ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ
27 сентября 2007 года № 456
О внесении изменений в решение Думы городского округа Самара от 28 декабря 2006 года № 383 "О бюджете городского округа Самара Самарской области
на 2007 год"
Рассмотрев внесенный Главой городского округа Самара проект решения Думы городского округа Самара "О внесении изменений в Решение Думы городского округа Самара от 28 декабря 2006 года N 383 "О бюджете городского округа Самара Самарской области на 2007 год", в соответствии со статьей 78 Устава городского округа Самара, Дума городского округа Самара
РЕШИЛА:
1. Внести в Решение Думы городского округа Самара от 28 декабря 2006 года № 383 "О бюджете городского округа Самара Самарской области на 2007 год" (в редакции Решений Думы городского округа Самара от 22 февраля 2007 года № 387, от 31 мая 2007 года № 427, от 28 июня 2007 года № 446) следующие изменения:
1.1. В пункте 1 сумму "9 627 599,9" заменить суммой "10 475 498,2", сумму "10 398 154,9" заменить суммой "11 246 053,2", сумму "8 784 742,4" заменить суммой "9 452 754,6", сумму "1 613 412,5" заменить суммой "1 793 298,6".
1.2. Приложение № 1 "Доходы бюджета городского округа Самара Самарской области на 2007 год" изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему Решению.
1.3. Приложение № 1.3 "Доходы и расходы бюджетных учреждений городского округа Самара Самарской области на 2007 год за счет средств, полученных указанными учреждениями от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, в разрезе распорядителей и получателей средств бюджета городского округа Самара" изложить в новой редакции согласно приложению № 1.1 к настоящему Решению.
1.4. Приложение № 2 "Структура расходов бюджета городского округа Самара Самарской области на 2007 год" изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему Решению.
1.5. Приложение № 3 "Расходы бюджета городского округа Самара Самарской области на 2007 год по экономической классификации расходов бюджетов Российской Федерации" изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему Решению.
1.6. Приложение № 4 "Смета общеокружных расходов бюджета городского округа Самара Самарской области на 2007 год" изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему Решению.
1.7. Приложения №№ 5 - 13, содержащие сметы доходов и расходов районов городского округа Самара Самарской области на 2007 год, изложить в новой редакции согласно приложениям №№ 5 - 13 к настоящему Решению.
1.8. Приложение № 14 "Лимиты капитальных вложений за счет средств бюджета городского округа Самара Самарской области на 2007 год" изложить в новой редакции согласно приложению № 14 к настоящему Решению.
1.9. Приложения №3 15 - 24, отражающие распределение расходов бюджета городского округа Самара Самарской области по смете общеокружных расходов и сметам районов городского округа Самара Самарской области по получателям бюджетных средств на 2007 год, изложить в новой редакции согласно приложениям №№ 15 - 24 к настоящему Решению.
1.10. Приложение № 25 "Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа Самара Самарской области на 2007 год" изложить в новой редакции согласно приложению № 25 к настоящему Решению.
1.11. Приложение № 26 "Программа внутренних заимствований городского округа Самара Самарской области на 2007 год" изложить в новой редакции согласно приложению № 26 к настоящему Решению.
1.12. Приложение № 27 "Перечень целевых программ городского округа Самара Самарской области, подлежащих финансированию из бюджета городского округа Самара Самарской области на 2007 год" изложить в новой редакции согласно приложению № 27 к настоящему Решению.
1.13. Приложение № 28 "Смета доходов и расходов целевого бюджетного фонда финансовой поддержки правоохранительных органов городского округа Самара Самарской области на 2007 год" изложить в новой редакции согласно приложению № 28 к настоящему Решению.
1.14. Приложение № 30 "Смета доходов и расходов целевого бюджетного фонда финансирования деятельности по учету, сохранению и воспроизводству муниципального имущества городского округа Самара Самарской области на 2007 год" изложить в новой редакции согласно приложению № 29 к настоящему Решению.
1.15. Приложение № 31 "Расходы, предусмотренные нормативными правовыми актами городского округа Самара Самарской области и обеспеченные не в полном объеме на 2007 год" изложить в новой редакции согласно приложению № 30 к настоящему Решению.
1.16. Приложение № 32 "Структура муниципального долга городского округа Самара Самарской области на 2007 год" изложить в новой редакции согласно приложению № 31 к настоящему Решению.
