиям в жилищно-коммунальном комплексе и тесно связанных с ним ресурсо-обеспечивающих энергетических комплексах на безвозвратной и возвратной основе;
- предоставление гарантий по привлечению заемного финансирования от международных финансовых организаций, а также поддержка привлечения частных заемных средств в различных формах;
- создание и поддержка эффективных механизмов использования средств федерального бюджета для достижения цели программы;
- содействие реализации демонстрационных проектов в жилищно-коммунальном комплексе в рамках программы;
- организация и проведение информационной работы среди населения;
- обеспечение мониторинга реализации программы с целью анализа ситуации, обобщения положительного и отрицательного опыта.
На региональном уровне осуществляется:
- развитие законодательной и нормативной базы по реформированию жилищно-коммунального комплекса, связанных с реализацией федерального законодательства, в рамках установленных Конституцией Российской Федерации полномочий;
- обеспечение предусмотренных Программой преобразований в рамках формируемой на федеральном уровне нормативно-правовой среды с учетом местных особенностей и передового опыта;
- предоставление средств регионального бюджета на модернизацию жилищно-коммунального комплекса на безвозвратной и возвратной основе, предоставление гарантий и иных форм поддержки привлечения заемного финансирования.
Для достижения намеченных целей необходимы согласованные действия всех уровней власти на основе общих принципов, целей и конкретных условий их реализации, а также передового опыта.
Программа направлена на консолидацию бюджетных средств, а также собственных средств государственных предприятий для решения задачи модернизации жилищно-коммунального комплекса, а также на повышение инвестиционной привлекательности жилищно-коммунального комплекса.
Для реализации программы будут использоваться привлекаемые Российской Федерацией кредитные ресурсы международных финансовых организаций, которые предполагается направить как на оказание технической помощи регионам и муниципалитетам в проведении преобразований, способствующих развитию рыночных механизмов в жилищно-коммунальном хозяйстве, так и на кредитование конкретных проектов по модернизации жилищно-коммунального комплекса.

7. Организация управления программой и контроль за ходом ее реализации


Государственным заказчиком является администрация Брянской области. Общий контроль за реализацией программы осуществляет комитет по ЖКХ, энергетике и связи администрации области.
Основными функциями государственного заказчика являются:
- организация взаимодействия с органами местного самоуправления по вопросам реализации программы;
- общее текущее управление ходом реализации и оперативный контроль выполнения программы.
Ход выполнения программы анализируется и корректируется государственным заказчиком программы. О выполнении указанных мероприятий государственному заказчику и Брянской областной Думе ежеквартально представляется подготовленная комитетом по ЖКХ, энергетике и связи администрации области соответствующая сводная информация. Обобщив и проанализировав отчеты, государственный заказчик информирует Госстрой России по итогам года с внесением предложений по совершенствованию реализации программы.
Будет организован контроль за использованием выделяемых бюджетных средств, а также за проведением предусмотренных преобразований в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Планирование необходимых расходов бюджета осуществляется во взаимодействии с государственным заказчиком программы.
Успех реализации программы во многом зависит от поддержки ее мероприятий населением - основным потребителем услуг жилищно-коммунального комплекса. Эта поддержка в значительной степени будет зависеть от полноты и качества проводимой информационно-разъяснительной работы. Информационно - разъяснительная работа организуется государственным заказчиком через печатные и электронные средства массовой информации, а также путем проведения выставок, конференций, семинаров.

8. Оценка эффективности от реализации программы


Экономия бюджетных средств складывается из разницы между уменьшением средств на дотации предприятиям жилищно-коммунального комплекса и на компенсацию льгот, предоставленных отдельным категориям граждан, с одной стороны, и увеличением расходов на жилищные субсидии гражданам, а также на обеспечение потребностей в коммунальных услугах организаций бюджетной сферы, с другой стороны.
Оценку реализации программы предлагается производить в регионе с представлением информации о результатах государственному заказчику и Брянской областной Думе до 1 марта года, следующего за отчетным.
Индикаторами реализации основных мероприятий программы по способу их выражения являются не только количественные показатели, но и качественные характеристики и описания проводимых мероприятий.
Реализация программы потребует системного подхода к решению задач, вытекающих из поставленной цели, поэтапного их выполнения с учетом определенных приоритетов в соответствующем периоде реализации.
Успешная реализация программы позволит:
- улучшить качество жилищно-коммунального обслуживания потребителей, обеспечить надежность работы инженерно-коммунальных систем жизнеобеспечения, комфортность и безопасность условий проживания граждан;
- повысить эффективность работы жилищно-коммунальных предприятий;
- ликвидировать критический уровень износа основных фондов ЖКХ и довести уровень износа до нормативного;
- сократить нерациональное использование ресурсов на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства не менее чем на 20 процентов;
- повысить хозяйственную самостоятельность предприятий и их ответственность за качество обслуживания потребителей;
- создать экономический механизм, стимулирующий экономное использование ресурсов предприятиями и сокращение избыточного потребления коммунальных услуг при гарантированной бесперебойности их предоставления, сокращение потребностей в инвестициях на развитие мощностей.


Приложение 1. Финансирование затрат на модернизацию объектов жилищно-коммунального комплекса Брянской области и источники финансирования (млн руб.)




Приложение 1
к областной целевой программе
"Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального комплекса
Брянской области на 2003 - 2010 годы"


Сводная

Источники
финансирования

Всего

В том числе

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

Размер средств - всего, в т.ч.

