ПЕНЗЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

от 23 июля 2021 года N 435-25/7


О внесении изменений в решение Пензенской городской Думы от 25.12.2020 N 301-18/7 "О бюджете города Пензы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов"



На основании писем главных распорядителей бюджетных средств Пензенской городской Думы от 06.07.2021 N 01-307, Финансового управления города Пензы от 06.07.2021 N 1330, от 12.07.2021 б/н, Администрации Железнодорожного района города Пензы от 07.04.2021 N 01-4-250, Администрации Октябрьского района города Пензы от 06.07.2021 N 02-03-2591/1, от 07.07.2021 N 02-03-2627/1, Администрация Ленинского района города Пензы от 07.07.2021 N 1464, Администрация Первомайского района города Пензы от 07.07.2021 N 1496, Управления градостроительства и архитектуры города Пензы от 07.07.2021 N 374/1, Управления жилищно-коммунального хозяйства города Пензы от 07.07.2021 N 1500/5, Управления муниципального имущества города Пензы от 07.07.2021 N 5-14-155, Управления образования города Пензы от 16.06.2021 N 1619/01-01-28, от 06.07.2021 N 1824/01-01-28, от 18.06.2021 N 1644/01-01-28, Управления транспорта и связи города Пензы от 09.06.2021 N 05/4-300, Комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы от 06.07.2021 N 561/1, от 13.07.2021 N 579/1, Управления культуры города Пензы от 06.07.2021 N 659/1, и руководствуясь статьей 22 Устава города Пензы, Пензенская городская Дума решила:


1. Внести в решение Пензенской городской Думы от 25.12.2020 N 301-18/7 "О бюджете города Пензы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов" (далее - решение) (Муниципальная газета "Пенза" 2020, N 27 (спецвыпуск); 2021, NN 1 (спецвыпуск), 2 (спецвыпуск), 3 (спецвыпуск), 5 (спецвыпуск), 6 (спецвыпуск), 7 (спецвыпуск) следующие изменения:


1) статью 1 изложить в следующей редакции:


"Статья 1. Основные характеристики бюджета города Пензы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов


1. Утвердить основные характеристики бюджета города Пензы на 2021 год:


1) общий объем доходов бюджета города Пензы в сумме 16147107,83898 тыс. рублей;


2) общий объем расходов бюджета города Пензы в сумме 16715362,63898 тыс. рублей;


3) размер резервного фонда администрации города Пензы в сумме 8121,6 тыс. рублей;


4) верхний предел муниципального внутреннего долга города Пензы на 1 января 2022 года в сумме 5566841,22377 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям города Пензы в сумме 0 рублей;


5) дефицит бюджета города Пензы в сумме 568254,8 тыс. рублей.


2. Утвердить основные характеристики бюджета города Пензы на плановый период 2022 и 2023 годов:


1) общий объем доходов бюджета города Пензы на 2022 год в сумме 16714264,30771 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 17392786,15198 тыс. рублей;


2) общий объем расходов бюджета города Пензы на 2022 год в сумме 16753236,20771 тыс. рублей, в том числе общий объем условно утверждаемых расходов в сумме 178964,00356 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 17415786,15198 тыс. рублей, в том числе общий объем условно утверждаемых расходов в сумме 393383,76783 тыс. рублей;


3) размер резервного фонда администрации города Пензы на 2022 год в сумме 6000 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 6000 тыс. рублей;


4) верхний предел муниципального внутреннего долга города Пензы на 1 января 2023 года в сумме 5585200,22377 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям города Пензы в сумме 0 рублей и на 1 января 2024 года верхний предел муниципального внутреннего долга города Пензы в сумме 5588200,22377 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям города Пензы в сумме 0 рублей;


5) дефицит бюджета города Пензы на 2022 год в сумме 38971,9 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 23000,0 тыс. рублей.";


2) часть 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:


"1. В соответствии со статьей 17.1 Положения о бюджете и бюджетном процессе в городе Пензе, утвержденного решением Пензенской городской Думы от 29 февраля 2008 года N 893-43/4, в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего решения, утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда города Пензы:


на 2021 год в сумме 1798255,49036 тыс. рублей;


на 2022 год в сумме 1466998,48 тыс. рублей;


на 2023 год в сумме 1691809,34 тыс. рублей.";


3) Приложение N 1 изложить в следующей редакции:

"Приложение N 1
к решению
городской Думы
от 25 декабря 2020 г. N 301-18/7

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДА ПЕНЗЫ НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ




     (тыс. рублей)

Наименование

Код

2021 год

2022 год

2023 год

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 000

320200,0619

40000,16187

3000,0

Привлечение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 700

3555200,0619

1720000,16187

1668000,0

Привлечение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации

992 01 02 00 00 04 0000 710

3555200,0619

1720000,16187

1668000,0

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 800

-3235000,0

-1680000,0

-1665000,0

Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

992 01 02 00 00 04 0000 810

-3235000,0

-1680000,0

-1665000,0

Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

000 01 03 00 00 00 0000 000

-21641,1619

-21641,16187

-

Привлечение бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

000 01 03 01 00 00 0000 700

464000,0

-

-

Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации

901 01 03 01 00 04 0000 710

464000,0

-

-

Погашение бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

000 01 03 01 00 00 0000 800

-485641,1619

-21641,16187

-

Погашение бюджетами городских округов кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

901 01 03 01 00 04 0000 810

-464000,0

-

-

Погашение бюджетами городских округов кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

992 01 03 01 00 04 0000 810

-21641,1619

-21641,16187

-

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 000

268661,9

20000,0

20000,0

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов

992 01 05 02 01 04 0000 510

-20167341,90088

-18434877,36951

-19060786,15198

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов

992 01 05 02 01 04 0000 610

20436003,80088

18454877,36951

19080786,15198

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

000 01 06 00 00 00 0000 000

1034,0

612,9

-

Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности

000 01 06 01 00 00 0000 000

-

-

-

Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности

000 01 06 01 00 00 0000 630

-

-

-

Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности городских округов

966 01 06 01 00 04 0000 630

-

-

-

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации

000 01 06 05 00 00 0000 000

1034,0

612,9

-

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам в валюте Российской Федерации

000 01 06 05 01 00 0000 600

1034,0

612,9

-

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов городских округов в валюте Российской Федерации

992 01 06 05 01 04 0000 640

1034,0

612,9

-

Всего

568254,8

38971,9

23000,0

";


4) Приложение N 7 изложить в следующей редакции:

"Приложение N 7
к решению
городской Думы
от 25 декабря 2020 г. N 301-18/7

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ, ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ПЕНЗЫ НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ




     (тыс. рублей)

Наименование

Рз

Пр

ЦСР

ВР

Бюджет на 2021 год

Бюджет на 2022 год

Бюджет на 2023 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

721997,7971

587182,27

604592,27

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

01

02

3431,9

3466,3

3605,1

Глава муниципального образования

01

02

91 0 00 00000

3431,9

3466,3

3605,1

Реализация органами местного самоуправления муниципальных функций

01

02

91 1 00 00000

3431,9

3466,3

3605,1

Руководство и управление в сфере установленных функций

01

02

91 1 00 88000

3431,9

3466,3

3605,1

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления

01

02

91 1 00 88100

3431,9

3466,3

3605,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

02

91 1 00 88100

100

3431,9

3466,3

3605,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

02

91 1 00 88100

120

3431,9

3466,3

3605,1

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

01

03

46635,7

46888,3

47909,3

Депутаты представительного органа муниципального образования

01

03

92 0 00 00000

2816,4

2844,5

2958,3

Реализация органами местного самоуправления муниципальных функций

01

03

92 1 00 00000

2816,4

2844,5

2958,3

Руководство и управление в сфере установленных функций

01

03

92 1 00 88000

2816,4

2844,5

2958,3

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления

01

03

92 1 00 88100

2816,4

2844,5

2958,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

03

92 1 00 88100

100

2816,4

2844,5

2958,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

03

92 1 00 88100

120

2816,4

2844,5

2958,3

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления

01

03

95 0 00 00000

43819,3

44043,8

44951

Реализация органами местного самоуправления муниципальных функций

01

03

95 1 00 00000

43819,3

44043,8

44951

Руководство и управление в сфере установленных функций

01

03

95 1 00 88000

43819,3

44043,8

44951

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления

01

03

95 1 00 88100

22440,3

22664,8

23572

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

03

95 1 00 88100

100

22440,3

22664,8

23572

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

03

95 1 00 88100

120

22440,3

22664,8

23572

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

01

03

95 1 00 88200

21379

21379

21379

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

03

95 1 00 88200

100

548,1

396

396

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

03

95 1 00 88200

120

548,1

396

396

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

03

95 1 00 88200

200

20828,9

20981

20981

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

03

95 1 00 88200

240

20828,9

20981

20981

Иные бюджетные ассигнования

01

03

95 1 00 88200

800

2

2

2

Уплата налогов, сборов и иных платежей

01

03

95 1 00 88200

850

2

2

2

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01

04

165758,7

162163,6

167857,7

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования)