2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по бюджету и налогам (М.П. Куцев) и контрольный комитет (В.П. Чуйко).
Глава городского округа Самара
В.А.Тархов
Председатель Думы
В.А.Ильин
Приложение N 1
к Решению Думы городского округа Самара
от 27 сентября 2007 г. N 456
Приложение N 1
Доходы бюджета городского округа Самара Самарской области на 2007 год
Код | Наименование доходов | Сумма, |
1 00 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ | 7 727 704,1 |
1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 4 350 919,0 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 4 350 919,0 |
1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 563 090,0 |
1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход | 563 090,0 |
1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | 1 236 960,3 |
1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 71 700,0 |
1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 1 165 260,3 |
1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина, сборы | 114 520,0 |
1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, | 939 245,6 |
1 11 05000 00 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду | 919 245,6 |
1 11 07000 00 0000 120 | Платежи от государственных и | 20 000,0 |
1 12 00000 00 0000 000 | Платежи при пользовании природными | 18 000,0 |
1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие | 18 000,0 |
1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг и | 4 000,0 |
1 13 03000 00 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных | 4 000,0 |
1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и | 375 000,0 |
1 14 02000 00 0000 000 | Доходы от реализации имущества, | 375 000,0 |
1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 133 500,0 |
1 19 00000 00 0000 000 | Возврат остатков субсидий и | - 7 530,8 |
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 2 747 794,1 |
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 2 747 794,1 |
2 02 01000 00 0000 151 | Дотации от других бюджетов | 53 783,0 |
2 02 02000 00 0000 151 | Субвенции от других бюджетов | 2 062 773,5 |
2 02 04000 00 0000 151 | Субсидии от других бюджетов | 631 237,6 |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 10 475 498,2 |
Приложение N 1.1
к Решению Думы городского округа Самара
от 27 сентября 2007 г. N 456
Приложение N 1.3
Доходы и расходы бюджетных учреждений городского округа Самара Самарской области на 2007 год за счет средств, полученных указанными от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, в разрезе распорядителей и получателей средств бюджета городского округа Самара
Наименование | Доходы, | Расходы, |
Департамент образования Администрации | 33 701,1 | 36 394,4 |
Управление по вопросам культуры и | 1 972,0 | 2 175,0 |
Управление здравоохранения Администрации | 781 967,0 | 781 967,0 |
Департамент социальной поддержки и защиты | 8 500,0 | 8 500,0 |
Комитет по делам молодежи Администрации | 45,0 | 106,6 |
Муниципальное учреждение Администрации | 236,0 | 236,0 |
Департамент транспорта Администрации | 305 550,0 | 305 550,0 |
Департамент городского хозяйства и экологии | 32 924,0 | 32 924,0 |
Департамент строительства и архитектуры | 609 263,7 | 617 676,7 |
Комитет по физической культуре и спорту | 700,0 | 700,0 |
Комитет по делам семьи Администрации | 1 393,6 | 1 526,4 |
Администрация Железнодорожного района | 49 251,0 | 50 276,0 |
Администрация Кировского района городского | 88 126,8 | 90 292,9 |
Администрация Красноглинского района | 29 685,0 | 29 685,0 |