3754,521

17

360,685

491,175

547,136

607,160

611,947

579,394

540,024

Средства федерального бюджета

111,87

0

10,817

14,679

16,327

18,149

18,333

17,374

16,191

Средства областного
бюджета

1498,28

0

114,429

149,316

186,309

270,832

271,506

258,575

247,313

Собственные средства
предприятий

2144,371

17

235,44

327,18

344,499

318,179

322,108

303,445

276,52


* Объем финансовых ресурсов указан в ценах 2002 года


Приложение 1-Т. Финансирование затрат на модернизацию объектов жилищно-коммунального комплекса Брянской области и источники финансирования (млн руб.) *




Приложение 1-Т
к областной целевой программе
"Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального комплекса
Брянской области на 2003 - 2010 годы"


Сводная
Теплоснабжение

Финансирование затрат на модернизацию объектов
жилищно-коммунального комплекса Брянской области
и источники финансирования (млн руб.) *

Источники
финансирования

Всего

В том числе

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

Размер средств -
всего, в т.ч.

2638,55

17

188,991

345,07

390,94

427,359

430,629

430,351

408,21

Средства
федерального бюджета

78,374

5,636

10,275

11,613

12,755

12,893

12,909

12,293

Средства областного
бюджета

1063,603

46,641

92,101

125,338

200,704

201,042

201,139

196,638

Собственные средства
предприятий

1496,573

17

136,714

242,694

253,989

213,9

216,694

216,303

199,279

* Объем финансовых ресурсов указан в ценах 2002 года


Приложение 1-1Т. Финансирование затрат на модернизацию объектов областной собственности жилищно-коммунального комплекса Брянской области и источники финансирования (млн руб.) *




Приложение 1-1 Т
к областной целевой программе
"Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального комплекса
Брянской области на 2003 - 2010 годы"


Теплоснабжение

Источники
финансирования

Всего

В том числе

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

Размер средств -
всего, в т.ч.

2582,5

17

184,5

339,2

383,8

418,8

420,8

420

398,4

Средства
федерального бюджета

76,7

5,5

10,1

11,4

12,5

12,6

12,6

12

Средства областного
бюджета

1053,1

45,8

91

124

199,1

199,2

199,2

194,8

Собственные средства
предприятий

1452,7

17

133,2

238,1

248,4

207,2

209

208,2

191,6

* Объем финансовых ресурсов указан в ценах 2002 года



Приложение 1-2Т. Финансирование затрат на модернизацию объектов муниципальной собственности по теплоснабжению и источники финансирования (млн руб.) *



Приложение 1-2 Т
к областной целевой программе
"Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального комплекса
Брянской области на 2003 - 2010 годы"


Теплоснабжение

Финансирование затрат на модернизацию объектов
муниципальной собственности по теплоснабжению
и источники финансирования (млн руб.) *

Источники
финансирования

Всего

В том числе

2004 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

Размер средств -
всего, в т.ч.

56,05

4,491

5,87

7,14

8,559

9,829

10,351

9,81

Средства
федерального бюджета

1,674

0,136

0,175

0,213

0,255

0,293

0,309

0,293

Средства областного
бюджета

10,503

0,841

1,101

1,338

1,604

1,842

1,939

1,838

Собственные средства
предприятий

43,873

3,514

4,594

5,589

6,7

7,694

8,103

7,679


* Объем финансовых ресурсов указан в ценах 2002 года

Приложение 2-1Т. Сведения о состоянии коммунальных отопительных котельных





Приложение 2-1 Т
к областной целевой программе
"Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального комплекса
Брянской области на 2003 - 2010 годы"


Теплоснабжение


N
п/п

Наименование
городов и
поселков,
имеющих
предприятия
инженерных
сетей

Мощность
отопительных
котельных,
Гкал/час

Установленные котлы
(энергоустановки),
выработавшие ресурс
(подлежат замене)

Физический
износ ото-
пительных
котельных,
%

Остаточная
балансовая
стоимость
отопительных
котельных,
млн руб.

Дефицит
мощности
отопительных
котельных
(источников
теплоснаб-
жения)
%

Расход
топлива на
производство
1 Гкал
твердого,
жидкого,
газообразного
(кг и куб. м)

Суммарная
мощность
Гкал/час

Количество
единиц

1

2

3

4

5

6

7

8

10

1.

г. Брянск

1201,4

502,0

358

58,0

90,7

нет

175,5

2.

г. Дятьково

149,5

25,4

8

38,0

11,2

нет

180,7

3.

г. Жуковка

116,5

20,7

9

49,3

10,9

нет

187,9

4.

г. Клинцы

78,7

2,0

2

28,0

11,5

нет

174,6

5.

п. Навля

57,9

5,2

9

40,0

11,9

нет

183,7

6.

г. Новозыбков

144,9

27,9

56

32,0

8,6

нет

181,5

7.

г. Почеп

33,6

-

-

30,0

3,6

нет

167,0

8.

г. Погар

61,2

-

-

53,5

4,1

нет

177,9

9.

г. Севск

38,5

10,2

18

37,2

4,3

нет

189,2

10.

г. Трубчевск

45,7

3,9

5

49,0

36,4

нет

179,5

11.

г. Унеча

158,0

3,5

3

33,0

15,6

нет

194,3

12.

г. Стародуб

56,0

13,0

2

30,0

1,6

нет

187,7

Всего по
предприятиям:

2141,9

613,8

470

210,4

нет

178,3

Приложение 2-2Т. Сведения о состоянии муниципальных отопительных котельных областной собственности на 01.10.2002



Приложение 2-2 Т
к областной целевой программе
"Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального комплекса
Брянской области на 2003 - 2010 годы"


Теплоснабжение

N
п/п

Наименование
городов и поселков,
имеющих предприятия
инженерных
сетей

Мощность
отопительных
котельных,
Гкал/час

Установленные котлы
(энергоустановки),
выработавшие ресурс
(подлежат замене)

Физический
износ отопительных
котельных,
%

Остаточная
балансовая
стоимость
отопительных
котельных,
млн руб.