01

04

94 0 00 00000

3431,9

3466,3

3605,1

Реализация органами местного самоуправления муниципальных функций

01

04

94 1 00 00000

3431,9

3466,3

3605,1

Руководство и управление в сфере установленных функций

01

04

94 1 00 88000

3431,9

3466,3

3605,1

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления

01

04

94 1 00 88100

3431,9

3466,3

3605,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

04

94 1 00 88100

100

3431,9

3466,3

3605,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

04

94 1 00 88100

120

3431,9

3466,3

3605,1

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления

01

04

95 0 00 00000

162326,8

158697,3

164252,6

Реализация органами местного самоуправления муниципальных функций

01

04

95 1 00 00000

159002,4

155319,1

160748,7

Руководство и управление в сфере установленных функций

01

04

95 1 00 88000

159002,4

155319,1

160748,7

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления

01

04

95 1 00 88100

124824,8

126073,1

131116

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

04

95 1 00 88100

100

124818,3

126073,1

131116

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

04

95 1 00 88100

120

124818,3

126073,1

131116

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

01

04

95 1 00 88100

300

6,5

0

0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

01

04

95 1 00 88100

320

6,5

0

0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

01

04

95 1 00 88200

34177,6

29246

29632,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

04

95 1 00 88200

100

1460

0

0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

04

95 1 00 88200

120

1460

0

0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

04

95 1 00 88200

200

30587,8

27122,2

27508,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

04

95 1 00 88200

240

30587,8

27122,2

27508,9

Иные бюджетные ассигнования

01

04

95 1 00 88200

800

2129,8

2123,8

2123,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей

01

04

95 1 00 88200

850

2129,8

2123,8

2123,8

Межбюджетные трансферты

01

04

95 3 00 00000

3324,4

3378,2

3503,9

Субвенции на исполнение государственных полномочий по управлению охраной труда

01

04

95 3 00 74020

2652,4

2695,2

2796

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

04

95 3 00 74020

100

2506,9

2532

2633,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

04

95 3 00 74020

120

2506,9

2532

2633,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

04

95 3 00 74020

200

145,5

163,2

162,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

04

95 3 00 74020

240

145,5

163,2

162,7

Субвенции на исполнение государственных полномочий Пензенской области по созданию и организации комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

01

04

95 3 00 75510

663,2

674

698,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

04

95 3 00 75510

100

626,8

633

658,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

04

95 3 00 75510

120

626,8

633

658,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

04

95 3 00 75510

200

36,4

41

40,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

04

95 3 00 75510

240

36,4

41

40,6

Субвенции на исполнение государственных полномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет по договорам найма специализированных жилых помещений

01

04

95 3 00 R0820

8,8

9

9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

04

95 3 00 R0820

200

8,8

9

9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

04

95 3 00 R0820

240

8,8

9

9

Судебная система

01

05

32

483,8

18,7

Непрограммные направления деятельности в области общегосударственных вопросов

01

05

98 0 00 00000

32

483,8

18,7

Межбюджетные трансферты

01

05

98 3 00 00000

32

483,8

18,7

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

01

05

98 3 00 51200

32

483,8

18,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

05

98 3 00 51200

200

32

483,8

18,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

05

98 3 00 51200

240

32

483,8

18,7

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01

06

64541,86

62883,5

65240,8

Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальными финансами города Пензы на 2021 - 2023 годы"

01

06

20 0 00 00000

56186,7

54734,7

56782,9

Основное мероприятие "Руководство и управление в сфере установленных функций"