Администрация Куйбышевского района | 29 116,7 | 29 116,7 |
Администрация Ленинского района городского | 45 652,5 | 45 652,5 |
Администрация Октябрьского района | 59 131,0 | 60 674,0 |
Администрация Промышленного района | 146 196,7 | 149 121,8 |
Администрация Самарского района городского | 14 825,1 | 14 826,1 |
Администрация Советского района городского | 99 231,0 | 99 231,0 |
Итого: | 2 337 468,2 | 2 356 632,1 |
Приложение N 2
к Решению Думы городского округа Самара
от 27 сентября 2007 г. N 456
Приложение N 2
Структура расходов бюджета городского округа Самара Самарской области на 2007 год
тыс. рублей
Коды | Наименование показателя | Сумма | |||
раз- | под- | целевая | вид | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
01 | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 1 060 605,4 | |||
01 | 02 | ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО | 999,0 | ||
01 | 02 | 001 00 00 | Руководство и управление в сфере | 999,0 | |
01 | 02 | 001 00 00 | 010 | Глава муниципального образования | 999,0 |
01 | 03 | ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ | 107 345,0 | ||
01 | 03 | 001 00 00 | Руководство и управление в сфере | 107 345,0 | |
01 | 03 | 001 00 00 | 005 | Центральный аппарат | 102 704,0 |
01 | 03 | 001 00 00 | 026 | Председатель представительного | 1 029,0 |
01 | 03 | 001 00 00 | 027 | Депутаты представительного органа | 3 612,0 |
01 | 04 | ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА | 455 336,7 | ||
01 | 04 | 001 00 00 | Руководство и управление в сфере | 455 336,7 | |
01 | 04 | 001 00 00 | 005 | Центральный аппарат | 455 336,7 |
01 | 06 | ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИНАНСОВЫХ, | 84 719,7 | ||
01 | 06 | 001 00 00 | Руководство и управление в сфере | 84 719,7 | |
01 | 06 | 001 00 00 | 005 | Центральный аппарат | 84 719,7 |
01 | 07 | ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ И | 6 326,0 | ||
01 | 07 | 001 00 00 | Руководство и управление в сфере | 3 733,0 | |
01 | 07 | 001 00 00 | 005 | Центральный аппарат | 1 981,0 |
01 | 07 | 001 00 00 | 092 | Члены избирательной комиссии | 1 752,0 |
01 | 07 | 020 00 00 | Проведение выборов и референдумов | 2 593,0 | |
01 | 07 | 020 00 00 | 097 | Проведение выборов | 2 593,0 |
01 | 12 | ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И | 230 659,0 | ||
01 | 12 | 065 00 00 | Процентные платежи по долговым | 230 659,0 | |
01 | 12 | 065 00 00 | 152 | Процентные платежи по муниципальному | 230 659,0 |
01 | 13 | РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ | 6 000,0 | ||
01 | 13 | 070 00 00 | Резервные фонды | 6 000,0 | |
01 | 13 | 070 00 00 | 184 | Резервные фонды органов местного | 6 000,0 |
01 | 15 | ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 169 220,0 | ||
01 | 15 | 001 00 00 | Руководство и управление в сфере | 116 040,0 | |
01 | 15 | 001 00 00 | 005 | Центральный аппарат | 116 040,0 |
01 | 15 | 092 00 00 | Реализация государственных функций, | 49 530,0 | |
01 | 15 | 092 00 00 | 216 | Выполнение других обязательств | 49 530,0 |
01 | 15 | 102 00 00 | Непрограммные инвестиции в основные | 3 650,0 | |
01 | 15 | 102 00 00 | 214 | Строительство объектов | 3 650,0 |
02 | НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 1 570,0 | |||
02 | 03 | МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА ЭКОНОМИКИ | 1 570,0 | ||
02 | 03 | 209 00 00 | Реализация государственных функций | 1 570,0 | |
02 | 03 | 209 00 00 | 237 | Мероприятия по обеспечению | 1 570,0 |