Дефицит
мощности
отопительных
котельных
(источников
теплоснабжения)
%

Расход топлива на производство
1 Гкал твердого,
жидкого,
газообразного
(кг и куб. м)

Суммарная
мощность
Гкал/час

Количество
единиц

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

г. Унеча

11,94

7,66

7

64,6

5,674

-

166,0

2.

г. Стародуб

2,92

2,92

6

61,8

0,276

-

180,3

3.

п. Климово

0,32

0,32

4

16,1

0,038

17,0

150,5

4.

п. Дубровка

3,96

1,98

6

59,6

1,467

-

179,9

5.

п. Почеп

2,1

1,05

3

64,3

0,78

-

189,4

6.

г. Мглин

6,88

3,82

5

60,9

0,95

-

191,6

7.

п. Навля

0,5

0,34

4

63,3

0252

-

1,9

8.

г. Новозыбков

0,31

0,31

2

59,1

0,08

-

179,4

Всего

46,72

21,69

41

57,2

9,517

17,0

178,2


Приложение 2-3Т. ПРОГНОЗ модернизации котельных областной собственности и расчет затрат *




Приложение 2-3 Т
к областной целевой программе
"Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального комплекса
Брянской области на 2003 - 2010 годы
"


Теплоснабжение

Годы

Установка
новых
котлов,
шт.

Мощность ус-
танавливае-
мых котлов,
Гкал/час

Собственные
средства
предприятий,
млн руб.

Затраты фе-
дерального
бюджета,
млн руб.

Затраты
областного
бюджета,
млн руб.

Общие
затраты,
млн
руб.

2003

10

8

0,5

0,5

2004

85

110

117

4,7

35,3

157

2005

180

235

215,7

9

75,3

300

2006

200

260

220,7

10

104,3

335

2007

220

270

174

10,8

175,6

360,4

2008

210

270

174,6

10,8

174,6

360

2009

210

370

174,6

10,8

174,6

360

2010

208

260

158,9

10,2

170,9

340

Итого

1236

66,3

910,6

2212,9

* Объем финансовых ресурсов указан в ценах 2002 года


Приложение 2-4Т. ПРОГНОЗ модернизации муниципальных систем теплоснабжения и расчет затрат *


Приложение 2-4 Т
к областной целевой программе
"Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального комплекса
Брянской области на 2003 - 2010 годы
"


Теплоснабжение

Годы

Протяжен-
ность
сетей, км

Малона-
дежные,
км

Ветхие,
км

Необходимо
заменить,
км

Затраты
местного
бюджета,
млн руб.

Затраты фе-
дерального
бюджета, млн
руб.

Затраты
областного
бюджета,
млн руб.

Общие
затраты,
млн руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2004

24

13,2

2,3

1,1

0,696

0,03

0,174

0,9

2005

26

14,0

2,1

1,6

0,995

0,036

0,249

1,28

2006

29

11,2

1,8

2,0

1,244

0,046

0,31

1,6

2007

32

7,5

1,4

2,5

1,554

0,058

0,388

2,0

2008

35

5,6

1,0

2,9

1,8

0,07

0,45

2,32

2009

38

3,4

0,6

3,3

2,05

0,076

0,514

2,64

2010

41

1,1

0,2

3,5

2,174

0,082

0,0544

2,8

Итого

16,9

10,513

0,398

2,139

13,05

* Объем финансовых ресурсов указан в ценах 2002 года


Приложение 3-1Т. Прогноз модернизации систем теплоснабжения областной собственности и расчет затрат *




Приложение 3-1 Т
к областной целевой программе
"Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального комплекса
Брянской области на 2003 - 2010 годы"


Теплоснабжение

ПРОГНОЗ
модернизации систем теплоснабжения областной
собственности и расчет затрат *

Годы

Протяжен-
ность
сетей, км

Малона-
дежные,
км

Ветхие,
км

Необходимо
заменить,
км

Собственные
средства
предприя-
тий,
млн руб.

Затраты
федераль-
ного
бюджета,
млн руб.

Затраты
областного
и местных
бюджетов,
млн руб.

Общие
затраты,
млн руб.

2003

840

518

280

25,6

16,5

-

-

16,5

2004

885

545

280

33,4

16,2

0,8

10,5

27,5

2005

930

555

270

42,0

22,4

1,1

15,7

39,2

2006

960

545

250

52,0

27,7

1,4

19,7

48,8

2007

980

500

200

63,6

33,2

1,7

23,5

58,4

2008

1010

430

190

67,6

34,4

1,8

24,6

60,8

2009

1030

330

140

81,0

33,6

1,8

24,6

60,0

2010

1050

230

100

98,0

32,7

1,8

23,9

58,4

2011

1070

40

35

462,0

221,7

10,4

142,5

369,4

* Объем финансовых ресурсов указан в ценах 2002 года


Приложение 3-2Т. СВЕДЕНИЯ о состоянии муниципальных тепловых сетей и сооружений на 01.10.2002




Приложение 3-2 Т
к областной целевой программе
"Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального комплекса
Брянской области на 2003 - 2010 годы"


Теплоснабжение

N
п/п

Наименование
городов и
поселков,
имеющих
предприятия
инженерных
сетей

В двухтрубном исчислении

Тепловых сетей, км

Физический износ,
%

Остаточная балансовая
стоимость, млн руб.

Всего

Срок эксплуатации, лет

до 15

до 20

свыше

до 15

до 20

свыше

до 15

до 20

свыше

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Дубровка

1,9

1,38

0,38

0,14

42

59

82

0,22

0,06

0,014

2.

