Недействующий


ПРАВИТЕЛЬСТВО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 мая 2012 года N 289


О внесении изменений в постановление Правительства
области от 23.09.2011 N 616

____________________________________________________
Утратил силу на основании
постановления правительства Амурской области
от 24 октября 2013 года N 519

____________________________________________________



В целях корректировки объёмов финансирования средств областного бюджета, предусмотренных долгосрочной целевой программой "Развитие туризма и этнокультурного наследия в Амурской области на 2012 - 2016 годы" Правительство Амурской области

постановляет:

Внести в долгосрочную целевую программу "Развитие туризма и этнокультурного наследия в Амурской области на 2012 - 2016 годы", утверждённую постановлением Правительства области от 23.09.2011 N 616, изменения согласно приложению к настоящему постановлению.



Губернатор Амурской области
О.Н. Кожемяко


Приложение
к постановлению Правительства Амурской области
от 23 мая 2012 года N 289



Изменения, вносимые в долгосрочную целевую программу "Развитие
туризма и этнокультурного наследия в Амурской области
на 2012 - 2016 годы"


1. В паспорте программы:

1) абзац шестой пункта 1 изложить в следующей редакции:

"постановление губернатора Амурской области от 31.12.2010 N 509 "О комплексе мер по реализации в Амурской области Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 30 ноября 2010 года";

2) пункт 10 изложить в следующей редакции:

10.

Объёмы и источники

финансирования

программы

Общий объём финансовых ресурсов, необходимый для реализации программы, составляет 8 123 065,7 тыс. руб., в том числе по годам:

2012 г. - 37 000,0 тыс. руб.;

2013 г. - 1050200,0 тыс. руб.;

2014 г. - 1034650,0 тыс. руб.;

2015 г. - 3023146,0 тыс. руб.;

2016 г. - 2978069,7 тыс. руб.;

средства федерального бюджета - 1902500,0 тыс. руб.:

2012 г. - 2000,0 тыс. руб.;

2013 г.-0,0;

2014 г.-0,0;

2015 г. - 961250,0 тыс. руб.;

2016 г. - 939250,0 тыс. руб.;

средства бюджета области - 424 965,7 тыс. руб.:

2012 г. - 24 300,0 тыс. руб.;

2013 г. - 15000,0 тыс. руб.;

2014 г. - 1000,0 тыс. руб.;

2015 г. - 203846,0 тыс. руб.;

2016 г. - 180819,7 тыс. руб.;

средства местных бюджетов - 1100,0 тыс. руб.:

2012 г. - 500,0 тыс. руб.;

2013 г. - 500,0 тыс. руб.;

2014 г. - 50,0 тыс. руб.;

2015 г. - 50,0 тыс. руб.;

внебюджетные источники - 5793075,0 тыс. руб.:

2012 г. - 9915,0 тыс. руб.;

2013 г. - 1034415,0 тыс. руб.;

2014 г. - 1033315,0 тыс. руб.;

2015 г. - 1857715,0 тыс. руб.;

2016 г. - 1857715,0 тыс. руб.


2. В подпрограмме "Развитие туризма в Амурской области на 2012 - 2016 годы":

1) пункт 8 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

8.

Объёмы и источники
финансирования
подпрограммы

Общий объём финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы, составляет 8 047 366 тыс. руб., в том числе по годам: средства федерального бюджета - 1878500,0 тыс. руб.:
2015 г. - 939250,0 тыс. руб.;
2016 г. - 939250,0 тыс. руб.;
средства бюджета области - 374 766,0 тыс. руб.:
2012 г. - 15 000,0 тыс. руб.;
2013 г. - 9300,0 тыс. руб.;
2014 г. - 700,0 тыс. руб.;
2015 г.- 172233,0 тыс. руб.;
2016 г. - 177533,0 тыс. руб.; внебюджетные источники - 5794100, тыс. руб.:
2012 г. - 10000,0 тыс. руб.;
2013 г. - 1034500,0 тыс. руб.;
2014 г. - 1033600,0 тыс. руб.;
2015 г. - 1858000,0 тыс. руб.;
2016 г. - 1858000,0 тыс. руб.