03 | НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И | 72 989,7 | |||
03 | 02 | ОРГАНЫ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ | 9 231,7 | ||
03 | 02 | 202 00 00 | Воинские формирования (органы, | 9 231,7 | |
03 | 02 | 202 00 00 | 240 | Гражданский персонал | 7 378,9 |
03 | 02 | 202 00 00 | 253 | Обеспечение функционирования органов | 1 852,8 |
03 | 09 | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ | 38 758,0 | ||
03 | 09 | 001 00 00 | Руководство и управление в сфере | 18 188,0 | |
03 | 09 | 001 00 00 | 005 | Центральный аппарат | 18 188,0 |
03 | 09 | 218 00 00 | Мероприятия по предупреждению и | 3 600,0 | |
03 | 09 | 218 00 00 | 260 | Предупреждение и ликвидация | 3 600,0 |
03 | 09 | 247 00 00 | Реализация государственных функций, | 170,0 | |
03 | 09 | 247 00 00 | 327 | Обеспечение деятельности | 170,0 |
03 | 09 | 302 00 00 | Поисковые и аварийно-спасательные | 16 800,0 | |
03 | 09 | 302 00 00 | 327 | Обеспечение деятельности | 16 800,0 |
03 | 13 | ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ | 25 000,0 | ||
03 | 13 | 247 00 00 | Реализация государственных функций, | 25 000,0 | |
03 | 13 | 247 00 00 | 216 | Выполнение других обязательств | 25 000,0 |
04 | НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 688 409,1 | |||
04 | 08 | ТРАНСПОРТ | 624 981,2 | ||
04 | 08 | 001 00 00 | Руководство и управление в сфере | 8 708,1 | |
04 | 08 | 001 00 00 | 005 | Центральный аппарат | 8 708,1 |
04 | 08 | 310 00 00 | Морской и речной транспорт | 2 900,0 | |
04 | 08 | 310 00 00 | 364 | Отдельные мероприятия в области | 2 900,0 |
04 | 08 | 317 00 00 | Другие виды транспорта | 486 501,4 | |
04 | 08 | 317 00 00 | 366 | Отдельные мероприятия по другим | 486 501,4 |
04 | 08 | 517 00 00 | Дотации и субвенции | 43 371,7 | |
04 | 08 | 517 00 00 | 616 | Обеспечение равной доступности услуг | 43 371,7 |
04 | 08 | 795 00 00 | Целевые программы муниципальных | 83 500,0 | |
04 | 08 | 795 00 00 | 366 | Отдельные мероприятия по другим | 83 500,0 |
04 | 11 | ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ | 63 427,9 | ||
04 | 11 | 338 00 00 | Мероприятия в области строительства, | 17 000,0 | |
04 | 11 | 338 00 00 | 405 | Мероприятия в области застройки | 17 000,0 |
04 | 11 | 340 00 00 | Реализация государственных функций | 46 427,9 | |
04 | 11 | 340 00 00 | 406 | Мероприятия по землеустройству и | 45 527,9 |
04 | 11 | 340 00 00 | 407 | Мероприятия в области гражданской | 900,0 |
05 | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 3 222 706,4 | |||
05 | 01 | ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 812 561,7 | ||
05 | 01 | 350 00 00 | Поддержка жилищного хозяйства | 661 752,3 | |
05 | 01 | 350 00 00 | 410 | Мероприятия в области жилищного | 385 508,3 |
05 | 01 | 350 00 00 | 801 | Компенсация выпадающих доходов | 276 244,0 |
05 | 01 | 519 00 00 | Фонд компенсаций | 56 952,0 | |
05 | 01 | 519 00 00 | 442 | Обеспечение жилыми помещениями | 56 952,0 |
05 | 01 | 795 00 00 | Целевые программы муниципальных | 93 857,4 | |
05 | 01 | 795 00 00 | 410 | Мероприятия в области жилищного | 93 857,4 |
05 | 02 | КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 2 221 541,7 | ||
05 | 02 | 102 00 00 | Непрограммные инвестиции в основные | 63 425,9 | |
05 | 02 | 102 00 00 | 214 | Строительство объектов | 63 425,9 |
05 | 02 | 351 00 00 | Поддержка коммунального хозяйства | 1 268 293,7 | |
05 | 02 | 351 00 00 | 197 | Субсидии | 12 840,0 |
05 | 02 | 351 00 00 | 411 | Мероприятия в области коммунального | 374 422,7 |
