АРХАНГЕЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Сорок первая сессия двадцать четвертого созыва

РЕШЕНИЕ

от 8 апреля 2009 года N 840


О внесении изменений в отдельные городские целевые программы,
утвержденные решениями Архангельского городского Совета депутатов,
в связи с решением Архангельского городского Совета депутатов
«О внесении изменений и дополнений в решение Архангельского
городского Совета депутатов от 17.12.2008 N 805 «О городском
бюджете на 2009 год
»


Архангельский городской Совет депутатов
          
решил:     

1. Приостановить на период до 31 декабря 2009 года включительно действие городской целевой программы "Информатизация и оснащение специализированными кабинетами муниципальных школ города Архангельска" на 2008 - 2010 годы", утвержденной решением Архангельского городского Совета депутатов от 21.06.2007 N 455», в части реализации и финансового обеспечения за счет средств городского бюджета.

2. Внести изменения и дополнения в городские целевые программы:

2.1. Внести в целевую Программу "Экология города Архангельска (2007-2009 годы)", утвержденную решением Архангельского городского Совета депутатов от 25.10.2006 N 255 (с изменениями и дополнениями), следующие изменения:

1) строку "Источники финансирования" паспорта целевой Программы "Экология города Архангельска (2007-2009 годы)" изложить в следующей редакции:

Источники финансирования

Общий объем финансирования Программы
составляет 61 899,0 тыс. рублей, из них:

в 2007 году - 39 372,0 тыс. рублей;
в 2008 году - 15 972,0 тыс. рублей;
в 2009 году - 6 555,0 тыс. рублей


2) абзацы первый-четвертый главы IV "Финансовое обеспечение Программы" изложить в следующей редакции:

"Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств городского бюджета с привлечением средств областного бюджета и внебюджетных средств. Общий объем финансирования Программы в 2007- 2009 годах составляет 61 899,0 тыс. рублей, в том числе:

из городского бюджета - 50 823,0 тыс. рублей;

из областного бюджета - 5 500,0 тыс. рублей;

из внебюджетных средств - 5 576,0 тыс. рублей.";

3) таблицу "Объемы средств и источники финансирования" главы IV "Финансовое обеспечение Программы" изложить в следующей редакции:


Объемы средств и источники финансирования                 

   (тыс. руб.)

Источники и направления

Общий объем

В том числе

финансирования

финансирования

2007
год

2008
год

2009
год

Всего по Программе,
в том числе:

61899,0

39372,0

15972,0

6555,0

Городской бюджет

50823,0

32606,0

12357,0

5860,0

Областной бюджет

5500,0

3286,0

2214,0

-

Внебюджетные средства

5576,0

3480,0

1401,0

695,0


4) В основных мероприятиях Программы (приложение к целевой Программе "Экология города Архангельска (2007-2009 годы)"):

а) раздел 2 "Атмосферный воздух" изложить в следующей редакции:

N
п/п

Наименование
мероприятия

Период
реализа

Объем финансирования,
тыс. рублей

Природоохран-
ный эффект от

Исполнитель

ции,
год

Всего

в т.ч. по источникам финансирования

реализации
мероприятия,

област-
ной
бюджет

городской
бюджет

иные
источники

т/ год, куб. м/год, га
и др. ед.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Раздел 2. Атмосферный воздух


2.1.

Продолжение работ по разработке общегородского сводного тома «Охрана атмосферы и предельно допустимые выбросы (ПДВ) города
Архангельска»

2007
2008
2009

2000,0
1000,0
180,0

-
-
-

2000,0
1000,0
180,0

-
-
-

Создание базы данных
о состоянии атмосферного
воздуха

Мэрия города
     (НИИ Атмосферы)


2.2.

