Вопрос:
ЗАО просит дать разъяснения по следующему вопросу:
Наша организация занимается перепродажей промышленных товаров на территории РФ, закупленных в Республике Беларусь.
Ежемесячно сдается налоговая декларация по косвенным налогам (налогу на добавленную стоимость и акцизам) при ввозе товаров на территорию РФ с территории Республики Беларусь и уплачивается налоговым органам НДС.
При сдаче квартальной налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость в строке N 190 указывается НДС, уплаченный налоговым органам при ввозе товара с территории Республики Беларусь.