Недействующий

ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 20.02.2012 № 140/76


О внесении изменений в постановление
Правительства Кировской области от 06.12.2009 № 33/482

____________________________________________________________________
Документ утратил силу в соответствии с
постановлением Правительства Кировской области
от 12.03.2014 № 252/169
____________________________________________________________________

Правительство Кировской области

постановляет:

1. Внести изменения в постановление Правительства Кировской области от 06.12.2009 № 33/482 "Об утверждении областной целевой программы "Развитие культуры Кировской области" на 2010 - 2014 годы" (с изменениями, внесенными постановлением Правительства Кировской области от 27.12.2011 № 134/770), утвердив изменения в областной целевой программе "Развитие культуры Кировской области" на 2010 - 2014 годы (далее - Программа). Прилагаются.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня вступления в силу Закона Кировской области "О внесении изменений в Закон Кировской области "Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов", предусматривающего изменения финансирования Программы.



Губернатор -
Председатель Правительства
Кировской области Н.Ю. Белых


УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Кировской области
от 20.02.2012 № 140/76

ИЗМЕНЕНИЯ
в областной целевой программе "Развитие культуры
Кировской области" на 2010-2014 годы

1. Раздел "Объёмы и источники финансирования Программы" паспорта Программы изложить в следующей редакции:

 "Объемы и источники финансирования
Программы

общий объем финансирования - 2015,7345 млн. рублей,

в том числе:

средства федерального бюджета - 294,35 млн. рублей; средства областного бюджета - 1639,4975 млн. рублей;

средства местных бюджетов - 61,487 млн. рублей (по согласованию и (или) соглашениям);

средства из внебюджетных источников финансирования - 20,4 млн. рублей (по согласованию)".

2. В разделе 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Программы":

2.1. Абзац 2 изложить в следующей редакции:

"Общий объем планируемого финансирования Программы в 2010 - 2014 годах составит 2015,7345 млн. рублей, в том числе средства федерального бюджета - 294,35 млн. рублей; средства областного бюджета - 1639,4975 млн. рублей, средства местных бюджетов - 61,487 млн. рублей (по согласованию и (или) соглашениям), средства из внебюджетных источников финансирования - 20,4 млн. рублей (по согласованию)".

2.2. Объём финансирования Программы по годам по основным направлениям финансирования изложить в следующей редакции:

"Объём финансирования Программы по годам по основным направлениям финансирования

Основные
направления
финансирования
Программы

Объём финансирования Программы
(млн. рублей)

всего

в том числе по годам

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

Капитальные
вложения

1066,0048

135,0116

89,6783

258,9417

509,3102

73,063

Прочие расходы

949,7297

38,8167

127,851

352,51

430,552

-

Итого

2015,7345

173,8283

217,5293

611,4517

939,8622

73,063".

3. Внести изменения в подпрограмму "Васнецовское Рябово" (далее - Подпрограмма) (приложение № 2 к Программе). Прилагаются.

4. Внести изменения в перечень мероприятий Программы (приложение № 3 к Программе). Прилагаются.

5. Внести изменения в показатели эффективности Программы по годам (приложение № 14 к Программе). Прилагаются.

Приложение № 2 к Программе



ИЗМЕНЕНИЯ В ПОДПРОГРАММЕ
"Васнецовское Рябово"


1. Раздел "Объёмы и источники финансирования Подпрограммы" паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:

"Объемы и источники финансирования Подпрограммы

всего - 172,6401 млн. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета - 2,25 млн. рублей; средства областного бюджета - 152,7391 млн. рублей;

средства местного бюджета - 0,251 млн. рублей (по согласованию и (или) соглашениям);

средства из внебюджетных источников финансирования - 17,4 млн. рублей (по согласованию)".