01

06

20 0 03 00000

56186,7

54734,7

56782,9

Руководство и управление в сфере установленных функций

01

06

20 0 03 88000

56186,7

54734,7

56782,9

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления

01

06

20 0 03 88100

50914,2

51207,2

53255,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

06

20 0 03 88100

100

50914,2

51207,2

53255,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

06

20 0 03 88100

120

50914,2

51207,2

53255,4

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

01

06

20 0 03 88200

5272,5

3527,5

3527,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

06

20 0 03 88200

100

169,4

0

0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

06

20 0 03 88200

120

169,4

0

0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

06

20 0 03 88200

200

5058,1

3482,5

3482,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

06

20 0 03 88200

240

5058,1

3482,5

3482,5

Иные бюджетные ассигнования

01

06

20 0 03 88200

800

45

45

45

Уплата налогов, сборов и иных платежей

01

06

20 0 03 88200

850

45

45

45

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители

01

06

93 0 00 00000

2590,7

2616,5

2721

Реализация органами местного самоуправления муниципальных функций

01

06

93 1 00 00000

2590,7

2616,5

2721

Руководство и управление в сфере установленных функций

01

06

93 1 00 88000

2590,7

2616,5

2721

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления

01

06

93 1 00 88100

2590,7

2616,5

2721

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

06

93 1 00 88100

100

2586,75

2616,5

2721

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

06

93 1 00 88100

120

2586,75

2616,5

2721

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

01

06

93 1 00 88100

300

3,95

0

0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

01

06

93 1 00 88100

320

3,95

0

0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления

01

06

95 0 00 00000

1224,5

1232,7

1265,6

Реализация органами местного самоуправления муниципальных функций

01

06

95 1 00 00000

1224,5

1232,7

1265,6

Руководство и управление в сфере установленных функций

01

06

95 1 00 88000

1224,5

1232,7

1265,6

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления

01

06

95 1 00 88100

817,9

826,1

859

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

06

95 1 00 88100

100

817,9

826,1

859

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

06

95 1 00 88100

120

817,9

826,1

859

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

01

06

95 1 00 88200

406,6

406,6

406,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

06

95 1 00 88200

100

51,6

0

0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

06

95 1 00 88200

120

51,6

0

0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

06

95 1 00 88200

200

355

406,6

406,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

06

95 1 00 88200

240

355

406,6

406,6

Другие вопросы в области деятельности органов местного самоуправления

01

06

96 0 00 00000

282,86

0

0

Реализация органами местного самоуправления муниципальных функций

01

06

96 1 00 00000

282,86

0

0

Руководство и управление в сфере установленных функций

01

06

96 1 00 88000

282,86

0

0

Расходы на выплату единовременного пособия при выходе на пенсию за выслугу лет

01

06

96 1 00 88300

282,86

0

0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

01

06

96 1 00 88300

300

282,86

0

0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

01

06

96 1 00 88300

320

282,86

0

0

Аудиторы контрольно-счетной палаты муниципального образования

01

06

97 0 00 00000

4257,1

4299,6

4471,3

Реализация органами местного самоуправления муниципальных функций

01

06

97 1 00 00000

4257,1

4299,6

4471,3

Руководство и управление в сфере установленных функций

01

06

97 1 00 88000

4257,1

4299,6

4471,3

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления

01

06

97 1 00 88100

4257,1

4299,6

4471,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

06

97 1 00 88100

100

4257,1

4299,6

4471,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

06

97 1 00 88100

120

4257,1

4299,6

4471,3

Резервные фонды

01

11

5926,809

6000

6000

Другие вопросы в области деятельности органов местного самоуправления

01

11

96 0 00 00000

5926,809

6000

6000

Реализация органами местного самоуправления муниципальных функций

01

11

96 1 00 00000

5926,809

6000

6000

Резервные фонды местных администраций

01

11

96 1 00 23100

5926,809

6000

6000

Иные бюджетные ассигнования

01

11

96 1 00 23100

800

5926,809

6000

6000

Резервные средства

01

11

96 1 00 23100

870

5926,809

6000

6000

Другие общегосударственные вопросы

01

13

435670,8281

305296,77

313960,67

Муниципальная программа "Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан в городе Пензе на 2020 - 2026 годы"

01

13

01 0 00 00000

3700

3985,1

4265,1

Подпрограмма "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан"

01

13

01 1 00 00000

3700

3985,1

4265,1

Основное мероприятие "Предоставление денежных выплат гражданам, имеющим звание "Почетный гражданин города Пензы"

01

13

01 1 03 00000

3700

3985,1

4265,1

Расходы на предоставление денежных выплат гражданам, имеющим звание "Почетный гражданин города Пензы"

01

13

01 1 03 20030

3700

3985,1

4265,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

01 1 03 20030

200

5,1

5,1

5,1

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»