Выполнение исследований качества атмосферного воздуха (проводятся органом по охране окружающей среды с привлечением специализированной лаборатории)

2007
2008
2009

100,0
300,0
0

-
-
-

100,0
300,0
0

-
-
-

Актуализация
электронной
карты
состояния
атмосферного
воздуха

Мэрия города
(определяется на конкурсной основе)

Итого по
разделу

2007
2008
2009

2100,0
1300,0
180,0

-
-
-

2100,0
1300,0
180,0

-
-
-

          

б) пункты 3.1, 3.2, 3.4, 3.7 и строку «Итого по разделу» раздела 3 "Водные объекты и водные ресурсы" изложить в следующей редакции:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

3.1

Эколого-
аналитическая оценка состояния водных объектов, в том числе в местах выпуска ливневых сточных вод

2007
2008
2009

300,0
500,0
0

-
-
-

300,0
500,0
0

-
-
0

Создание базы данных состояния реки Северной
Двины

Мэрия города
(определяется на конкурсной основе)

3.2

Продолжение ремонта очистных сооружений на острове Хабарка (участие в областной целевой программе "Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности Архангельской области на 2006-2008 годы")

2007
2008
2009

3000,0
3250,0
0

1500,0
1500,0

-

1350,0
1500,0
0

150,0
250,0
0

Прекращение сброса 109,5 тыс. куб. м/год неочищенных
вод

УЖКХЭ, МУП "Водоканал"
(определяется на конкурсной основе)

3.3.

3.4.

Строительство напорного коллектора в Маймаксанском территориальном округе

2007
2008
2009

-
-
0

-
-
-

-
-
0

-
-
-

Предот-
вращение загрязнения хозяйственно-
бытовыми сточными
водами
реки Северной Двины

УЖКХЭ,
УСиКР
(определяется
на конкурсной основе)

3.5.-
3.6.

3.7.

Расширение существующих объединенных очистных сооружений ОАО "СЦБК" и города Архангельска

2007
2008
2009

-
6300,0
5000,0

-
-
-

-
6300,0
5000,0

-
-
-

Увеличение
мощности очистных сооружений; предотвра-
щение загрязнения реки Северной
Двины

Мэрия города, ОАО "Солом- бальский ЦБК"

Итого по разделу

2007
2008
2009

12386,0
10964,0
5000

2386,0
2214,0
-

9850,0
8500,0
5000

150,0
250,0
-


в) пункты 4.1, 4.4, 4.9, 4.11 и строку «Итого по разделу» раздела 4 "Почвы" изложить в следующей редакции:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

4.1.

Проектирование полигона для захоронения отходов:
 - выбор места размещения;
- разработка технического задания;
 - разработка проекта строительства;
 - начало строительства

2007
2008
2009






500,0
-
0

-
-
-

500,0
-
0

-
-
-

Мэрия города
(определяется
на конкурсной основе)

4.2.-
4.3.

4.4.

Обустройство действующей городской свалки (Окружное шоссе)

2007
2008
2009

-
-
0

-
-
-

-

0

-
-
0

Снижение
негативного
воздействия на
окружающую среду при эксплуатации
свалки

УЖКХЭ, МУП "САХ"
(определяется на конкурсной основе)

4.5.-
4.8.

4.9.

Продолжение работ по утилизации ртутьсодержащих отходов (РСО) от бюджетных учреждений города

2007
2008
2009

100,0
150,0
0

-
-
-

100,0
150,0
0

-
-
0

Утилизация опасных
отходов

ДО, ДЗиСП, (определяется на конкурсной основе)

4.10.

4.11.

Проведение экологического мониторинга
городской свалки, расположенной за Окружным шоссе

2007
2008
2009

1266,0
1097,0
0

-
-
-

1266,0
1097,0
0

-
-
0

Предотвра-
щение
загрязнения окружающей среды в месте
размещения отходов

УЖКХЭ
мэрии города (организация, определяемая
на конкурсной
основе)

Итого по разделу

2007
2008
2009

23221,0
10047,0
0

900,0
-
-

19566,0
1747,0
0

2755,0
500,0
-


г) пункты 6.2, 6.3 и строку «Итого по разделу»  раздела 6 "Экологическая культура" изложить в следующей редакции:

     

1

2

3

4

5

6

7

8

9

6.2.

