ПРАВИТЕЛЬСТВО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 февраля 2009 года № 89-ПП


О внесении изменений в долгосрочную целевую программу
«Дети Кольского Заполярья» на 2007-2010 годы



Правительство Мурманской области постановляет:

внести в долгосрочную  целевую программу «Дети Кольского Заполярья» на 2007-2010 годы, утвержденную постановлением Правительства Мурманской области от 13.07.2006 № 274-ПП/7 «О долгосрочной целевой программе «Дети Кольского Заполярья» на 2007-2010 годы» (в редакции постановления Правительства Мурманской области от 28.10.2008 № 519-ПП/18), изменения согласно приложению.

Губернатор Мурманской области
Ю.А.ЕВДОКИМОВ

     Приложение

                  


Изменения в долгосрочную целевую программу
«Дети Кольского Заполярья» на 2007-2010 годы


1. В паспорте Программы позицию «Объемы и источники финансирования» изложить в редакции:

«Объемы и источники финансирования

- общие затраты на реализацию Программы за счет всех источников финансирования составят 1606357,9 тыс. руб., в том числе за счет средств:

                    
     областного  бюджета  -  970154,2 тыс. руб.;

     федерального  бюджета  -  525585,7 тыс. руб.;

     бюджетов  муниципальных  образований  -  97858,0 тыс. руб.;

     внебюджетных  источников  -  12760,0 тыс. руб.»


2. Раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения» Программы изложить в редакции:

«Раздел 4. «Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального и областного бюджетов, бюджетов муниципальных образований, внебюджетных средств.

Объемы финансирования Программы на 2007 - 2010 годы определяются при рассмотрении проекта областного бюджета на соответствующий финансовый  год,  с  учетом  возможностей  областного  бюджета.

Объемы финансирования за счет средств федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований и внебюджетных источников носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке.

Общий объем прогнозируемых затрат на реализацию Программы за счет всех  источников  финансирования  составит 1606357,9 тыс. руб.,  в  том  числе за  счет  средств:

областного бюджета - 970154,2 тыс. руб.;

федерального бюджета - 525585,7 тыс. руб.;

бюджетов муниципальных образований - 97858,0 тыс. руб.;     

внебюджетных источников -12760,0 тыс. руб.

Финансовые и имущественные взаимоотношения участников Программы регулируются договорами о совместной деятельности по реализации Программы,  являющимися  неотъемлемой  частью  Программы.

Имущество, приобретаемое и создаваемое (реконструкция, строительство объектов) в рамках Программы для муниципальных организаций, относится к собственности соответствующего муниципального образования.

Имущество, приобретаемое и создаваемое (реконструкция, строительство объектов) в рамках Программы для областных организаций, относится к государственной собственности Мурманской области и подлежит учету в реестре государственного имущества Мурманской области.

Подпрограмма
«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»


Общий объем прогнозируемых затрат на реализацию подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет 233559,9 тыс. руб.:

                                                                                                                         (тыс. руб.)   

     Источник финансирования

Всего за
2007-2010
годы

По годам реализации Программы

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

Федеральный бюджет   

110085,7

27050,0

27154,7

27660,0

28221,0

Областной бюджет     

69374,7

7592,5

21372,9

19946,0

20463,3

Муниципальный бюджет

46099,5

46099,5

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

8000,0

5000,0

2000,0

1000,0

0,0

ИТОГО:                 

233559,9

85742,0

50527,6

48606,0

48684,3


Подпрограмма
«Здоровое поколение»

Общий объем прогнозируемых затрат на реализацию подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет 1371768,9 тыс. руб.:

                                                                                                                            (тыс. руб.)   

     Источник финансирования

Всего за
2007-2010
годы

По годам реализации Программы

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

Федеральный бюджет   

415500,0

26500,0

389000,0

0,0

0,0

Областной бюджет     

884582,4

65171,8

323846,6

363889,6

131674,4

Муниципальный бюджет

46786,5

21134,8

8458,2

8299,2

8894,3

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ИТОГО:                 

1346868,9

112806,6

721304,8

372188,8

140568,7

     
Подпрограмма «Дети-сироты»

Общий объем прогнозируемых затрат на реализацию подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет 13975,0 тыс. руб.:

                                                                                                                                     (тыс. руб.)