05 | 02 | 351 00 00 | 803 | Компенсация выпадающих доходов | 673 020,7 |
05 | 02 | 351 00 00 | 804 | Компенсация выпадающих доходов | 208 010,3 |
05 | 02 | 600 00 00 | Благоустройство | 889 822,1 | |
05 | 02 | 600 00 00 | 412 | Прочие мероприятия | 38 832,5 |
05 | 02 | 600 00 00 | 806 | Уличное освещение | 150 080,8 |
05 | 02 | 600 00 00 | 807 | Строительство и содержание | 621 367,6 |
05 | 02 | 600 00 00 | 808 | Озеленение | 74 041,2 |
05 | 02 | 600 00 00 | 809 | Организация и содержание мест | 5 500,0 |
05 | 04 | ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ | 188 603,0 | ||
05 | 04 | 001 00 00 | Руководство и управление в сфере | 45 991,0 | |
05 | 04 | 001 00 00 | 005 | Центральный аппарат | 45 991,0 |
05 | 04 | 518 00 00 | Фонд реформирования региональных и | 2 029,9 | |
05 | 04 | 518 00 00 | 618 | Реформирование муниципальных | 2 029,9 |
05 | 04 | 519 00 00 | Фонд компенсаций | 11,1 | |
05 | 04 | 519 00 00 | 572 | Предоставление гражданам субсидий | 11,1 |
05 | 04 | 540 00 00 | Развитие общественной инфраструктуры | 140 571,0 | |
05 | 04 | 540 00 00 | 615 | Развитие общественной инфраструктуры | 140 571,0 |
06 | ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 58 766,5 | |||
06 | 02 | ОХРАНА РАСТИТЕЛЬНЫХ И ЖИВОТНЫХ ВИДОВ | 8 033,5 | ||
06 | 02 | 410 00 00 | Состояние окружающей среды и | 8 033,5 | |
06 | 02 | 410 00 00 | 443 | Природоохранные мероприятия | 8 033,5 |
06 | 04 | ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ | 50 733,0 | ||
06 | 04 | 102 00 00 | Непрограммные инвестиции в основные | 46 587,0 | |
06 | 04 | 102 00 00 | 214 | Строительство объектов | 46 587,0 |
06 | 04 | 412 00 00 | Реализация государственных функций | 4 146,0 | |
06 | 04 | 412 00 00 | 443 | Природоохранные мероприятия | 4 146,0 |
07 | ОБРАЗОВАНИЕ | 2 494 212,9 | |||
07 | 01 | ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 920 530,6 | ||
07 | 01 | 102 00 00 | Непрограммные инвестиции в основные | 0,0 | |
07 | 01 | 102 00 00 | 214 | Строительство объектов | 0,0 |
07 | 01 | 420 00 00 | Детские дошкольные учреждения | 920 530,6 | |
07 | 01 | 420 00 00 | 327 | Обеспечение деятельности | 920 530,6 |
07 | 02 | ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 1 239 867,6 | ||
07 | 02 | 102 00 00 | Непрограммные инвестиции в основные | 425,3 | |
07 | 02 | 102 00 00 | 214 | Строительство объектов | 425,3 |
07 | 02 | 421 00 00 | Школы - детские сады, школы | 669 623,3 | |
07 | 02 | 421 00 00 | 327 | Обеспечение деятельности | 669 623,3 |
07 | 02 | 422 00 00 | Школы-интернаты | 22 153,0 | |
07 | 02 | 422 00 00 | 327 | Обеспечение деятельности | 22 153,0 |
07 | 02 | 423 00 00 | Учреждения по внешкольной работе | 493 411,0 | |
07 | 02 | 423 00 00 | 327 | Обеспечение деятельности | 493 411,0 |
07 | 02 | 423 00 00.1 | 327 | Учреждения образования | 392 711,0 |
07 | 02 | 423 00 00.2 | 327 | Детские музыкальные школы | 100 700,0 |
07 | 02 | 424 00 00 | Детские дома | 207,0 | |
07 | 02 | 424 00 00 | 327 | Обеспечение деятельности | 207,0 |
07 | 02 | 433 00 00 | Специальные (коррекционные) | 17 420,0 | |
07 | 02 | 433 00 00 | 327 | Обеспечение деятельности | 17 420,0 |
07 | 02 | 519 00 00 | Фонд компенсаций | 36 011,4 | |
07 | 02 | 519 00 00 | 422 | Материальное обеспечение приемной | 36 011,4 |
07 | 02 | 520 00 00 | Иные безвозмездные и безвозвратные | 616,6 | |
07 | 02 | 520 00 00 | 621 | Внедрение инновационных | 616,6 |
07 | 06 | ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 51 451,0 | ||
07 | 06 | 430 00 00 | Высшие учебные заведения | 51 451,0 | |
