Недействующий


ПРАВИТЕЛЬСТВО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 января 2022 года N 40


О внесении изменений в постановление Правительства Амурской области от 25 сентября 2013 г. N 443

____________________________________________________________________
Утратил силу с 01.01.2024 на основании постановления Правительства Амурской области от 25.09.2023 N 804.
____________________________________________________________________



В целях корректировки объемов финансирования мероприятий, направленных на развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области, Правительство Амурской области постановляет:


Внести в государственную программу "Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области", утвержденную постановлением Правительства Амурской области от 25 сентября 2013 г. N 443 (в редакции постановления Правительства Амурской области от 6 декабря 2021 г. N 964), изменения согласно приложению к настоящему постановлению.



Губернатор
Амурской области
В.А.ОРЛОВ



Приложение
к постановлению
Правительства
Амурской области
от 18 января 2022 г. N 40



ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ "РАЗВИТИЕ И СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ"


1. Пункты 9, 10 паспорта государственной программы изложить в следующей редакции:

"9.

Объемы бюджетных ассигнований государственной программы (с разбивкой по годам)

Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы составляет 8297407,12 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 333657,60 тыс. рублей;

2015 год - 317726,10 тыс. рублей;

2016 год - 306650,30 тыс. рублей;

2017 год - 366690,60 тыс. рублей;

2018 год - 428594,00 тыс. рублей;

2019 год - 679554,62 тыс. рублей;

2020 год - 817529,14 тыс. рублей;

2021 год - 1203024,57 тыс. рублей;

2022 год - 789075,50 тыс. рублей;

2023 год - 666945,37 тыс. рублей;

2024 год - 1791505,33 тыс. рублей;

2025 год - 596453,99 тыс. рублей

10.

Ожидаемые конечные результаты реализации государственной программы, результаты федеральных и региональных проектов в рамках национальных проектов

1. Сохранение удельного веса населения Амурской области, посещающего театрально-зрелищные, концертные мероприятия, в общей численности населения на уровне 18,5% ежегодно.

2. Изменение числа участников культурно-досуговых мероприятий с 31,5 тыс. человек в 2012 году до 26,2 тыс. человек в 2025 году.

3. Увеличение объема архивных фондов с 716568 единиц хранения в 2012 году до 739346 единиц хранения в 2025 году.

4. Увеличение доли населения, охваченного музейным обслуживанием, с 52,0% в 2012 году до 90,0% к 2018 году, в дальнейшем значение показателя не изменится.

5. Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения с 30,5% в 2012 году до 70,0% к 2020 году, в дальнейшем значение показателя не изменится.

6. Увеличение удельного веса населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях этнокультурной направленности, с 58,4% в 2012 году до 67% в 2025 году.

7. Увеличение доли населения Амурской области, охваченного библиотечным обслуживанием, с 4,0% в 2012 году до 5,2% в 2025 году.

8. Увеличение числа участников мероприятий в сфере культуры и искусства различного уровня с 88 тыс. человек в 2012 году до 88,3 тыс. человек в 2025 году.

9. Повышение уровня удовлетворенности населения Амурской области качеством предоставления государственных услуг в сфере культуры до 70,0% в 2025 году.

10. Снижение удельного расхода электрической энергии в учреждениях (кВт ч/кв. м) с 4,1 в 2016 году до 3,6 в 2025 году.

11. Сохранение удельного расхода тепловой энергии в учреждениях (Гкал/кв. м) на уровне 0,03 ежегодно.

12. Снижение удельного расхода топливно-энергетических ресурсов на отопление в учреждениях (кг у.т./кв. м) с 0,00007 в 2016 году до 0,00006 в 2025 году.

13. Снижение удельного расхода воды в учреждениях (куб. м/чел.) с 1,8 в 2016 году до 1,7 в 2025 году.

14. Сохранение доли государственных, муниципальных учреждений, представивших энергетическую декларацию за отчетный год, от общего количества указанных учреждений субъекта Российской Федерации на уровне 100%.

15. Увеличение количества созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры области до 5 ед.

16. Переоснащение муниципальных библиотек по модельному стандарту до 7 ед.

17. Модернизация, переоснащение учреждений культуры до 1 ед.

18. Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, до 925 чел.

19. Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности, получивших государственную поддержку в форме субсидий бюджетным учреждениям, до 546 чел.".


