Недействующий


ПРАВИТЕЛЬСТВО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 ноября 2020 года N 793


О внесении изменений в постановление Правительства Амурской области от 25 сентября 2013 г. N 443

____________________________________________________________________
Утратил силу с 01.01.2024 на основании постановления Правительства Амурской области от 25.09.2023 N 804.
____________________________________________________________________



В целях корректировки объемов финансирования мероприятий, направленных на развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области, Правительство Амурской области постановляет:


Внести в государственную программу "Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области", утвержденную постановлением Правительства Амурской области от 25 сентября 2013 г. N 443 (в редакции постановления Правительства Амурской области от 25 сентября 2020 г. N 659), изменения согласно приложению к настоящему постановлению.



Губернатор
Амурской области
В.А.ОРЛОВ



Приложение
к постановлению
Правительства
Амурской области
от 26 ноября 2020 г. N 793



ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ "РАЗВИТИЕ И СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ"


1. Пункт 9 паспорта государственной программы изложить в следующей редакции:

"9.

Объемы ассигнований областного бюджета государственной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников

Объем ассигнований областного бюджета на реализацию государственной программы составляет 5739787,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 289105,4 тыс. рублей;

2015 год - 231845,3 тыс. рублей;

2016 год - 275824,3 тыс. рублей;

2017 год - 339509,4 тыс. рублей;

2018 год - 381764,1 тыс. рублей;

2019 год - 597984,5 тыс. рублей;

2020 год - 695854,2 тыс. рублей;

2021 год - 586451,0 тыс. рублей;

2022 год - 608469,0 тыс. рублей;

2023 год - 563398,1 тыс. рублей;

2024 год - 576717,2 тыс. рублей;

2025 год - 592865,4 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования из местных бюджетов составляет 140003,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 1714,7 тыс. рублей;

2015 год - 26004,6 тыс. рублей;

2016 год - 24230,5 тыс. рублей;

2017 год - 2888,7 тыс. рублей;

2018 год - 12025,7 тыс. рублей;

2019 год - 14514,8 тыс. рублей;

2020 год - 47665,4 тыс. рублей;

2021 год - 9004,7 тыс. рублей;

2022 год - 1954,5 тыс. рублей;

2023 год - 0,0 тыс. рублей;

2024 год - 0,0 тыс. рублей;

2025 год - 0,0 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования из федерального бюджета составляет 797151,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 42837,5 тыс. рублей;

2015 год - 59876,2 тыс. рублей;

2016 год - 6595,5 тыс. рублей;

2017 год - 24292,5 тыс. рублей;

2018 год - 34804,2 тыс. рублей;

2019 год - 67056,2 тыс. рублей;

2020 год - 83879,9 тыс. рублей;

2021 год - 246972,9 тыс. рублей;

2022 год - 230836,9 тыс. рублей;

2023 год - 0,0 тыс. рублей;

2024 год - 0,0 тыс. рублей;

2025 год - 0,0 тыс. рублей".


2. В разделе 6 государственной программы:


1) в абзаце первом сумму "5734901,3 тыс. рублей" заменить суммой "5739787,9 тыс. рублей";


2) в абзаце восьмом сумму "690967,6 тыс. рублей" заменить суммой "695854,2 тыс. рублей";


3) в абзаце пятнадцатом сумму "2182802,0 тыс. рублей" заменить суммой "2181902,1 тыс. рублей";


4) в абзаце восемнадцатом сумму "772284,6 тыс. рублей" заменить суммой "772338,9 тыс. рублей";


5) в абзаце двадцатом сумму "610629,7 тыс. рублей" заменить суммой "612604,8 тыс. рублей";


6) в абзаце двадцать втором сумму "934493,9 тыс. рублей" заменить суммой "938251,0 тыс. рублей".


3. В подпрограмме "Профессиональное искусство":


1) пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

"7.

Объем ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников

Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 2181902,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 91928,4 тыс. рублей;

2015 год - 91122,2 тыс. рублей;

2016 год - 88830,7 тыс. рублей;

2017 год - 127474,0 тыс. рублей;

2018 год - 153084,5 тыс. рублей;

2019 год - 196004,9 тыс. рублей;

2020 год - 232493,0 тыс. рублей;

2021 год - 220094,8 тыс. рублей;

2022 год - 230890,0 тыс. рублей;

2023 год - 242803,0 тыс. рублей;

2024 год - 250087,1 тыс. рублей;

2025 год - 257089,5 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования из федерального бюджета составляет 204525,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 19199,8 тыс. рублей;

2017 год - 790,1 тыс. рублей;

2018 год - 7317,0 тыс. рублей;

2019 год - 12973,6 тыс. рублей;

2020 год - 13817,0 тыс. рублей;

2021 год - 111189,5 тыс. рублей;

2022 год - 39238,0 тыс. рублей;

2023 год - 0,00 тыс. рублей;

2024 год - 0,00 тыс. рублей;

2025 год - 0,00 тыс. рублей";


2) в разделе 5 подпрограммы:


а) в абзаце первом сумму "2182802,0 тыс. рублей" заменить суммой "2181902,1 тыс. рублей";


б) в абзаце восьмом сумму "233392,9 тыс. рублей" заменить суммой "232493,0 тыс. рублей".