07 | 06 | 430 00 00 | 327 | Обеспечение деятельности | 51 451,0 |
07 | 07 | МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ | 86 413,9 | ||
07 | 07 | 001 00 00 | Руководство и управление в сфере | 3 832,0 | |
07 | 07 | 001 00 00 | 005 | Центральный аппарат | 3 832,0 |
07 | 07 | 431 00 00 | Организационно-воспитательная работа | 22 032,9 | |
07 | 07 | 431 00 00 | 327 | Обеспечение деятельности | 22 032,9 |
07 | 07 | 432 00 00 | Мероприятия по проведению | 23 464,0 | |
07 | 07 | 432 00 00 | 452 | Оздоровление детей | 23 464,0 |
07 | 07 | 525 00 00 | Учреждения, обеспечивающие | 37 085,0 | |
07 | 07 | 525 00 00 | 327 | Обеспечение деятельности | 37 085,0 |
07 | 09 | ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ | 195 949,8 | ||
07 | 09 | 001 00 00 | Руководство и управление в сфере | 55 899,2 | |
07 | 09 | 001 00 00 | 005 | Центральный аппарат | 55 899,2 |
07 | 09 | 452 00 00 | Учебно-методические кабинеты, | 69 542,2 | |
07 | 09 | 452 00 00 | 327 | Обеспечение деятельности | 69 542,2 |
07 | 09 | 540 00 00 | Развитие общественной инфраструктуры | 70 508,4 | |
07 | 09 | 540 00 00 | 615 | Развитие общественной инфраструктуры | 70 508,4 |
08 | КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА | 125 760,4 | |||
08 | 01 | КУЛЬТУРА | 77 767,0 | ||
08 | 01 | 102 00 00 | Непрограммные инвестиции в основные | 803,0 | |
08 | 01 | 102 00 00 | 214 | Строительство объектов | 803,0 |
08 | 01 | 440 00 00 | Дворцы и дома культуры, другие | 6 530,0 | |
08 | 01 | 440 00 00 | 327 | Обеспечение деятельности | 6 530,0 |
08 | 01 | 441 00 00 | Музеи и постоянные выставки | 13 260,0 | |
08 | 01 | 441 00 00 | 327 | Обеспечение деятельности | 13 260,0 |
08 | 01 | 442 00 00 | Библиотеки | 57 174,0 | |
08 | 01 | 442 00 00 | 327 | Обеспечение деятельности | 57 174,0 |
08 | 02 | КИНЕМАТОГРАФИЯ | 1 223,0 | ||
08 | 02 | 450 00 00 | Мероприятия в сфере культуры, | 1 223,0 | |
08 | 02 | 450 00 00 | 453 | Государственная поддержка в сфере | 1 223,0 |
08 | 06 | ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ, | 46 770,4 | ||
08 | 06 | 001 00 00 | Руководство и управление в сфере | 6 876,0 | |
08 | 06 | 001 00 00 | 005 | Центральный аппарат | 6 876,0 |
08 | 06 | 450 00 00 | Мероприятия в сфере культуры, | 14 982,0 | |
08 | 06 | 450 00 00 | 453 | Государственная поддержка в сфере | 14 982,0 |
08 | 06 | 452 00 00 | Учебно-методические кабинеты, | 24 912,4 | |
08 | 06 | 452 00 00 | 327 | Обеспечение деятельности | 24 912,4 |
09 | ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ | 1 247 482,0 | |||
09 | 01 | ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 1 191 094,0 | ||
09 | 01 | 102 00 00 | Непрограммные инвестиции в основные | 7 030,0 | |
09 | 01 | 102 00 00 | 214 | Строительство объектов | 7 030,0 |
09 | 01 | 469 00 00 | Учреждения, обеспечивающие | 103 327,2 | |
09 | 01 | 469 00 00 | 327 | Обеспечение деятельности | 103 327,2 |
09 | 01 | 470 00 00 | Больницы, клиники, госпитали, | 450 447,1 | |
09 | 01 | 470 00 00 | 327 | Обеспечение деятельности | 450 447,1 |
09 | 01 | 471 00 00 | Поликлиники, амбулатории, | 215 451,7 | |
09 | 01 | 471 00 00 | 327 | Обеспечение деятельности | 215 451,7 |
09 | 01 | 473 00 00 | Санатории для больных туберкулезом | 22 430,0 | |
09 | 01 | 473 00 00 | 327 | Обеспечение деятельности | 22 430,0 |
09 | 01 | 477 00 00 | Станции скорой и неотложной помощи | 259 477,0 | |
09 | 01 | 477 00 00 | 327 | Обеспечение деятельности | 259 477,0 |
09 | 01 | 485 00 00 | Реализация государственных функций | 698,4 | |