Климово

0,67

0,47

0,2

-

60

82

-

0,124

0,021

-

3.

Навля

0,12

0,06

0,03

0,03

41

58

80

0,01

0,001

0,001

4.

Новозыбков

0,1

0,05

0,05

-

45

60

-

0,013

0,011

-

5.

Почеп

0,28

0,1

0,09

0,09

40

44

69

0,014

0,152

0,07

6.

Стародуб

2,7

-

0,9

1,8

-

75

100

-

0,07

0,14

7.

Унеча

10,8

2,6

5,9

2,3

46

70

88

0,478

0,915

0,019

8.

Белая Березка

4,4

0,2

1,0

3,2

10

50

75

0,055

0,168

0,663

9.

Мглин

0,65

-

-

0,65

-

-

84

-

-

0,95

Всего

21,62

4,86

8,55

8,21

67,2

67,2

81,0

0,914

1,39

1,857


Приложение 3-3Т. ПРОГНОЗ модернизации систем теплоснабжения областной собственности и расчет затрат *




Приложение 3-3 Т
к областной целевой программе
"Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального комплекса
Брянской области на 2003 - 2010 годы"


Теплоснабжение

Годы

Протяжен-
ность
сетей, км

Малона-
дежные,
км

Ветхие,
км

Необходимо
заменить,
км

Собственные
средства
предприя-
тий,
млн руб.

Затраты
федераль-
ного
бюджета,
млн руб.

Затраты
областного
бюджета,
млн руб.

Общие
затраты,
млн руб.

2003

840

518

280

20

16,5

-

-

16,5

2004

885

545

280

34,5

16,2

0,8

10,5

27,5

2005

930

555

270

43,1

22,4

1,1

15,7

39,2

2006

960

545

250

53,1

27,7

1,4

19,7

48,8

2007

980

500

200

64,7

33,2

1,7

23,5

58,4

2008

1010

430

190

67,6

34,4

1,8

24,6

60,8

2009

1030

330

140

81

33,6

1,8

24,6

60,0

2010

1050

230

100

98

32,7

1,8

23,9

58,4

2011

1070

40

35

462

216,7

10,4

142,5

369,4

* Объем финансовых ресурсов указан в ценах 2002 года



Приложение 3-4Т. ПРОГНОЗ модернизации муниципальных котельных и расчет затрат *



Приложение 3-4 Т
к областной целевой программе
"Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального комплекса
Брянской области на 2003 - 2010 годы
"


Теплоснабжение

ПРОГНОЗ
модернизации муниципальных котельных
и расчет затрат *

Годы

Установка
новых
котлов,
шт.

Мощность ус-
танавливае-
мых котлов,
Гкал/час

Затраты
местного
бюджета
млн руб.

Затраты фе-
дерального
бюджета,
млн руб.

Затраты
областного
бюджета,
млн руб.

Общие
затраты,
млн
руб.

2004

8

4,16

2,9

0,112

0,728

3,74

2005

10

5,2

3,64

0,14

0,9

4,68

2006

12

6,24

4,34

0,168

1,092

5,6

2007

14

7,28

5,08

0,196

1,264

6,54

2008

16

8,32

5,8

0,22

1,46

7,48

2009

16

8,32

5,8

0,22

1,46

7,48

2010

16

8,32

5,8

0,22

1,46

7,48

Итого

92

47,84

33,36

1,276

8,364

43,0

* Объем финансовых ресурсов указан в ценах 2002 года



Приложение 1-ВКХ. Финансирование затрат на модернизацию объектов жилищно-коммунального комплекса Брянской области и источники финансирования (млн руб.)*



Приложение 1-ВКХ
к областной целевой программе
"Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального комплекса
Брянской области на 2003 - 2010 годы"


Сводная
Водопроводно-канализационное хозяйство

Финансирование затрат на модернизацию объектов
жилищно-коммунального комплекса Брянской области
и источники финансирования (млн руб.)*

Источники
финансирования

Всего

В том числе

2004 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

Размер средств -
всего, в т.ч.

879,086

130,104

99,145

117,48

143,961

145,29

130,833

112,274

Средства
федерального бюджета

26,36

3,941

2,984

3,524

4,319

4,359

3,925

3,308

Средства областного
бюджета

339,937

51,142

38,429

45,495

55,792

56,058

50,166

42,855

Собственные средства
предприятий

512,789

75,022

57,732

68,456

83,85

84,876

76,742

66,111

* Объем финансовых ресурсов указан в ценах 2002 года

Приложение 1-1 ВКХ. Финансирование затрат на модернизацию объектов областной собственности жилищно-коммунального комплекса Брянской области и источники финансирования (млн руб.) *





Приложение 1-1 ВКХ
к областной целевой программе
"Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального комплекса
Брянской области на 2003 - 2010 годы"


Водопроводно-канализационное хозяйство

Финансирование затрат на модернизацию объектов
областной собственности жилищно-коммунального
комплекса Брянской области
и источники финансирования (млн руб.) *

Источники
финансирования

Всего

В том числе

2004 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

Размер средств -
всего, в т.ч.

820,4

125,4

93

110

135

135

120

102

Средства
федерального бюджета

24,6

3,8

2,8

3,3

4,05

4,05

3,6

3

Средства областного
бюджета

328,2

50,2

37,2

44

54

54

48

40,8

Собственные средства
предприятий

467,6

71,4

53

32,7

76,95

76,95

68,4

58,2

* Объем финансовых ресурсов указан в ценах 2002 года


Приложение 1-2 ВКХ. Финансирование затрат на модернизацию объектов муниципальной собственности по водопроводно-канализационному хозяйству и источники финансирования (млн руб.) *




Приложение 1-2 ВКХ
к областной целевой программе
"Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального комплекса
Брянской области на 2003 - 2010 годы"


Источники
финансирования

Всего

В том числе

2004 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

Размер средств -
всего, в т.ч.