4. В подпрограмме "Историко-культурное наследие":


1) пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

"7.

Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников

Планируемые общие затраты на реализацию подпрограммы - 772338,9 тыс. рублей тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 36866,2 тыс. рублей;

2015 год - 23420,7 тыс. рублей;

2016 год - 25881,1 тыс. рублей;

2017 год - 24298,1 тыс. рублей;

2018 год - 32620,4 тыс. рублей;

2019 год - 110001,1 тыс. рублей;

2020 год - 105465,2 тыс. рублей;

2021 год - 73693,6 тыс. рублей;

2022 год - 79429,7 тыс. рублей;

2023 год - 84388,6 тыс. рублей;

2024 год - 86920,3 тыс. рублей;

2025 год - 89354,0 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования за счет средств местных бюджетов составляет 4825,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2019 год - 4444,4 тыс. рублей;

2020 год - 100,4 тыс. рублей;

2021 год - 116,7 тыс. рублей;

2022 год - 163,8 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования из федерального бюджета составляет 8984,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2019 год - 1960,0 тыс. рублей;

2020 год - 1867,4 тыс. рублей;

2021 год - 1864,9 тыс. рублей;

2022 год - 3292,4 тыс. рублей";


2) в разделе 5 подпрограммы:


а) в абзаце первом сумму "772284,6 тыс. рублей" заменить суммой "772338,9 тыс. рублей";


б) в абзаце восьмом сумму "105410,9 тыс. рублей" заменить суммой "105465,2 тыс. рублей".


5. В подпрограмме "Библиотечное обслуживание":


1) пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

"7.

Объем ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников

Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 612604,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 41874,6 тыс. рублей;

2015 год - 27540,7 тыс. рублей;

2016 год - 28063,9 тыс. рублей;

2017 год - 33999,0 тыс. рублей;

2018 год - 59483,8 тыс. рублей;

2019 год - 66410,1 тыс. рублей;

2020 год - 59381,6 тыс. рублей;

2021 год - 53253,6 тыс. рублей;

2022 год - 56624,0 тыс. рублей;

2023 год - 60208,2 тыс. рублей;

2024 год - 62014,4 тыс. рублей;

2025 год - 63750,9 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования из федерального бюджета составляет 6837,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 6532,3 тыс. рублей;

2016 год - 304,7 тыс. рублей";


2) в разделе 5 подпрограммы:


а) в абзаце первом сумму "610629,7 тыс. рублей" заменить суммой "612604,8 тыс. рублей";


б) в абзаце восьмом сумму "57406,5 тыс. рублей" заменить суммой "59381,6 тыс. рублей".


6. В подпрограмме "Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы":


1) пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

"7.

Объем ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников

Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 938251,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 46363,5 тыс. рублей;

2015 год - 40172,7 тыс. рублей;

2016 год - 59977,8 тыс. рублей;

2017 год - 49138,5 тыс. рублей;

2018 год - 61095,1 тыс. рублей;

2019 год - 88706,5 тыс. рублей;

2020 год - 165188,2 тыс. рублей;

2021 год - 89366,1 тыс. рублей;

2022 год - 88222,0 тыс. рублей;

2023 год - 81469,6 тыс. рублей;

2024 год - 83111,9 тыс. рублей;

2025 год - 85439,1 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования за счет средств местных бюджетов составляет 134945,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 1614,7 тыс. рублей;

2015 год - 26004,6 тыс. рублей;

2016 год - 24230,5 тыс. рублей;

2017 год - 2755,7 тыс. рублей;

2018 год - 12025,7 тыс. рублей;

2019 год - 10070,4 тыс. рублей;

2020 год - 47565,0 тыс. рублей;

2021 год - 8888,0 тыс. рублей;

2022 год - 1790,7 тыс. рублей;

2023 год - 0,0 тыс. рублей;

2024 год - 0,0 тыс. рублей;

2025 год - 0,0 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 366480,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 7840,0 тыс. рублей;

2015 год - 52741,8 тыс. рублей;

2016 год - 6290,8 тыс. рублей;

2017 год - 22482,4 тыс. рублей;

2018 год - 26447,5 тыс. рублей;

2019 год - 50459,4 тыс. рублей;

2020 год - 43652,5 тыс. рублей;

2021 год - 89940,8 тыс. рублей;

2022 год - 66625,6 тыс. рублей;

2023 год - 0,0 тыс. рублей;

2024 год - 0,0 тыс. рублей;

2025 год - 0,0 тыс. рублей";


2) в разделе 5 подпрограммы:


а) в абзаце первом сумму "934493,9 тыс. рублей" заменить суммой "938251,0 тыс. рублей";


б) в абзаце восьмом сумму "161431,1 тыс. рублей" заменить суммой "165188,2 тыс. рублей".


7. Приложение N 3 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению к настоящим изменениям.


