Недействующий

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИРОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 1 августа 2018 года № 2065-П


О внесении изменений в постановление
администрации города Кирова от 06.11.2013 № 4323-П

____________________________________________________________________
Документ утратил силу в соответствии с
постановлением Правительства Кировской области
от 15.10.2019 № 2537-П
____________________________________________________________________



В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 7, 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением администрации города Кирова от 22.01.2016 № 142-п "О разработке, утверждении, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования "Город Киров" администрация города Кирова

постановляет:

Внести в муниципальную программу "Развитие муниципального управления в муниципальном образовании "Город Киров" в 2014 - 2020 годах, утвержденную постановлением администрации города Кирова от 06.11.2013 № 4323-п, следующие изменения:

1. Раздел 1 "Паспорт муниципальной программы" изложить в следующей редакции:

"1. Паспорт муниципальной программы

Наименование муниципальной программы

"Развитие муниципального управления в муниципальном образовании "Город Киров" (далее - Программа)

Наименование заказчика Программы (субъекта бюджетного планирования)

Администрация города Кирова (департамент организационной работы и делопроизводства)

Перечень исполнителей Программы

Управление организационной работы и взаимодействия с общественными объединениями;

управление информатизации и технической защиты информации;

управление делопроизводства и архива;

управление муниципальной службы и кадров;

территориальное управление администрации города Кирова по Ленинскому району;

территориальное управление администрации города Кирова по Октябрьскому району;

территориальное управление администрации города Кирова по Первомайскому району;

территориальное управление администрации города Кирова по Нововятскому району;

департамент муниципальной собственности;

управление строительства и развития инженерной инфраструктуры;

департамент образования;

управление культуры;

управление жилищно-коммунального хозяйства;

управление благоустройства и транспорта;

отдел бухгалтерского учета;

отдел профилактики и взаимодействия с правоохранительными органами;

управление опеки и попечительства;

управление муниципальных закупок;

отдел сельского хозяйства;

экономическое управление;

департамент финансов;

правовой департамент;

отдел информационной работы;

управление по делам молодежи, физической культуре и спорту;

муниципальное казенное учреждение "Служба хозяйственного обеспечения администрации города Кирова";

муниципальное казенное учреждение "Агентство муниципального развития в городе Кирове";

муниципальное казенное учреждение "Газета "Наш Город";

муниципальное казенное учреждение "Центр проведения торгов и энергоэффективности";

муниципальное казенное учреждение "Архив муниципального образования "Город Киров";

муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства";

муниципальное казенное учреждение "Городская реклама";

муниципальное казенное учреждение "Централизованная библиотечная система" муниципального образования "Город Киров";

департамент городского хозяйства;

департамент организационной работы и делопроизводства

Цели Программы

Создание условий для развития и совершенствования муниципального управления на территории муниципального образования "Город Киров".

Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления

Задачи Программы

Обеспечение организационной и информационной работы в администрации города Кирова.

Организация информатизации в администрации города Кирова.

Организация материально-технического обеспечения деятельности администрации города Кирова и содержание здания администрации города Кирова по ул. Воровского, д. 39. Транспортное обслуживание в служебных целях администрации города Кирова, Кировской городской Думы и Контрольно-счетной палаты города Кирова.

Организация делопроизводства в администрации города Кирова.

Организация муниципальной службы и кадров в администрации города Кирова.

Организация закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений

Название подпрограмм

Подпрограмма № 1 "Содействие населению в осуществлении местного самоуправления в муниципальном образовании "Город Киров".

Подпрограмма № 2 "Информатизация муниципального образования "Город Киров" "Электронный Киров".

Подпрограмма № 3 "Материально-техническое обеспечение деятельности администрации города Кирова и содержание здания администрации города Кирова по ул. Воровского, д. 39. Транспортное обслуживание в служебных целях администрации города Кирова, Кировской городской Думы и Контрольно-счетной палаты города Кирова".

Подпрограмма № 4 "Организация работы с документами в администрации города Кирова".

Подпрограмма № 5 "Развитие муниципальной службы в администрации муниципального образования "Город Киров".

Подпрограмма № 6 "Централизация закупок заказчиков муниципального образования "Город Киров"

Сроки реализации Программы

2014 - 2020 годы



Объемы и источники финансирования Программы

Годы реализации муниципальной программы

Наименование источника финансирования, тыс. руб.

Всего, за счет всех источников финансирования

В том числе

1. Всего, за счет бюджета муниципального образования "Город Киров"