58,686

4,704

6,145

7,476

8,961

10,293

10,833

10,274

Средства
федерального бюджета

1,76

0,141

0,184

0,224

0,269

0,309

0,325

0,308

Средства областного
бюджета

11,737

0,942

1,229

1,495

1,792

2,058

2,166

2,055

Собственные средства
предприятий

45,189

3,622

4,732

5,756

6,9

7,926

8,342

7,911

* Объем финансовых ресурсов указан в ценах 2002 года


Приложение 2-1 ВКХ. Сведения о состоянии водопроводных сетей и сооружений областной собственности на 01.10.2002




Приложение 2-1 ВКХ
к областной целевой программе
"Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального комплекса
Брянской области на 2003 - 2010 годы"

N
п/п

Наименование
городов и
поселков

Одиночное протяжение

Водопроводов, км

Физический износ, %

Остаточная балансовая стоимость,

Всего

Срок эксплуатации, лет

Срок эксплуатации, лет

Срок эксплуатации, лет

до 15

до 20

Свыше

до 15

до 20

Свыше

до 15

до 20

свыше

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

г. Брянск

742,2

307

50,2

385

43

46

72

61,6

36,9

27,6

2

г. Карачев

48,2

6,2

9,5

32,5

20

31

57

0,9

1

1,6

3

п. Выгоничи

33,8

6,3

7,5

20

25

45

85

0,3

0,8

0,2

4

п. Жирятино

29,8

19

-

10,8

22

-

84

0,5

0

0,1

5

г. Дятьково

94,8

-

-

94,8

-

-

48

0

0

3,3

6

г. Фокино

41,5

-

-

41,5

15

-

99

0,7

0

0

7

п. Любохна

12,7

-

-

12,7

-

-

100

0

0

0

8

п. Старь

7,1

-

-

7,1

-

-

80

0

0

0,2

9

г. Жуковка

27,6

10,7

2,3

14,6

10

33

51

0,9

0,2

0,9

10

п. Клетня

48

14,7

17,6

15,7

31

42

96

0,6

0,5

0

11

п. Дубровка

37,2

11,4

13,7

12,1

28

46

92

0,5

0,4

0

12

п. Рогнедино

13,4

3,9

4,7

4,8

26

41

89

0,2

0,1

0

13

г. Клинцы

204,9

31

23,1

150,8

22

84

48

3

4,9

1,5

14

п. Кр. Гора

51

20,7

1,4

28,9

56

88

94

1,3

0,1

0,1

15

п. Гордеевка

22,7

20,8

-

1,9

17

-

19

1,3

0

0

16

п. Навля

84,2

37,9

-

46,3

34

-

82

1,9

0

0,3

17

п. Брасово

63,6

31,3

32,1

-

32

50

-

1,6

0,4

0

18

п. Алтухово

5,7

-

5,7

-

-

46

-

0

0,2

0

19

г. Новозыбков

178,3

90,5

19

68,8

25

38

45

6,2

1

6,4

20

п. Климово

55,7

48,9

6,1

0,7

15

70

100

1,5

1,5

0

21

п. Злынка

47,7

21,7

2

24

28

100

77

2

0

0,5

22

г. Почеп

73,1

-

21,9

51,2

-

38

85

0

1,1

2,7

23

г. Погар

84,3

-

8,3

76

-

53

64

0

0,3

1,6

24

г. Севск

31,9

-

8,6

23,3

-

9

85

0

0,8

0,3

25

п. Суземка

67

-

67

-

-

40

-

0

1,2

0

26

п. Комаричи

37

8,8

1,4

26,8

11

94

82

1,5

0

0,8

27

г. Трубчевск

68,4

26,2

30,6

11,6

26

48

79

2,8

0,6

0,1

28

г. Унеча

66,9

26,1

6,6

34,2

27

29

78

1,2

0,3

1

29

г. Сураж

54,8

18,3

9,3

27,2

18

31

79

1,4

0,7

0,6

30

г. Мглин

58

14

1,4

42,5

25

68

99

1,1

0,1

0

Итого

2391,5

775,4

350

1266,1

39

56

82

93


Приложение 2-2 ВКХ. Сведения о состоянии водопроводных сетей и сооружений муниципальной собственности на 01.10.2002




Приложение 2-2 ВКХ
к областной целевой программе
"Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального комплекса
Брянской области на 2003 - 2010 годы"


СВЕДЕНИЯ
о состоянии водопроводных сетей и сооружений
муниципальной собственности на 01.10.2002

N
п/п

Наименование
городов и
поселков

Одиночное протяжение

Водопроводов, км

Физический износ, %

Остаточная балансовая стоимость,

Всего

Срок эксплуатации, лет

Срок эксплуатации, лет

Срок эксплуатации, лет

до 15

до 20

Свыше

до 15

до 20

Свыше

до 15

до 20

свыше

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

г. Брянск

73

11

14

48

45

66

69

3,31

1,97

1,11

2

Навля

4

4

63

0,041

3

Погар

129,2

91,6

34,1

3,5

52

62

54

1,85

0,55

0,042

4

Почеп

104

14

70

20

20

40

50

2,05

3,91

0,8

5

Сельцо

25,8

25,8

56

0,18

6

Стародуб

67,4

3,2

64,2

40

70

0,096

0,6

7

Б. Березка

65

4

12

49

20

50

70

2,2

1,44

0,91






Приложение 2-3 ВКХ
к областной целевой программе
"Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального комплекса
Брянской области на 2003 - 2010 годы"