Проведение семинаров, конкурсов проектов на экологическую тематику

2007
2008
2009

100,0
130,0
30

-
-
-

100,0
120,0
30

-
10,0
-

Повышение уровня экологической грамотности населения

ДЭ (определяется на конкурсной основе)

6.3.

Размещение публикаций на экологическую тематику, издание информационно- справочного материала

2007
2008
2009

190,0
200,0
150,0

-
-
-

190,0
200,0
150,0

-
-
-

Информиро-     вание обществен-
ности

ДЭ (определяется на конкурсной основе)

Итого по разделу

2007
2008
2009

865,0
961,0
875,0

-
-

290,0
310,0
180,0

575,0

651,0
695,0

                      

д) строку "Итого по Программе" изложить в следующей редакции:

     

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Итого по Программе

2007
2008
2009
всего

39372,0
15972,0
6555,0
61899,0

3286,0
2214,0
-
5500,0

32606,0
12357,0
5860,0
50823,0

3480,0
1401,0
695,0
5576,0

        

2.2. Внести в целевую комплексную Программу "Безопасность муниципальных учреждений социальной сферы на 2008 - 2010 годы", утвержденную решением Архангельского городского Совета депутатов от 12.09.2007 N 484 (с изменениями), следующие изменения:

1) в разделах 1, 5, 8 Программы слова "служба заместителя мэра города по городскому хозяйству" заменить словами "служба муниципального заказа";

2) в строке "Предполагаемые источники и объемы финансирования" паспорта Программы:

а) цифры «84751,8 тыс. рублей" заменить цифрами «83441,0 тыс. рублей";

б) слова "2009 год - 24208,4 тыс. рублей;" заменить словами "2009 год - 22897,6 тыс. рублей;";

3) в разделе 4 "Ресурсное обеспечение Программы":

а) слова "На реализацию Программы необходимо 84751,8 тыс. рублей" заменить словами "На реализацию Программы необходимо 83441,0 тыс. рублей";

б) слова "в 2009 году - 24208,4 тыс. рублей" заменить словами "в 2009 году - 22 897,6 тыс. рублей";

в) дополнить абзацем седьмым следующего содержания:

"Средства городского бюджета, предусмотренные на реализацию Программы в 2009 году, в первоочередном порядке направляются на погашение кредиторской задолженности за 2008 год.";

4) раздел 8 "Перечень мероприятий Программы" изложить в следующей редакции:     

"8. Перечень мероприятий Программы

N
п/п

Наименование
мероприятий

Источники
финансирования

Финансовые затраты на реализацию (тыс.руб.)

Исполнители

Всего

В том числе

2008

2009

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

1. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

 

Учреждения образования

1.1

Монтаж автоматической пожарной сигнализации с системой оповещения людей при пожаре (с разработкой проектно-сметной документации), в том числе:

городской бюджет

49232,0

16827,0

12026,0

20379,0

общеобразовательные учреждения

34001

10000

7398

16603

Департамент образования

дошкольные учреждения

13762

5957

4029

3776

Муниципальные

Учреждения дополнительного образования

1469

870

599

учреждения

Служба муниципального заказа

Итого по учреждениям образования:

городской бюджет

49232,0

16827,0

12026,0

20379,0

Учреждения здравоохранения и социальные учреждения

1.2

Монтаж автоматической пожарной сигнализации (с разработкой проектно-сметной документации), в том числе:

гор. бюджет

19985,8

5402,1

9084,6

5499,1

Департамент здравоохранения и соц. политики

МУЗ "Первая городская клиническая больница скорой медицинской помощи"

5400,0

1236,0

2164,0

2000,0

Муниципальные
учреждения

МУЗ - городские больницы

11692,397

3419,597

5273,7

2999,1

МУЗ "Родильный дом имени Самойловой"

1466,381

466,381

500,0

500,0

МУЗ "Городской дом ребенка"

287,822

280,122

7,7

МУЗ "Городская поликлиника N 2" (филиал на ул. Урицкого)

42,2

42,2

Муниципальные социальные учреждения

1097,0

1097,0

1.3

Приобретение индивидуальных средств защиты органов дыхания для персонала учреждений с круглосуточным пребыванием людей ("Феникс"- 269 шт. *1.6=430,4), в том числе:

гор. бюджет

289,6

144,0

0

145,6

Департамент здравоохранения и социальной политики.