8. В приложении N 4 к государственной программе:


1) подраздел "Основное мероприятие 4.2 "Развитие музейного дела" раздела "Подпрограмма "Историко-культурное наследие" изложить в следующей редакции:

"Основное мероприятие 4.2 "Развитие музейного дела"

Мероприятие 4.2.1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений"

1. Работы по обеспечению учета и сохранности музейных фондов

ед.

1

1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4153,9

3203,25

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2. Работы по организации публичного представления музейных ценностей

ед.

1

1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

20280,6

15639,3

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3. Услуга по публичному показу музейных предметов, музейных коллекций, число посетителей

тыс. чел.

X

X

71,6

49,4

44,9

48,1

48,1

48,1

48,1

48,1

48,1

48,1

X

X

4570,6

3566,6

5988,2

8770,0

12330,4

13556,3

14410,7

15319,3

15778,9

16220,7

4. Работа по созданию экспозиций (выставок) музеев, организации выездных выставок

ед.

X

X

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

X

X

7503,1

8730,4

11008,7

16122,7

22668,1

24921,7

26492,5

28162,9

29007,8

29820,0

5. Работа по формированию, учету, изучению, обеспечению физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций

ед.

X

X

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

X

X

6884,3

8010,5

10117,6

14817,6

20833,1

22904,4

24348,0

25883,2

26659,7

27406,2";


2) разделы "Подпрограмма "Библиотечное обслуживание" и "Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы" изложить в следующей редакции:

"Подпрограмма "Библиотечное обслуживание"

Основное мероприятие 6.1 "Содержание библиотек и развитие библиотечного дела"

Мероприятие 6.1.1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений"

1. Библиотечное и информационное обслуживание пользователей, число зарегистрированных пользователей

тыс. чел.

33,4

35,0

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

17743,8

13152,2

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2. Услуги по доставке книг на дом лицам с ограниченными возможностями здоровья, число обслуживаемых лиц

чел.

25

25

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

432,8

268,4

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3. Работы по комплектованию, учету и хранению библиотечных фондов

ед.

3

2

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

11576,7

8589,2

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4. Работы по методическому обеспечению деятельности муниципальных библиотек

ед.

2

2

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

6311,3

4831,4

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5. Библиотечное библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки, количество посещений

тыс. чел.

X

X

69,4

69,3

68,5

68,5

68,5

68,5

68,5

68,5

68,5

68,5

X

X

10119,0

12105,0

29486,2

32655,4

33249,5

30906,0

32862,0

34942,2

35990,4

36998,2

6. Работа по библиографической обработке документов и созданию каталогов

ед.

X

X

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

X

X

3783,0

4809,2

4626,9

5124,2

5217,4

4849,7

5156,6

5483,04

5647,52

5805,66

7. Работа по осуществлению стабилизации, реставрации и консервации библиотечного фонда, включая книжные памятники

ед.

X

X

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

X

X

1028,8

1387,5

1952,1

2161,9

2201,3

2046,1

2175,6

2313,33

2382,72

2449,44

8. Работа по формированию, учету, изучению, обеспечению физического сохранения и безопасности фондов библиотеки, включая оцифровку фондов

ед.

X

X

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

X

X

8445,1

10055,1

11160,1

12359,7

12584,6

11697,6

12437,9

13225,22

13621,96

14003,39

9. Работа по методическому обеспечению в области библиотечного дела

ед.

X

X

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

X

X

4382,4

5322,2

3581,7

3966,7

4038,9

3754,2

3991,8

4244,5

4371,81

4494,23

Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы"

Основное мероприятие 8.2 "Финансовое обеспечение расходов общепрограммного характера"

Мероприятие 8.2.1 "Содержание подведомственных государственных учреждений"

1. Работы по ведению бухгалтерского, налогового учета и отчетности

ед.

1

1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1634,0

4651,0

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2. Работы по хозяйственному и транспортному обслуживанию

ед.

1

1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3099,5

8819,4

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3. Работы по организации планирования и осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд

ед.

1

1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

404,9

1097,3

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4. Работа по предоставлению консультационных и методических услуг

ед.

X

X

1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

13815,7

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5. Предоставление консультационных и методических услуг

ед.

X

X

X

1

1

1

1

1

1

1

1

1

X

X

X

1941,2

3218,5

3951,5

4569,5

4545,5

4718,1

4897,6

5044,5

5185,8

6. Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц, государственных органов и государственных учреждений

ед.

X

X

X

1

1

1

1

1

1

1

1

1

X

X

X

7640,7

12668,0

15553,1

17985,7

17891,3

18570,5

19277,0

19855,2

20411,2

7. Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности

ед.

X

X

X

1

1

1

1

1

1

1

1

1

X

X

X

1155,7

1916,0

2352,4

2720,3

2706,0

2808,8

2915,6

3003,1

3087,2

8. Ведение бухгалтерского учета бюджетными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета

ед.

X

X

X

1

1

1

1

1

1

1

1

1

X

X

X

3891,3

6451,8

7921,1

9160,0

9111,9

9457,9

9817,6

10112,2

10395,3".

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»