В том числе

2. За счет других источников

1.1. За счет собственных доходов бюджета

1.2. За счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

1.3. За счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

2014 год

570 828,900

570 828,900

531 551,000

-

39 277,900

-

2015 год

566 636,200

566 636,200

538 097,700

-

28 538,500

-

2016 год

571 418,200

571 418,200

539 924,900

1 095,400

30 397,900

-

2017 год

638 579,900

638 579,900

591 883,600

-

46 696,300

-

2018 год

721 077,101

721 077,101

665 510,300

-

55 566,801

-

2019 год

696 985,103

696 985,103

650 960,600

-

46 024,503

-

2020 год

622 442,200

622 442,200

590 311,000

-

32 131,200

-

Всего

4 387 967,604

4 387 967,604

4 108 239,100

1 095,400

278 633,104

-

Подпрограмма № 1

2014 год

55 783,100

55 783,100

41 600,500

-

14 182,600

-

2015 год

49 378,800

49 378,800

42 638,500

-

6 740,300

-

2016 год

50 236,200

50 236,200

47 191,900

-

3 044,300

-

2017 год

78 396,400

78 396,400

59 613,900

-

18 782,500

-

2018 год

84 026,901

84 026,901

59 313,300

-

24 713,601

-

2019 год

57 619,203

43 092,900

43 092,900

-

14 526,303

-

2020 год

43 814,000

43 814,000

43 814,000

-

-

-

Итого

419 254,604

419 254,604

337 265,000

-

81 989,604

-

Подпрограмма № 2

2014 год

9 222,100

9 222,100

9 222,100

-

-

-

2015 год

11 202,100

11 202,100

11 202,100

-

-

-

2016 год

8 571,200

8 571,200

8 571,200

-

-

-

2017 год

7 102,300

7 102,300

7 102,300

-

-

-

2018 год

9 095,700

9 095,700

9 095,700

-

-

-

2019 год

8 303,000

8 303,000

8 303,000

-

-

-

2020 год

8 303,000

8 303,000

8 303,000

-

-

-

Итого

61 799,400

61 799,400

61 799,400

-

-

-

Подпрограмма № 3

2014 год

41 111,300

41 111,300

41 111,300

-

-

-

2015 год

38 818,100

38 818,100

38 818,100

-

-

-

2016 год

43 914,800

43 914,800

43 914,800

-

-

-

2017 год

45 275,800

45 275,800

45 275,800

-

-

-

2018 год

48 676,900

48 676,900

48 676,900

-

-

-

2019 год

49 060,100

49 060,100

49 060,100

-

-

-

2020 год

50 047,800

50 047,800

50 047,800

-

-

-

Итого

316 904,800

316 904,800

316 904,800

-

-

-

Подпрограмма № 4

2014 год

4 827,300

4 827,300

4 827,300

-

-

-

2015 год

4 174,100

4 174,100

4 174,100

-

-

-

2016 год

4 589,600

4 589,600

4 589,600

-

-

-

2017 год

5 933,500

5 933,500

5 544,600

-

388,900

-

2018 год

5 706,100

5 706,100

5 706,100

-

-

-

2019 год

5 147,900

5 147,900

5 147,900

-

-

-

2020 год

5 237,700

5 237,700

5 237,700

-

-

-

Итого

35 616,200

35 616,200

35 227,300

-

388,900

-

Подпрограмма № 5

2014 год

254 082,200

254 082,200

254 082,200

-

-

-

2015 год

260 455,900

260 455,900

260 455,900

-

-

-

2016 год

259 242,500

259 242,500

259 242,500

-

-

-

2017 год

265 505,300

265 505,300

265 505,300

-

-

-

2018 год

275 116,900

275 116,900

275 116,900

-

-

-

2019 год

281 033,900

281 033,900

281 033,900

-

-

-

2020 год

292 034,100

292 034,100

292 034,100

-

-

-

Итого

1 887 470,800

1 887 470,800

1 887 470,800

-

-

-

Подпрограмма № 6

2014 год

9 252,500

9 252,500

9 252,500

-

-

-

2015 год

8 814,000

8 814,000

8 814,000

-

-

-

2016 год

8 377,800

8 377,800

8 377,800

-

-

-

2017 год

10 391,400

10 391,400

10 391,400

-

-

-

2018 год

9 955,300

9 955,300

9 955,300

-

-

-

2019 год

10 540,900

10 540,900

10 540,900

-

-

-

2020 год

10 914,600

10 914,600

10 914,600

-

-

-

Итого

68 246,500

68 246,500

68 246,500

-

-

-

Отдельные мероприятия

2014 год

196 550,400

196 550,400

171 455,100

-

25 095,300

-

2015 год

193 793,200

193 793,200

171 995,000

-

21 798,200

-

2016 год

196 486,100

196 486,100

168 037,100

1 095,400

27 353,600

-

2017 год

225 975,200

225 975,200

198 450,300

-

27 524,900

-

2018 год

288 499,300

288 499,300

257 646,100

-

30 853,200

-

2019 год

285 280,100

285 280,100

253 781,900

-

31 498,200

-

2020 год

212 091,000

212 091,000

179 959,800

-

32 131,200

-

Итого

1 598 675,300

1 598 675,300

1 401 325,300

1 095,400

196 254,600

-



Ожидаемые итоги реализации Программы

№ п/п

Наименование основных показателей эффективности

Годы реализации муниципальной программы

Ожидаемый конечный результат показателя эффективности, достигнутый за годы реализации Программы

2013

2020

1.

Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления, в том числе их информационной открытостью

71,5% от числа опрошенных

не менее 76% от числа опрошенных

не менее 76% от числа опрошенных

2.

Доля пользователей, подключенных к единой системе электронного документооборота

50%

100%

100%

3.

Количество замечаний от муниципальных служащих к уборке служебных помещений

3

2

12

4.

Объем документооборота

55556

62000

420071

5.

Доля муниципальных служащих, повысивших профессиональный уровень, от запланированного на обучение количества муниципальных служащих

100%

100%

100%

6.

Сумма экономии бюджетных средств, тыс. руб.

183043,1

285000,0

2009856,0

7.

Количество жалоб на работу аппарата управления территориального управления

0

0

0"

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»