Приложение 2-3 ВКХ. Сведения о состоянии водопроводных сетей и сооружений муниципальной собственности на 01.10.2002

N
п/п

Наименование
городов и
поселков

Одиночное протяжение

Канализационные сети, км

Физический износ, %

Остаточная балансовая

Всего

Срок эксплуатации, лет

Срок эксплуатации, лет

Срок эксплуатации, лет

до 15

до 20

Свыше

до 15

до 20

Свыше

до 15

до 20

свыше

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Дубровка

8,1

3,9

2,5

1,7

41

61

67

2,7

1,2

5

2

Навля

3,5

3,5

54

0,81

3

Погар

0,8

0,8

52

0,09

4

Выгоничи

5,5

1,5

2,8

1,2

50

57

63

1,3

2,2

0,7

5

Сельцо

34

34

52

0,35

6

Стародуб

4,8

4,8

60

1,3

7

Б. Березка

3

0,3

0,7

2

15

25

50

0,2

0,4

1,1


Приложение 2-4 ВКХ. СВЕДЕНИЯ о состоянии канализационных сетей и сооружений областной собственности на 01.10.2002




Приложение 2-4 ВКХ
к областной целевой программе
"Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального комплекса
Брянской области на 2003 - 2010 годы"


N
п/п

Наименование
городов и
поселков

Одиночное протяжение

Уличные канализационные сети, км

Физический износ, %

Остаточная балансовая
стоимость, млн руб.

Всего

Срок эксплуатации, лет

Срок эксплуатации, лет

Срок эксплуатации, лет

до 15

до 20

Свыше

до 15

до 20

Свыше

до 15

до 20

свыше

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

г. Брянск

446,1

187,2

45,6

213,2

35

49

85

96,3

15,3

15,3

2

г. Карачев

18,6

0,9

6,6

11,1

38

65

92

0,1

3

2

3

г. Дятьково

31,2

2,4

-

28,8

56

-

65

0,5

0

1,9

4

г. Фокино

22

0,8

-

21,2

42

-

94

0

0

0

5

п. Любохна

5,9

-

-

5,9

-

-

78

0

0

0

6

п. Старь

2,1

-

-

2,1

-

-

85

0

0

0,2

7.

п. Клетня

15,9

15,9

-

-

25

-

-

3,4

0

0

9

г. Клинцы

61,1

17,4

12,1

31,6

51

85

86

0,8

0,4

0,5

10

п. Навля

12,3

4,1

2

6,2

39

56

80

0,8

0,5

0,2

11

п. Брасово

10

4,2

1,6

4,2

51

60

8,2

0,6

0,2

0,2

12

г. Новозыбков

58

28,8

3,5

25,7

26

42

87

4,9

0,6

0,5

13

п. Злынка

3,1

3,1

-

-

42

-

-

0,6

0

0

14

г. Почеп

10,6

10,6

-

-

26

-

-

0,4

0

0

15

г. Погар

27,4

27,4

-

-

56

-

-

2,9

0

0

16

г. Севск

6,2

6,2

-

-

48

-

-

0,1

0

0

17

п. Комаричи

5,8

3,4

-

2,4

35

-

43

0,3

0

0

18

г. Трубчевск

4,5

4,5

-

-

54

-

-

0,2

0

0

19

г. Унеча

41,9

18,7

6,7

16,5

15

60

80

1,3

0,2

0,4

20

г. Сураж

7,2

3,4

-

3,8

65

-

72

0,2

0

0,4

Итого

793,8

342,9

78,1

372,8

39

53

86

113,9

20,2

21,7

Продолжение приложения 2-4 ВКХ

N
п/п

Наименование
городов и
поселков

Установленная
пропускная
способность
очистных
сооружений
канализации,
тыс. м3/сут.

Физичес-
кий износ
очистных
сооруже-
ний, %

Остаточная
балансовая
стоимость
очистных
сооружений,
млн руб.

Дефицит
мощности
канализа-
ционных
очистных
сооруже-
ний, %

1

2

3

4

5

6

1

г. Брянск

165,2

59

12,7

30

2

г. Карачев

4,8

69

0

-

3

п. Клетня

7

84

0,8

-

4

п. Рогнедино

0,4

13

0,6

-

5

г. Клинцы

25

53

8,9

-

6

п. Кр. Гора

0

1

1,1

-

7

п. Навля

2,5

64

1,4

80

8

п. Брасово

0,4

62

0,1

100

9

г. Новозыбков

10

79

0,6

-

10

г. Почеп

6,8

31

3

-

11

г. Погар

4,2

19

1,5

-

12

г. Севск

7

8

3,8

-

13

г. Трубчевск

10

24

16,3

-

14

г. Унеча

2

91

0,3

170

15

г. Стародуб

3,5

92

3,8

100

Итого

248,8

54,9

Приложение 3-1 ВКХ. ЕРЕЧЕНЬ мероприятий и затрат по модернизации сетей и сооружений водопроводно-канализационного хозяйства * областной собственности на 01.10.2002




Приложение 3-1 ВКХ
к областной целевой программе
"Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального комплекса
Брянской области на 2003 - 2010 годы
"


ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий и затрат по модернизации сетей и сооружений
водопроводно-канализационного хозяйства *
областной собственности на 01.10.2002

N
п/п

Наименование направлений,
видов работ и конкретных
мероприятий (объектов) с
указанием их
месторасположения

Ед.
изм.

Мощность,
объем
работ

Сроки начала
и окончания,
годы

Стоимость
мероприятий,
млн руб.

1

Модернизация и строительство
очистных сооружений
канализации, всего

тыс. м3/сут.