2. Внести в раздел 3 "Перечень мероприятий Подпрограммы" следующие изменения:

"№
п/п

Наименование задачи,
мероприятия

Источники финансиро-вания

Объем финансирования (млн. рублей)

Ответственный
исполнитель

всего

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

3.1

Сохранение и
восстановление объектов историко-культурного наследия музея-заповедника "Рябово"

3.1.2

Реставрация деревянного здания музея (объекта
культурного наследия федерального значения "Дом, в котором прошли детские и юношеские годы
художников Васнецовых Виктора Михайловича и
Аполлинария Михайловича")

областной
бюджет

11,5

-

-

7,0

4,5

-

департамент
культуры
Кировской области

3.1.5

Строительство административно-хозяйственного здания "Хлев", включая разработку проектной документации

областной бюджет

1,3555

0,03

0,4695

0,8560

-

-

департамент строительства и архитектуры Кировской области

3.1.6

Строительство административно-хозяйственного здания "Конюшня", включая разработку проектной документации

областной бюджет

1,1844

0,06

0,8454

0,2790

-

-

департамент строительства и архитектуры Кировской области

3.1.7

Строительство административно-
хозяйственного здания "Баня", включая разработку проектной документации

областной бюджет

0,8367

0,04

0,6277

0,169

-

-

департамент строительства и архитектуры Кировской области

3.1.8

Строительство двух административно - хозяйственных зданий "Амбар", включая разработку проектной документации

областной бюджет

3,2198

0,07

1,3368

1,813

-

-

департамент строительства и архитектуры Кировской области

3.1.9

Строительство малых архитектурных форм и элементов благоустройства ("Навес", "Колодец", "Беседка", "Ворота", "Ограды", "Тротуары", "Скамьи для отдыха"), включая разработку проектной документации

областной бюджет

1,97

0,07

0,328

1,572

-

-

департамент строительства и архитектуры Кировской области

3.2

Развитие инфраструктуры музея-заповедника "Рябово", улучшение содержания природного ландшафта

3.2.8

Организация и проведение областного конкурса эскизных проектов гостиничного комплекса музея- заповедника "Рябово"

областной бюджет

0,2

-

-

0,2

-

-

департамент
культуры
Кировской области

Всего по Подпрограмме

172,6401

1,095

9,4714

65,5637

96,51

-

в том числе:

федераль-ный
бюджет

2,25

-

-

0,25

2,0

-

областной бюджет

152,7391

0,995

9,3204

64,4137

78,01

-

местные бюджеты**

0,251

0,1

0,151

-

внебюджет-
ные источ-
ники**

17,4

-

-

0,9

16,5

-".


3. В разделе 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы":

3.1. Абзац второй изложить в следующей редакции:

"Общий объем планируемого финансирования Подпрограммы в 2010 - 2014 годах составит 172,6401 млн. рублей, в том числе средства федерального бюджета - 2,25 млн. рублей, средства областного бюджета - 152,7391 млн. рублей, средства местного бюджета - 0,251 млн. рублей (по согласованию и (или) соглашениям), средства из внебюджетных источников финансирования - 17,4 млн. рублей (по согласованию)".

3.2. Объём финансирования Подпрограммы по годам по основным источникам финансирования и объём финансирования Подпрограммы по годам по основным направлениям финансирования изложить в следующей редакции:

"Объем финансирования Подпрограммы по годам
по основным источникам финансирования

Источник
финансирования

Объем финансирования Подпрограммы
 (млн. рублей)

всего

в том числе по годам

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

Всего по Подпрограмме
в том числе:

172,6401

1,095

9,4714

65,5637

96,51

-

федеральный бюджет

2,25

-

-

0,25

2,0

-

областной бюджет

152,7391

0,995

9,3204

64,4137

78,01

-

местный бюджет

0,251

0,1

0,151

-

внебюджетные источники

17,4

-

-

0,9

16,5

-


Объем финансирования Подпрограммы по годам
по основным направлениям финансирования

Основные направления финансирования Подпрограммы

Объем финансирования Подпрограммы
(млн. рублей)

всего

в том числе по годам

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

Капитальные вложения

101,7951

0,27

6,3814

50,3337

44,81

-

Прочие расходы

70,845

0,825

3,09

15,23

51,7

-

Итого

172,6401

1,095

9,4714

65,5637

96,51

-".

