ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 марта 2021 года N 115-пп


О внесении изменений в постановление Правительства Белгородской области от 28 октября 2013 года N 442-пп



В целях приведения государственной программы Белгородской области "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Белгородской области", утвержденной постановлением Правительства Белгородской области от 28 октября 2013 года N 442-пп, в соответствие с законом Белгородской области от 13 декабря 2019 года N 431 "Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" и законом Белгородской области от 26 декабря 2020 года N 19 "Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" Правительство Белгородской области постановляет:


1. Внести следующие изменения в постановление Правительства Белгородской области от 28 октября 2013 года N 442-пп "Об утверждении государственной программы Белгородской области "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Белгородской области":


в государственную программу Белгородской области "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Белгородской области" (далее - программа), утвержденную в пункте 1 названного постановления:


- раздел 3 паспорта программы изложить в следующей редакции:

3.

Участники государственной программы

Администрация Губернатора области (управление региональной безопасности);

департамент образования области;

департамент здравоохранения области;

департамент внутренней политики области;

департамент строительства и транспорта области;

управление культуры области;

департамент цифрового развития области;

управление физической культуры и спорта области;

управление по труду и занятости населения области;

управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта области;

управление по организационному обеспечению деятельности мировых судей области;

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Белгородской области (по согласованию);

областное государственное казенное учреждение "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Белгородской области" (по согласованию);

Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Белгородской области (по согласованию);

Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Белгородской области (по согласованию);

Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Белгородской области (по согласованию);

администрации муниципальных районов и городских округов (по согласованию)


- разделы 8 и 9 паспорта программы изложить в следующей редакции:

8.

Объемы бюджетных ассигнований государственной программы за счет средств областного бюджета, а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников

Планируемый общий объем финансирования государственной программы в 2014 - 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 8617681,1 тыс. рублей.

Объем финансирования государственной программы в 2014 - 2025 годах за счет средств областного бюджета составит 8315439,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 435925 тыс. рублей;

2015 год - 563110 тыс. рублей;

2016 год - 570630 тыс. рублей;

2017 год - 599870 тыс. рублей;

2018 год - 692660 тыс. рублей;

2019 год - 787681,9 тыс. рублей;

2020 год - 840324,6 тыс. рублей;

2021 год - 845172,8 тыс. рублей;

2022 год - 738024,0 тыс. рублей;

2023 год - 747381,6 тыс. рублей;

2024 год - 747381,6 тыс. рублей;

2025 год - 747277,6 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования государственной программы в 2014 - 2025 годах за счет средств федерального бюджета составит 121390 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования государственной программы в 2014 - 2025 годах за счет средств консолидированных бюджетов муниципальных образований составит 160652 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования государственной программы в 2014 - 2025 годах за счет внебюджетных источников составит 20200 тыс. рублей

9.

Конечные результаты государственной программы

К 2025 году планируется:

1. Увеличение удовлетворенности населения области безопасностью жизни до 85 процентов.

2. Снижение заболеваемости синдромом зависимости от наркотических средств (число больных с впервые в жизни установленным диагнозом "синдром зависимости от наркотических средств") до 2,7 на 100 тыс. населения области.

3. Увеличение доли подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общему числу молодежи до 81 процента.

4. Увеличение доли осужденных, привлеченных к труду, от общей численности осужденных до 47 процентов.

5. Снижение количества людей, погибших при пожарах, до 81 человека.

6. Снижение уровня преступности по области до 880 случаев на 100 тыс. населения.

7. Сокращение социального риска (число погибших в ДТП на 100 тыс. населения) до 6,3.

8. Снижение удельного веса несовершеннолетних, принявших участие в совершении преступлений, от общего числа лиц, совершивших преступления, до 2,6 процента.

9. Снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии, до 300 единиц.

10. Уменьшение времени реагирования на обращения граждан при происшествиях до 10 минут


- в пятнадцатом абзаце раздела 4 программы цифры "1696" заменить цифрами "1900";


- в шестнадцатом абзаце раздела 4 программы цифры "250000" заменить цифрами "550000";


- в семнадцатом абзаце раздела 4 программы цифры "19000" заменить цифрами "60000";


- в тридцать седьмом абзаце раздела 4 программы цифры "48" заменить цифрами "98";


- в тридцать девятом абзаце раздела 4 программы цифры "0,72" заменить цифрами "1,57";


- пятидесятый абзац раздела 4 программы исключить;


- таблицу 2 раздела 5 программы изложить в следующей редакции:



"Таблица 2


Предполагаемые объемы финансирования

государственной программы




тыс. рублей

Годы

Источники финансирования

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Консолидированные бюджеты муниципальных образований

Территориальные внебюджетные фонды

Внебюджетные источники

Всего

2014

46 716

435 925

20 600

-

600

503 841

2015

27 090

563 110

20 600

-

600

611 400

2016

5 000

570 630

11 480

-

1 200

588 310

2017

5 000

599 870

11 480

-

1 200

617 550

2018

5 000

692 660

11 480

-

1 200

710 340

2019

5 000

787 681,9

11 480

-

2 200

806 361,9

2020

2 584,0

840 324,6

16 132

-

2 200

913 702,6

2021

5 000

845 172,8

11 480

-

2 200

863 852,8

2022

5 000

738 024,0

11 480

-

2 200

756 704,0

2023

5 000

747 381,6

11 480

-

2 200

766 061,6

2024

5 000

747 381,6

11 480

-

2 200

766 061,6

2025

5 000

747 277,6

11 480

-

2 200

765 957,6

Всего

121 390

8 315 439,1

160 652

-

20 200

8 617 681,1


в подпрограмму 1 "Профилактика немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ" программы (далее - подпрограмма 1):


- раздел 2 паспорта подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

2.