МУЗ "Первая гор. кл. больница" (110 шт.)

273,6

134,4

0

139,2

Муниципальные учреждения

МУЗ "Гор. кл. больница N 6" (40 шт.)

МУЗ "Гор. кл. больница N 7"(45 шт.)

МУЗ "Гор. больница N 12"(5 шт.)

МУЗ "Род. дом им. Самойловой"(40 шт)

ГДР (15 шт.)

ЦЗПН "Душа" (3 шт.)

16,0

9,6

0

6,4

ЦЗПН (4 шт.)

ЦПСО и П (3 шт.)

ЦОПД (4 шт.)

Итого по учреждениям здравоохранения и социальным учреждениям

гор. бюджет

20275,4

5546,1

9084,6

5644,7

Учреждения культуры и образовательные учреждения дополнительного образования
детей сферы культуры

1.4

Монтаж автоматической пожарной сигнализации (с разработкой проектно-сметной документации), в том числе:

гор. бюджет

8659,5

6840,5

877,0

942,0

Управление культуры и молодежной политики

МУК клубного типа
(культурные центры, ДК)

4802,0

4189,0

613,0

     Муниципальные

МУК "Централизованная библиотечная система"

2519,6

1314,5

263,1

942,0

учреждения

МОУ ДОД сферы культуры,
в том числе:

1337,9

1337,0

0,9

Служба муниципального

монтаж АПС и устройство отдельного входа в филиале МОУ ДОД "ДШИ N 2" по ул. Кедрова, 20

заказа

1.5

Устройство противопожарных дверей,
 в том числе:

гор. бюджет

926,5

416,5

260,0

250,0

Управление культуры и молодежной

МУК "Ломоносовский ДК"

170,0

170,0

политики

МУК "АГКЦ"

126,5

126,5

МОУ ДОД "ДШИ N 42"
(в т.ч. реконструкция АПС с установкой дымовых извещателей)

120,0

120,0

Муниципальные учреждения

МУК "Централизованная библиотечная система"

120,0

120,0

МУК клубного типа
(культурные центры, ДК)

240,0

140,0

100,0

МОУ ДОД сферы культуры

150,0

150,0

1.6

Проведение мероприятий по пожарной безопасности в МУК "КЦ "Северный",
в том числе:

гор. бюджет

577,6

577,6

Служба муниципального заказа

устройство противопожарного водопровода

420,8

420,8

Муниципальные учреждения

проведение мероприятий по выполнению предписаний Государственного пожарного надзора МЧС России

156,8

156,8

Итого по учреждениям культуры:

гор. бюджет

10163,6

7834,6

1137,0

1192,0

Учреждения физической культуры и спорта

1.7

Монтаж автоматической пожарной сигнализации (с разработкой проектно-сметной документации), в том числе:

гор. бюджет

1508,5

798,5

650,0

60,0

Упр. по физ. культуре и спорту

Служба

МОУ ДОД "ДЮСШ"

1508,5

798,5

650,0

60,0

муниципального

1.8

Устройство эвакуационных выходов (с разработкой проектно-сметной документации), в том числе:

гор. бюджет

221,5

221,5

заказа

Муниципальные
учреждения

МОУ ДОД "ДЮСШ N 5 им. Я.Г. Карбасникова"

221,5

221,5

Итого по учреждениям физ. культуры и спорта:

гор. бюджет

1730,0

1020,0

650,0

60,0

Ремонт пожарных водоемов

1.9

Капитальный ремонт пожарных водоемов (с разработкой пр.-сметной документации), в том числе:

гор. бюджет

300,0

300,0

Администрация Исакогорского и Цигломенского терр. округов

у зданий МОУ "Школа N 87" по ул. 100 Дивизии, 12, МОУ "Школа N 73" по ул. Стивидорской, 11 с оборудованием подъездов к ним и необходимыми указателями

300,0

300,0

Итого по подразделу:

гор. бюджет

300,0

300,0

Всего по разделу 1 (пожарная безопасность):

гор. бюджет

81701,0

31227,7

22897,6

27575,7

2. Обеспечение работников учреждений средствами индивидуальной защиты

Учреждения образования

2.1

Приобретение противогазов (ГП-7) для работников учреждений (745*2000=1490,0 т. руб), в том числе:

гор. бюджет

990,0

500,0

0

490,0

МОУ «СОШ N 37» (106 чел.),
МОУ «СОШ N 43» (91 чел.),
МОУ «СОШ N 51» (125 чел.),
МДОУ N 13 (48 чел.),
МДОУ N 47 (71 чел.),
МДОУ N 88 (44 чел.),
МДОУ N 91 (64 чел.),

МДОУ N 94 (84 чел.),
МДОУ N 103 (61 чел.),
МДОУ N 176 (45 чел.),
Филиал МОУ ДОД «СДДТ бокс-клуб "Фанат"(6 чел.)
Всего - 745 чел.

990,0

500,0

0

490,0

Департамент образования


Муниципальные учреждения

Учреждения здравоохранения и социальные учреждения

2.2

Приобретение противогазов (ГП-7) для работников учреждений (495*2000= 990,0 т.руб), в том числе:

гор. бюджет

660,0

330,0

0

330,0

Департамент здравоохранения и соц. политики
Муниципальные учреждения

МУЗ "Гор. кл. больница N 6" (465 чел.)

620,0

310,0

0

310,0

ЦЗПН "Душа" (30 чел.)

40,0

20,0

0

20,0

Учреждения культуры и образовательные учреждения дополнительного образования детей сферы культуры

2.3

Приобретение противогазов (ГП-7) для работников учреждений (10*2000= 20.0 т.руб.), в том числе:

гор. бюджет

20,0

20,0

-

-

Упр. культуры и молодежной политики
Муниципальные учреждения

МУК "КЦ "Северный" (6 чел.)

12,0

12,0

МОУ ДОД "ДШИ N 5"(4 чел.)

8,0

8,0

Учреждения физической культуры и спорта

2.4

Приобретение противогазов (ГП-7) для работников учреждений (55*2000= 110.0 т.руб.), в том числе:

гор. бюджет

70,0

40,0

0

30,0

Управление по физ. культуре и спорту
Муниципальные учреждения

ДЮСШ - 6 (45 чел.)

50,0

30,0

0

20,0

АДЮЦ (база верховой езды) (10 чел.)

20,0

10,0

10,0

Всего по разделу 2
(обеспечение работников СИЗ):

гор. бюджет

1740,0

890,0

0

850,0

ВСЕГО по Программе:

гор. бюджет

83441,0

32117,7

22897,6

28425,7

по р.1

81701,0

31227,7

22897,6

27575,7

по р.2

1740,0

890,0

-

850,0

В том числе:

по учреждениям образования:

50222,0

17327,0

12026,0

20869,0

по р.1

49232,0

16827,0

12026,0

20379,0

по р.2

990,0

500,0

-

490,0

по учреждениям здравоохранения и социальным учреждениям:

20935,4

5876,1

9084,6

5974,7

по р.1

20275,4

5546,1

9084,6

5644,7

по р.2

660,0

330,0

-

330,0

по учреждениям культуры:

1137,0

1192,0

по р.1

10163,6

7834,6

1137,0

1192,0

по р.2

20,0

20,0

-

-

по учреждениям физ. культуры и спорта

1800,0

1060,0

650,0

90,0

по р.1

1730,0

1020,0

650,0

60,0

по р.2

70,0

40,0

-

30,0

По администрациям территориальных округов - ремонт пожарных водоемов

300,0

-

-

300,0

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»