394,8

2004 - 2010

294,32

в том числе: - реконструкция
КОС

тыс. м3/сут.

34,4

2004 - 2010

54,82

- строительство КОС

тыс. м3/сут.

360,4

2004 - 2010

239,5

2

Модернизация и строительство
главных канализационных
коллекторов и уличных
канализационных сетей, всего

км

42,95

2004 - 2010

87,16

в том числе: - реконструкция

км

17,55

2004 - 2010

69,9

- строительство

км

25,4

2004 - 2010

17,26

3

Модернизация и строительство
водозаборов подземных вод,
всего

тыс. м3/сут.

122,8

2004 - 2010

275,99

в том числе - реконструкция

тыс. м3/сут.

81,2

2004 - 2010

164,69

- строительство

тыс. м3/сут.

41,6

2004 - 2010

111,3

4

Реконструкция павильонов
артскважин

шт.

12

2005 - 2007

1

5

Модернизация и строительство
водоводов и уличных сетей,
всего

км

228,5

2004 - 2010

127,14

в том числе: строительство

км

228,5

2004 - 2010

127,14

Обустройство зон санитарной
охраны водозаборных
сооружений

км

35,63

2004 - 2010

10,16

Обеспечение теплоснабжения
мастерских

2004 - 2005

0,4

Приобретение спецтехники

ед.

2004 - 2010

24,21

Итого:

820,38

* Объем финансовых ресурсов указан в ценах 2002 года


Примечание. Источники финансирования указанных мероприятий приведены в приложении 1-ВКХ. За период реализации программы возможна переадресация основных направлений.

Приложение 3-2 ВКХ. Перечень мероприятий и затрат по модернизации сетей и сооружений водопроводно-канализационного хозяйства * муниципальной собственности на 01.10.2002





Приложение 3-2 ВКХ
к областной целевой программе
"Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального комплекса
Брянской области на 2003 - 2010 годы"

N
п/п

Наименование направлений,
видов работ и конкретных
мероприятий (объектов) с
указанием их
месторасположения

Ед.
изм.

Мощность,
объем
работ

Сроки начала
и окончания,
годы

Стоимость
мероприятий,
млн руб.
(в ценах 2002
г.)

1

2

3

4

5

6

1

Модернизация очистных
сооружений канализации

тыс. м3/сут.

8,5

2004 - 2010

3,3

- г. Сельцо

тыс. м3/сут.

8,5

3,3

2

Модернизация водопроводов и
уличной водопроводной сети
населенных пунктов, всего

км

97

2004 - 2010

41,69

- Б. Березка

км

13

4,55

- Дубровка

км

18,5

5,54

- Навля

км

0,5

0,3

- Погар

км

26

10,2

- Почеп

км

20,5

10

- Сельцо

км

5

5

- Стародуб

км

13,5

6,1

3

Модернизация водозаборов
подземных вод населенных
пунктов, всего

тыс. м3/сут.

1,883

2004 - 2010

1,696

- Б. Березка

тыс. м3/сут.

0,21

0,189

- Дубровка

тыс. м3/сут.

0,133

0,12

- Навля

тыс. м3/сут.

0,05

0,045

- Погар

тыс. м3/сут.

0,18

0,162

- Почеп

тыс. м3/сут.

0,11

0,1

- Сельцо

тыс. м3/сут.

0,96

0,86

- Стародуб

тыс. м3/сут.

0,24

0,22

5

Модернизация главных
канализационных коллекторов
и уличных сетей населенных
пунктов, всего

км

24,7

2004 - 2010

12

- Б. Березка

км

1,5

0,66

- Дубровка

км

4,5

2,29

- Навля

км

2,7

1,38

- Погар

км

1,7

0,68

- Почеп

км

0,4

0,16

- Сельцо

км

11,5

5,75

- Стародуб

км

2,4

1,08

Итого:

58,686

* Объем финансовых ресурсов указан в ценах 2002 года


Примечание. Источники финансирования мероприятий приведены в приложении 1.1-ВКХ.


Приложение 1-Э. Финансирование затрат на модернизацию объектов областной собственности жилищно-коммунального комплекса Брянской области и источники финансирования (млн руб.) *




Приложение 1-Э
к областной целевой программе
"Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального комплекса
Брянской области на 2003 - 2010 годы"


Электроснабжение

Источники
финансирования

Всего

В том числе

2004 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

Размер средств -
всего, в т.ч.

236,885

41,59

46,96

38,72

35,84

36,025

18,21

19,54

Средства
федерального бюджета

7,136

1,24

1,42

1,19

1,075

1,081

0,54

0,59

Средства областного
бюджета

94,74

16,646

18,786

15,476

14,336

14,406

7,27

7,82

Собственные средства
предприятий

135,009

23,704

26,754

22,054

20,429

20,538

10,4

11,13

* Объем финансовых ресурсов указан в ценах 2002 года

Приложение 2-Э. Сведения о состоянии трансформаторных подстанций предприятий ГУП "Брянскоблжилкомхоз" на 01.10.2002





Приложение 2-Э
к областной целевой программе
"Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального комплекса
Брянской области на 2003 - 2010 годы"


Электроснабжение

СВЕДЕНИЯ
о состоянии трансформаторных подстанций
предприятий ГУП "Брянскоблжилкомхоз" на 01.10.2002

N
п/п

Наименование
городов и
поселков,
имеющих
предприятия
инженерных
сетей

Количество
трансформа-
торных
подстанций,
шт.

Количество
трансфор-
маторов,
шт.

Установлен-
ная мощность
трансформа-
торов, кВа

Физический
износ, %

Остаточная
балансовая
стоимость,
млн руб.