     
Приложение № 3 к Программе

     

ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕЧНЕ
мероприятий Программы



п/п

Наименование задачи,
мероприятия

Источники финансиро-вания

Объем финансирования (млн. рублей)

Ответственный
исполнитель

всего

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

1

Обеспечение сохранности историко-культурного наследия области

 

 

 

 

 

 

 

1.11

Подпрограмма "Васнецовское Рябово"

(перечень мероприя-
тий Подпрограммы приведен в приложении № 2) - всего

172,6401

1,095

9,4714

65,5637

96,51

-

в том числе:

федераль-ный
бюджет

2,25

-

-

0,25

2,0

-

областной бюджет

152,7391

0,995

9,3204

64,4137

78,01

-

местные бюджеты**

0,251

0,1

0,151

-

внебюджет-ные источ-ники***

17,4

-

-

0,9

16,5

-

5

Повышение качества услуг, предоставляемых учреждениями культуры

5.4

Строительство здания Детского космического центра в г. Кирове

федераль-ный
бюджет

180,0

-

-

87,108

92,892

-

департамент
строительства
и архитектуры
Кировской
области

областной
бюджет

135,0

-

0,259

50,0

84,741

-

5.4.1

Получение правоустанавли-
вающих документов на землю для размещения объекта

не требуется

-

-

х

-

-

-

5.4.2

Подготовка технического задания для разработки проектной документации на строительство объекта

не требуется

-

-

х

-

-

-

5.4.3

Разработка проектной документации на строительство объекта

областной
бюджет

9,759

-

0,259

9,5

-

-

5.4.4

Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию по строительству объекта

областной
бюджет

0,5

-

-

0,5

-

-

5.4.5

 Строительство объекта

федераль-ный
бюджет

180,0

-

-

87,108

92,892

-

областной
бюджет

124,741

-

-

40,0

84,741

-

5.5

Строительство концертного зала органной и камерной музыки в
г. Кирове

областной бюджет

400

-

0,0958

128,3

271,6042

-

департамент
строительства
и архитектуры
Кировской
области

местные бюджеты**

муниципальное образование "Город Киров"****

5.5.1

Получение правоустанавли-
вающих документов на землю для размещения объекта

не требуется

-

-

х

-

-

-

5.5.2

Подготовка технического задания для разработки проектной документации на строительство концертного зала органной и камерной музыки в г. Кирове

не требуется

-

-

х

-

-

-

5.5.3

Разработка проектной документации на строительство концертного зала органной и камерной музыки в г. Кирове

областной
бюджет

19,0958

-

0,0958

19,0

-

-

5.5.4

Получение положительного заключения государственной экспертизы на разработанную проектную документацию по строительству концертного зала органной и камерной музыки в г. Кирове

областной
бюджет

1,0

-

-

1,0

-

-

5.5.5

 Строительство концертного зала органной и камерной музыки в г. Кирове

областной
бюджет

379,9042

-

-

108,3

271,6042

-

Итого по Программе

2015,7345

173,8283

217,5293

611,4517

939,8622

73,063

в том числе:

федераль-ный
бюджет

294,35

28

72,1

89,358

104,892

-

областной
бюджет

1639,4975

141,1283

138,8283

511,3637

789,7272

58,45

местные
бюдже-
ты **

61,487

4,7

6,601

7,83

27,743

14,613

внебюдже-тные
источ-
ники **

20,4

-

-

2,9

17,5

-

   

  Приложение № 14 к Программе


ИЗМЕНЕНИЕ В ПОКАЗАТЕЛЯХ
эффективности Программы по годам


№ п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Оценка значения показателя на 2009 год

Изменение значений показателя по годам

Источник
получения
информации

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014 год

10

Доля областных и
межпоселенческих библиотек,
муниципальных библиотек
городских округов, внедривших
специализированный программный
продукт создания корпоративных
электронных библиотек с учетом
неограниченного числа
партнеров в режиме реального
времени, от общего количества
областных и межпоселенческих
библиотек, муниципальных
библиотек городских округов

%

2

2

46

60

100

-

отчеты
муниципальных
образований,
ведомственная
отчетность


Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»