2) в разделе 1.5 подпрограммы:

абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:

"Предоставление средств областного бюджета, предусмотренных на развитие туристской инфраструктуры, осуществляется в форме оплаты товаров, работ, услуг, выполняемых физическими и юридическими лицами по гражданско-правовым договорам и государственным контрактам, а также в виде субсидий на иные цели областным бюджетным учреждениям.";

3) раздел 1.6 подпрограммы изложить в следующей редакции:

"1.6. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 8047366 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета - 1878500 тыс.руб., средства областного бюджета - 374766 тыс.руб., внебюджетные средства - 5794100 тыс.руб. Средства областного бюджета на реализацию подпрограммы ежегодно предусматриваются в законе Амурской области об областном бюджете на очередной финансовый год.

Структура финансирования подпрограммы представлена в таблице 2.

Таблица 2



Структура финансирования подпрограммы

(тыс. руб.)

Всего

Федеральный
бюджет

Областной
бюджет

Местный
бюджет

Внебюджетные
источники

Всего

8047366,00

1878500,00

374766,00

-

5794100,00

2012 год

25000,00

-

15000,00

-

10000,00

2013 год

1043800,00

-

9300,00

-

1034500,00

2014 год

1 034 300,00

-

700,00

-

1 033 600,00

2015 год

2 969 483,00

939 250,00

172233,00

-

1 858000,00

2016 год

2 974 783,00

939 250,00

177533,00

-

1858000,00

Капитальные
вложения

7764417,00

1661750,00

333067,00

-

5769600,00

2012 год

10000,00

-

-

-

10000,00

2013 год

1042067,00

-

7567,00

-

1034500,00

2014 год

1033600,00

-

-

-

1033600,00

2015 год

2836875,00

830875,00

160250,00

-

1845750,00

2016 год

2841875,00

830875,00

165250,00

-

1845750,00

Прочие
расходы

282949,00

216750,00

41699,00

-

24500,00

2012 год

15000,00

-

15000,00

-

-

2013 год

1733,00

-

1733,00

-

-

2014 год

700,00

-

700,00

-

-

2015 год

132608,00

108375,00

11983,00

-

12250,00

2016 год

132908,00

108375,00

12283,00

-

12250,00


Привлечение средств из федерального бюджета осуществляется на основе федеральных нормативных правовых актов и выполнения софинансирования за счет средств областного бюджета и внебюджетных источников. Внебюджетные источники формируются из заёмных (кредитов банков и прочих) и собственных средств организаций.

Финансирование подпрограммы из областного бюджета осуществляется через государственного заказчика подпрограммы, обеспечивающего целевое использование средств, в объемах согласно приложению N 2 к настоящей подпрограмме.";

4) приложения N 1, N 2, N 3, N 6 к подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложениям N 1, N 2, N 3, N 4 соответственно к настоящим изменениям.

 Приложение N 1
      к изменениям, вносимым в программу "Развитие туризма и этнокультурного
 наследия в Амурской области на 2012 - 2016 годы"



Система программных мероприятий

N
п/п

Наименование задач, программных мероприятий

Затраты всего, (тыс. рублей)

Сроки
реализации
(годы)

Государственный заказчик, соответствующее учреждение, ответственное за реализацию мероприятия

Ожидаемый результат (в количественном измерении)

1

2

3

4

5

6

1

Увеличение количества и разнообразия объектов туризма и сопутствующей инфраструктуры. Создание туристско-рекреационного кластера "Города-близнецы"

1.1.

Создание инфраструктуры культурно-развлекательной зоны международного уровня "Золотая миля"

3252500,00

2012-2016 гг.

Министерство внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства области

Создание культурно-развлекательной зоны международного уровня, включающей объекты коммерческого назначения: водный развлекательный комплекс, ледовый центр, гостиничный комплекс, торговый центр

1.2

Создание инфраструктуры многофункционального гостинично- рекреационного комплекса "Этническая Россия"

2049417,00

2012-2016 гг.

Министерство внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства области

Создание гостинично- рекреационного комплекса. Разработка проектно-сметной документации объектов туристической инфраструктуры, обустройство прилегающей территории. Создание объектов туристического показа

1.3

Создание многофункционального туристско-рекреационного комплекса "Парк Мелового периода"

1232250,00

2012, 2015-2016 гг.