2. В разделе 6 государственной программы:


1) в абзаце первом сумму "8380048,20 тыс. рублей" заменить суммой "8297407,12 тыс. рублей";


2) в абзаце девятом сумму "1204321,24 тыс. рублей" заменить суммой "1203024,57 тыс. рублей";


3) в абзаце десятом сумму "1062064,37 тыс. рублей" заменить суммой "789075,50 тыс. рублей";


4) в абзаце одиннадцатом сумму "783360,61 тыс. рублей" заменить суммой "666945,37 тыс. рублей";


5) в абзаце двенадцатом сумму "634627,26 тыс. рублей" заменить суммой "1791505,33 тыс. рублей";


6) в абзаце тринадцатом сумму "596453,98 тыс. рублей" заменить суммой "596453,99 тыс. рублей";


7) в абзаце пятнадцатом сумму "2311049,89 тыс. рублей" заменить суммой "2326369,77 тыс. рублей;


8) в абзаце шестнадцатом сумму "2157718,12 тыс. рублей" заменить суммой "2079033,73 тыс. рублей";


9) в абзаце семнадцатом сумму "295458,67 тыс. рублей" заменить суммой "297084,58 тыс. рублей";


10) в абзаце восемнадцатом сумму "954546,14 тыс. рублей" заменить суммой "958506,38 тыс. рублей";


11) в абзаце двадцатом сумму "656299,54 тыс. рублей" заменить суммой "659573,56 тыс. рублей";


12) в абзаце двадцать первом сумму "496886,94 тыс. рублей" заменить суммой "300674,22 тыс. рублей";


13) в абзаце двадцать втором сумму "1656993,30 тыс. рублей" заменить суммой "1641910,90 тыс. рублей";


14) в абзаце двадцать третьем сумму "24408,77 тыс. рублей" заменить суммой "24708,78 тыс. рублей".


3. В подпрограмме "Профессиональное искусство":


1) пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

"7.

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы (с разбивкой по годам)

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 2326369,77 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 111128,20 тыс. рублей;

2015 год - 91122,20 тыс. рублей;

2016 год - 88830,70 тыс. рублей;

2017 год - 128264,10 тыс. рублей;

2018 год - 160401,50 тыс. рублей;

2019 год - 208978,50 тыс. рублей;

2020 год - 250185,90 тыс. рублей;

2021 год - 303133,79 тыс. рублей;

2022 год - 215429,01 тыс. рублей;

2023 год - 261719,25 тыс. рублей;

2024 год - 250087,09 тыс. рублей;

2025 год - 257089,53 тыс. рублей";


2) в разделе 5 подпрограммы:


а) абзац первый изложить в следующей редакции:


"Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составит 2326369,77 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:";


б) в абзаце девятом сумму "287813,97 тыс. рублей" заменить суммой "303133,79 тыс. рублей";


в) в абзаце десятом сумму "258174,13 тыс. рублей" заменить суммой "215429,01 тыс. рублей";


г) в абзаце одиннадцатом сумму "248740,98 тыс. рублей" заменить суммой "261719,25 тыс. рублей";


д) в абзаце двенадцатом сумму "230812,79 тыс. рублей" заменить суммой "250087,09 тыс. рублей";


3) раздел 6 подпрограммы изложить в следующей редакции:

"6. Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты основных мероприятий подпрограммы, планируемые показатели и непосредственные результаты федеральных и региональных проектов в рамках национальных проектов



Источниками расчетов показателей подпрограммы являются формы статистического наблюдения 9-НК "Сведения о деятельности театра", 12-НК "Сведения о деятельности концертной организации, самостоятельного коллектива", внутренняя статистика учреждений и отчеты учреждений культуры.


Показатели основных мероприятий подпрограммы рассчитываются следующим образом.


1. Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом), в процентах (Пп), рассчитывается по формуле:





Кп - число посещений театрально-зрелищных, концертных мероприятий, ед.;


i, i-1 - номер года, за который приводятся данные по числу посещений.


2. Доля театров, имеющих сайт в информационно-коммуникационной сети Интернет, в общем количестве театров Амурской области, в процентах (Дтс), рассчитывается по формуле:


Дтс = Ктс / Кт x 100, где:


Ктс - число театров, всего, ед.;


Кт - число театров, имеющих сайт в информационно-коммуникационной сети Интернет, ед.


3. Доля театральных мероприятий для детей в общем количестве мероприятий, в процентах (Дмд), рассчитывается по формуле:


Дмд = МД / Мт x 100, где:


МД - количество театральных мероприятий для детей, ед.;


Мт - количество театральных мероприятий, всего, ед.


4. Доля театрально-зрелищных учреждений, прошедших модернизацию и техническое переоснащение, в общем количестве театрально-зрелищных учреждений Амурской области, в процентах (Дтзм), рассчитывается по формуле:


Дтзм = Ктзм / Ктз x 100,0, где:


Ктзм - число театрально-зрелищных учреждений, прошедших модернизацию и техническое переоснащение, ед.;


Ктз - количество театрально-зрелищных учреждений, всего, ед.


5. Увеличение количества зрительских мест в театрально-зрелищных учреждениях (по сравнению с 2012 годом), в процентах (Пп), рассчитывается по формуле:


Пп = Пзмi / Кзмi x 100, где:


Кзм - число зрительских мест в театрально-зрелищных учреждениях, ед.;


i, i-1 - номер года, за который приводятся данные по числу зрительных мест.


6. Доля зданий театрально-зрелищных учреждений, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений, в процентах (Дзд), рассчитывается по формуле:


Дзд = Кзд / Кз x 100, где:

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»