УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Архангельской области
от 14 октября 2011 года N 381-пп
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в долгосрочную целевую программу Архангельской
области «Развитие внутреннего и въездного туризма в Архангельской
области на 2011-2013 годы»
1. В паспорте Программы:
а) позицию, касающуюся сроков и этапов реализации Программы, изложить в новой редакции:
«Сроки и этапы реализации Программы | 2011-2013 годы. Первый этап - 2011 -2012 годы - этап разработки проектов, проектно-сметной документации и нормативной правовой базы, подготовки кадров, продвижения регионального туристского продукта; второй этап - 2013 год - этап реализации программ и проектов, подготовки кадров, продвижения туристского потенциала с акцентом на международный рынок, подведение итогов Программы, формирование предложений на дальнейший период»; |
б) позицию, касающуюся перечня основных мероприятий Программы, дополнить абзацем следующего содержания:
«поддержка развития молодежного и детско-юношеского туризма»;
в) в позиции, касающейся объемов и источников финансирования Программы, цифры «1120 690,0»; «55 304,8»; «41400,0»; «318 675,0»; «705 310,2» заменить соответственно цифрами «27 464,7»; «20 843,0»; «1 330,0»; «1 425,0»; «3 866,7»;
г) в позиции, касающейся ожидаемых конечных результатов реализации и показателей социально-экономической эффективности Программы, цифры «288» заменить цифрами «50».
2. В разделе II:
а) абзацы двенадцатый и тринадцатый изложить в следующей редакции:
«первый этап - 2011-2012 годы - этап разработки проектов, проектно-сметной документации и нормативной правовой базы, подготовки кадров, продвижения регионального туристского продукта;
второй этап - 2013 год - этап реализации программ и проектов, подготовки кадров, продвижения туристского потенциала с акцентом на международный рынок, подведение итогов Программы, формирование предложений на дальнейший период.»;
б) таблицу, касающуюся целевых индикаторов и показателей Программы, изложить в следующей редакции:
«Наименование целевых показателей и индикаторов Программы | Единица измерения | 2008 | 2009 | 2010 | Значения прогнозных показателей | |||||||
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | |||||||||
1. Номерной фонд коллективных средств размещения | единиц | 4737 | 4740 | 4750 | 4780 | 4800 | 4850 | |||||
2. Инвестиции в основной капитал в коллективные средства размещения | млн. руб. | 25,5 | 80,0 | 100,0 | 110,0 | 110 | 120 | |||||
3. Количество койко-мест в коллективных средствах размещения | единиц | 9289 | 9290 | 9300 | 9340 | 9400 | 9500 | |||||
4. Количество работающих в коллективных средствах размещения и прочих местах временного проживания | тыс. чел. | 1,19 | 1,19 | 1,21 | 1,24 | 1,30 | 1,36 | |||||
5. Количество работающих в туристических фирмах | чел. | 250 | 250 | 260 | 262 | 275 | 289 | |||||
6. Объем платных туристских услуг, оказанных населению | млн. руб. | 746,3 | 745,0 | 760,0 | 798,5 | 854,3 | 914,1 | |||||
7. Объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения | млн. руб. | 841,8 | 840,0 | 850,0 | 900,7 | 963,7 | 1031,1 | |||||
8. Численность граждан Российской Федерации, размещенных в коллективных средствах размещения | тыс. чел. | 376,8 | 375,0 | 380,0 | 399,4 | 423,3 | 448,6 | |||||
9. Численность иностранных граждан, въезжающих в Архангельскую область и размещенных в коллективных средствах размещения | тыс. чел. | 9,7 | 9,7 | 9,8 | 10,0 | 10,6 | 11,1.». |
3. Абзац шестой раздела IV изложить в следующей редакции:
«Отбор инвестиционных проектов, направленных на капитальное строительство и модернизацию объектов инженерной инфраструктуры, создаваемых туристских объектов осуществляется в 2012 году на конкурсной основе с учетом соблюдения требований к инвестиционным туристическим проектам в соответствии с федеральной целевой программой «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (на 2011-2018 годы)», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 02 августа 2011 года N 644.».
4. В разделе V:
а) в абзаце шестом цифры «1 120 690,0», «55 304,8», «41400,0», «318 675,0», «705 310,2» заменить соответственно цифрами «27 464,7», «20 843,0», «1 330,0», «1 425,0», «3 866,7»;
б) таблицу «Распределение объемов финансирования Программы по источникам, направлениям расходования средств и годам» изложить в следующей редакции:
«Распределение объемов финансирования Программы по источникам,
направлениям расходования средств и годам
(тыс. рублей, в ценах 2011 года) | |||||||
Источники и направления финансирования | Объем финансирования | В том числе | |||||
| всего | 2011 год | 2012 год | 2013 год | |||
1. Всего по Программе | 27464,7 | 5222,0 | 14926,1 | 7316,6 | |||
в том числе: | |||||||
областной бюджет | 20843,0 | 3843,0 | 12000,0 | 5000,0 | |||
местные бюджеты | 1330,0 | - | 930,0 | 400,0 | |||
федеральный бюджет | 1425,0 | 425,0 | 500,0 | 500,0 | |||
внебюджетные источники | |||||||
2. Капитальные вложения, всего | - | - | - | - | |||
областной бюджет | - | - | - | - | |||
местные бюджеты | - | - | - | - | |||
федеральный бюджет | - | - | - | - | |||
внебюджетные источники | - | - | - | - | |||
3. НИОКР, всего | 1600,0 | - | 1600,0 | - | |||
областной бюджет | 1500,0 | - | 1500,0 | - | |||
местные бюджеты | - | - | - | - | |||
федеральный бюджет | - | - | - | - | |||
внебюджетные источники | 100,0 | - | 100,0 | - | |||
4. Прочие нужды, всего | 25864,7 | 5222,0 | 13326,1 | 7316,6 | |||
областной бюджет | 19343,0 | 3843,0 | 10500,0 | 5000,0 | |||
местные бюджеты | 1330,0 | - | 930,0 | 400,0 | |||
федеральный бюджет | 1425,0 | 425,0 | 500,0 | 500,0 | |||
внебюджетные источники | 3766,7 | 954,0 | 1396,1 | 1416,6» |