09 | 01 | 485 00 00 | 455 | Мероприятия в области | 698,4 |
09 | 01 | 486 00 00 | Дома ребенка | 68 700,0 | |
09 | 01 | 486 00 00 | 327 | Обеспечение деятельности | 68 700,0 |
09 | 01 | 520 00 00 | Иные безвозмездные и безвозвратные | 63 532,6 | |
09 | 01 | 520 00 00 | 624 | Денежные выплаты медицинскому | 63 532,6 |
09 | 02 | СПОРТ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА | 41 311,0 | ||
09 | 02 | 102 00 00 | Непрограммные инвестиции в основные | 3 555,0 | |
09 | 02 | 102 00 00 | 214 | Строительство объектов | 3 555,0 |
09 | 02 | 482 00 00 | Центры спортивной подготовки | 26 747,0 | |
09 | 02 | 482 00 00 | 327 | Обеспечение деятельности | 26 747,0 |
09 | 02 | 512 00 00 | Физкультурно-оздоровительная работа | 11 009,0 | |
09 | 02 | 512 00 00 | 455 | Мероприятия в области | 11 009,0 |
09 | 04 | ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ | 15 077,0 | ||
09 | 04 | 001 00 00 | Руководство и управление в сфере | 15 077,0 | |
09 | 04 | 001 00 00 | 005 | Центральный аппарат | 15 077,0 |
10 | СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 2 273 550,8 | |||
10 | 01 | ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | 11 390,0 | ||
10 | 01 | 490 00 00 | Пенсии | 11 390,0 | |
10 | 01 | 490 00 00 | 714 | Доплаты к пенсиям государственных | 11 390,0 |
10 | 02 | СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ | 93 865,4 | ||
10 | 02 | 506 00 00 | Учреждения социального обслуживания | 93 865,4 | |
10 | 02 | 506 00 00 | 327 | Обеспечение деятельности | 93 865,4 |
10 | 03 | СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ | 1 915 170,6 | ||
10 | 03 | 104 00 00 | Федеральная целевая программа | 37 150,5 | |
10 | 03 | 104 20 00 | Подпрограмма "Обеспечение жильем | 37 150,5 | |
10 | 03 | 104 20 00 | 661 | Предоставление субсидий молодым | 37 150,5 |
10 | 03 | 505 00 00 | Меры социальной поддержки граждан | 259 175,5 | |
10 | 03 | 505 00 00 | 483 | Оказание социальной помощи | 259 175,5 |
10 | 03 | 514 00 00 | Реализация государственных функций | 47 114,0 | |
10 | 03 | 514 00 00 | 482 | Мероприятия в области социальной | 42 616,0 |
10 | 03 | 514 00 00 | 483 | Оказание социальной помощи | 4 498,0 |
10 | 03 | 519 00 00 | Фонд компенсаций | 1 571 730,6 | |
10 | 03 | 519 00 00 | 496 | Обеспечение мер социальной поддержки | 21 379,0 |
10 | 03 | 519 00 00 | 563 | Обеспечение мер социальной поддержки | 462 468,0 |
10 | 03 | 519 00 00 | 572 | Предоставление гражданам субсидий | 424 962,0 |
10 | 03 | 519 00 00 | 611 | Оплата жилищно-коммунальных услуг | 533 120,6 |
10 | 03 | 519 00 00 | 613 | Обеспечение жильем отдельных | 129 801,0 |
10 | 04 | БОРЬБА С БЕСПРИЗОРНОСТЬЮ, ОПЕКА, | 78 830,0 | ||
10 | 04 | 511 00 00 | Мероприятия по борьбе | 4 729,0 | |
10 | 04 | 511 00 00 | 481 | Профилактика безнадзорности и | 4 729,0 |
10 | 04 | 519 00 00 | Фонд компенсаций | 74 101,0 | |
10 | 04 | 519 00 00 | 423 | Выплаты семьям опекунов | 71 549,0 |
10 | 04 | 519 00 00 | 424 | Выплата единовременного пособия | 2 552,0 |
10 | 06 | ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ | 174 294,8 | ||
10 | 06 | 001 00 00 | Руководство и управление в сфере | 165 544,1 | |
10 | 06 | 001 00 00 | 005 | Центральный аппарат | 165 544,1 |
10 | 06 | 514 00 00 | Реализация государственных функций | 5 863,7 | |
10 | 06 | 514 00 00 | 482 | Мероприятия в области социальной | 5863,7 |
10 | 06 | 522 00 00 | Региональные целевые программы | 2 887,0 | |
10 | 06 | 522 00 00 | 482 | Мероприятия в области социальной | 2 887,0 |
Всего расходов | 11 246 053,2 |