1

2

3

4

5

6

7

1

г. Брянск

1219

1720

604799

67

20,77

2

г. Дятьково

193

225

62484

62

4,35

3

г. Жуковка

165

192

44668

61

2,224

4

г. Клинцы

186

233

57508

78

2,55

5

п. Навля

88

93

21160

65

0,799

6

г. Новозыбков

179

218

58859

70

0,868

7

г. Почеп

54

63

15570

50

0,767

8

г. Погар

36

47

15274

49

1,374

9

г. Стародуб

69

82

22225

53

0,64

10

г. Севск

155

167

40870

75

0,857

11

г. Трубчевск

54

66

20150

82

0,3

12

г. Унеча

192

227

56783

68

3,15

Всего по ГУП
"Брянскоблжилкомхоз"

2590

3333

1020350

67

38,649

Приложение 3-Э. СВЕДЕНИЯ о состоянии электрических сетей и сооружений предприятий ГУП "Брянскоблжилкомхоз" на 01.10.2002





Приложение 3-Э
к областной целевой программе
"Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального комплекса
Брянской области на 2003 - 2010 годы"


Электроснабжение

СВЕДЕНИЯ
о состоянии электрических сетей и сооружений
предприятий ГУП "Брянскоблжилкомхоз" на 01.10.2002

N
п/п

Наименование
городов и
поселков,
имеющих
предприятия
инженерных
сетей

Воздушных сетей, 6; 10; 0,4 кВ

Физический износ, %

Остаточная балансовая
стоимость, млн руб.

Всего

до 1 кВ

6 кВ

10 кВ

до 1 кВ

6 кВ

10 кВ

до 1 кВ

6 кВ

10 кВ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

г. Брянск

2885,95

2546,65

315,8

23,5

71

73

75

15,54

4,45

0,37

2

г. Дятьково

1036,48

923,92

112,56

78

64

3

1

3

г. Жуковка

609,35

495,69

5,2

108,46

81

73

0,61

0,29

4

г. Клинцы

597,8

526,8

32,8

38,2

92

89

65

0,57

0,05

0,44

5

п. Навля

374,22

310,06

64,16

96

92

0,186

0,203

6

г. Новозыбков

728,074

565,554

40,851

121,669

50

35

30

0,286

0,311

0,282

7

г. Почеп

300,34

244,38

55,96

85

83

0,313

0,071

8

г. Погар

130,4

112,98

17,42

13

22

0,162

0,058

9

г. Стародуб

207,25

167,6

39,65

57

53

0,119

0,205

10

г. Севск

488,997

391,42

97,577

77

66

1,134

0,498

11

г. Трубчевск

189,07

151,71

13,07

24,29

70

70

70

0,45

0,05

0,11

12

г. Унеча

533,3

435,3

71

27

95

83

77

0,315

0,418

0,112

Всего по ГУП
"Брянскоблжилкомхоз"

8081,231

6872,064

591,281

617,886

77

73

74

22,685

6,279

2,639


Приложение 4-Э. Сведения о состоянии электрических сетей и сооружений предприятий ГУП "Брянскоблжилкомхоз" на 01.10.2002




Приложение 4-Э
к областной целевой программе
"Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального комплекса
Брянской области на 2003 - 2010 годы"


Электроснабжение

СВЕДЕНИЯ
о состоянии электрических сетей и сооружений
предприятий ГУП "Брянскоблжилкомхоз" на 01.10.2002

N
п/п

Наименование
городов и
поселков,
имеющих
предприятия
инженерных
сетей

Кабельных сетей, 6; 10; 0,4 кВ

Физический износ, %

Остаточная балансовая
стоимость, млн руб.

Всего

до 1 кВ

6 кВ

10 кВ

до 1 кВ

6 кВ

10 кВ

до 1 кВ

6 кВ

10 кВ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

г. Брянск

1969,58

973,66

976,02

19,9

71

73

36

12,73

14,23

0,09

2

г. Дятьково

190,64

108,24

82,4

82

81

0,5

0,9

3

г. Жуковка

73,94

39,7

0,1

34,14

81

63

0,314

0,2

4

г. Клинцы

125,1

46,2

68,2

10,7

62

99

67

0,72

0,01

0,1

5

п. Навля

54,32

23,49

30,83

75

21

0,212

0,464

6

г. Новозыбков

91,304

53,109

22,595

15,6

75

70

0,48

0,499

7

г. Почеп

21,04

11,74

9,3

81

85

0,013

0,011

8

г. Погар

23,52

13,06

10,46

20

0,004

9

г. Стародуб

18,9

11,3

7,6

61

70

0,094

0,079

10

г. Севск

26,219

19,234

6,985

75

72

0,111

0,028

11

г. Трубчевск

43,38

16,22

4,16

23

70

70

70

0,15

0,05

0,6

12

г. Унеча

72,4

27,5

42,5

2,4

91

83

75

0,032

0,25

0,01

Всего по ГУП

2710,343

1343,453

1195,975

170,917

71

75

64

14,878

15,92

2,081


Приложение 5-Э. Прогноз модернизации систем трансформаторных подстанций и расчет затрат *




Приложение 5-Э
к областной целевой программе
"Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального комплекса
Брянской области на 2003 - 2010 годы"


Электроснабжение

Годы

Установка
новых
трансформаторных
подстанций, шт.

Мощность устанавливаемых трансформаторов,
кВа

Собственные
средства
предприятий
млн руб.

Затраты федерального
бюджета,
млн руб.

Затраты
областного
бюджета,
млн руб.

Общие
затраты,
млн
руб.

2004

14

3030

4,78

0,26

3,36

8,4

2005

11

2530

5,06

0,28

3,56

8,9

2006

10

2910

4,71

0,27

3,32

8,3

2007

12

3440

3,98

0,22