     Источник финансирования

Всего за
2007-2010
годы

По годам реализации Программы

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

Федеральный бюджет   

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет     

4330,0

1202,0

1266,0

954,0

908,0

Муниципальный бюджет

4972,0

4602,0

120,0

200,0

50,0

Внебюджетные источники

4673,0

1167,0

1043,0

1207,0

1256,0

ИТОГО:                 

13975,0

6971,0

2429,0

2361,0

2214,0

     
Подпрограмма
«Дети и творчество»

Общий объем прогнозируемых затрат на реализацию подпрограммы за счет всех источников финансирования - 11953,9 тыс. руб., в том числе из средств:

                                                                                                                                    (тыс. руб.)

     Источник финансирования

Всего за
2007-2010
годы

По годам реализации Программы

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

Федеральный бюджет   

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет     

11867,1

2572,5

2810,0

2850,6

3634,0

Муниципальный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

87,0

40,0

25,0

22,0

0,0

ИТОГО:                 

11954,1

2612,5

2835,0

2872,6

3634,0»


3. В мероприятиях подпрограммы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»:

3.1. Пункты 1.1, 2.11, 2.12, 3.2, 4.2 изложить в редакции:

«1.1.

Открытие отделения дневного пребывания детей в Кольском комплексном центре социального обслуживания населения
(косметический ремонт         
помещений, приобретение       
мебели, компьютерного и       
спортивного оборудования,     
аудио-, видеотехники)         

2008 г.  

комитет по труду
и социальному   
развитию        
Мурманской      
области,        
администрация МО
Кольский район

220,0

Всего:                        

220,0

220,0

ст. 310             

прочие расходы               

220,0

220,0

2.11.

Ремонт канализации, системы водоснабжения, помещений в Апатитском социальном приюте для детей и подростков                   

2008 -    
2009 гг.  

комитет по труду
и социальному   
развитию        
Мурманской      
области,             
Апатитский     
СПДДиП

500,0

400,0

Всего:                        

900,0

500,0

400,0

ст. 310             

прочие расходы               

900,0

500,0

400,0

2.12.

Ремонт кровли, тепло- и       
водоснабжения в Кандалакшском центре социальной помощи семье и детям             

2009 г.   

комитет по труду
и социальному   
развитию        
Мурманской      
области,        
Кандалакшский ЦСПСиД        

350,0

Всего:                        

350,0

350,0

ст. 310             

прочие расходы               

350,0

350,0

3.2.

Обучение специалистов детской службы ГУЗ МОНД               

2007 -    
2010 гг.  

комитет по      
здравоохранению
Мурманской      
области         

40,0

80,0

89,0

97,0

Всего:                        

306,0

40,0

80,0

89,0

97,0

ст. 310             

прочие расходы               

306,0

40,0

80,0

89,0

97,0

4.2.

Организация профильной смены на базе ГОУ ДОД МОЗСООЛ «Гандвиг» для несовершеннолетних "группы риска"                        

2008,    
2010 гг.  

комитет по      
образованию     
Мурманской      
области         

296,8

296,8

Всего:                        

593,6

296,8

296,8

ст. 310             

прочие расходы               

593,6

296,8

296,8»


3.2. Объемы и источники финансирования мероприятий подпрограммы изложить в редакции:     

«Ежегодные затраты и источники финансирования (тыс. руб.)                           

2007 г.            

2008 г.         

2009 г.         

2010 г.         

ФБ   

ОБ   

МБ   

ВИ  

ФБ   

ОБ   

МБ

ВИ  

ФБ   

ОБ   

МБ

ВИ  

ФБ   

ОБ    

МБ

ВИ

Всего:            

233559,9

27050,0

7592,5

46099,5

5000,0

27154,7

21372,9

2000,0

27660,0

19946,0

1000,0

28221,0

20463,3

ст. 310

2206,0

104,0

1148,0

702,0

252,0

прочие расходы

231353,9

27050,0

7488,5

46099,5

5000,0

27154,7

20224,9

2000,0

27660,0

19244,0

1000,0

28221,0

20211,3

2007 г.:     

2008 г.:     

2009 г.:     

2010 г.:     

Всего:           

85742,0

Всего:           

50527,6

Всего:           

48606,0

Всего:           

48684,3

ст. 310

104,0

ст. 310

1148,0

ст. 310

702,0

ст. 310

252,0

прочие расходы  

85638,0

прочие расходы  

49379,6

прочие расходы  

47904,0

прочие расходы  

48432,3

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»