Участники подпрограммы 1

Администрация Губернатора области (управление региональной безопасности),

департамент образования области,

департамент здравоохранения области,

департамент внутренней политики области,

управление культуры области,

управление физической культуры и спорта области


- раздел 6 паспорта подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

6.

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета (с расшифровкой плановых бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников

Планируемый объем финансирования подпрограммы 1 в 2014 - 2025 годах за счет средств областного бюджета составит 33551 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 2932 тыс. рублей;

2015 год - 2602 тыс. рублей;

2016 год - 2562 тыс. рублей;

2017 год - 2464 тыс. рублей;

2018 год - 2429 тыс. рублей;

2019 год - 2659 тыс. рублей;

2020 год - 2659 тыс. рублей;

2021 год - 3042 тыс. рублей;

2022 год - 3073 тыс. рублей;

2023 год - 3043 тыс. рублей;

2024 год - 3043 тыс. рублей;

2025 год - 3043 тыс. рублей


- в первом абзаце раздела 5 подпрограммы 1 цифры "33361" заменить цифрами "33551";


- восьмой - тринадцатый абзацы раздела 5 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:


"2020 год - 2659 тыс. рублей;


2021 год - 3042 тыс. рублей;


2022 год - 3073 тыс. рублей;


2023 год - 3043 тыс. рублей;


2024 год - 3043 тыс. рублей;


2025 год - 3043 тыс. рублей";


в подпрограмму 2 "Государственная поддержка уголовно-исполнительной системы" программы (далее - подпрограмма 2):


- разделы 6 и 7 паспорта подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

6.

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета (с расшифровкой плановых бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников

Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 2 в 2014 - 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 81200 тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы 2 в 2014 - 2025 годах за счет средств областного бюджета составит 8000 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования подпрограммы 2 в 2014 - 2025 годах за счет средств федерального бюджета составит 57584 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования подпрограммы 2 в 2014 - 2025 годах за счет средств внебюджетных источников составит 20200 тыс. рублей:

2014 год - 600 тыс. рублей;

2015 год - 600 тыс. рублей;

2016 год - 1200 тыс. рублей;

2017 год - 1200 тыс. рублей;

2018 год - 1200 тыс. рублей;

2019 год - 2200 тыс. рублей;

2020 год - 2200 тыс. рублей;

2021 год - 2200 тыс. рублей;

2022 год - 2200 тыс. рублей;

2023 год - 2200 тыс. рублей;

2024 год - 2200 тыс. рублей;

2025 год - 2200 тыс. рублей

7.

Конечные результаты реализации подпрограммы 2

В 2025 году планируется:

1. Достижение среднесписочного количества осужденных, трудоустроенных на оплачиваемых работах, до 1900 человек.

2. Достижение объема доходов исправительных учреждений в результате производственно-хозяйственной деятельности с использованием труда осужденных - 550000 тыс. рублей.

3. Достижение объема полученной прибыли исправительными учреждениями в результате производственно-хозяйственной деятельности с использованием труда осужденных - 60000 тыс. рублей


- в третьем абзаце раздела 4 подпрограммы 2 цифры "1696" заменить цифрами "1900";


- в четвертом абзаце раздела 4 подпрограммы 2 цифры "250000" заменить цифрами "550000";


- в пятом абзаце раздела 4 подпрограммы 2 цифры "19000" заменить цифрами "60000";


- таблицу 4 раздела 5 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:



"Таблица 4


Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 2




тыс. рублей

Годы

Источники финансирования

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Консолидированные бюджеты муниципальных образований

Территориальные внебюджетные фонды

Внебюджетные источники

Всего

2014

5 000

0

-

-

600

5 600

2015

5 000

4 000

-

-

600

9 600

2016

5 000

4 000

-

-

1 200

10 200

2017

5 000

-

-

-

1 200

6 200

2018

5 000

-

-

-

1 200

6 200

2019

5 000

-

-

-

2 200

7 200

2020

2 584

-

-

-

2 200

4 784

2021

5 000

-

-

-

2 200

7 200

2022

5 000

-

-

-

2 200

7 200

2023

5 000

-

-

-

2 200

7 200

2024

5 000

-

-

-

2 200

7 200

2025

5 000

-

-

-

2 200

7 200

Всего

57 584

8 000

-

-

20 200

85 784

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»