Министерство внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства области; государственное бюджетное учреждение Амурской области "Агентство по туризму Амурской области"

Создание тематического комплекса "Парк Мелового периода"

1.4

Создание инфраструктуры многофункционального туристско- познавательного центра "Космическая одиссея"

1231250,00

2015-2016 гг.

Министерство внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства области

Создание туристско-рекреационного комплекса "Космическая одиссея" Разработка проектно-сметной документации объектов туристической инфраструктуры, обустройство прилегающей территории

1.5

Мероприятия по развитию круизного туризма

261750,00

2015-2016 гг.

Министерство внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства области

Создание в области условий для полноценного отдыха населения и вовлечение в туристический оборот незадействованных в настоящее время ресурсов, создание 6 объектов инфраструктуры

1.6

Создание и комплексная разработка проекта "Города-близнецы"

5000,00

2012 гг.

Министерство внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства области

Проведение конкурса на выполнение научно-исследовательской работы по теме "Проведение комплексных научных исследований по определению наиболее перспективных региональных инвестиционных проектов в сфере туризма". Комплексная разработка проекта "Города-близнецы"

2

Поддержка перспективных видов туризма (аграрного, экологического, событийного, делового, водного, активного спортивного и пр.)

2.1

Организация изготовления и установки наружных средств навигации туристов (баннеров, щитов, указателей, табличек и прочих)

987,00

2012-2016 гг.

Министерство внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства области; государственное бюджетное учреждение Амурской области "Агентство по туризму Амурской области"

Создание комфортных условий для туристов, повышение уровня образования и информированности о туристических
достопримечательностях области. Установка более 300 баннеров и указателей

2.2

Организация и проведение конкурса профессионального мастерства

990,00

2012-2016 гг.

Министерство внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства области

Популяризация туристических ресурсов Амурской области, повышение качества обслуживания туристов. Стимул для творческого роста более 1000 человек, занятых в сфере туризма

2.3

Организация и проведение ежегодных открытых областных соревнований по технике спортивного туризма

575,00

2012-2016 гг.

Министерство внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства области

Развитие активного туризма, популяризация среди широких слоев населения, проведение 1 соревнования в год с охватом более 1000 человек

2.4

Создание инфраструктуры для организации природонаправленных туров

4880,00

2012-2016 гг.

Министерство внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства области

Создание инфраструктуры для проведения экологических туров, повышение информированности населения о ресурсах области. Закладка более 10 экологических троп, привлечение более 4000 туристов в год

3

Формирование имиджа Амурской области как центра всесезонного туризма и продвижение туристического продукта региона

3.1

Мероприятия по созданию, поддержке и продвижению туристических брендов области

2720,00

2012-2013, 2015-2016 гг.

Министерство внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства области

Развитие культурно-познавательного, природного туризма на территории области, привлечение российских и иностранных туристов в Амурскую область, проведение более 10 мероприятий

3.2

Создание и поддержание специализированного Интернет- сайта по туризму

600,00

2012-2013, 2015-2016 гг.

Министерство внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства области

Повышение информированности потенциальных туристов о туристических ресурсах, увеличение турпотока (в том числе самодеятельного) на 20%

3.3

Создание, подготовка и размещение всех видов информации о туристическом потенциале области в СМИ и печатных изданиях

1147,00

2012,2016 гг.

Министерство внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства области

Формирование и актуализация базы данных информационного продвижения отрасли туризма (фото- и видеоматериалы). Проведение 1 конкурса в год, 2-3 публикации и размещение материала в 2-3 СМИ

3.4

Проведение рекламных туров и пресс-туров, семинаров по вопросам развития туристической индустрии и презентации объектов туриндустрии

1100,00

2012-2013, 2015-2016 гг.

Министерство внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства области

Мероприятия направлены на увеличение въездного туристического потока и включают в себя обеспечение программы пребывания групп, представителей СМИ с целью освещения в СМИ и турагентств с целью заключения контрактов на туробслуживание, проведение 8 рекламных туров

3.5

Участие в работе международных туристических выставок

1100,00

2012-2013, 2015-2016 гг.

Министерство внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства области

Участие в выставках позволит заявить о перспективных возможностях и огромном туристическом потенциале Амурской области, увеличит приток туристов из других регионов, а также даст импульс к созданию конкурентоспособного туристско- рекреационного комплекса, проведение и участие более чем в 6 мероприятиях в год

3.6

Изготовление рекламно- информационной и сувенирной продукции о туристическом потенциале области

1100,00

2012-2013, 2015-2016 гг.

Министерство внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства области

Изготовление 1 тематического путеводителя в год


Приложение N 2
     к изменениям, вносимым в программу "Развитие туризма и
      этнокультурного наследия в Амурской области на 2012 - 2016 годы"



Объемы и источники финансирования подпрограммы

тыс.рублей

N
п/п

Наименование задач/мероприятий

Вид расходов (капитальные

Объем финансирования,

В том числе:

вложения, НИОКР, прочие расходы)

всего

федеральный
бюджет

областной
бюджет

местные
бюджеты

другие источники

1

2

3

4

5

6

7

8

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ

8 047 366,00

1 878 500,00

374766,00

5 794 100,00

2012 год

25 000,00

-

15000,00

10 000,00

2013 год

1 043 800,00

-

9300,00

1 034 500,00

2014 год

1 034 300,00

-

700,00

1 033 600,00

2015 год

2 969 483,00

939 250,00

172233,00

1 858 000,00

2016 год

2 974 783,00

939 250,00

177533,00

1 858 000,00

1.

Увеличение количества и разнообразия объектов туризма и сопутствующей инфраструктуры Создание туристско- рекреационного кластера "Города- близнецы"

8 032 167,00

1 878 500,00

359567,00

5 794 100,00

2012 год

16 000,00

-

6 000,00

10 000,00

2013 год

1 042 067,00

-

7567,00

1 034 500,00

2014 год

1 033 600,00

-

0,00

1 033 600,00

2015 год

2 967 750,00

939 250,00

170500,00

1 858 000,00

2016 год

2 972 750,00

939 250,00

175500,00

1 858 000,00

1.1.

Создание инфраструктуры культурно- развлекательной зоны "Золотая миля"

Капитальные
вложения

3 252 500,00

578 000,00

113000,00

2 561 500,00

2012 год

5 000,00

-

0,00

5 000,00

2013 год

641 500,00

-

5000,00

636 500,00

2014 год

636 000,00

-

0,00

636 000,00

2015 год

985 000,00

289 000,00

54000,00

642 000,00

2016 год

985 000,00

289 000,00

54000,00

642 000,00

1.2.

Создание инфраструктуры многофункционального гостинично- рекреационного комплекса "Этническая Россия"

Капитальные
вложения

2 049 417,00

361 250,00

85067,00

1 603 100,00

2012 год

5 000,00

-

0,00

5 000,00

2013 год

400 567,00

-

2567,00

398 000,00

2014 год

397 600,00

-

0,00

397 600,00

2015 год

620 625,00

180 625,00

38750,00

401 250,00

2016 год

625 625,00

180 625,00

43750,00

401 250,00

1.3.

Создание многофункционального туристско-рекреационного комплекса "Парк Мелового периода"

Прочие расходы

1 232 250,00

361 250,00

68500,00

802 500,00

2012 год

1 000,00

1000,00

2013 год

-

-

0,00

-

2014 год

-

-

0,00

-

2015 год

615 625,00

180 625,00

33750,00

401 250,00

2016 год

615 625,00

180 625,00

33750,00

401 250,00

1.4.

Создание инфраструктуры многофункционального туристско- познавательного центра "Космическая одиссея"

Капитальные
вложения

1 231 250,00

361 250,00

67500,00

802 500,00

2012 год

-

-

0,00

2013 год

-

-

0,00

-

2014 год

-

-

0,00

-

2015 год

615 625,00

180 625,00

33750,00

401 250,00

2016 год

615 625,00

180 625,00

33750,00

401 250,00

1.5.

Мероприятия по развитию круизного туризма

Прочие расходы

261 750,00

216 750,00

20500,00

24 500,00

2012 год

-

0,00

-

2013 год

-

-

0,00

-

2014 год

-

-

0,00

-

2015 год

130 875,00

108 375,00

10250,00

12 250,00

2016 год

130 875,00

108 375,00

10250,00

12 250,00

1.6.

Создание и комплексная разработка проекта "Города-близнецы"

Прочие расходы

5 000,00

5 000,00

2012 год

5 000,00

5 000,00

2013 год

-

-

2014 год

-

2015 год

-

2016 год

-

2.

Поддержка перспективных видов туризма (аграрного, экологического, событийного, делового, водного, активного спортивного и пр.)

7 432,00

7432,00

2012 год

4653,00

4653,00

2013 год

693,00

693,00

2014 год

700,00

700,00

2015 год

693,00

693,00

2016 год

693,00

693,00

2.1.

Организация изготовления и установки наружных средств навигации туристов (баннеров, щитов, указателей, табличек и прочих)

Прочие расходы

987,00

987,00

2012 год

700,00

700,00

2013 год

70,00

70,00

2014 год

77,00

77,00

2015 год

70,00

70,00

2016 год

70,00

70,00

2.2.

Организация и проведение конкурса профессионального мастерства

Прочие расходы

990,00

990,00

2012 год

198,00

198,00

2013 год

198,00

198,00

2014 год

198,00

198,00

2015 год

198,00

198,00

2016 год

198,00

198,00

2.3.

Организация и проведение ежегодных открытых областных соревнований по технике спортивного туризма

Прочие расходы

575,00

575,00

2012 год

115,00

115,00

2013 год

115,00

115,00

2014 год

115,00

115,00

2015 год

115,00

115,00

2016 год

115,00

115,00

2.4.

Создание инфраструктуры для организации природонаправленных туров

Прочие расходы

4 880,00

4 880,00

2012 год

3 640,00

3 640,00

2013 год

310,00

310,00

2014 год

310,00

310,00

2015 год

310,00

310,00

2016 год

310,00

310,00

3.

Формирование имиджа Амурской области как центра всесезонного туризма и продвижение туристского продукта региона.

7 767,00

7767,00

2012 год

4 347,00

4347,00

2013 год

1 040,00

1040,00

2014 год

-

0,00

2015 год

1 040,00

1040,00

2016 год

1 340,00

1340,00

3.1.

Мероприятия по созданию, поддержке и продвижению туристических брендов области

Прочие расходы

2 720,00

2720,00

2012 год

1 700,00

1700,00

2013 год

340,00

340,00

2014 год

-

0,00

2015 год

340,00

340,00

2016 год

340,00

340,00

3.2.

Создание и поддержка специализированного Интернет-сайта по туризму

Прочие расходы

600,00

600,00

2012 год

300,00

300,00

2013 год

100,00

100,00

2014 год

-

-

2015 год

100,00

100,00

2016 год

100,00

100,00

3.3.

Создание, подготовка и размещение всех видов информации о туристическом потенциале области в СМИ и печатных изданиях

Прочие расходы

1 147,00

1 147,00

2012 год

847,00

-

847,00

-

2013 год

-

-

-

-

2014 год

-

-

-

-

2015 год

-

-

-

-

2016 год

300,00

-

300,00

-

3.4.

Проведение рекламных туров и пресс- туров, семинаров и презентации с целью развития туристической индустрии области

Прочие расходы

1 100,00

1 100,00

2012 год

500,00

500,00

2013 год

200,00

200,00

2014 год

-

-

2015 год

200,00

200,00

2016 год

200,00

200,00

3.5.

Участие в работе международных туристических выставок

Прочие расходы

1 100,00

1 100,00

2012 год

500,00

500,00

2013 год

200,00

200,00

2014 год

-

-

2015 год

200,00

200,00

2016 год

200,00

200,00

3.6.

Изготовление рекламно- информационной и сувенирной продукции о туристическом потенциале области

Прочие расходы

1 100,00

1 100,00

2012 год

500,00

500,00

2013 год

200,00

200,00

2014 год

-

-

2015 год

200,00

200,00

2016 год

200,00

200,00

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»